Құжат мәтініне өту

О внесении изменений в решение маслихата района имени Габита Мусрепова от 24 декабря 2021 года № 13-1 «Об утверждении бюджета района имени Габита Мусрепова на 2022-2024 годы»

Өзге акт · № 22-2 · қабылданған 18.10.2022
Заңдық күші: Қолданыста · 18.10.2022 редакциясы
https://adilet.kz/laws/24-2021-no-13-1-2022-2024-ekb-173223/?version=173223_598289.rus
Басып шығарылды 2026-08-30 · adilet.kz
О внесении изменений в решение маслихата района имени Габита Мусрепова от 24 декабря 2021 года № 13-1 «Об утверждении бюджета района имени Габита Мусрепова на 2022-2024 годы» Қолданыста Өзге акт ·№ 22-2 ·18.10.2022

О внесении изменений в решение маслихата района имени Габита Мусрепова от 24 декабря 2021 года № 13-1 «Об утверждении бюджета района имени Габита Мусрепова на 2022-2024 годы»

ҚАЗҒабит Мүсірепов атындағы ауданы мәслихатының 2021 жылғы 24 желтоқсандағы № 13-1 «2022-2024 жылдарға арналған Ғабит Мүсірепов атындағы ауданының бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қолданыста Өзге акт ·№ 22-2 · қабылданған 18.10.2022

ЭКБ деректері 31.07.2026 жаңартылды

Деректемелер және дереккөз
Толық атауы
О внесении изменений в решение маслихата района имени Габита Мусрепова от 24 декабря 2021 года № 13-1 «Об утверждении бюджета района имени Габита Мусрепова на 2022-2024 годы»
Атауы (қаз.)
Ғабит Мүсірепов атындағы ауданы мәслихатының 2021 жылғы 24 желтоқсандағы № 13-1 «2022-2024 жылдарға арналған Ғабит Мүсірепов атындағы ауданының бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Акт түрі
Өзге акт
Заңдық күші
Қолданыста
Тізілімдегі мәртебе коды
new
Нөмірі
22-2
Қабылданған күні
18.10.2022
Көрсетілген редакция
18.10.2022 · қолданыстағы 173223_598289.rus
Базадағы редакциялар
1
Соңғы өзгеріс
18.10.2022
Мәтін тілі
орысша
НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
G22SE00222M
ЭКБ идентификаторы
173223
Редакция идентификаторы
173223_598289
Бастапқы дереккөз
ЭКБ zan.gov.kz (API)
Деректер жаңартылды
31.07.2026 23:23

0 О внесении изменений в решение маслихата района имени Габита Мусрепова

от 24 декабря 2021 года № 13-1 «Об утверждении бюджета района имени Габита Мусрепова на 2022-2024 годы»
Маслихат района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:

1 1. Внести в решение маслихата района имени Габита Мусрепова «Об утверждении бюджета района имени Габита Мусрепова на 2022-2024 годы» от 24 декабря 2021 года № 13-1 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26160) следующие изменения:

пункт 1 изложить в новой редакции:

1 «1. Утвердить бюджет района имени Габита Мусрепова на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

1 1) доходы – 9 914 780,5 тысяч тенге:

налоговые поступления – 1 420 869,7 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 64 093 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 118 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 8 311 817,8 тысяч тенге;

2 2) затраты – 10 732 932,4 тысячи тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 47 748 тысяч тенге:

бюджетные кредиты – 183 780 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 136 032 тысячи тенге;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – - 865 899,9 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 865 899,9 тысяч тенге:

поступление займов – 737 008,2 тысячи тенге;
погашение займов – 136 032,5 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 264 924,2 тысячи тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.

2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

0 Бюджет района имени Габита Мусрепова на 2022 год

Приложение к решению
маслихата района имени
Габита Мусрепова Северо-
Казахстанской области
от 18 октября 2022 года № 22-2
Приложение 1 к решению
маслихата района имени
Габита Мусрепова Северо-
Казахстанской области
от 24 декабря 2021 года № 13-1
Бюджет района имени Габита Мусрепова на 2022 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма (тысяч тенге)
1. Доходы
9 914 780,5
1
Налоговые поступления
1 420 869,7
03
Социальный налог
665 783,9
1
Социальный налог
665 783,9
04
Налоги на собственность
307 647
1
Налоги на имущество
307 647
05
Внутренние налоги на товары, работы и
услуги
259 185,8
2
Акцизы
5 500
3
Поступления за использование природных и
других ресурсов
231 478
4
Сборы за ведения предпринимательской и
профессиональной деятельности
22 207,8
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными
на то государственными органами или должностными лицами
188 253
1
Государственная пошлина
188 253
2
Неналоговые поступления
64 093
01
Доходы от государственной собственности
43 418
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в
государственной собственности
14 965
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из
государственного бюджета
26 953
9
Прочие доходы от государственной
1 500
собственности
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного
бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы
расходов) Национального Банка Республики Казахстан
3 675
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного
бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от
организаций нефтяного сектора
3 675
06
Прочие неналоговые поступления
17 000
1
Прочие неналоговые поступления
17 000
3
Поступления от продажи основного капитала
118 000
01
Продажа государственного имущества,
закрепленного за государственными учреждениями
118 000
1
Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными
учреждениями
118 000
4
Поступления трансфертов
8 311 817,8
01
Трансферты из нижестоящих органов
государственного управления
33 181,6
3
Трансферты из бюджетов городов районного
значения, сел, поселков, сельских округов
33 181,6
02
Трансферты из вышестоящих органов
государственного управления
8 278 636,2
2
Трансферты из областного бюджета
8 278 636,2
Функцио-нальная группа
Админи-стратор бюджетных программ
Прог-рамма
Наименование
Сумма (тысяч тенге)
2.Затраты
10 732 932,4
01
Государственные услуги общего характера
1 299 635,2
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
46 961,2
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного
значения)
43 276,2
003
Капитальные расходы государственного
органа
1 360
005
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
2 325
122
Аппарат акима района (города областного
значения)
391 592,1
001
Услуги по обеспечению деятельности акима
района (города областного значения)
223 648,9
003
Капитальные расходы государственного
органа
1 200
113
Целевые текущие трансферты из местных
бюджетов
166 743,2
459
Отдел экономики и финансов района (города
областного значения)
74 784,6
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
1 600
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная
деятельность и регулирование споров, связанных с этим
500
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и
управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
71 803,6
015
Капитальные расходы государственного
органа
881
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района
(города областного значения)
786 297,3
001
Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог
77 905,6
003
Капитальные расходы государственного
органа
998,3
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим
бюджетам
707 393,4
02
Оборона
22 959,8
122
Аппарат акима района (города областного значения)
17 536,5
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей
воинской обязанности
17 536,5
122
Аппарат акима района (города областного
значения)
5 423,3
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного
значения)
4 823,3
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных
пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
600
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная
деятельность
4 956,7
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района
(города областного значения)
4 956,7
019
Обеспечение безопасности дорожного
движения в населенных пунктах
4 956,7
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
769 354,5
451
Отдел занятости и социальных программ
района (города областного значения)
17 185
005
Государственная адресная социальная помощь
17 185
451
Отдел занятости и социальных программ
района (города областного значения)
752 169,5
002
Программа занятости
261 209,4
006
Оказание жилищной помощи
556
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных
представительных органов
32 870
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов,
воспитывающихся и обучающихся на дому
1 919
014
Оказание социальной помощи нуждающимся
гражданам на дому
248 937,9
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида
56 457
023
Обеспечение деятельности центров занятости
населения
85 404
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации
социальных программ для населения
50 676
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и
доставке пособий и других социальных выплат
601
021
Капитальные расходы государственного
органа
7 139,2
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
6 400
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 749 874,5
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1 749 874,5
007
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального
жилищного фонда
599 254
008
Организация сохранения государственного
жилищного фонда
36 756
033
Проектирование, развитие и (или)
обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
159 467,1
058
Развитие системы водоснабжения и
водоотведения в сельских населенных пунктах
842 802,6
098
Приобретение жилья коммунального
жилищного фонда
34 700
016
Функционирование системы водоснабжения и
водоотведения
76 894,8
08
Культура, спорт, туризм и информационное
пространство
968 608,3
478
Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)
256 271
009
Поддержка культурно-досуговой работы
256 271
465
Отдел физической культуры и спорта района
(города областного значения)
43 111,5
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере
физической культуры и спорта
18 891,5
004
Капитальные расходы государственного органа
800
006
Проведение спортивных соревнований на
районном (города областного значения) уровне
9 195
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных
спортивных соревнованиях
14 225
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района
(города областного значения)
466 174,6
021
Развитие объектов спорта
466 174,6
478
Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного
значения)
203 051,2
005
Услуги по проведению государственной
информационной политики
14 020
007
Функционирование районных (городских)
библиотек
127 197,2
008
Развитие государственного языка и других
языков народа Казахстана
1 289
001
Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития
языков и спорта
46 885
003
Капитальные расходы государственного
органа
800
004
Реализация мероприятий в сфере молодежной
политики
11 660
032
Капитальные расходы подведомственных
государственных учреждений и организаций
1 200
010
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
122 908,9
474
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии
района (города областного значения)
71 758,9
001
Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии
54 220
003
Капитальные расходы государственного
органа
17 538,9
463
Отдел земельных отношений района (города
областного значения)
22 379
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города
областного значения)
21 579
007
Капитальные расходы государственного
органа
800
459
Отдел экономики и финансов района (города
областного значения)
28 771
099
Реализация мер по оказанию социальной
поддержки специалистов
28 771
012
Транспорт и коммуникации
827 254,5
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района
(города областного значения)
827 254,5
022
Развитие транспортной инфраструктуры
500
023
Обеспечение функционирования
автомобильных дорог
41 000
034
Реализация приоритетных проектов
транспортной инфраструктуры
777 999,5
039
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским),
пригородным и внутрирайонным сообщениям
6 755
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
1 000
013
Прочие
729 295,5
469
Отдел предпринимательства района (города
областного значения)
22 133,1
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области
развития предпринимательства
21 358
004
Капитальные расходы государственного
органа
775,1
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района
(города областного значения)
7 782,6
055
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная
карта бизнеса-2025»
7 782,6
459
Отдел экономики и финансов района (города
областного значения)
90 158
012
Резерв местного исполнительного органа
района (города областного значения)
90 158
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
609 221,8
079
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных
пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
609 221,8
014
Обслуживание долга
26 953
459
Отдел экономики и финансов района (города
областного значения)
26 953
021
Обслуживание долга местных исполнительных
органов по выплате вознагражденийи иных платежей по займам из областного бюджета
26 953
015
Трансферты
4 211 131,5
459
Отдел экономики и финансов района (города
областного значения)
4 211 131,5
006
Возврат неиспользованных
(недоиспользованных) целевых трансфертов
57,8
038
Субвенции
227 174
024
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с
изменением законодательства
3 855 967
054
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального
фонда Республики Казахстан
127 932,7
3. Чистое бюджетное кредитование
47 748
010
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира,
земельные отношения
183 780
459
Отдел экономики и финансов района (города
областного значения)
183 780
018
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
183 780
Категория
Под класс
Специфика
Наименование
Сумма (тысяч тенге)
5
Погашение бюджетных кредитов
136 032
01
Погашение бюджетных кредитов
136 032
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из
государственного бюджета
136 032
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
- 865 899,9
6. Финансирование дефицита (использование
профицита) бюджета
865 899,9
7
Поступление займов
737 008,2
01
Внутренние государственные займы
737 008,2
2
Договоры займа
737 008,2
Функцио-нальная группа
Админи-стратор бюджетных программ
Прог-рамма
Наименование
Сумма
(тысяч
тенге)
016
Погашение займов
136 032,5
459
Отдел экономики и финансов района (города
областного значения)
136 032,5
005
Погашение долга местного исполнительного
органа перед вышестоящим бюджетом
136 032
022
Возврат неиспользованных бюджетных
кредитов, выданных из местного бюджета
0,5
Функцио-нальная группа
Админи-стратор
бюджетных программ
Прог-рамма
Наименование
Сумма (тысяч
тенге)
8
Используемые остатки бюджетных средств
264 924,2
01
Остатки бюджетных средств
264 924,2
1
Свободные остатки бюджетных средств
264 924,2