Қолданыстағы ред. 18.12.2025 - 01.01.2025 (Редакция 219115_797981.rus)

О внесении изменений в решение маслихата города Косшы от 24 декабря 2024 года № 154/36-8 «О бюджете города Косшы на 2025-2027 годы» от 18.12.2025 г. № 219/54-8 (Қосшы қаласы мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы № 154/36-8 «2025-2027 жылдарға арналған Қосшы қаласының бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы)

0

О внесении изменений
в решение маслихата
города Косшы
от 24 декабря 2024 года
№ 154/36-8 «О бюджете города
Косшы на 2025-2027 годы»
Маслихат города Косшы РЕШИЛ:

1

1. Внести в решение маслихата города Косшы «О бюджете города Косшы на 2025-2027 годы» от 24 декабря 2024 года № 154/36-8 следующие изменения:
преамбулу указанного решения изложить в новой редакции:
«В соответствии со статьей 85, пунктом 2 статьи 94, пунктом 2 статьи 96 Бюджетного кодекса Республики Казахстан», Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Маслихат города Косшы РЕШИЛ:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить городской бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 26 501 334,4 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 541 265,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 77 359,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 146 335,1 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 20 736 375,3 тысячи тенге;
2) затраты – 30 737 088,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 15 728,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 15 728,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 251 482,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 251 482,1 тысяч тенге».
Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2

2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

1. Городской бюджет на 2025 год

Приложение
к решению маслихата города Косшы
от 18 декабря 2025 года
№ 219/54-8
Приложение 1
к решению маслихата города Косшы
от 24 декабря 2024 года
№154/36-8
Городской бюджет на 2025 год
Категория
Сумма,
Класс
тысяч тенге
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. Доходы
26 501 334,4
1
Налоговые поступления
4 541 265,0
01
Подоходный налог
2 280 727,3
1
Корпоративный подоходный налог
880 152,5
2
Индивидуальный подоходный налог
1 400 574,8
03
Социальный налог
1 479 930,0
1
Социальный налог
1 479 930,0
04
Hалоги на собственность
568 817,7
1
Hалоги на имущество
325 182,0
3
Земельный налог
76 453,0
4
Налог на транспортные средства
166 482,7
5
Единый земельный налог
700,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
49 238,0
2
Акцизы
3 097,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
6 403,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
39 738,0
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
162 552,0
1
Государственная пошлина
162 552,0
2
Неналоговые поступления
77 359,0
01
Доходы от государственной собственности
53 580,8
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
53 579,3
9
Прочие доходы от государственной собственности
1,5
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
1 991,9
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
1 991,9
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
6,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
6,0
06
Прочие неналоговые поступления
21 780,3
1
Другие неналоговые поступления в местный бюджет
21 780,3
3
Поступления от продажи основного капитала
1 146 335,1
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
1 068 640,0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
1 068 640,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
77 695,1
1
Продажа земли
70 285,3
2
Продажа нематериальных активов
7 409,8
4
Поступления трансфертов
20 736 375,3
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
20 736 375,3
2
Трансферты из областного бюджета
20 736 375,3
Функциональная группа
Сумма,
тысяч тенге
Администратор
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
II. Затраты
30 737 088,5
01
Государственные услуги общего характера
955 243,7
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
61 698,3
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
59 792,5
003
Капитальные расходы государственного органа
1 905,8
122
Аппарат акима района (города областного значения)
435 026,4
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
423 031,3
009
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
11 995,1
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
1 861,7
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
1 861,7
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
36 076,7
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
36 076,7
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
59 489,3
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
58 895,1
015
Капитальные расходы государственного органа
594,2
467
Отдел строительства района (города областного значения)
300 003,0
040
Развитие объектов государственных органов
300 003,0
486
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
61 088,3
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне
56 617,3
003
Капитальные расходы государственного органа
4 471,0
02
Оборона
49 220,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
49 340,1
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
8 321,3
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
21 898,7
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
19 000,0
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
126 114,0
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
126 114,0
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
126 114,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
463 066,4
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
273 274,3
005
Государственная адресная социальная помощь
90 250,2
018
Предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара в области социальной защиты
21 805,1
031
Предоставление специальных социальных услуг в условиях временного пребывания в области социальной защиты
12 276,6
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
5 131,3
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
67 945,6
010
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
1 238,6
017
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью
54 934,0
027
Реализация мероприятий по социальной защите населения
19 692,9
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
3 266,7
068
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
3 266,7
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
186 525,4
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
60 886,4
021
Капитальные расходы государственного органа
324,5
050
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
69 077,0
054
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
56 237,5
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
15 036 519,6
467
Отдел строительства района (города областного значения)
1 972 372,3
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
591 271,5
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
6 975,3
098
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
1 374 125,5
487
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
4 862 576,2
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда
49 302,6
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
35 814,8
098
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
4 777 458,8
467
Отдел строительства района (города областного значения)
2 759 705,6
005
Развитие коммунального хозяйства
1 359 705,6
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
1 400 000,0
487
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
5 441 865,5
018
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
789 802,2
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
863 812,1
029
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
1 936 535,8
017
Обеспечение санитарии населенных пунктов
22 321,4
025
Освещение улиц в населенных пунктах
1 578 544,1
030
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
250 849,9
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
789 428,7
819
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
789 428,7
009
Поддержка культурно-досуговой работы
373 303,3
006
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
176 804,0
015
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
1 381,3
005
Услуги по проведению государственной информационной политики
28 096,0
007
Функционирование районных (городских) библиотек
72 750,2
008
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
21 547,7
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта
83 865,2
003
Капитальные расходы государственного органа
1 279,0
004
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
30 402,0
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
5 276 110,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
5 276 110,0
009
Развитие теплоэнергетической системы
797 925,6
036
Развитие газотранспортной системы
4 478 184,4
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
9 830,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
9 830,0
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
9 830,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
51 022,1
467
Отдел строительства района (города областного значения)
51 022,1
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
49 889,2
017
Капитальные расходы государственного органа
1 132,9
12
Транспорт и коммуникации
2 576 463,3
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
2 576 463,3
022
Развитие транспортной инфраструктуры
374 693,5
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
1 170 297,5
025
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
862 800,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог
32 672,3
037
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
136 000,0
13
Прочие
4 850 672,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
500 000,0
071
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
500 000,0
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
4 350 672,0
071
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
4 350 672,0
14
Обслуживание долга
29 730,4
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
29 730,4
021
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
29 730,4
15
Трансферты
523 668,3
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
523 668,3
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
194 857,4
024
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
244 679,0
038
Субвенции
84 131,0
054
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
0,9
III. Чистое бюджетное кредитование
15 728,0
Бюджетные кредиты
15 728,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-4 251 482,1
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
4 251 482,1