О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 24 декабря 2010 года № 38/340 "О городском бюджете на 2011 - 2013 годы" Қолданыста
Басқа 0
Қалалық мәслихаттың 2010 жылғы 24 желтоқсандағы № 38/340 "2011 - 2013 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджет кодексінің 9 және 75 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қантардағы № 148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару туралы» Заңының 6 бабы 1 тармағының 1) тармақшасына және облыстық мәслихаттың 2011 жылғы 28 қаңтардағы № 30/367 «2011 - 2013 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың 2010 жылғы 13 желтоқсандағы № 29/331 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2011 жылғы 3 ақпандағы № 2096 болып тіркелген) сәйкес қалалық мәслихат ШЕШТІ:
Тармақ 1
1. Қалалық мәслихаттың 2010 жылғы 24 желтоқсандағы № 38/340 «2011-2013 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2010 жылғы 27 желтоқсанда № 11-1-143 болып тіркелген, 2010 жылғы 30 желтоқсандағы № 215-216 «Маңғыстау» газетінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
2011 жылға арналған қалалық бюджет 1 қосымшаға сәйкес келесі көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 15 073 832 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 7 944 403 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 378 088 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 421 046 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 6 330 295 мың теңге;
2) шығындар – 15 826 414 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 5 340 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 5 340 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 10 000 мың теңге, соның ішінде:
қаржы активтерiн сатып алу – 10 000 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 767 922 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 767 922 мың теңге, соның ішінде:
қарыздар түсімі – 5 340 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 5 340 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 767 922 мың теңге.
2 тармақтың 6 абзацындағы «8,2» саны «8,4» санымен ауыстырылсын.
3 тармақтағы:
1) тармақшаның 2,3,4 абзацтары – алынып тасталсын;
1) тармақшада:
5,6,7 абзацтар жаңа редакцияда жазылсын:
«мүгедектігі бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушыларға 4,5 айлық есептік көрсеткіштер мөлшерінде;
жасына байланысты мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушыларға 1,5 айлық есептік көрсеткіштер мөлшерінде;
асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша мемлекеттік әлеуметтік
жәрдемақы алушыларға (балалары үшін) 1,5 айлық есептік көрсеткіштер мөлшерінде»;
келесі мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
«жалғызілікті зейнеткерлерге 3 айлық есептік көрсеткіштер мөлшерінде»;
2) тармақша – алынып тасталсын;
3) тармақша – алынып тасталсын;
5) тармақшаның 3 абзацы – жаңа редакцияда жазылсын:
«Ұлы Отан соғысына қатысушылары және мүгедектеріне 100 000 теңге мөлшерінде;
жеңілдіктер мен кепілдіктер жағынан Ұлы Отан соғысының мүгедектеріне теңестірілген адамдарға 60 000 теңге мөлшерінде;
жеңілдіктер мен кепілдіктер жағынан Ұлы Отан соғысына қатысушыларына теңестірілген адамдарға 50 000 теңге мөлшерінде;
Ұлы Отан соғысына қатысушылардың қайта тұрмыс құрмаған жесірлеріне 40 000 теңге мөлшерінде;
Тылдағы қажырлы еңбегі үшін бұрынғы КСР Одағының ордендері мен медальдарымен наградталған адамдарға және 1941 жылғы 22 маусым мен 1945 жылғы 9 мамыр аралығында 6 айдан кем емес жұмыс істегендері туралы мұрағаттық анықтамасы немесе еңбек кітапшасында жазбасы бар тыл еңбеккерлеріне 10 000 теңге мөлшерінде;
жеңілдіктер мен кепілдіктер жөнінен соғысқа қатысушыларға теңестірілген адамдардың басқа да санаттарына, (қайтыс болған соғыс және соларға теңестірілген мүгедектердің әйелдері (күйеулері), сондай-ақ қайтыс болған, соғысқа қатысушылардың, партизандардың, астыртын күрес жүргізген адамдардың, «Ленинградты қорғағаны үшін» медалімен және «Қоршаудағы Ленинград тұрғыны» белгісімен наградталған, жалпы ауруға шалдығудың еңбек ету кезінде зақым алуының нәтижесінде және басқа себептерге (құқыққа қайшы келетіндерінен басқаларына) байланысты мүгедек деп танылған азаматтардың екінші рет некеге тұрмаған әйелдері (күйеулері), 1988 - 1989 жылдардағы Чернобыль АЭС - ін жоюға қатысушылардан басқа) 10 000 теңге мөлшерінде;
1988 - 1989 жылдардағы Чернобыль АЭС - ін жоюға қатысушыларға 20 000 теңге мөлшерінде»;
8 абзац келесі мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
«республикалық маңызы бар дербес зейнеткерлерге 60 айлық есептік көрсеткіштер мөлшерінде;
облыстық маңызы бар дербес зейнеткерлерге 36 айлық есептік көрсеткіштер мөлшерінде;
қаланың құрметті азаматтарына 10 айлық есептік көрсеткіштер мөлшерінде»;
10,11 абзацтар - алынып тасталсын;
6) тармақшаның 2,3,4 абзацтары - алынып тасталсын;
келесі мазмұндағы 3-1, 3-2, 3-3 тармақтарымен толықтырылсын:
«3 - 1. 2011 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен нысаналы ағымдағы трансферттер келесі мөлшерде қарастырылғаны ескерілсін:
154 499 мың теңге – мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырыстарын іске асыруға;
32 776 мың теңге – негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін жарықтандыру үшін;
34 609 мың теңге – үйде оқитын мүгедек - балаларды бағдарламалық қамсыздандырумен, құрал-жабдықпен қамтамасыз ету үшін;
42 183 мың теңге – жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп - ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлеуге;
437 мың теңге – эпизоотикаға қарсы шараларды өткізуге;
373 мың теңге – ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін»;
«3 - 2. 2011 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен дамытуға арналған, жалпы сомасы - 5 032 655 мың теңге жергілікті инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға нысаналы трансферттер қарастырылғаны ескерілсін»;
«3 - 3. 2011 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен 2008-2010 жылдарға арналған Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысының Мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруға 995 000 мың теңге сомасында нысаналы трансферттер қарастырылғаны ескерілсін».
6 тармақта «10 000» санын «98 059» санымен ауыстырылсын.
7 тармақ осы шешімнің 2 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
Тармақ 2
2. Осы шешім 2011 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
«КЕЛІСІЛДІ»
«Ақтау қалалық экономика және
бюджеттік жоспарлау бөлімі»
мемлекеттік мекемесінің бастығы
А. Ким
2011 жылы 31 қаңтар
Басқа 3
2011 жылға 31 қаңтардағы № 39/356
қалалық мәслихаттың шешіміне
1 - қосымша
2011 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті
Санаты
Сомасы, мың теңге
Сыныбы
Iшкi сыныбы
Атауы
1. КІРІСТЕР
15 073 832
1
Салықтық түсiмдер
7 944 403
01
Табыс салығы
2 594 351
2
Жеке табыс салығы
2 594 351
03
Әлеуметтік салық
1 057 515
1
Әлеуметтік салық
1 057 515
04
Меншiкке салынатын салықтар
3 274 946
1
Мүлiкке салынатын салықтар
1 695 043
3
Жер салығы
1 045 706
4
Көлiк құралдарына салынатын салық
534 012
5
Бірыңғай жер салығы
185
05
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар
539 882
2
Акциздер
50 160
3
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
242 323
4
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
172 127
5
Құмар ойын бизнеске салық
75 272
07
Басқа да салықтар
2
1
Басқа да салықтар
2
08
Заңдық мәндi iс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
477 707
1
Мемлекеттiк баж
477 707
2
Салықтық емес түсімдер
378 088
01
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
33 117
1
Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiнің түсiмдері
16 117
5
Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
17 000
02
Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер
751
1
Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер
751
03
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері
90
1
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері
90
04
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
334 068
1
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
334 068
06
Басқа да салықтық емес түсiмдер
10 062
1
Басқа да салықтық емес түсiмдер
10 062
3
Негізгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер
421 046
01
Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату
89 186
1
Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату
89 186
03
Жерді және материалдық емес активтерді сату
331 860
1
Жерді сату
293 106
2
Материалдық емес активтерді сату
38 754
4
Трансферттердің түсімдері
6 330 295
02
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
6 330 295
2
Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер
6 330 295
Функционалдық топ
Сомасы, мың теңге
Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі
Бағдарлама
Атауы
2. ШЫҒЫНДАР
15 826 414
01
Жалпы сипаттағы мемлекеттік
қызметтер
208 358
112
Қалалық мәслихаттың аппараты
25 561
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
24 512
002
Ақпараттық жүйелер құру
899
003
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары
150
122
Қала әкімінің аппараты
113 579
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
108 931
002
Ақпараттық жүйелер құру
3 688
003
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары
960
123
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты
11 565
001
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
11 265
022
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары
300
452
Қаржы бөлімі
40 040
001
Аудандық бюджетті орындау және коммуналдық меншікті (облыстық маңызы бар қала) саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
21 134
002
Ақпараттық жүйелер құру
899
004
Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру
15 707
011
Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату
1 500
018
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары
800
453
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
17 613
001
Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
16 074
002
Ақпараттық жүйелер құру
899
004
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары
640
02
Қорғаныс
19 519
122
Қала әкімінің аппараты
19 519
005
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
19 519
03
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару
қызметі
84 092
458
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
84 092
021
Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету
84 092
04
Білім беру
6 180 552
464
Білім беру бөлімі
6 104 788
001
Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
28 396
002
Ақпараттық жүйелер құру
899
003
Жалпы білім беру
3 880 543
005
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу
122 126
006
Балалар мен жеткіншектерге үшін қосымша білім беру
241 836
007
Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу
14 199
009
Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
1 424 357
011
Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде білім беру объектілерін күрделі, ағымды жөндеу
315 000
012
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары
640
015
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері
42 183
020
Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету
34 609
467
Құрылыс бөлімі
75 764
037
Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау
75 764
06
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
624 999
123
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты
495
003
Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету
495
451
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
603 824
001
Жергілікті деңгейде облыстың жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
53 830
002
Еңбекпен қамту бағдарламасы
102 463
005
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
17 107
006
Тұрғын үй көмегі
11 807
007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
280 653
010
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету
5 352
011
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
1 646
012
Ақпараттық жүйелер құру
899
013
Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу
23 407
014
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету
70 049
016
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар
7 858
017
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету
26 513
021
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары
2 240
464
Білім беру бөлімі
20 680
008
Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысынында мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау
20 680
07
Тұрғын үй -коммуналдық
шаруашылық
6 797 824
123
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты
24 009
008
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
4 887
009
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
10 778
011
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
8 344
467
Құрылыс бөлімі
5 541 965
003
Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы және (немесе) сатып алу
1 001 678
004
Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу
3 103 679
005
Коммуналдық шаруашылығын дамыту
26 768
006
Сумен жабдықтау жүйесін дамыту
1 196 622
031
Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту
213 218
458
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
1 231 850
015
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
130 717
016
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
350 097
017
Жерлеу орындарын күтіп ұстау және туысы жоқтарды жерлеу
10 152
018
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
740 884
08
Мәдениет, спорт, туризм және
ақпараттық кеңістік
257 085
455
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
211 638
001
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
9 532
002
Ақпараттық жүйелер құру
899
003
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
169 014
006
Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі
31 713
010
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары
480
456
Ішкі саясат бөлімі
26 559
001
Жергілікті деңгейде аппарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыруда мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
15 177
002
Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
5 000
003
Жастар саясаты саласында өңірлік бағдарламаларды iске асыру
2 120
004
Ақпараттық жүйелер құру
899
005
Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер
2 883
006
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары
480
465
Дене шынықтыру және спорт бөлімі
18 888
001
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
6 223
002
Ақпараттық жүйелер құру
899
006
Аудандық (облыс маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу
7 574
007
Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
4 192
09
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану
1 111 513
467
Құрылыс бөлімі
1 111 513
009
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту
1 111 513
10
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер
қатынастары
31 020
453
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
373
006
Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер
0
099
Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру
373
474
Ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі
7 772
001
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
6 436
002
Ақпараттық жүйелер құру
899
013
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
437
463
Жер қатынастары бөлімі
22 875
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
21 176
005
Ақпараттық жүйелер құру
899
007
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары
800
11
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
36 746
467
Құрылыс бөлімі
16 257
001
Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
14 718
014
Ақпараттық жүйелер құру
899
017
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары
640
468
Сәулет және қала құрылысы бөлімі
20 489
001
Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
19 110
002
Ақпараттық жүйелер құру
899
004
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары
480
12
Көлік және коммуникация
250 592
458
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
250 592
022
Көлік инфрақұрылымын дамыту
76 061
023
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
129 531
009
Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын қала және елді-мекендер көшелерін салу және қайта құру қалалардың және елді-мекендердің көшелері өткізу
45 000
13
Басқалар
223 803
451
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
15 600
022
«Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау
15 600
469
Кәсіпкерлік бөлімі
62 946
001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
14 179
002
Ақпараттық жүйелер құру
899
003
Кәсіпкерлік қызметті қолдау
47 388
004
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары
480
452
Қаржы бөлімі
98 059
012
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві
98 059
453
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
20 000
003
Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу
20 000
458
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
27 198
001
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
25 659
013
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары
640
020
Ақпараттық жүйелер құру
899
15
Трансферттер
311
452
Қаржы бөлімі
311
006
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару
311
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ
5 340
Бюджеттік кредиттер
5 340
10
Ауыл, су, орман, балық
шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
5 340
453
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
5 340
006
Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер
5 340
Бюджеттік кредиттерді өтеу
0
4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО
10 000
Қаржы активтерін сатып алу
10 000
13
Басқалар
10 000
452
Қаржы бөлімі
10 000
014
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
10 000
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
0
5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)
-767 922
6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН
ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)
767 922
Қарыздар түсімі
5 340
16
Қарыздарды өтеу
5 340
452
Қаржы бөлімі
0
008
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу
0
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
767 922
Басқа 4
2011 жылға 31 қаңтардағы № 39/356
қалалық мәслихаттың шешіміне
2 - қосымша
Бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) іске асыруға бағытталған бюджеттік бағдарламаларға бөлінген, 2011 жылға арналған қалалық бюджеттің бюджеттік даму бағдарламаларының тізбесі
Функционалдық топ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі
Бағдарлама
Атауы
Инвестициялық жобалар
04
Білім беру
467
Құрылыс бөлімі
037
Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау
07
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
467
Құрылыс бөлімі
003
Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы және (немесе) сатып алу
004
Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу
005
Коммуналдық шаруашылығын дамыту
006
Сумен жабдықтау жүйесін дамыту
031
Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту
09
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану
467
Құрылыс бөлімі
009
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту
12
Көлік және коммуникация
458
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
009
Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын, қала және елді-мекендер көшелерін жөндеу және ұстау
022
Көлік инфрақұрылымын дамыту
13
Басқалар
452
Қаржы бөлімі
014
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту