О внесении изменений в решение Буландынского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 8С-25/1 «О районном бюджете на 2025-2027 годы»
ҚАЗБұланды аудандық мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы № 8С-25/1 «2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
ЭКБ деректері 31.07.2026 жаңартылды
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О внесении изменений в решение Буландынского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 8С-25/1 «О районном бюджете на 2025-2027 годы»
- Атауы (қаз.)
- Бұланды аудандық мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы № 8С-25/1 «2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- new
- Нөмірі
- 8С-27/4
- Қабылданған күні
- 18.03.2025
- Қолданысқа енгізілген күні
- 01.01.2025
- Көрсетілген редакция
- 18.03.2025 · қолданыстағы 208435_749440.rus
- Базадағы редакциялар
- 1
- Соңғы өзгеріс
- 18.03.2025
- Мәтін тілі
- орысша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- G25BG08274M
- ЭКБ идентификаторы
- 208435
- Редакция идентификаторы
- 208435_749440
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 31.07.2026 05:33
0 О внесении изменений в решение Буландынского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 8С-25/1 «О районном бюджете на 2025-2027 годы»
Буландынский районный маслихат РЕШИЛ:
1 1. Внести в решение Буландынского районного маслихата «О районном бюджете на 2025-2027 годы» от 24 декабря 2024 года № 8С-25/1 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
1 «1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1 1) доходы – 4278649,4 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2520106,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 19515,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 90824,0 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 1648204,4 тысячи тенге;
2 2) затраты – 4769865,1 тысяча тенге;
3 3) чистое бюджетное кредитование – 7424,0 тысячи тенге;
бюджетные кредиты – 15728,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 8304,0 тысячи тенге;
4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5 5) дефицит (профицит) бюджета – -498639,7 тысяч тенге;
6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 498639,7 тысяч тенге.»;
приложения 1, 6 к вышеуказанному решению изложить в новой редакции, согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
0 Районный бюджет на 2025 год
Приложение 1 к решению
Буландынского районного маслихата
от 18 марта 2025 года
№ 8С-27/4
Приложение 1 к решению
Буландынского районного маслихата
от 24 декабря 2024 года
№ 8С-25/1
Районный бюджет на 2025 год
Категория
Наименование
Сумма тысяч тенге
Класс
Подкласс
1
2
3
4
5
I. Доходы
4 278 649,4
1
Налоговые поступления
2 520 106,0
01
Подоходный налог
170 000,0
1
Корпоративный подоходный налог
170 000,0
03
Социальный налог
1 500 000,0
1
Социальный налог
1 500 000,0
04
Hалоги на собственность
699 897,0
1
Hалоги на имущество
699 897,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
120 209,0
2
Акцизы
4 704,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
92 194,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
23 311,0
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
30 000,0
1
Государственная пошлина
30 000,0
2
Неналоговые поступления
19 515,0
01
Доходы от государственной собственности
10 515,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
10 502,0
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
13,0
06
Прочие неналоговые поступления
9 000,0
1
Прочие неналоговые поступления
9 000,0
3
Поступления от продажи основного капитала
90 824,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
90 824,0
1
Продажа земли
90 824,0
4
Поступления трансфертов
1 648 204,4
01
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
53 872,4
3
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
53 872,4
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
1 594 332,0
2
Трансферты из областного бюджета
1 594 332,0
Функциональная группа
Сумма
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
II. Затраты
4 769 865,1
01
Государственные услуги общего характера
730 127,2
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
62 635,0
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
45 445,0
003
Капитальные расходы государственного органа
17 190,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
243 817,2
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
211 985,2
003
Капитальные расходы государственного органа
31 832,0
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
65 698,4
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
51 308,4
007
Капитальные расходы государственного органа
14 390,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
72 449,5
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
54 091,1
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
1 408,0
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
16 950,4
489
Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения)
63 820,9
001
Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне
60 838,9
005
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
2 982,0
492
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
221 706,2
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции
48 318,1
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
125 506,9
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
47 881,2
02
Оборона
50 934,8
122
Аппарат акима района (города областного значения)
50 934,8
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
15 899,8
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
34 791,0
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
244,0
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
13 000,0
492
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
13 000,0
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
13 000,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
526 212,1
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
521 253,1
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
54 252,0
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
18 874,0
005
Государственная адресная социальная помощь
42 468,0
006
Оказание жилищной помощи
600,0
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
170 195,1
010
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
1 275,0
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
600,0
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
78 819,0
017
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью
109 165,0
050
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
41 855,0
054
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
3 150,0
492
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
4 959,0
007
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
4 959,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
789 617,8
467
Отдел строительства района (города областного значения)
319 670,0
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
299 670,0
098
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
20 000,0
492
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
469 947,8
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
20 000,0
011
Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов
192 058,8
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
257 889,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
681 223,3
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
81 803,7
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
43 119,0
002
Услуги по проведению государственной информационной политики
14 600,0
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
24 084,7
457
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
599 419,6
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта
23 101,0
003
Поддержка культурно-досуговой работы
313 202,4
006
Функционирование районных (городских) библиотек
138 766,0
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
18 904,1
008
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
42 243,1
009
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
29 313,0
010
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
16 000,0
014
Капитальные расходы государственного органа
17 890,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
65 068,6
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
9 784,0
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
9 784,0
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
31 032,6
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
31 032,6
467
Отдел строительства района (города областного значения)
24 252,0
010
Развитие объектов сельского хозяйства
24 252,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
47 648,8
467
Отдел строительства района (города областного значения)
31 452,4
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
31 452,4
468
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
16 196,4
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
16 196,4
12
Транспорт и коммуникации
74 400,0
492
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
74 400,0
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
36 400,0
037
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
38 000,0
13
Прочие
792 278,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
35 000,0
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
35 000,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
648 138,0
079
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
648 138,0
492
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
109 140,0
077
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
71 085,0
079
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
38 055,0
14
Обслуживание долга
7 748,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
7 748,0
021
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
7 748,0
15
Трансферты
991 606,5
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
991 606,5
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
52 479,5
007
Бюджетные изъятия
399 182,0
024
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
251 340,0
038
Субвенции
288 264,0
053
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению местных исполнительных органов
0,1
054
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
340,9
III. Чистое бюджетное кредитование
7 424,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-498 639,7
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
498 639,7
11 Целевые трансферты из районного бюджета бюджетам города Макинск и сельских округов на 2025 год
Приложение 2 к решению
Буландынского районного маслихата
от 18 марта 2025 года
№ 8С-27/4
Приложение 6 к решению
Буландынского районного маслихата
от 24 декабря 2024 года
№ 8С-25/1
Целевые трансферты из районного бюджета бюджетам города Макинск и сельских округов на 2025 год
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Всего
64 831,6
Целевые трансферты на развитие
64 831,6
в том числе:
Отдел экономики и финансов района
16 950,4
На капитальные расходы государственного органа
16 950,4
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района
47 881,2
На обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
33 881,2
На благоустройство и озеленение населенных пунктов
7 000,0
Освещение улиц в населенных пунктах
7 000,0