О внесении изменений в решение Кокпектинского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 12-2 «О Кокпектинском районном бюджете на 2022-2024 годы»
ҚАЗКөкпекті аудандық мәслихатының 2021 жылғы 24 желтоқсандағы № 12-2 «2022-2024 жылдарға арналған Көкпекті аудандық бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
ЭКБ деректері 01.08.2026 жаңартылды
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О внесении изменений в решение Кокпектинского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 12-2 «О Кокпектинском районном бюджете на 2022-2024 годы»
- Атауы (қаз.)
- Көкпекті аудандық мәслихатының 2021 жылғы 24 желтоқсандағы № 12-2 «2022-2024 жылдарға арналған Көкпекті аудандық бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- new
- Нөмірі
- 22-2
- Қабылданған күні
- 09.08.2022
- Көрсетілген редакция
- 09.08.2022 · қолданыстағы 170810_587877.rus
- Базадағы редакциялар
- 1
- Соңғы өзгеріс
- 09.08.2022
- Мәтін тілі
- орысша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- G22FJ00222M
- ЭКБ идентификаторы
- 170810
- Редакция идентификаторы
- 170810_587877
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 01.08.2026 00:43
0 О внесении изменений в решение Кокпектинского
районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 12-2
«О Кокпектинском районном бюджете на 2022-2024 годы»
Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:
1 1. Внести в решение Кокпектинского районного маслихата «О Кокпектинском районном бюджете на 2022-2024 годы» от 24 декабря 2021 года № 12-2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26206) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить Кокпектинский районный бюджет на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 5 690 037,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 462 216,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 16 551,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 2 211 270,8 тысяч тенге;
2) затраты – 5 758 016,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 143 934,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 188 374,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 44 440,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 75 955,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –75 955,3 тысяч тенге:
поступление займов – 188 374,0 тысяч тенге;
погашение займов – 44 440,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 67 978,7 тысяч тенге.»;
приложения 1, 4, 6, 7 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
3 Районный бюджет на 2022 год
Приложение 1 к решению
Кокпектинского районного
маслихата от 9 августа 2022 года
№ 22-2
Приложение 1 к решению
Кокпектинского районного
маслихата от 24 декабря 2021 года
№ 12-2
Районный бюджет на 2022 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма (тысяч тенге)
1
2
3
4
5
І. Доходы
5 690 037,8
1
Налоговые поступления
3 462 216,0
01
Подоходный налог
2 388 232,0
1
Корпоративный подоходный налог
1 067 722,0
2
Индивидуальный подоходный налог
1 320 510,0
03
Социальный налог
1 008 556,0
1
Социальный налог
1 008 556,0
04
Hалоги на собственность
48 862,0
1
Hалоги на имущество
48 862,0
5
Единый земельный налог
0,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
11 841,0
2
Акцизы
3 785,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
0,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
8 056,0
5
Налог на игорный бизнес
0,0
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
4 725,0
1
Государственная пошлина
4 725,0
2
Неналоговые поступления
16 551,0
01
Доходы от государственной собственности
1 491,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
1 471,0
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
20,0
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
20,0
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
20,0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые
государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
40,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
40,0
06
Прочие неналоговые поступления
15 000,0
1
Прочие неналоговые поступления
15 000,0
3
Поступления от продажи основного капитала
0,0
03
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
0,0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
0,0
2
Продажа нематериальных активов
0,0
4
Поступления трансфертов
2 211 270,8
01
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
22 099,4
3
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
22 099,4
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
2 189 171,4
2
Трансферты из областного бюджета
2 189 171,4
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма
(тысяч тенге)
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
5 758 016,5
01
Государственные услуги общего характера
1 503 277,9
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
480 435,9
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
41 942,0
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
41 242,0
003
Капитальные расходы государственного органа
700,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
438 493,9
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
205 237,6
003
Капитальные расходы государственного органа
2 450,0
107
Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты
0,0
113
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
230 806,3
2
Финансовая деятельность
307 180,6
452
Отдел финансов района (города областного значения)
257 180,6
001
Услуги по реализации государственной политики в
области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
38 629,3
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
1 327,2
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
800,0
018
Капитальные расходы государственного органа
2 344,1
028
Приобретение имущества в коммунальную собственность
0,0
113
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
214 080,0
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
50 000,0
113
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
50 000,0
5
Планирование и статистическая деятельность
33 274,6
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
33 274,6
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
32 031,6
004
Капитальные расходы государственного органа
1 243,0
9
Прочие государственные услуги общего характера
682 386,8
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
613 071,8
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
53 165,2
013
Капитальные расходы государственного органа
0,0
113
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
559 906,6
482
Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения)
24 625,2
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма
23 097,2
003
Капитальные расходы государственного органа
1 528,0
801
Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
44 689,8
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния
43 358,8
003
Капитальные расходы государственного органа
0,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
1 331,0
02
Оборона
37 671,0
1
Военные нужды
22 309,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
22 309,0
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской
обязанности
22 309,0
2
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
15 362,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
15 362,0
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
9 730,0
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
5 632,0
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
5 382,0
9
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
5 382,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
5 382,0
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
5 382,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
850 192,7
1
Социальное обеспечение
202 080,0
801
Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
202 080,0
010
Государственная адресная социальная помощь
202 080,0
2
Социальная помощь
608 905,7
801
Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
608 905,7
004
Программа занятости
229 814,0
006
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
58 792,0
007
Оказание жилищной помощи
3 600,0
009
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
3 823,0
011
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
57 275,0
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
193 209,0
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
7 818,0
023
Обеспечение деятельности центров занятости населения
54 574,7
9
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
39 207,0
801
Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
39 207,0
018
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
5 000,0
050
Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан
34 207,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
852 238,8
1
Жилищное хозяйство
26 714,3
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
23 400,0
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
1 100,0
004
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
22 300,0
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
3 314,3
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
0,0
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
3 314,3
2
Коммунальное хозяйство
813 524,5
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
233 496,1
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
233 496,1
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
580 028,4
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
580 028,4
3
Благоустройство населенных пунктов
12 000,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
12 000,0
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
12 000,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
609 392,1
1
Деятельность в области культуры
253 520,0
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
253 520,0
003
Поддержка культурно-досуговой работы
253 520,0
2
Спорт
34 034,0
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
34 034,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
18 833,0
004
Капитальные расходы государственного органа
765,0
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
0,0
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
5 160,0
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
9 276,0
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
0,0
008
Развитие объектов спорта
0,0
3
Информационное пространство
98 178,0
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
69 678,0
006
Функционирование районных (городских) библиотек
62 224,0
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
7 454,0
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
28 500,0
002
Услуги по проведению государственной информационной политики
28 500,0
9
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
223 660,1
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
161 240,5
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
58 285,0
010
Капитальные расходы государственного органа
6 000,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
12 000,0
113
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
84 955,5
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
62 419,6
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
39 463,6
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
22 256,0
006
Капитальные расходы государственного органа
700,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
0,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
95 098,4
1
Сельское хозяйство
37 462,2
462
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
36 362,2
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
35 692,2
006
Капитальные расходы государственного органа
670,0
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
1 100,0
010
Развитие объектов сельского хозяйства
1 100,0
6
Земельные отношения
32 887,2
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
32 887,2
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
25 838,2
006
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел
7 049,0
007
Капитальные расходы государственного органа
0,0
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
24 749,0
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
24 749,0
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
24 749,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
32 651,4
2
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
32 651,4
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
32 651,4
001
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)
32 651,4
015
Капитальные расходы государственного органа
0,0
12
Транспорт и коммуникации
571 418,0
1
Автомобильный транспорт
570 306,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
570 306,0
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
123 759,0
051
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
446 547,0
9
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
1 112,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1 112,0
024
Организация внутри поселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
1 112,0
13
Прочие
435 332,6
3
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
52 767,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
52 767,0
026
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025»
52 767,0
9
Прочие
382 565,6
452
Отдел финансов района (города областного значения)
43 720,6
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
43 720,6
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
0,0
062
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
0,0
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
338 845,0
079
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
338 845,0
14
Обслуживание долга
56 547,0
1
Обслуживание долга
56 547,0
452
Отдел финансов района (города областного значения)
56 547,0
013
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
56 547,0
15
Трансферты
708 814,6
1
Трансферты
708 814,6
452
Отдел финансов района (города областного значения)
708 814,6
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
0,7
007
Бюджетные изъятия
0,0
024
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
288 282,0
038
Субвенции
383 696,0
054
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
36 835,9
III. Чистое бюджетное кредитование
143 934,0
Бюджетные кредиты
188 374,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
188 374,0
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
188 374,0
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
188 374,0
006
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
188 374,0
Погашение бюджетных кредитов
44 440,0
5
Погашение бюджетных кредитов
44 440,0
01
Погашение бюджетных кредитов
44 440,0
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
44 440,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
13
Прочие
0,0
9
Прочие
0,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
0,0
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-75 955,3
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
75 955,3
Поступление займов
188 374,0
7
Поступления займов
188 374,0
01
Внутренние государственные займы
188 374,0
2
Договоры займа
188 374,0
Погашение займов
44 440,0
16
Погашение займов
44 440,0
1
Погашение займов
44 440,0
452
Отдел финансов района (города областного значения)
44 440,0
008
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
44 440,0
8
Используемые остатки бюджетных средств
67 978,7
01
Остатки бюджетных средств
67 978,7
1
Свободные остатки бюджетных средств
67 978,7
4 Целевые текущие трансферты из областного бюджета на 2022 год
Приложение 2 к решению
Кокпектинского районного
маслихата от 9 августа 2022 года
№ 22-2
Приложение 4 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 12-2
Целевые текущие трансферты из областного бюджета на 2022 год
№
Наименование
Сумма
(тысяч тенге)
1
На реализацию мероприятий, направленных на развитие продуктивной занятости, в том числе:
25 173,0
-на краткосрочное обучение рабочих кадров по востребованным профессиям
6 433,0
-субсидии на переезд
4 917,0
-субсидии на возмещение расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и кандасов
2 423,0
-первое рабочее место
400,0
-на краткосрочное обучение рабочих кадров по востребованным профессиям
11 000,0
2
На социальную поддержку инвалидов:
7 716,0
-на обеспечение инвалидов техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами и (или) специальными средствами передвижения в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
1 159,0
-на предоставление медицинских услуг по протезированию и обеспечению протезно-ортопедическими средствами и обучению пользования ими
6 557,0
На социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан
912,0
3
-на оказание единовременной материальной помощи проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ
412,0
-на оказание материальной помощи участникам ВОВ к 9 маю
500,0
Итого
33 801,0
5 Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на 2022 год
Приложение 3 к решению
Кокпектинского районного
маслихата от 9 августа 2022 года
№ 22-2
Приложение 6 к решению
Кокпектинского районного
маслихата от 24 декабря 2021 года
№ 12-2
Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на 2022 год
№
Наименование
Трансфертов из республиканского бюджета
Трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
Всего
(тысяч тенге)
1
На реализацию мероприятий, направленных на развитие продуктивной занятости, в том числе:
58 139,0
140 928,0
- на частичное субсидирование заработной платы
4 129,0
4 129,0
- на предоставление субсидий на переезд
5 804,0
5 804,0
- на молодежную практику
5 973,0
23 511,0
29 484,0
- на аренду (найм) жилья и возмещение коммунальных затрат
6 806,0
6 806,0
- гранты переселенцам на реализацию новых бизнес идей (200 МРП)
30 630,0
22 794,0
53 424,0
- общественные работы
4 797,0
18 340,0
23 137,0
-проект «серебряный возраст»
12 474,0
12 474,0
-проект «первое рабочее место»
5 670,0
5 670,0
2
На обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан, в том числе:
26 491,0
26 491,0
- на увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами
8 820,0
8 820,0
- на расширение Перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств
5 493,0
5 493,0
-сурдотехнические, тифлотехнические средства, специальные средства передвижения (кресло-коляски), расширение технических вспомогательных (компенсаторных) средств, портативный тифлокомпьютер с синтезом речи, с встроенным вводом/выводом информации шрифтом Брайля
9 203,0
9 203,0
-санаторно-курортное лечение
2 975,0
2 975,0
3
На выплату государственной адресной социальной помощи, в том числе:
184 080,0
184 080,0
- на выплату адресной социальной помощи
167 853,0
167 853,0
- на гарантированный социальный пакет детям
16 227,0
16 227,0
4
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
47 891,0
48 892,0
96 783,0
5
На установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений
35 537,0
35 537,0
6
На повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения
45 990,0
46 830,0
92 820,0
7
На реализацию приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
356 547,0
356 547,0
Итого
398 128,0
535 058,0
933 186,0
6 Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета на 2022 год
Приложение 4 к решению
Кокпектинского районного
маслихата от 9 августа 2022 года
№ 22-2
Приложение 7 к решению
Кокпектинского районного
маслихата от 24 декабря 2021 года
№ 12-2
Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета на 2022 год
№
Наименование
Сумма
(тысяч тенге)
1
На развитие системы водоснабжения и водоотведения в рамках Государственной программы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы
349 958,0
Реконструкция водопроводных сетей в селе Самарское
349 958,0
2
В рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі»
300 220,0
Итого
650 178,0