Құжат мәтініне өту

О внесении изменений в решение маслихата района имени Габита Мусрепова от 24 декабря 2021 года № 13-1 «Об утверждении бюджета района имени Габита Мусрепова на 2022-2024 годы»

Өзге акт · № 20-5 · қабылданған 25.07.2022
Заңдық күші: Қолданыста · 25.07.2022 редакциясы
https://adilet.kz/laws/24-2021-no-13-1-2022-2024-ekb-170094/?version=170094_584818.rus
Басып шығарылды 2026-08-30 · adilet.kz
О внесении изменений в решение маслихата района имени Габита Мусрепова от 24 декабря 2021 года № 13-1 «Об утверждении бюджета района имени Габита Мусрепова на 2022-2024 годы» Қолданыста Өзге акт ·№ 20-5 ·25.07.2022

О внесении изменений в решение маслихата района имени Габита Мусрепова от 24 декабря 2021 года № 13-1 «Об утверждении бюджета района имени Габита Мусрепова на 2022-2024 годы»

ҚАЗҒабит Мүсірепов атындағы ауданы мәслихатының 2021 жылғы 24 желтоқсандағы № 13-1 «2022-2024 жылдарға арналған Ғабит Мүсірепов атындағы ауданының бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қолданыста Өзге акт ·№ 20-5 · қабылданған 25.07.2022

ЭКБ деректері 01.08.2026 жаңартылды

Деректемелер және дереккөз
Толық атауы
О внесении изменений в решение маслихата района имени Габита Мусрепова от 24 декабря 2021 года № 13-1 «Об утверждении бюджета района имени Габита Мусрепова на 2022-2024 годы»
Атауы (қаз.)
Ғабит Мүсірепов атындағы ауданы мәслихатының 2021 жылғы 24 желтоқсандағы № 13-1 «2022-2024 жылдарға арналған Ғабит Мүсірепов атындағы ауданының бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Акт түрі
Өзге акт
Заңдық күші
Қолданыста
Тізілімдегі мәртебе коды
new
Нөмірі
20-5
Қабылданған күні
25.07.2022
Көрсетілген редакция
25.07.2022 · қолданыстағы 170094_584818.rus
Базадағы редакциялар
1
Соңғы өзгеріс
25.07.2022
Мәтін тілі
орысша
НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
G22SE00205M
ЭКБ идентификаторы
170094
Редакция идентификаторы
170094_584818
Бастапқы дереккөз
ЭКБ zan.gov.kz (API)
Деректер жаңартылды
01.08.2026 00:54

0 О внесении изменений в решение

маслихата района имени Габита Мусрепова
от 24 декабря 2021 года № 13-1 «Об утверждении
бюджета района имени Габита Мусрепова
на 2022-2024 годы»
Маслихат района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:

1 1. Внести в решение маслихата района имени Габита Мусрепова «Об утверждении бюджета района имени Габита Мусрепова на 2022-2024 годы» от 24 декабря 2021 года № 13-1 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26160) следующие изменения:

пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет района имени Габита Мусрепова на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 10 016 369,9 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 420 869,7 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 64 093 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 118 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 8 413 407,2 тысячи тенге;
2) затраты – 10 758 685,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 47 748 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 183 780 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 136 032 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 790 063,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 790 063,6 тысяч тенге:
поступление займов – 661 171,9 тысяч тенге;
погашение займов – 136 032,5 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 264 924,2 тысячи тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.

2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

0 Бюджет района имени Габита Мусрепова на 2022 год

Приложение к решению
маслихата района имени
Габита Мусрепова Северо-
Казахстанской области
от 25 июля 2022 года № 20-5
Приложение 1 к решению
маслихата района имени
Габита Мусрепова Северо-
Казахстанской области
от 24 декабря 2021 года № 13-1
Бюджет района имени Габита Мусрепова на 2022 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма (тысяч тенге)
1. Доходы
10 016 369,9
1
Налоговые поступления
1 420 869,7
03
Социальный налог
665 783,9
1
Социальный налог
665 783,9
04
Налоги на собственность
307 647
1
Налоги на имущество
307 647
05
Внутренние налоги на товары, работы и
услуги
259 185,8
2
Акцизы
5 500
3
Поступления за использование природных и
других ресурсов
231 478
4
Сборы за ведения предпринимательской и
профессиональной деятельности
22 207,8
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными
на то государственными органами или должностными лицами
188 253
1
Государственная пошлина
188 253
2
Неналоговые поступления
64 093
01
Доходы от государственной собственности
43 418
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в
государственной собственности
14 965
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из
государственного бюджета
26 953
9
Прочие доходы от государственной
1 500
собственности
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного
бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы
расходов) Национального Банка Республики Казахстан
3 675
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного
бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от
организаций нефтяного сектора
3 675
06
Прочие неналоговые поступления
17 000
1
Прочие неналоговые поступления
17 000
3
Поступления от продажи основного капитала
118 000
01
Продажа государственного имущества,
закрепленного за государственными учреждениями
118 000
1
Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными
учреждениями
118 000
4
Поступления трансфертов
8 413 407,2
01
Трансферты из нижестоящих органов
государственного управления
33 181,6
3
Трансферты из бюджетов городов районного
значения, сел, поселков, сельских округов
33 181,6
02
Трансферты из вышестоящих органов
государственного управления
8 380 225,6
2
Трансферты из областного бюджета
8 380 225,6
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма (тысяч тенге)
2.Затраты
10 758 685,5
01
Государственные услуги общего характера
1 354 916,2
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
44 636,2
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного
значения)
43 276,2
003
Капитальные расходы государственного
органа
1 360
122
Аппарат акима района (города областного
значения)
351 847,7
001
Услуги по обеспечению деятельности акима
района (города областного значения)
212 019,3
003
Капитальные расходы государственного
органа
1 200
113
Целевые текущие трансферты из местных
бюджетов
138 628,4
459
Отдел экономики и финансов района (города
областного значения)
69 803,6
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
1 600
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная
деятельность и регулирование споров, связанных с этим
500
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и
управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
66 103,6
015
Капитальные расходы государственного
органа
1 600
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района
(города областного значения)
888 628,7
001
Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
89 569,2
архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог
003
Капитальные расходы государственного
органа
15 200
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим
бюджетам
783 859,5
02
Оборона
26 555
122
Аппарат акима района (города областного значения)
18 215
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей
воинской обязанности
18 215
122
Аппарат акима района (города областного
значения)
8 340
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного
значения)
7 740
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных
пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
600
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная
деятельность
6 556,7
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района
(города областного значения)
6 556,7
019
Обеспечение безопасности дорожного
движения в населенных пунктах
6 556,7
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
784 997,9
451
Отдел занятости и социальных программ
района (города областного значения)
16 989
005
Государственная адресная социальная помощь
16 685
057
Обеспечение физических лиц, являющихся получателями государственной адресной социальной помощи, телевизионными абонентскими приставками
304
451
Отдел занятости и социальных программ
района (города областного значения)
768 008,9
002
Программа занятости
264 678,9
006
Оказание жилищной помощи
556
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных
представительных органов
39 770
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов,
воспитывающихся и обучающихся на дому
1 884
014
Оказание социальной помощи нуждающимся
гражданам на дому
258 388
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида
56 501
023
Обеспечение деятельности центров занятости
населения
91 804
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации
социальных программ для населения
45 676
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и
доставке пособий и других социальных выплат
1 151
021
Капитальные расходы государственного
органа
7 600
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 699 829,4
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1 699 829,4
007
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального
жилищного фонда
519 696,4
008
Организация сохранения государственного
жилищного фонда
54 000
033
Проектирование, развитие и (или)
обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
159 467,1
058
Развитие системы водоснабжения и
водоотведения в сельских населенных пунктах
851 023,9
098
Приобретение жилья коммунального
жилищного фонда
34 700
016
Функционирование системы водоснабжения и
водоотведения
80 942
08
Культура, спорт, туризм и информационное
пространство
832 987
478
Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)
256 821
009
Поддержка культурно-досуговой работы
256 821
465
Отдел физической культуры и спорта района
(города областного значения)
43 450
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере
физической культуры и спорта
19 730
004
Капитальные расходы государственного органа
800
006
Проведение спортивных соревнований на
районном (города областного значения) уровне
8 695
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных
спортивных соревнованиях
14 225
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района
(города областного значения)
324 795
021
Развитие объектов спорта
324 795
478
Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного
значения)
207 921
005
Услуги по проведению государственной
информационной политики
18 920
007
Функционирование районных (городских)
библиотек
129 328
008
Развитие государственного языка и других
языков народа Казахстана
1 289
001
Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
45 084
внутренней политики, культуры, развития
языков и спорта
003
Капитальные расходы государственного
органа
800
004
Реализация мероприятий в сфере молодежной
политики
11 300
032
Капитальные расходы подведомственных
государственных учреждений и организаций
1 200
010
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
123 851,8
474
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии
района (города областного значения)
73 602,8
001
Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии
55 820
003
Капитальные расходы государственного
органа
17 782,8
463
Отдел земельных отношений района (города
областного значения)
22 497
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города
областного значения)
21 697
007
Капитальные расходы государственного
органа
800
459
Отдел экономики и финансов района (города
областного значения)
27 752
099
Реализация мер по оказанию социальной
поддержки специалистов
27 752
012
Транспорт и коммуникации
1 022 464,6
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района
(города областного значения)
1 022 464,6
022
Развитие транспортной инфраструктуры
50 000
023
Обеспечение функционирования
автомобильных дорог
119 300
034
Реализация приоритетных проектов
транспортной инфраструктуры
842 709,6
039
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским),
пригородным и внутрирайонным сообщениям
6 755
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
3 700
013
Прочие
668 442,4
469
Отдел предпринимательства района (города
областного значения)
22 158
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области
развития предпринимательства
21 358
004
Капитальные расходы государственного
органа
800
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района
(города областного значения)
7 782,6
055
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная
карта бизнеса-2025»
7 782,6
459
Отдел экономики и финансов района (города
областного значения)
29 280
012
Резерв местного исполнительного органа
района (города областного значения)
29 280
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
609 221,8
079
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных
пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
609 221,8
014
Обслуживание долга
26 953
459
Отдел экономики и финансов района (города
областного значения)
26 953
021
Обслуживание долга местных исполнительных
органов по выплате вознагражденийи иных платежей по займам из областного бюджета
26 953
015
Трансферты
4 211 131,5
459
Отдел экономики и финансов района (города
областного значения)
4 211 131,5
006
Возврат неиспользованных
(недоиспользованных) целевых трансфертов
57,8
038
Субвенции
227 174
024
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с
изменением законодательства
3 855 967
054
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального
фонда Республики Казахстан
127 932,7
3. Чистое бюджетное кредитование
47 748
010
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира,
земельные отношения
183 780
459
Отдел экономики и финансов района (города
областного значения)
183 780
018
Бюджетные кредиты для реализации мер
социальной поддержки специалистов
183 780
Категория
Под класс
Специфика
Наименование
Сумма (тысяч тенге)
5
Погашение бюджетных кредитов
136 032
01
Погашение бюджетных кредитов
136 032
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из
государственного бюджета
136 032
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
- 790 063,6
6. Финансирование дефицита (использование
профицита) бюджета
790 063,6
7
Поступление займов
661 171,9
01
Внутренние государственные займы
661 171,9
2
Договоры займа
661 171,9
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма (тысяч тенге)
016
Погашение займов
136 032,5
459
Отдел экономики и финансов района (города
областного значения)
136 032,5
005
Погашение долга местного исполнительного
органа перед вышестоящим бюджетом
136 032
022
Возврат неиспользованных бюджетных
кредитов, выданных из местного бюджета
0,5
Функциональная группа
Администратор
бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма (тысяч тенге)
8
Используемые остатки бюджетных средств
264 924,2
01
Остатки бюджетных средств
264 924,2
1
Свободные остатки бюджетных средств
264 924,2