О внесении изменений в решение городского маслихата от 25 декабря 2007 года N 5/39-4c "О бюджете города Шымкента на 2008 год"
Қолданыста
Өзге акт
№ 15/156-4c
21.09.2026 жағдай бойынша
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О внесении изменений в решение городского маслихата от 25 декабря 2007 года N 5/39-4c "О бюджете города Шымкента на 2008 год"
- Атауы (қаз.)
- Қалалық мәслихаттың 2007 жылғы 25 желтоқсандағы N 5/39-4c "2008 жылға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- new
- Нөмірі
- 15/156-4c
- Қабылданған күні
- 11.11.2008
- Қолданысқа енгізілген күні
- 01.01.2008
- Көрсетілген редакция
- 30.11.2009 42467_217001.kaz
- Соңғы өзгеріс
- 30.11.2009
- Мәтін тілі
- қазақша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- V08UA000084
- ЭКБ идентификаторы
- 42467
- Редакция идентификаторы
- 42467_217001
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 03.08.2026 12:37
21.09.2026 жағдай бойынша қолданыста болған редакция: 30.11.2009. Бұл — корпустағы соңғы редакция.
Қалалық мәслихаттың 2007 жылғы 25 желтоқсандағы N 5/39-4c "2008 жылға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуірдегі Бюджет кодексіне , Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы" Заңына және Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының 2008 жылғы 5 қарашадағы N 11/130-IV "2008 жылға арналған облыстық бюджет туралы" Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының 2007 жылғы 13 желтоқсандағы N 3/14-IV шешіміне өзгерістер енгізу туралы" шешіміне сәйкес қалалық мәслихат ШЕШТІ:
1. Қалалық мәслихаттың "2008 жылға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы" 2007 жылғы 25 желтоқсандағы N 5/39-4с (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде N 14-1-67 тіркелген, 2008 жылдың 11 қаңтарында "Шымкент келбеті", "Панорама Шымкента" газеттерінде жарияланған; қалалық мәслихаттың 2008 жылдың 17 қаңтардағы N 6/57-4с "Қалалық мәслихаттың 2007 жылғы 25 желтоқсандағы N 5/39-4с "2008 жылға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы", нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде N 14-1-70 тіркелген, 2008 жылдың 1 ақпандағы "Шымкент келбеті", "Панорама Шымкента" N 5 газеттерінде жарияланған; қалалық мәслихаттың 2008 жылдың 24 сәуірдегі N 9/99-4с "Қалалық мәслихаттың 2007 жылғы 25 желтоқсандағы N 5/39-4с "2008 жылға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы", нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде N 14-1-73 тіркелген, 2008 жылдың 16 мамырдағы "Шымкент келбеті", "Панорама Шымкента" N 20 газеттерінде жарияланған; қалалық мәслихаттың 2008 жылдың 30 маусымдағы N 10/106-4с "Қалалық мәслихаттың 2007 жылғы 25 желтоқсандағы N 5/39-4с "2008 жылға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы", нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде N 14-1-80 тіркелген, 2008 жылдың 18 шілдедегі "Шымкент келбеті", "Панорама Шымкента" N 29 газеттерінде жарияланған; қалалық мәслихаттың 2008 жылдың 11 шілдедегі N 11/128-4с "Қалалық мәслихаттың 2007 жылғы 25 желтоқсандағы N 5/39-4с "2008 жылға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы", нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде N 14-1-81 тіркелген, 2008 жылдың 25 шілдедегі "Шымкент келбеті", "Панорама Шымкента" N 30 газеттерінде жарияланған; қалалық мәслихаттың 2008 жылдың 15 қыркүйегіндегі N 13/137-4с "Қалалық мәслихаттың 2007 жылғы 25 желтоқсандағы N 5/39-4с "2008 жылға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы", нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде N 14-1-82 тіркелген, 2008 жылдың 3 қазандағы "Шымкент келбеті", "Панорама Шымкента" N 40 газеттерінде жарияланған; шешімдерімен өзгерістер мен толықтырулар енгізілген) шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ мынадай мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын:
1. 2008 жылға арналған қала бюджеті 1-қосымшаға сәйкес мына көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 29 939 700 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 10 652 539 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 61 889 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 7 732 553 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 11 492 719 мың теңге;
2) шығындар – 25 269 840 мың теңге;
3) операциялық сальдо – 4 669 860 мың теңге;
4) таза бюджеттік кредит беру - -14 700 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 14 700 мың теңге;
5) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 91 000 мың теңге;
6) бюджет профициті – 4 593 560 мың теңге;
7) бюджет профицитін пайдалану - - 4 593 560 мың теңге;
3-тармақта:
84 301 деген сандар 179 803 деген сандармен ауыстырылсын;
5-тармақта:
5 656 757 деген сандар 5 739 508 деген сандармен ауыстырылсын;
8-тармақта:
8 194 деген сандар 8 611 деген сандармен ауыстырылсын;
9-тармақта:
129 292 деген сандар 40 082 деген сандармен ауыстырылсын;
9-1 тармақтағы:
үшінші абзацта 108 839 деген сандар 106 019 деген сандармен ауыстырылсын;
төртінші абзацта 96 875 деген сандар 91 557 деген сандармен ауыстырылсын;
бесінші абзацта 272 111 деген сандар 268 047 деген сандармен ауыстырылсын;
9-2 тармақтағы:
төртінші абзацта 2 902 129 деген сандар 2 442 206 деген сандармен ауыстырылсын;
алтыншы абзацта 158 000 деген сандар 99 442 деген сандармен ауыстырылсын;
аталған шешімнің 1, 4 қосымшалары осы шешімнің 1, 2 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда мазмұндалсын.
1-тармақ мынадай мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын:
1. 2008 жылға арналған қала бюджеті 1-қосымшаға сәйкес мына көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 29 939 700 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 10 652 539 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 61 889 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 7 732 553 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 11 492 719 мың теңге;
2) шығындар – 25 269 840 мың теңге;
3) операциялық сальдо – 4 669 860 мың теңге;
4) таза бюджеттік кредит беру - -14 700 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 14 700 мың теңге;
5) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 91 000 мың теңге;
6) бюджет профициті – 4 593 560 мың теңге;
7) бюджет профицитін пайдалану - - 4 593 560 мың теңге;
3-тармақта:
84 301 деген сандар 179 803 деген сандармен ауыстырылсын;
5-тармақта:
5 656 757 деген сандар 5 739 508 деген сандармен ауыстырылсын;
8-тармақта:
8 194 деген сандар 8 611 деген сандармен ауыстырылсын;
9-тармақта:
129 292 деген сандар 40 082 деген сандармен ауыстырылсын;
9-1 тармақтағы:
үшінші абзацта 108 839 деген сандар 106 019 деген сандармен ауыстырылсын;
төртінші абзацта 96 875 деген сандар 91 557 деген сандармен ауыстырылсын;
бесінші абзацта 272 111 деген сандар 268 047 деген сандармен ауыстырылсын;
9-2 тармақтағы:
төртінші абзацта 2 902 129 деген сандар 2 442 206 деген сандармен ауыстырылсын;
алтыншы абзацта 158 000 деген сандар 99 442 деген сандармен ауыстырылсын;
аталған шешімнің 1, 4 қосымшалары осы шешімнің 1, 2 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда мазмұндалсын.
2. Осы шешім 2008 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Шымкент қалалық мәслихатының
2008 жылғы 11 қарашадағы
N 15/156-4 с шешіміне 1 қосымша
Шымкент қалалық мәслихатының
2007 жылғы 25 желтоқсандағы
N 5/39-4 с шешіміне 1 қосымша
2008 жылға арналған қала бюджеті
Санаты | Сомасы , мың теңге | |||
Сыныбы | ||||
I шк i сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
І. КІРІСТЕР | 29 939 700 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 10 652 539 | ||
01 | Табыс салығы | 1 367 308 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 1 367 308 | ||
03 | Әлеуметт i к салық | 1 461 229 | ||
1 | Әлеуметтік салық | 1 461 229 | ||
04 | Менш i кке салынатын салықтар | 2 001 166 | ||
1 | Мүл i кке салынатын салықтар | 1 135 000 | ||
3 | Жер салығы | 416 724 | ||
4 | Көл i к құралдарына салынатын салық | 449 352 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 90 | ||
05 | Тауарларға , жұмыстарға және қызметтерге салынатын i шк i салықтар | 5 561 722 | ||
2 | Акциздер | 5 206 589 | ||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үш i н түсет i н түс i мдер | 126 149 | ||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 228 984 | ||
07 | Басқа да салықтар | 17 | ||
1 | Басқа да салықтар | 17 | ||
08 | Заңдық мәнді іс - әрекеттерді жасағаны және ( немесе ) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 261 097 | ||
1 | Мемлекеттік баж | 261 097 | ||
2 | Салықтық емес түс i мдер | 61 889 | ||
01 | Мемлекеттік меншігінен түсетін кірістер | 6 074 | ||
1 | Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігіндегі түсімдер | 427 | ||
3 | Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакетіне дивидендтер | 109 | ||
4 | Мемлекеттік меншіктегі заңды тұлғаларға қатысу үлесіне кірістер | 333 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 5 200 | ||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар ( мүдделер ) | 5 | ||
02 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 91 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 91 | ||
03 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 18 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 18 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 20 010 | ||
1 | Мұнай секторы кәсіпорындарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 20 010 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түс i мдер | 35 696 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түс i мдер | 35 696 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 7 732 553 | ||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 5 354 743 | ||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 5 354 743 | ||
03 | Жерд i және материалдық емес активтерд i сату | 2 377 810 | ||
1 | Жерді сату | 2 351 118 | ||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 26 692 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 11 492 719 | ||
02 | Мемлекетт i к басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсет i н трансферттер | 11 492 719 | ||
2 | Облыстық бюджеттен түсет i н трансферттер | 11 492 719 | ||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | |||
ІІ . ШЫҒЫНДАР | 25 269 840 | ||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекетт i к қызметтер | 256 980 | |||
01 | Мемлекетт i к басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өк i лд i, атқарушы және басқа органдар | 190 916 | |||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 11 393 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету | 11 393 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 85 782 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету | 85 782 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 93 741 | |||
001 | Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету | 93 741 | |||
02 | Қаржылық қызмет | 40 634 | |||
452 | Ауданның ( облыстық маңызы бар қаланың ) қаржы бөлімі | 40 634 | |||
001 | Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 28 034 | |||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 10 000 | |||
011 | Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу , сақтау , бағалау және сату | 2 600 | |||
05 | Жоспарлау және статистикалық қызмет | 17 656 | |||
453 | Ауданның ( облыстық маңызы бар қаланың ) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 17 656 | |||
001 | Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 17 656 | |||
09 | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттік қызметтер | 7 774 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 7 774 | |||
008 | Мемлекеттік қызметшілерді компьютерлік сауаттылықты оқыту | 7 774 | |||
2 | Қорғаныс | 19 501 | |||
01 | Әскери мұқтаждар | 19 501 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 19 501 | |||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс - шаралар | 19 501 | |||
02 | Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру | 0 | |||
122 | Аудан ( облыстық маңызы бар қала ) әкімінің аппараты | 0 | |||
006 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 0 | |||
3 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 139 200 | |||
01 | Құқық қорғау қызметi | 139 200 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 139 200 | |||
021 | Елді мекендерде жол жүру қозғалысын реттеу бойынша жабдықтар мен құралдарды пайдалану | 139 200 | |||
4 | Б i л i м беру | 10 326 947 | |||
01 | Мектепке дей i нг i тәрбие және оқыту | 1 065 740 | |||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі | 1 065 740 | |||
009 | Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету | 1 065 740 | |||
02 | Жалпы бастауыш , жалпы негізгі , жалпы орта б i л i м беру | 6 583 551 | |||
464 | Ауданның ( облыстық маңызы бар қаланың ) білім беру бөлімі | 6 583 551 | |||
003 | Жалпы білім беру | 6 039 227 | |||
006 | Балалар мен жас өспірімдер үшін қосымша білім беру | 276 277 | |||
010 | Бастауыш , негізгі орта және жалпы орта білім берудің мемлекеттік жүйесіне интерактивті оқыту жүйесін енгізу | 268 047 | |||
04 | Техникалық және кәсіптік , орта білімнен кейінгі білім беру | 44 668 | |||
464 | Ауданның ( облыстық маңызы бар қаланың ) білім беру бөлімі | 44 668 | |||
018 | Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру | 44 668 | |||
09 | Б i л i м беру саласындағы өзге де қызметтер | 2 632 988 | |||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі | 98 171 | |||
001 | Білім беру бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 19 533 | |||
005 | Ауданның (аудандық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу | 50 900 | |||
116 | Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту | 27 738 | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 2 534 817 | |||
002 | Білім беру объектілерін дамыту | 2 534 817 | |||
6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 606 655 | |||
02 | Әлеуметт i к көмек | 523 134 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 16 624 | |||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 16 624 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 429 386 | |||
002 | Еңбекпен қамту бағдарламасы | 54 408 | |||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 69 504 | |||
006 | Тұрғын үй көмегі | 45 469 | |||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 36 874 | |||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 2 066 | |||
016 | 18 жасқа дейін балаларға мемлекеттік жәрдемақылар | 161 023 | |||
017 | Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес , мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге және ымдау тілі мамандарының , жеке көмекшілердің қызмет көрсету | 60 042 | |||
464 | Ауданның ( облыстық маңызы бар қаланың ) білім беру бөлімі | 77 124 | |||
008 | Білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанының оқушылары мен тәрбиеленушілерін әлеуметтік қолдау | 77 124 | |||
09 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 83 521 | |||
451 | Ауданның ( облыстық маңызы бар қаланың ) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 83 521 | |||
001 | Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 45 658 | |||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу , төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 1 910 | |||
013 | Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу | 35 953 | |||
7 | Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық | 6 884 853 | |||
01 | Тұрғын үй шаруашылығы | 4 370 941 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 54 946 | |||
002 | Мемлекеттік қажеттіліктер үшін жер учаскелерін алып қою, соның ішінде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлікті иеліктен айыру | 54 946 | |||
003 | Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру | 0 | |||
467 | Ауданның ( облыстық маңызы бар қаланың ) құрылыс бөлімі | 4 315 995 | |||
003 | Тұрғын үй салу | 2 021 909 | |||
004 | Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және жайластыру | 2 294 086 | |||
02 | Коммуналдық шаруашылық | 164 616 | |||
458 | Ауданның ( облыстық маңызы бар қаланың ) тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы , жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 115 342 | |||
026 | Ауданның ( облыстық маңызы бар қаланың ) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерінің қолдануды ұйымдастыру | 115 342 | |||
467 | Ауданның ( облыстық маңызы бар қаланың ) құрылыс бөлімі | 49 274 | |||
005 | Коммуналдық шаруашылық объектілерін дамыту | 40 082 | |||
006 | Сумен жабдықтау жүйесін дамыту | 9 192 | |||
03 | Елді - мекендерді көркейту | 2 349 296 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 87 927 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 87 927 | |||
458 | Ауданның ( облыстық маңызы бар қаланың ) тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы , жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 2 116 270 | |||
015 | Елд i мекендердегі көшелерд i жарықтандыру | 289 844 | |||
016 | Елд i мекендерд i ң санитариясын қамтамасыз ету | 708 239 | |||
017 | Жерлеу орындарын күт i п - ұстау және туысы жоқтарды жерлеу | 19 676 | |||
018 | Елд i мекендерд i абаттандыру және көгалдандыру | 1 098 511 | |||
467 | Ауданның ( облыстық маңызы бар қаланың ) құрылыс бөлімі | 145 099 | |||
007 | Көркейту объектілерін дамыту | 145 099 | |||
8 | Мәдениет , спорт , туризм және ақпараттық кеңіст i к | 575 969 | |||
01 | Мәдениет саласындағы қызмет | 118 378 | |||
455 | Ауданның ( облыстық маңызы бар қаланың ) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 118 378 | |||
003 | Мәдени - демалыс жұмысын қолдау | 21 200 | |||
005 | Зоопарктер мен дендропарктерд i ң жұмыс i стеу i н қамтамасыз ету | 97 178 | |||
02 | Спорт | 345 558 | |||
465 | Ауданның ( облыстық маңызы бар қаланың ) Дене шынықтыру және спорт бөлімі | 344 058 | |||
005 | Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту | 323 242 | |||
006 | Аудандық ( облыстық маңызы бар қалалық ) деңгейде спорттық жарыстар өтк i зу | 20 816 | |||
467 | Ауданның ( облыстық маңызы бар қаланың ) құрылыс бөлімі | 1 500 | |||
008 | Дене шынықтыру және спорт объектілерін дамыту | 1 500 | |||
03 | Ақпараттық кең i ст i к | 75 526 | |||
455 | Ауданның ( облыстық маңызы бар қаланың ) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 62 226 | |||
006 | Аудандық ( қалалық ) к i тапханалардың жұмыс i стеу i | 52 360 | |||
007 | Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту | 9 866 | |||
456 | Ауданның ( облыстық маңызы бар қаланың ) ішкі саясат бөлімі | 13 300 | |||
002 | Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекетт i к ақпарат саясатын жүргізу | 13 300 | |||
09 | Мәдениет , спорт , туризм және ақпараттық кең i ст i кт i ұйымдастыру жөн i ндег i өзге де қызметтер | 36 507 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 9 394 | |||
001 | Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 9 394 | |||
456 | Ауданның ( облыстық маңызы бар қаланың ) ішкі саясат бөлімі | 22 413 | |||
001 | Ішкі саясат бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 19 913 | |||
003 | Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды i ске асыру | 2 500 | |||
465 | Ауданның ( облыстық маңызы бар қаланың ) Дене шынықтыру және спорт бөлімі | 4 700 | |||
001 | Дене шынықтыру және спорт бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 4 700 | |||
09 | Отын - энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану | 1 117 094 | |||
9 | Отын - энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер | 1 117 094 | |||
467 | Ауданның ( облыстық маңызы бар қаланың ) құрылыс бөлімі | 1 117 094 | |||
009 | Жылу - энергетикалық жүйені дамыту | 1 117 094 | |||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 49 195 | |||
01 | Ауыл шаруашылығы | 5 825 | |||
462 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылық бөлімі | 5 825 | |||
001 | Ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 3 705 | |||
003 | Мал көмінділерінің ( биотермиялық шұңқырлардың ) жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 120 | |||
004 | Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру | 0 | |||
06 | Жер қатынастары | 43 370 | |||
463 | Ауданның ( облыстық маңызы бар қаланың ) жер қатынастары бөлімі | 43 370 | |||
001 | Жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 28 633 | |||
006 | Аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың (селолардың), ауылдық (селолық) округтердің шекарасын белгілеу кезінде жүргізілетін жерге орналастыру | 14 737 | |||
11 | Өнеркәсіп , сәулет , қала құрылысы және құрылыс қызметі | 399 010 | |||
02 | Сәулет , қала құрылысы және құрылыс қызметі | 399 010 | |||
467 | Ауданның ( облыстық маңызы бар қаланың ) құрылыс бөлімі | 16 592 | |||
001 | Құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 16 592 | |||
468 | Ауданның ( облыстық маңызы бар қаланың ) сәулет және қала құрылысы бөлімі | 382 418 | |||
001 | Қала құрылысы және сәулет бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 113 718 | |||
003 | Аудан аумағы қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу | 268 700 | |||
12 | Көл i к және коммуникация | 3 398 069 | |||
01 | Автомобиль көл i г i | 3 398 069 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 3 398 069 | |||
022 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 4 760 | |||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 3 393 309 | |||
13 | Басқалар | 278 083 | |||
03 | Кәс i пкерл i к қызметт i қолдау және бәсекелестікті қорғау | 11 254 | |||
469 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі | 11 254 | |||
001 | Кәсіпкерлік бөлімі қызметін қамтамасыз ету | 11 254 | |||
09 | Басқалар | 266 829 | |||
452 | Ауданның ( облыстық маңызы бар қаланың ) қаржы бөлімі | 179 803 | |||
012 | Ауданның ( облыстық маңызы бар қаланың ) жергілікті атқарушы органының резерві | 179 803 | |||
453 | Ауданның ( облыстық маңызы бар қаланың ) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 52 632 | |||
003 | Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу | 52 632 | |||
458 | Ауданның ( облыстық маңызы бар қаланың ) тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы , жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 34 394 | |||
001 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 34 394 | |||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 153 112 | |||
01 | Борышқа қызмет көрсету | 153 112 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 153 112 | |||
005 | Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету | 153 112 | |||
15 | Трансферттер | 1 065 172 | |||
01 | Трансферттер | 1 065 172 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 1 065 172 | |||
006 | Нысаналы трансферттерді қайтару | 645 311 | |||
007 | Бюджеттік алулар | 419 861 | |||
III. Операциялық сальдо | 4 669 860 | ||||
IV. Таза бюджетт i к кредит беру | -14 700 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Ішкі сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 14 700 | |||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 14 700 | |||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 14 700 | |||
V. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 91 000 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 91 000 | ||||
13 | Басқалар | 91 000 | |||
09 | Басқалар | 91 000 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 91 000 | |||
014 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | 91 000 | |||
VI. Бюджеттің тапшылығы ( профициті ) | 4 593 560 | ||||
VII. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру ( профицитін пайдалану ) | -4 593 560 | ||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Ішкі сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | |||
Қарыздар түсімі | 699 000 | ||||
7 | Қарыздар түсімі | 699 000 | |||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 699 000 | |||
2 | Қарыз алу келісім - шарттары | 699 000 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | |||
Қарыздарды өтеу | 5 342 326 | ||||
16 | Қарыздарды өтеу | 5 342 326 | |||
01 | Қарыздарды өтеу | 5 342 326 | |||
452 | Ауданның ( облыстық маңызы бар қаланың ) қаржы бөлімі | 5 342 326 | |||
009 | Жергілікті атқарушы органдардың борышын өтеу | 5 342 326 | |||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Ішкі сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | |||
Бюджет қаражаты қалдықтарының қозғалысы | 49 766 | ||||
8 | Бюджет қаражаты қалдықтарының қозғалысы | 49 766 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 49 766 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 49 766 | |||
Шымкент қалалық мәслихатының
2008 жылғы 11 қарашадағы
N 15/156-4 с шешіміне 2 қосымша
Шымкент қалалық мәслихатының
2007 жылғы 25 желтоқсандағы
N 5/39-4 с шешіміне 4 қосымша
2008 жылға арналған қаладағы аудандардың бюджеттік бағдарламалары
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әк i мш i с i | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | |||
Шығындар | 198 292 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер көрсету | 93 741 | |||
Абай ауданы | 27 599 | ||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 27 599 | |||
123 | Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, аул (село), ауылдық (селолық) округ әкімі аппаратының жұмыс істеуі | 27 599 | |||
001 | Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету | 27 599 | |||
Әл - Фараби ауданы | 23 709 | ||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 23 709 | |||
123 | Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала , кент , аул ( село ), ауылдық ( селолық ) округ әкімі аппаратының жұмыс істеуі | 23 709 | |||
001 | Қаладағы ауданның , аудандық маңызы бар қаланың , кенттің , ауылдың ( селоның ), ауылдық ( селолық ) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету | 23 709 | |||
Еңбекші ауданы | 42 433 | ||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 42 433 | |||
123 | Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, аул (село), ауылдық (селолық) округ әкімі аппаратының жұмыс істеуі | 42 433 | |||
001 | Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету | 42 433 | |||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 16 624 | |||
Абай ауданы | 5 659 | ||||
2 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 5 659 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 5 659 | |||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 5 659 | |||
Әл - Фараби ауданы | 5 528 | ||||
2 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 5 528 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 5 528 | |||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 5 528 | |||
Еңбекші ауданы | 5 437 | ||||
2 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 5 437 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 5 437 | |||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 5 437 | |||
07 | Тұрғын-үй-коммуналдық шаруашылық | 87 927 | |||
Абай ауданы | 24 428 | ||||
3 | Елді - мекендерді көркейту | 24 428 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 24 428 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 24 428 | |||
Әл- Фараби ауданы | 35 000 | ||||
3 | Елді - мекендерді көркейту | 35 000 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 35 000 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 35 000 | |||
Еңбекші ауданы | 28 499 | ||||
3 | Елді- мекендерді көркейту | 28 499 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 28 499 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 28 499 | |||