О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 24 декабря 2010 года № 38/340 "О городском бюджете на 2011 - 2013 годы"
В соответствии со статьями 9 и 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением областного маслихата от 28 января 2011 года № 30/367 «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 13 декабря 2010 года № 29/331 «Об областном бюджете на 2011-2013 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2096 от 3 февраля 2011 года), городской маслихат РЕШИЛ:
О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 24 декабря 2010 года № 38/340 "О городском бюджете на 2011 - 2013 годы" от 31.01.2011 г. № 39/356 (Қалалық мәслихаттың 2010 жылғы 24 желтоқсандағы № 38/340 "2011 - 2013 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы)
1. Внести в решение городского маслихата от 24 декабря 2010 года № 38/340 «О городском бюджете на 2011 - 2013 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-143 от 27 декабря 2010 года, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 30 декабря 2010 года № 215 - 216) следующие изменения и дополнения:
Утвердить городской бюджет на 2011 год, согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы – 15 073 832 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 7 944 403 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 378 088 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 421 046 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 6 330 295 тысяч тенге;
2) затраты – 15 826 414 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 5 340 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 5 340 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 10 000 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 10 000 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 767 922 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 767 922 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 5 340 тысяч тенге;
погашение займов – 5 340 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 767 922 тысяч тенге.
В пункте 2 в 6 абзаце цифру «8,2» заменить цифрой «8,4».
В пункте 3:
абзацы 2,3,4 подпункта 1) – исключить;
в подпункте 1):
абзацы 5,6,7 изложить в новой редакции:
«получателям государственных социальных пособий по инвалидности в размере 4,5 месячных расчетных показателей;
получателям государственных социальных пособий по возрасту в размере 1,5 месячных расчетных показателей;
получателям государственных социальных пособий в случае потери кормильца (на детей) в размере 1,5 месячных расчетных показателей»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«одиноким пенсионерам в размере 3 - х месячных расчетных показателей»;
подпункт 2) – исключить;
подпункт 3) – исключить;
абзац 3 подпункта 5) - изложить в новой редакции:
«участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в размере 100 000 тенге;
лицам, приравненным по льготам и гарантиям к инвалидам Великой Отечественной войны в размере 60 000 тенге;
лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам Великой Отечественной войны в размере 50 000 тенге;
вдовам участников Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак в размере 40 000 тенге;
лицам, награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд в тылу, и труженикам тыла, имеющим архивную справку или запись в трудовой книжке о работе не менее 6 - ти месяцев в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года в размере 10 000 тенге;
другим категориям лиц, приравненным по льготам и гарантиям к участникам войны (кроме жены (мужья) умерших инвалидов войны и приравненных к ним инвалидов, а также жены (мужья) умерших участников войны, партизан, подпольщиков, граждан, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Житель блокадного Ленинграда», признававшимся инвалидами в результате общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением противоправных), которые не вступили в другой брак, участникам ликвидации Чернобыльской АЭС в 1988-1989 годах) в размере 10 000 тенге;
участникам ликвидации Чернобыльской АЭС в 1988-1989 годы в размере 20 000 тенге»;
в абзац 8 дополнить абзацы следующего содержания:
«персональным пенсионерам республиканского значения в размере 60 - ти месячных расчетных показателей;
персональным пенсионерам областного значения в размере 36 - ти месячным расчетным показателям;
почетным гражданам города в размере 10 - ти месячных расчетных показателей»;
абзац 10, 11 – исключить;
абзацы 2,3,4 подпункта 6) – исключить;
дополнить пунктами 3 - 1, 3 - 2, 3 - 3 следующего содержания:
«3 - 1. Учесть, что в городском бюджете на 2011 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в следующих размерах:
154 499 тысяч тенге – на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования;
32 776 тысяч тенге – на оснащение оборудованием кабинетов химии,
физики и биологии в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования;
34 609 тысяч тенге – на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей - инвалидов, обучающихся на дому;
42 183 тысяч тенге – на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей;
437 тысяч тенге – на проведение противоэпизоотических мероприятий;
373 тысяч тенге – на реализацию мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов»;
«3 - 2. Учесть, что в городском бюджете на 2011 год предусматриваются целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета на реализацию местных инвестиционных проектов в общей сумме 5 032 655 тысяч тенге»;
«3 - 3. Учесть, что в городском бюджете на 2011 год предусматриваются целевые трансферты на реализацию Государственной программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2008-2010 годы в сумме 995 000 тысяч тенге».
В пункте 6 цифру «10 000» заменить цифрой «98 059».
Пункт 7 изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
«СОГЛАСОВАНО»
Начальник государственного
учреждения «Актауский
городской отдел экономики и
бюджетного планирования»
А. Ким
31 января 2011 года
Приложение 1
к решению городского маслихата
от 31 января 2011 года № 39/356
Бюджет города Актау на 2011 год
категория
Сумма, тыс.тенге
класс
подкласс
Наименование
1 ДОХОДЫ
15 073 832
1
Налоговые поступления
7 944 403
01
Подоходный налог
2 594 351
2
Индивидуальный подоходный налог
2 594 351
03
Социальный налог
1 057 515
1
Социальный налог
1 057 515
04
Hалоги на собственность
3 274 946
1
Hалоги на имущество
1 695 043
3
Земельный налог
1 045 706
4
Hалог на транспортные средства
534 012
5
Единый земельный налог
185
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
539 882
2
Акцизы
50 160
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
242 323
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
172 127
5
Налог на игорный бизнес
75 272
07
Прочие налоги
2
1
Прочие налоги
2
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
477 707
1
Государственная пошлина
477 707
2
Неналоговые поступления
378 088
01
Доходы от государственной собственности
33 117
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
16 117
5
Доходы от аренды имущества,находящегося в государственной собственности
17 000
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
751
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
751
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
90
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
90
04
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
334 068
1
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора
334 068
06
Прочие неналоговые поступления
10 062
1
Прочие неналоговые поступления
10 062
3
Поступления от продажи основного капитала
421 046
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
89 186
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
89 186
03
Продажа земли и нематериальных активов
331 860
1
Продажа земли
293 106
2
Продажа нематериальных активов
38 754
4
Поступления трансфертов
6 330 295
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
6 330 295
2
Трансферты из областного бюджета
6330295
Функциональная группа
Сумма, тыс.тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
2.ЗАТРАТЫ
15 826 414
01
Государственные услуги общего характера
208 358
112
Аппарат маслихата города
25 561
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
24 512
002
Создание информационных систем
899
003
Капитальные расходы государственных органов
150
122
Аппарат акима города
113 579
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района ( города областного значения)
108 931
002
Создание информационных систем
3 688
003
Капитальные расходы государственных органов
960
123
Аппарат акима села Умирзак
11 565
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
11 265
022
Капитальные расходы государственных органов
300
452
Отдел финансов
40 040
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения и контроля за исполнением бюджета района и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
21 134
002
Создание информационных систем
899
004
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов
15 707
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
1 500
018
Капитальные расходы государственных органов
800
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
17 613
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)
16 074
002
Создание информационных систем
899
004
Капитальные расходы государственных органов
640
02
Оборона
19 519
122
Аппарат акима города
19 519
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
19 519
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
84 092
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
84 092
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
84 092
04
Образование
6 180 552
464
Отдел образования
6 104 788
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
28 396
002
Создание информационных систем
899
003
Общеобразовательное обучение
3 880 543
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
122 126
006
Дополнительное образование для детей
241 836
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
14 199
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
1 424 357
011
Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
315 000
012
Капитальные расходы государственных органов
640
015
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
42 183
020
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому
34 609
467
Отдел строительства
75 764
037
Строительство и реконструкция объектов образования
75 764
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
624 999
123
Аппарат акима села Умирзак
495
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
495
451
Отдел занятости и социальных программ
603 824
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения
53 830
002
Программа занятости
102 463
005
Государственная адресная социальная помощь
17 107
006
Жилищная помощь
11 807
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решением местных представительных органов
280 653
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
5 352
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
1 646
012
Создание информационных систем
899
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства
23 407
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
70 049
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
7 858
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
26 513
021
Капитальные расходы государственных органов
2 240
464
Отдел образования
20 680
008
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
20 680
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
6 797 824
123
Аппарат акима села Умирзак
24 009
008
Освещение улиц населенных пунктов
4 887
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
10 778
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
8 344
467
Отдел строительства
5 541 965
003
Строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда
1 001 678
004
Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
3 103 679
005
Развитие коммунального хозяйства
26 768
006
Развитие системы водоснабжения
1 196 622
031
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
213 218
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
1 231 850
015
Освещение улиц в населенных пунктах
130 717
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
350 097
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
10 152
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
740 884
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
257 085
455
Отдел культуры и развития языков
211 638
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
9 532
002
Создание информационных систем
899
003
Поддержка культурно-досуговой работы
169 014
006
Функционирование районных (городских) библиотек
31 713
010
Капитальные расходы государственных органов
480
456
Отдел внутренней политики
26 559
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
15 177
002
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
5 000
003
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики
2 120
004
Создание информационных систем
899
005
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание
2 883
006
Капитальные расходы государственных органов
480
465
Отдел физической культуры и спорта
18 888
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
6 223
002
Создание информационных систем
899
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
7 574
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
4 192
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
1 111 513
467
Отдел строительства
1 111 513
009
Развитие теплоэнергетической систему
1 111 513
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
31 020
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
373
006
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов
0
099
Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населнных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета
373
474
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии
7 772
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии
6 436
002
Создание информационных систем
899
013
Проведение противоэпизоотических мероприятий
437
463
Отдел земельных отношений
22 875
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
21 176
005
Создание информационных систем
899
007
Капитальные расходы государственных органов
800
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
36 746
467
Отдел строительства
16 257
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
14 718
014
Создание информационных систем
899
017
Капитальные расходы государственных органов
640
468
Отдел архитектуры и градостроительства
20 489
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
19 110
002
Создание информационных систем
899
004
Капитальные расходы государственных органов
480
12
Транспорт и коммуникации
250 592
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
250 592
022
Развитие транспортной инфраструктуры
76 061
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
129 531
009
Строительство и реконструкция автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации региональной занятости переподготовки кадров
45 000
13
Прочие
223 803
451
Отдел занятости и социальных программ
15 600
022
Поддержка частного предпринимательства в рамках программы "Дорожная карта бизнеса-2020"
15 600
469
Отдел предпринимательства
62 946
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
14 179
002
Создание информационных систем
899
003
Поддержка предпринимательской деятельности
47 388
004
Капитальные расходы государственных органов
480
452
Отдел финансов
98 059
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
98 059
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
20 000
003
Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов
20 000
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
27 198
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
25 659
013
Капитальные расходы государственных органов
640
020
Создание информационных систем
899
15
Трансферты
311
452
Отдел финансов
311
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
311
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
5 340
Бюджетные кредиты
5 340
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
5 340
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
5 340
006
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов
5 340
Погашение бюджетных кредитов
0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
10 000
Приобретение финансовых активов
10 000
13
Прочие
10 000
452
Отдел финансов
10 000
014
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
10 000
Поступления от продажи финансовых активов государства
0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-767 922
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
767 922
Поступление займов
5 340
16
Погашение займов
5 340
452
Отдел финансов
0
008
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
0
Используемые остатки бюджетных средств
767 922
Приложение 2
к решению городского маслихата
от 31 января 2011 года № 39/356
ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2011 ГОД С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Инвестиционные проекты
04
Образование
467
Отдел строительства
037
Строительство и реконструкция объектов образования
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
467
Отдел строительства
003
Строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда
004
Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
005
Развитие объектов коммунального хозяйства
006
Развитие системы водоснабжения
031
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
467
Отдел строительства
009
Развитие теплоэнергетической системы
12
Транспорт и коммуникации
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
009
Строительство и реконструкция автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии занятости и переподготовки кадров
022
Развитие транспортной инфраструктуры
13
Прочие
452
Отдел финансов
014
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц