О внесении изменений в решение Ерейментауского районного маслихата от 23 декабря 2024 года № 8С-34/2-24 «О районном бюджете на 2025-2027 годы»
Ерейментауский районный маслихат РЕШИЛ:
О внесении изменений в решение Ерейментауского районного маслихата от 23 декабря 2024 года № 8С-34/2-24 «О районном бюджете на 2025-2027 годы» от 23.12.2025 г. № 8С-48/3-25 (Ерейментау аудандық мәслихатының 2024 жылғы 23 желтоқсандағы № 8С-34/2-24 «2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы)
1. Внести в решение Ерейментауского районного маслихата «О районном бюджете на 2025-2027 годы» от 23 декабря 2024 года №8С-34/2-24 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 5 252 801,4 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 192 328,8 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 14 842,9 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 25 435,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 3 020 194,7 тысяч тенге;
2) затраты – 5 429 819,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 8 252,2 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 31 456,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 23 203,8 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -185 270,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 185 270,4 тысяч тенге.»;
пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2025 год в сумме 38 113,0 тысяч тенге.»;
приложения 1, 4, 5, 6 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Приложение 1
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 23 декабря 2025 года
№ 8С-48/3-25
Приложение 1
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 23 декабря 2024 года
№ 8С-34/2-24
Категория
Сумма,
тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. Доходы
5 252 801,4
1
Налоговые поступления
2 192 328,8
01
Подоходный налог
636 319,0
1
Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора
628 509,0
2
Индивидуальный подоходный налог
7 810,0
03
Социальный налог
680 555,8
1
Социальный налог
680 555,8
04
Налоги на собственность
823 953,0
1
Налоги на имущество
823 953,0
3
Земельный налог
0,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
27 311,0
2
Акцизы
2 858,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
10 676,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
13 777,0
5
Налог на игорный бизнес
0,0
07
Прочие налоги
0,0
1
Прочие налоги
0,0
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
24 190,0
1
Государственная пошлина
24 190,0
2
Неналоговые поступления
14 842,9
01
Доходы от государственной собственности
6 619,9
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
0,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
6 287,0
7
Вознаграждение по кредитам, выданным из государственного бюджета
63,9
9
Прочие доходы от государственной собственности
269,0
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
0,0
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
0,0
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
0,0
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
0,0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
150,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
150,0
06
Прочие неналоговые поступления
8 073,0
1
Прочие неналоговые поступления
8 073,0
3
Поступления от продажи основного капитала
25 435,0
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
25 435,0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
25 435,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
0,0
1
Продажа земли
0,0
4
Поступления трансфертов
3 020 194,7
01
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
36 350,1
3
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
36 350,1
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
2 983 844,6
2
Трансферты из областного бюджета
2 983 844,6
Функциональная группа
Сумма,
тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
II. Затраты
5 429 819,6
01
Государственные услуги общего характера
1 965 305,8
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
52 392,4
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
49 045,0
003
Капитальные расходы государственного органа
2 194,6
005
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
1 152,8
122
Аппарат акима района (города областного значения)
332 362,3
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
221 562,0
003
Капитальные расходы государственного органа
19 365,0
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
91 435,3
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
42 314,1
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
42 314,1
007
Капитальные расходы государственного органа
0,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
90 918,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
78 336,0
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
1 276,0
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
916,0
015
Капитальные расходы государственного органа
10 390,0
486
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
42 540,7
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне
42 540,7
003
Капитальные расходы государственного органа
0,0
492
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
1 404 778,3
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции
33 959,5
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
18 384,2
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
1 352 434,6
02
Оборона
74 750,6
122
Аппарат акима района (города областного значения)
74 750,6
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
16 444,1
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
2 410,0
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
55 896,5
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
2 810,0
492
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
2 810,0
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
2 810,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
397 437,0
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
396 762,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
65 694,5
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
38 926,9
005
Государственная адресная социальная помощь
11 056,3
006
Оказание жилищной помощи
387,0
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
74 328,1
010
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
1 068,0
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
293,0
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
72 429,3
017
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью
70 710,8
021
Капитальные расходы государственного органа
7 000,0
027
Реализация мероприятий по социальной защите населения
24 181,0
050
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
28 516,0
054
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
0,0
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
1 344,0
094
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
827,1
492
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
675,0
007
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
675,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 198 605,9
492
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
195 867,0
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
44 561,3
011
Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов
76 428,0
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
74 877,7
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
0,0
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
0,0
028
Развитие коммунального хозяйства
0,0
031
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
0,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
1 002 738,9
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
0,0
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
79 155,3
005
Развитие коммунального хозяйства
0,0
006
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
382 370,2
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
541 213,4
098
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
0,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
648 603,6
478
Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)
591 453,5
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры
81 466,0
003
Капитальные расходы государственного органа
0,0
004
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
32 036,0
005
Услуги по проведению государственной информационной политики
16 078,0
007
Функционирование районных (городских) библиотек
122 189,0
008
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
23 656,0
009
Поддержка культурно-досуговой работы
298 229,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
17 799,5
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
51 750,1
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
22 101,0
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
7 549,1
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
21 833,1
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
0,0
004
Капитальные расходы государственного органа
266,9
467
Отдел строительства района (города областного значения)
5 400,0
075
Строительство сетей связи
5 400,0
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
141 878,8
467
Отдел строительства района (города областного значения)
141 878,8
009
Развитие теплоэнергетической системы
141 878,8
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
16 736,9
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
16 073,0
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
16 073,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
0,0
010
Развитие объектов сельского хозяйства
0,0
486
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
663,9
008
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел
663,9
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
32 464,7
467
Отдел строительства района (города областного значения)
30 505,8
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
29 985,8
017
Капитальные расходы государственного органа
520,0
486
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
1 958,9
004
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
1 958,9
12
Транспорт и коммуникации
68 025,7
492
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
68 025,7
020
Развитие транспортной инфраструктуры
5 664,7
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
45 200,1
037
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
15 706,0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
1 454,9
13
Прочие
241 942,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
38 113,0
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
38 113,0
478
Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)
0,0
052
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
0,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
203 829,0
079
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
203 829,0
085
Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах
0,0
492
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
0,0
077
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
0,0
14
Обслуживание долга
63 425,1
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
63 425,1
021
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
63 425,1
15
Трансферты
577 833,5
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
577 833,5
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
35 986,5
054
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
0,0
038
Субвенции
313 156,0
024
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
228 691,0
III. Чистое бюджетное кредитование
8 252,2
Бюджетные кредиты
31 456,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
31 456,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
31 456,0
018
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
31 456,0
13
Прочие
0,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
0,0
050
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на покрытие дефицита наличности бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
0,0
Погашение бюджетных кредитов
23 203,8
5
Погашение бюджетных кредитов
23 203,8
01
Погашение бюджетных кредитов
23 203,8
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
23 203,8
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
13
Прочие
0,0
492
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
0,0
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
6
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
01
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
1
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-185 270,4
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)
185 270,4
Поступление займов
31 456,0
7
Поступление займов
31 456,0
01
Внутренние государственные займы
31 456,0
2
Договоры займа
31 456,0
16
Погашение займов
23 203,8
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
23 203,8
005
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
23 203,8
022
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета
0,0
8
Используемые остатки бюджетных средств
177 018,2
01
Остатки бюджетных средств
177 018,2
1
Свободные остатки бюджетных средств
177 018,2
Приложение 2
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 23 декабря 2025 года
№ 8С-48/3-25
Приложение 4
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 23 декабря 2024 года
№ 8С-34/2-24
Наименование
Сумма,
тысяч тенге
Всего
395 008,0
Целевые текущие трансферты
23 552,0
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казённых предприятий
2 205,0
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
21 347,0
На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
21 347,0
На выплату государственной адресной социальной помощи
0,0
Целевые трансферты на развитие
340 000,0
Отдел строительства района (города областного значения)
340 000,0
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населённых пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
200 000,0
На развитие системы водоснабжения и водоотведения в городах
140 000,0
Бюджетные кредиты
31 456,0
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
31 456,0
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
31 456,0
Приложение 3
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 23 декабря 2025 года
№ 8С-48/3-25
Приложение 5
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 23 декабря 2024 года
№ 8С-34/2-24
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Всего
2 220 718,6
Целевые текущие трансферты
1 344 938,8
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
112 092,2
На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
0,0
На социальное обеспечение лиц с инвалидностью
56 798,8
На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности
35 624,0
На социальную помощь отдельным категориям граждан
3 185,0
На выплату государственной адресной социальной помощи
7 197,3
На социальную поддержку пожилых людей
9 287,1
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
1 232 846,6
На ремонт автомобильных дорог
39 002,8
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населённых пунктах в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі»
1 121 561,0
На обеспечение льготного проезда
675,0
На ремонт системы водоснабжения и водоотведения
39 898,4
На развитие жилищно-коммунального хозяйства
31 709,4
На ремонт привокзальных территорий
0,0
Целевые трансферты на развитие
875 779,8
Отдел строительства района (города областного значения)
875 779,8
На развитие системы водоснабжения и водоотведения в городах
230 868,8
На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
477 355,7
На строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда
0,0
На развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
25 677,5
На развитие теплоэнергетической системы
141 877,8
Приложение 4
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 23 декабря 2025 года
№ 8С-48/3-25
Приложение 6
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 23 декабря 2024 года
№ 8С-34/2-24
Наименование
Всего, тысяч тенге
Всего
1 443 869,9
Целевые текущие трансферты
1 443 869,9
Аппарат акима района (города областного значения)
91 435,3
На оплату труда государственных служащих
29 123,0
На приобретение служебного автомобиля
30 000,0
На ремонт кровли здания аппарата акима
17 388,9
На приобретение здания для размещения аппарата акима
9 000,0
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казённых предприятий
985,0
На командировочные расходы акимов на курсы повышения квалификации
3 090,4
На оплату труда внештатных работников
1 848,0
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
1 352 434,6
На ремонт автомобильных дорог
39 002,8
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населённых пунктах в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі»
1 121 561,0
На проведение экспертизы качества ремонта автомобильных дорог
2 516,9
На благоустройство территорий жилых домов
57 177,8
На сбор и вывоз негабаритного мусора
7 832,9
На ремонт уличного освещения
60 891,6
На ремонт памятника
3 523,0
На изготовление и установку дорожного ограждения
15 705,6
На проведение ямочного ремонта автодорог
40 480,0
На проведение благоустройства (приобретение оборудования)
806,0
На зимнее содержание автомобильных дорог
1 500,0
На обновление дорожной разметки
1 437,0