О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 24 декабря 2010 года № 38/340 "О городском бюджете на 2011 - 2013 годы" Қолданыста

11.08.2026 жағдай бойынша қолданыста болған редакция: 31.01.2011. Бұл — корпустағы соңғы редакция.
Басқа 0
Қалалық мәслихаттың 2010 жылғы 24 желтоқсандағы № 38/340 "2011 - 2013 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджет кодексінің 9 және 75 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қантардағы № 148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару туралы» Заңының 6 бабы 1 тармағының 1) тармақшасына және облыстық мәслихаттың 2011 жылғы 28 қаңтардағы № 30/367 «2011 - 2013 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың 2010 жылғы 13 желтоқсандағы № 29/331 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2011 жылғы 3 ақпандағы № 2096 болып тіркелген) сәйкес қалалық мәслихат ШЕШТІ:
Тармақ 1
1. Қалалық мәслихаттың 2010 жылғы 24 желтоқсандағы № 38/340 «2011-2013 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2010 жылғы 27 желтоқсанда № 11-1-143 болып тіркелген, 2010 жылғы 30 желтоқсандағы № 215-216 «Маңғыстау» газетінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін: 2011 жылға арналған қалалық бюджет 1 қосымшаға сәйкес келесі көлемде бекітілсін: 1) кірістер – 15 073 832 мың теңге, оның ішінде: салықтық түсімдер бойынша – 7 944 403 мың теңге; салықтық емес түсімдер бойынша – 378 088 мың теңге; негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 421 046 мың теңге; трансферттер түсімі бойынша – 6 330 295 мың теңге; 2) шығындар – 15 826 414 мың теңге; 3) таза бюджеттік кредиттеу – 5 340 мың теңге, соның ішінде: бюджеттік кредиттер – 5 340 мың теңге; бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге; 4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 10 000 мың теңге, соның ішінде: қаржы активтерiн сатып алу – 10 000 мың теңге; мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге; 5) бюджет тапшылығы (профициті) – 767 922 мың теңге; 6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 767 922 мың теңге, соның ішінде: қарыздар түсімі – 5 340 мың теңге; қарыздарды өтеу – 5 340 мың теңге; бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 767 922 мың теңге. 2 тармақтың 6 абзацындағы «8,2» саны «8,4» санымен ауыстырылсын. 3 тармақтағы: 1) тармақшаның 2,3,4 абзацтары – алынып тасталсын; 1) тармақшада: 5,6,7 абзацтар жаңа редакцияда жазылсын: «мүгедектігі бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушыларға 4,5 айлық есептік көрсеткіштер мөлшерінде; жасына байланысты мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушыларға 1,5 айлық есептік көрсеткіштер мөлшерінде; асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушыларға (балалары үшін) 1,5 айлық есептік көрсеткіштер мөлшерінде»; келесі мазмұндағы абзацпен толықтырылсын: «жалғызілікті зейнеткерлерге 3 айлық есептік көрсеткіштер мөлшерінде»; 2) тармақша – алынып тасталсын; 3) тармақша – алынып тасталсын; 5) тармақшаның 3 абзацы – жаңа редакцияда жазылсын: «Ұлы Отан соғысына қатысушылары және мүгедектеріне 100 000 теңге мөлшерінде; жеңілдіктер мен кепілдіктер жағынан Ұлы Отан соғысының мүгедектеріне теңестірілген адамдарға 60 000 теңге мөлшерінде; жеңілдіктер мен кепілдіктер жағынан Ұлы Отан соғысына қатысушыларына теңестірілген адамдарға 50 000 теңге мөлшерінде; Ұлы Отан соғысына қатысушылардың қайта тұрмыс құрмаған жесірлеріне 40 000 теңге мөлшерінде; Тылдағы қажырлы еңбегі үшін бұрынғы КСР Одағының ордендері мен медальдарымен наградталған адамдарға және 1941 жылғы 22 маусым мен 1945 жылғы 9 мамыр аралығында 6 айдан кем емес жұмыс істегендері туралы мұрағаттық анықтамасы немесе еңбек кітапшасында жазбасы бар тыл еңбеккерлеріне 10 000 теңге мөлшерінде; жеңілдіктер мен кепілдіктер жөнінен соғысқа қатысушыларға теңестірілген адамдардың басқа да санаттарына, (қайтыс болған соғыс және соларға теңестірілген мүгедектердің әйелдері (күйеулері), сондай-ақ қайтыс болған, соғысқа қатысушылардың, партизандардың, астыртын күрес жүргізген адамдардың, «Ленинградты қорғағаны үшін» медалімен және «Қоршаудағы Ленинград тұрғыны» белгісімен наградталған, жалпы ауруға шалдығудың еңбек ету кезінде зақым алуының нәтижесінде және басқа себептерге (құқыққа қайшы келетіндерінен басқаларына) байланысты мүгедек деп танылған азаматтардың екінші рет некеге тұрмаған әйелдері (күйеулері), 1988 - 1989 жылдардағы Чернобыль АЭС - ін жоюға қатысушылардан басқа) 10 000 теңге мөлшерінде; 1988 - 1989 жылдардағы Чернобыль АЭС - ін жоюға қатысушыларға 20 000 теңге мөлшерінде»; 8 абзац келесі мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын: «республикалық маңызы бар дербес зейнеткерлерге 60 айлық есептік көрсеткіштер мөлшерінде; облыстық маңызы бар дербес зейнеткерлерге 36 айлық есептік көрсеткіштер мөлшерінде; қаланың құрметті азаматтарына 10 айлық есептік көрсеткіштер мөлшерінде»; 10,11 абзацтар - алынып тасталсын; 6) тармақшаның 2,3,4 абзацтары - алынып тасталсын; келесі мазмұндағы 3-1, 3-2, 3-3 тармақтарымен толықтырылсын: «3 - 1. 2011 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен нысаналы ағымдағы трансферттер келесі мөлшерде қарастырылғаны ескерілсін: 154 499 мың теңге – мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырыстарын іске асыруға; 32 776 мың теңге – негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін жарықтандыру үшін; 34 609 мың теңге – үйде оқитын мүгедек - балаларды бағдарламалық қамсыздандырумен, құрал-жабдықпен қамтамасыз ету үшін; 42 183 мың теңге – жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп - ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлеуге; 437 мың теңге – эпизоотикаға қарсы шараларды өткізуге; 373 мың теңге – ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін»; «3 - 2. 2011 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен дамытуға арналған, жалпы сомасы - 5 032 655 мың теңге жергілікті инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға нысаналы трансферттер қарастырылғаны ескерілсін»; «3 - 3. 2011 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен 2008-2010 жылдарға арналған Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысының Мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруға 995 000 мың теңге сомасында нысаналы трансферттер қарастырылғаны ескерілсін». 6 тармақта «10 000» санын «98 059» санымен ауыстырылсын. 7 тармақ осы шешімнің 2 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
Тармақ 2
2. Осы шешім 2011 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі. «КЕЛІСІЛДІ» «Ақтау қалалық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бастығы А. Ким 2011 жылы 31 қаңтар
Басқа 3
2011 жылға 31 қаңтардағы № 39/356 қалалық мәслихаттың шешіміне 1 - қосымша 2011 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті Санаты Сомасы, мың теңге Сыныбы Iшкi сыныбы Атауы 1. КІРІСТЕР 15 073 832 1 Салықтық түсiмдер 7 944 403 01 Табыс салығы 2 594 351 2 Жеке табыс салығы 2 594 351 03 Әлеуметтік салық 1 057 515 1 Әлеуметтік салық 1 057 515 04 Меншiкке салынатын салықтар 3 274 946 1 Мүлiкке салынатын салықтар 1 695 043 3 Жер салығы 1 045 706 4 Көлiк құралдарына салынатын салық 534 012 5 Бірыңғай жер салығы 185 05 Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар 539 882 2 Акциздер 50 160 3 Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер 242 323 4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар 172 127 5 Құмар ойын бизнеске салық 75 272 07 Басқа да салықтар 2 1 Басқа да салықтар 2 08 Заңдық мәндi iс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін   алынатын міндетті төлемдер 477 707 1 Мемлекеттiк баж 477 707 2 Салықтық емес түсімдер 378 088 01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 33 117 1 Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiнің түсiмдері 16 117 5 Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 17 000 02 Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер 751 1 Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер 751 03 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 90 1 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 90 04 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 334 068 1 Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 334 068 06 Басқа да салықтық емес түсiмдер 10 062 1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 10 062 3 Негізгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер 421 046 01 Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату 89 186 1 Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату 89 186 03 Жерді және материалдық емес активтерді сату 331 860 1 Жерді сату 293 106 2 Материалдық емес активтерді сату 38 754 4 Трансферттердің түсімдері 6 330 295 02 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 6 330 295 2 Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер 6 330 295 Функционалдық топ Сомасы, мың теңге Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі Бағдарлама Атауы 2. ШЫҒЫНДАР 15 826 414 01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 208 358 112 Қалалық мәслихаттың аппараты 25 561 001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 24 512 002 Ақпараттық жүйелер құру 899 003 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары 150 122 Қала әкімінің аппараты 113 579 001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 108 931 002 Ақпараттық жүйелер құру 3 688 003 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары 960 123 Өмірзақ селосы әкімінің аппараты 11 565 001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 11 265 022 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары 300 452 Қаржы бөлімі 40 040 001 Аудандық бюджетті орындау және коммуналдық меншікті (облыстық маңызы бар қала) саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 21 134 002 Ақпараттық жүйелер құру 899 004 Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру 15 707 011 Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату 1 500 018 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары 800 453 Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі 17 613 001 Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 16 074 002 Ақпараттық жүйелер құру 899 004 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары 640 02 Қорғаныс 19 519 122 Қала әкімінің аппараты 19 519 005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 19 519 03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 84 092 458 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 84 092 021 Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету 84 092 04 Білім беру 6 180 552 464 Білім беру бөлімі 6 104 788 001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 28 396 002 Ақпараттық жүйелер құру 899 003 Жалпы білім беру 3 880 543 005 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу 122 126 006 Балалар мен жеткіншектерге үшін қосымша білім беру 241 836 007 Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу 14 199 009 Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету 1 424 357 011 Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде білім беру объектілерін күрделі, ағымды жөндеу 315 000 012 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары 640 015 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері 42 183 020 Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету 34 609 467 Құрылыс бөлімі 75 764 037 Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау 75 764 06 Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру 624 999 123 Өмірзақ селосы әкімінің аппараты 495 003 Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету 495 451 Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 603 824 001 Жергілікті деңгейде облыстың жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 53 830 002 Еңбекпен қамту бағдарламасы 102 463 005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 17 107 006 Тұрғын үй көмегі 11 807 007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек 280 653 010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету 5 352 011 Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу 1 646 012 Ақпараттық жүйелер құру 899 013 Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу 23 407 014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету 70 049 016 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар 7 858 017 Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету 26 513 021 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары 2 240 464 Білім беру бөлімі 20 680 008 Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысынында мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау 20 680 07 Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық 6 797 824 123 Өмірзақ селосы әкімінің аппараты 24 009 008 Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру 4 887 009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 10 778 011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 8 344 467 Құрылыс бөлімі 5 541 965 003 Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы және (немесе) сатып алу 1 001 678 004 Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу 3 103 679 005 Коммуналдық шаруашылығын дамыту 26 768 006 Сумен жабдықтау жүйесін дамыту 1 196 622 031 Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту 213 218 458 Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 1 231 850 015 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 130 717 016 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 350 097 017 Жерлеу орындарын күтіп ұстау және туысы жоқтарды жерлеу 10 152 018 Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру 740 884 08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 257 085 455 Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 211 638 001 Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 9 532 002 Ақпараттық жүйелер құру 899 003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 169 014 006 Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі 31 713 010 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары 480 456 Ішкі саясат бөлімі 26 559 001 Жергілікті деңгейде аппарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыруда мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 15 177 002 Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 5 000 003 Жастар саясаты саласында өңірлік бағдарламаларды iске асыру 2 120 004 Ақпараттық жүйелер құру 899 005 Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер 2 883 006 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары 480 465 Дене шынықтыру және спорт бөлімі 18 888 001 Жергілікті деңгейде  дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 6 223 002 Ақпараттық жүйелер құру 899 006 Аудандық (облыс маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу 7 574 007 Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы 4 192 09 Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану 1 111 513 467 Құрылыс бөлімі 1 111 513 009 Жылу-энергетикалық жүйені дамыту 1 111 513 10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 31 020 453 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі 373 006 Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер 0 099 Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру 373 474 Ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі 7 772 001 Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 6 436 002 Ақпараттық жүйелер құру 899 013 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу 437 463 Жер қатынастары бөлімі 22 875 001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 21 176 005 Ақпараттық жүйелер құру 899 007 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары 800 11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 36 746 467 Құрылыс бөлімі 16 257 001 Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 14 718 014 Ақпараттық жүйелер құру 899 017 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары 640 468 Сәулет және қала құрылысы бөлімі 20 489 001 Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 19 110 002 Ақпараттық жүйелер құру 899 004 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары 480 12 Көлік және коммуникация 250 592 458 Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 250 592 022 Көлік инфрақұрылымын дамыту 76 061 023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 129 531 009 Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын қала және елді-мекендер көшелерін салу және қайта құру қалалардың және елді-мекендердің көшелері өткізу 45 000 13 Басқалар 223 803 451 Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 15 600 022 «Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау 15 600 469 Кәсіпкерлік бөлімі 62 946 001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 14 179 002 Ақпараттық жүйелер құру 899 003 Кәсіпкерлік қызметті қолдау 47 388 004 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары 480 452 Қаржы бөлімі 98 059 012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві 98 059 453 Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі 20 000 003 Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық  негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу 20 000 458 Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 27 198 001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 25 659 013 Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары 640 020 Ақпараттық жүйелер құру 899 15 Трансферттер 311 452 Қаржы бөлімі 311 006 Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару 311 3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ 5 340 Бюджеттік кредиттер 5 340 10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 5 340 453 Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі 5 340 006 Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер 5 340 Бюджеттік кредиттерді өтеу 0 4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 10 000 Қаржы активтерін сатып алу 10 000 13 Басқалар 10 000 452 Қаржы бөлімі 10 000 014 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту 10 000 Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -767 922 6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) 767 922 Қарыздар түсімі 5 340 16 Қарыздарды өтеу 5 340 452 Қаржы бөлімі 0 008 Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу 0 Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 767 922
Басқа 4
2011 жылға 31 қаңтардағы № 39/356 қалалық мәслихаттың шешіміне 2 - қосымша Бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) іске асыруға бағытталған бюджеттік бағдарламаларға бөлінген, 2011 жылға арналған қалалық бюджеттің бюджеттік даму бағдарламаларының тізбесі Функционалдық топ Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі Бағдарлама Атауы Инвестициялық жобалар 04 Білім беру 467 Құрылыс бөлімі 037 Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау 07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 467 Құрылыс бөлімі 003 Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы және (немесе) сатып алу 004 Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу 005 Коммуналдық шаруашылығын дамыту 006 Сумен жабдықтау жүйесін дамыту 031 Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту 09 Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану 467 Құрылыс бөлімі 009 Жылу-энергетикалық жүйені дамыту 12 Көлік және коммуникация 458 Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 009 Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын, қала және елді-мекендер көшелерін жөндеу және ұстау 022 Көлік инфрақұрылымын дамыту 13 Басқалар 452 Қаржы бөлімі 014 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту