О внесении изменений в решение Кокпектинского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 12-2 «О Кокпектинском районном бюджете на 2022-2024 годы»
ҚАЗКөкпекті аудандық мәслихатының 2021 жылғы 24 желтоқсандағы № 12-2 «2022-2024 жылдарға арналған Көкпекті аудандық бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
ЭКБ деректері 31.07.2026 жаңартылды
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О внесении изменений в решение Кокпектинского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 12-2 «О Кокпектинском районном бюджете на 2022-2024 годы»
- Атауы (қаз.)
- Көкпекті аудандық мәслихатының 2021 жылғы 24 желтоқсандағы № 12-2 «2022-2024 жылдарға арналған Көкпекті аудандық бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- new
- Нөмірі
- 26-2
- Қабылданған күні
- 02.12.2022
- Көрсетілген редакция
- 02.12.2022 · қолданыстағы 175325_606397.rus
- Базадағы редакциялар
- 1
- Соңғы өзгеріс
- 02.12.2022
- Мәтін тілі
- орысша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- G22FJ00262M
- ЭКБ идентификаторы
- 175325
- Редакция идентификаторы
- 175325_606397
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 31.07.2026 22:25
0 О внесении изменений в решение Кокпектинского
районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 12-2
«О Кокпектинском районном бюджете на 2022-2024 годы»
Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:
1 1. Внести в решение Кокпектинского районного маслихата «О Кокпектинском районном бюджете на 2022-2024 годы» от 24 декабря 2021 года № 12-2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26206) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить Кокпектинский районный бюджет на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 3 576 749,1 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 121 931,4 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 10 241,9 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 1 444 575,8 тысяч тенге;
2) затраты – 3 644 727,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 68 652,5 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 90 872,5 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 22 220,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -673,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 673,8 тысяч тенге:
поступление займов – 90 872,5 тысяч тенге;
погашение займов – 22 220,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 67 978,7 тысяч тенге.»;
приложения 1, 4, 5, 6 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
3 Районный бюджет на 2022 год
Приложение 1 к решению
Кокпектинского районного
маслихата от 2 декабря 2022 года
№ 26-2
Приложение 1 к решению
Кокпектинского районного
маслихата от 24 декабря 2021 года
№ 12-2
Районный бюджет на 2022 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма (тысяч тенге)
1
2
3
4
5
І. Доходы
3 576 749,1
1
Налоговые поступления
2 121 931,4
01
Подоходный налог
1 434 505,4
1
Корпоративный подоходный налог
606 212,4
2
Индивидуальный подоходный налог
828 293,0
03
Социальный налог
640 849,0
1
Социальный налог
640 849,0
04
Hалоги на собственность
37 862,0
1
Hалоги на имущество
37 862,0
5
Единый земельный налог
0,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
6 490,0
2
Акцизы
2 165,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
0,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
4 325,0
5
Налог на игорный бизнес
0,0
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
2 225,0
1
Государственная пошлина
2 225,0
2
Неналоговые поступления
10 241,9
01
Доходы от государственной собственности
1 211,9
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
1 185,0
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
26,9
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
10,0
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
10,0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые
государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
20,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
20,0
06
Прочие неналоговые поступления
9 000,0
1
Прочие неналоговые поступления
9 000,0
3
Поступления от продажи основного капитала
0,0
03
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
0,0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
0,0
2
Продажа нематериальных активов
0,0
4
Поступления трансфертов
1 444 575,8
01
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
22 099,4
3
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
22 099,4
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
1 422 476,4
2
Трансферты из областного бюджета
1 422 476,4
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма
(тысяч тенге)
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
3 644 727,8
01
Государственные услуги общего характера
980 870,5
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
318 060,0
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
41 492,1
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
40 822,0
003
Капитальные расходы государственного органа
670,1
122
Аппарат акима района (города областного значения)
276 567,9
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
198 389,1
003
Капитальные расходы государственного органа
1 939,0
107
Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты
0,0
113
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
76 239,8
2
Финансовая деятельность
159 197,6
452
Отдел финансов района (города областного значения)
159 197,6
001
Услуги по реализации государственной политики в
области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
40 382,7
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
1 327,2
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
214,7
018
Капитальные расходы государственного органа
1 200,0
028
Приобретение имущества в коммунальную собственность
0,0
113
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
116 073,0
5
Планирование и статистическая деятельность
34 311,6
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
34 311,6
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
33 499,7
004
Капитальные расходы государственного органа
811,9
9
Прочие государственные услуги общего характера
469 301,3
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района
59 587,2
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
58 417,4
007
Капитальные расходы государственного органа
1 169,8
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района
361 255,3
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
85 816,6
003
Капитальные расходы государственного органа
0,0
113
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
275 438,7
801
Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
48 458,8
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния
47 858,8
003
Капитальные расходы государственного органа
0,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
600,0
02
Оборона
26 756,0
1
Военные нужды
17 144,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
17 144,0
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской
обязанности
17 144,0
2
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
9 612,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
9 612,0
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
4 830,0
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
4 782,0
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
5 382,0
9
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
5 382,0
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района
5 382,0
019
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
5 382,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
565 119,4
1
Социальное обеспечение
113 377,2
801
Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
113 377,2
010
Государственная адресная социальная помощь
113 377,2
2
Социальная помощь
431 222,2
801
Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
431 222,2
004
Программа занятости
212 857,2
006
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
0,0
007
Оказание жилищной помощи
2 722,8
009
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
1 818,0
011
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
30 083,7
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
141 519,6
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
2 212,2
023
Обеспечение деятельности центров занятости населения
40 008,7
9
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
20 520,0
801
Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
20 520,0
018
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
2 822,0
050
Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан
17 698,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
404 867,8
1
Жилищное хозяйство
20 392,3
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района
20 392,3
008
Организация сохранения государственного жилищного фонда
1 078,0
011
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
17 000,0
033
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
2 314,3
2
Коммунальное хозяйство
384 475,5
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района
384 475,5
016
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
243 766,1
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
140 709,4
3
Благоустройство населенных пунктов
0,0
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района
0,0
029
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
0,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
431 918,7
1
Деятельность в области культуры
179 332,5
457
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения)
179 332,5
003
Поддержка культурно-досуговой работы
179 332,5
2
Спорт
12 336,0
457
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения)
12 336,0
008
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
0,0
009
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
5 160,0
010
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
7 176,0
3
Информационное пространство
64 364,3
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
25 100,0
002
Услуги по проведению государственной информационной политики
25 100,0
457
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения)
39 264,3
006
Функционирование районных (городских) библиотек
32 566,3
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
6 698,0
9
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
175 885,9
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
54 546,3
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
34 463,6
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
20 082,7
006
Капитальные расходы государственного органа
0,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
0,0
457
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения)
121 339,6
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта
83 758,0
014
Капитальные расходы государственного органа
5 792,6
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
0,0
113
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
31 789,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
57 373,2
6
Земельные отношения
32 887,2
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
32 887,2
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
25 838,2
006
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел
7 049,0
007
Капитальные расходы государственного органа
0,0
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
24 486,0
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
24 486,0
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
24 486,0
12
Транспорт и коммуникации
440 623,0
1
Автомобильный транспорт
440 623,0
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района
440 623,0
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
84 076,0
034
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
356 547,0
9
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
0,0
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района
0,0
024
Организация внутри поселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
0,0
13
Прочие
431 861,7
3
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
52 767,0
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района
52 767,0
055
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025»
52 767,0
9
Прочие
379 094,7
452
Отдел финансов района (города областного значения)
40 249,7
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
40 249,7
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района
338 845,0
079
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
338 845,0
14
Обслуживание долга
56 524,9
1
Обслуживание долга
56 524,9
452
Отдел финансов района (города областного значения)
56 524,9
013
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
56 524,9
15
Трансферты
243 430,6
1
Трансферты
243 430,6
452
Отдел финансов района (города областного значения)
243 430,6
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
0,7
007
Бюджетные изъятия
0,0
024
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
0,0
038
Субвенции
206 594,0
054
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
36 835,9
III. Чистое бюджетное кредитование
68 652,5
Бюджетные кредиты
90 872,5
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
90 872,5
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
90 872,5
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
90 872,5
006
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
90 872,5
Погашение бюджетных кредитов
22 220,0
5
Погашение бюджетных кредитов
22 220,0
01
Погашение бюджетных кредитов
22 220,0
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
22 220,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
13
Прочие
0,0
9
Прочие
0,0
495
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
0,0
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-673,8
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
673,8
Поступление займов
90 872,5
7
Поступления займов
90 872,5
01
Внутренние государственные займы
90 872,5
2
Договоры займа
90 872,5
Погашение займов
22 220,0
16
Погашение займов
22 220,0
1
Погашение займов
22 220,0
452
Отдел финансов района (города областного значения)
22 220,0
008
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
22 220,0
8
Используемые остатки бюджетных средств
67 978,7
01
Остатки бюджетных средств
67 978,7
1
Свободные остатки бюджетных средств
67 978,7
4 Целевые текущие трансферты из областного бюджета на 2022 год
Приложение 2 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 2 декабря 2022 года
№ 26-2
Приложение 4 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 12-2
Целевые текущие трансферты из областного бюджета на 2022 год
№
Наименование
Сумма
(тысяч тенге)
1
На реализацию мероприятий, направленных на развитие продуктивной занятости, в том числе:
14 098,0
-субсидии на переезд
1 486,0
-субсидии на возмещение расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и кандасов
1 212,0
-первое рабочее место
400,0
-на краткосрочное обучение рабочих кадров по востребованным профессиям
11 000,0
2
На социальную поддержку лиц с инвалидностью:
2 368,0
-на обеспечение лиц с инвалидностью техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами и (или) специальными средствами передвижения в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лиц с инвалидностью
580,0
-на предоставление медицинских услуг по протезированию и обеспечению протезно-ортопедическими средствами и обучению пользования ими
1 788,0
На социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан
15 290,0
-некоторым категориям граждан (участникам ВОВ, лицам с инвалидностью ВОВ, лицам приравненным к участникам ВОВ и лицам с инвалидностью ВОВ, вдовам воинов)
2 549,0
-участникам ВОВ, лицам с инвалидностью ВОВ
1 500,0
- проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны
600,0
3
-на оказание единовременной материальной помощи проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ
1 550,0
многодетным матерям награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать героиня» и награжденные орденом «Материнская слава» 1, 2 степени
4 794,0
- многодетным матерям, имеющим четыре и более совместно проживающих несовершенолетних детей
3 385,0
- проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденным орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ
912,0
Итого
31 756,0
5 Целевые трансферты на развитие из областного бюджета на 2022 год
Приложение 3 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 2 декабря 2022 года
№ 26-2
Приложение 5 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 12-2
Целевые трансферты на развитие из областного бюджета на 2022 год
№
Наименование
Сумма
(тысяч тенге)
1
На развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025»
52 767,0
2
В рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі»
33 376,9
3
Разработка ПСД на строительсво антенно-мачтового сооружения села Бигаш
1 000,0
4
Реконструкция водопроводных сетей села Кокпекты
2 914,4
5
Строительсво водопроводных сетей в селе Кокжайык
40 000,0
6
Строительсво водопроводных сетей в селе Преображенка
20 000,0
Итого
150 058,3
6 Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на 2022 год
Приложение 4 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 2 декабря 2022 года
№ 26-2
Приложение 6 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 12-2
Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на 2022 год
№
Наименование
Трансфертов из республиканского бюджета
Трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
Всего
(тысяч тенге)
1
На реализацию мероприятий, направленных на развитие продуктивной занятости, в том числе:
30 204,0
128 656,0
158 860,0
- на частичное субсидирование заработной платы
1 902,0
0,0
1 902,0
- на предоставление субсидий на переезд
3 201,0
0,0
3 201,0
- на молодежную практику
2 760,0
3 691,0
6 451,0
- на аренду (найм) жилья и возмещение коммунальных затрат
2 229,0
0,0
2 229,0
- гранты переселенцам на реализацию новых бизнес идей (200 МРП)
15 315,0
112 757,0
128 072,0
- общественные работы
4 797,0
9 170,0
13 967,0
-проект «серебряный возраст»
0,0
770,0
770,0
-проект «первое рабочее место»
0,0
2 268,0
2 268,0
2
На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан, в том числе:
15 330,0
0,0
15 330,0
- на увеличение норм обеспечения лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами
5 206,0
0,0
5 206,0
- на расширение Перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств
3 027,0
0,0
3 027,0
-сурдотехнические, тифлотехнические средства, специальные средства передвижения (кресло-коляски), расширение технических вспомогательных (компенсаторных) средств, портативный тифлокомпьютер с синтезом речи, с встроенным вводом/выводом информации шрифтом Брайля
5 609,0
0,0
5 609,0
-санаторно-курортное лечение
1 488,0
0,0
1 488,0
3
На выплату государственной адресной социальной помощи, в том числе:
101 318,0
0,0
101 318,0
- на выплату адресной социальной помощи
84 952,0
0,0
84 952,0
- на гарантированный социальный пакет детям
16 366,0
0,0
16 366,0
4
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
25 484,5
42 790,5
68 275,0
5
На установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений
24 425,0
0,0
24 425,0
6
На повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения
25 000,0
46 830,0
71 830,0
Итого
221 761,5
218 276,5
440 038,0