О внесении именений и дополнений в решение от 25 декабря 2008 года № 13/105-IV "О бюджете города Семей на 2009 год"
ҚАЗ2008 жылғы 25 желтоқсандағы № 13/105-IV "Семей қаласының 2009 жылға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
ЭКБ деректері 03.08.2026 жаңартылды
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О внесении именений и дополнений в решение от 25 декабря 2008 года № 13/105-IV "О бюджете города Семей на 2009 год"
- Атауы (қаз.)
- 2008 жылғы 25 желтоқсандағы № 13/105-IV "Семей қаласының 2009 жылға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Күшін жойған
- Тізілімдегі мәртебе коды
- yts
- Нөмірі
- 19/150-IV
- Қабылданған күні
- 22.07.2009
- Көрсетілген редакция
- 29.12.2009 · қолданыстағы AI47064_3.rus
- Базадағы редакциялар
- 1
- Соңғы өзгеріс
- 29.12.2009
- Мәтін тілі
- орысша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- V09VB000115
- ЭКБ идентификаторы
- 47064
- Редакция идентификаторы
- AI47064_3
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 03.08.2026 10:44
0 О внесении именений и дополнений в решение от 25 декабря 2008 года N 13/105-IV "О бюджете города Семей на 2009 год"
В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 14 июля 2009 года № 14/179-IV «О внесении изменений и дополнений в решение от 19 декабря 2008 года № 10/129-IV «Об областном бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 22 июля 2009 года № 2509) маслихат города Семей РЕШИЛ:
1
1. Внести в решение от 25 декабря 2008 года № 13/105-IV «О бюджете города Семей на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 31 декабря 2008 года № 5-2-98, опубликовано в газетах «Семей таңы» и «Вести Семей» от 8 января 2009 года № 1-2), с учетом решений от 20 февраля 2009 года № 15/113-IV «О внесении изменений и дополнений в решение от 25 декабря 2008 года № 13/105-IV «О бюджете города Семей на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 27 февраля 2009 года № 5-2-104, опубликовано в газетах «Семей таңы» и «Вести Семей» от 5 марта 2009 года № 10), от 24 апреля 2009 года № 17/132- IV «О внесении изменений и дополнений в решение от 25 декабря 2008 года № 13/105-IV «О бюджете города Семей на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 30 апреля 2009 года № 5-2-109, опубликовано в газетах «Семей таңы» и «Вести Семей» от 7 мая 2009 года № 18) следующие изменения и дополнения:
1 Пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
1 «1. Утвердить городской бюджет на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1 1) доходы – 13271157 тысяч тенге:
налоговые поступления – 6787002 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 25208 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 499018 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 5959929 тысяч тенге;
2 2) затраты – 13628773 тысяч тенге;
3 3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты - 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0 тысяч тенге;
4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 11000 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов - 11000 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тысяч тенге;
5 5) дефицит (профицит) бюджета – (-) 368616 тысяч тенге;
6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 368616 тысяч тенге:
поступление займов – 227000 тысяч тенге;
погашение займов – 130000 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 271616 тысяч тенге.».
2 2. Утвердить:
«Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) - 59858 тысяч тенге.».
3 3. В пункте 5-4:
в абзаце третьем цифру «138271» заменить цифрой «135615»;
в абзаце четвертом цифру «56835» заменить цифрой «459814»;
в абзаце шестом цифру «30308» заменить цифрой «34539».
4 4. В пункте 5-5:
в абзаце первом цифру «235535» заменить цифрой «226725»;
в абзаце втором цифру «91870» заменить цифрой «87490»;
в абзаце шестом цифру «143665» заменить цифрой «139235».
5 5. «Учесть уменьшение целевых текущих трансфертов из областного бюджета на социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по оказанию материальной помощи семьям воинов, погибших в Афганистане в сумме 190 тысяч тенге.».
6 6. Приложение 1 изложить в новой редакции, согласно приложению 1.
7 7. Приложение 2 изложить в новой редакции, согласно приложению 2.
8 8. Приложение 5 изложить в новой редакции, согласно приложению 3.
9 9. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.
18 Бюджет города Семей на 2009 год
Приложение 1
к решению от 22 июля 2009 года
№ 19/150-IV
Бюджет города Семей на 2009 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма (тысяч тенге)
1
2
3
4
5
I. Доходы
13 271 157,0
1
Налоговые поступления
6 787 002,0
01
Подоходный налог
2 834 709,0
2
Индивидуальный подоходный налог
2 834 709,0
03
Социальный налог
2 319 069,0
1
Социальный налог
2 319 069,0
04
Налоги на собственность
1 206 642,0
1
Налоги на имущество
746 306,0
3
Земельный налог
196 444,0
4
Налог на транспортные средства
261 892,0
5
Единый земельный налог
2 000,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
319 369,0
2
Акцизы
75 876,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
111 000,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
105 154,0
5
Налог на игорный бизнес
27 339,0
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
107 213,0
1
Государственная пошлина
107 213,0
2
Неналоговые поступления
25 208,0
01
Доходы от государственной собственности
17 804,0
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
145,0
3
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
15,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
17 644,0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
706,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
706,0
06
Прочие неналоговые поступления
6 698,0
1
Прочие неналоговые поступления
6 698,0
3
Поступления от продажи основного капитала
499 018,0
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
393 418,0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
393 418,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
105 600,0
1
Продажа земли
100 000,0
2
Продажа нематериальных активов
5 600,0
4
Поступления трансфертов
5 959 929,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
5 959 929,0
2
Трансферты из областного бюджета
5 959 929,0
Функ
циональ
ная группа
Функ
циональ
ная под груп па
Адми
нис
тратор
Прог
рамма
Наименование расходов
Сумма (тыс.тенге)
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
13 628 773,0
1
Государственные услуги общего характера
289 113,0
01
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
216 311,0
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
14 585,0
001
Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)
14 585,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
136 852,0
001
Обеспечение деятельности акима района (города областного значения)
136 852,0
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
64 874,0
001
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
64 874,0
02
Финансовая деятельность
38 509,0
452
Отдел финансов района (города областного значения)
38 509,0
001
Обеспечение деятельности Отдела финансов
33 551,0
002
Создание информационных систем
326,0
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
1 934,0
004
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов
2 662,0
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
36,0
05
Планирование и статистическая деятельность
34 293,0
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
34 293,0
001
Обеспечение деятельности Отдела экономики и бюджетного планирования
34 293,0
2
Оборона
32 266,0
01
Военные нужды
27 883,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
27 883,0
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
27 883,0
02
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
4 383,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
4 383,0
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
4 383,0
3
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
58 430,0
01
Правоохранительная деятельность
58 430,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
58 430,0
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
58 430,0
4
Образование
5 236 488,0
01
Дошкольное воспитание и обучение
395 801,0
464
Отдел образования района (города областного значения)
395 801,0
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
395 801,0
02
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
3 957 995,0
464
Отдел образования района (города областного значения)
3 957 995,0
003
Общеобразовательное обучение
3 595 316,0
006
Дополнительное образование для детей
183 908,0
010
Внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета
178 771,0
04
Техническое и профессиональное, послесреднее образование
83 386,0
464
Отдел образования района (города областного значения)
83 386,0
018
Организация профессионального обучения
83 386,0
09
Прочие услуги в области образования
799 306,0
464
Отдел образования района (города областного значения)
656 716,0
001
Обеспечение деятельности Отдела образования
19 810,0
004
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)
8 971,0
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
96 258,0
007
Проведение школьных олимпиад и внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
9 490,0
011
Капитальный и текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
522 187,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
142 590,0
037
Строительство и реконструкция объектов образования
142 590,0
6
Социальная помощь и социальное обеспечение
965 528,0
02
Социальная помощь
890 553,0
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
880 708,0
002
Программа занятости
289 934,0
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
4 945,0
005
Государственная адресная социальная помощь
87 394,0
006
Жилищная помощь
39 515,0
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
210 275,0
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
41 245,0
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства
41 115,0
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
112 427,0
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
32 888,0
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
20 970,0
464
Отдел образования района (города областного значения)
9 845,0
008
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения
9 845,0
09
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
74 975,0
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
74 975,0
001
Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ
72 701,0
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
2 274,0
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
3 083 371,0
01
Жилищное хозяйство
915 087,7
467
Отдел строительства района (города областного значения)
915 087,7
003
Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
28 016,0
004
Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
386 063,7
019
Строительство и (или) приобретение жилья
501 008,0
02
Коммунальное хозяйство
1 791 737,3
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
549,0
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
549,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1 611 355,0
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
33 350,0
030
Ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
1 578 005,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
179 833,3
005
Развитие объектов коммунального хозяйства
8 408,0
006
Развитие системы водоснабжения
13 301,3
031
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
158 124,0
03
Благоустройство населенных пунктов
376 546,0
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
5 360,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
5 360,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
371 186,0
015
Освещение улиц в населенных пунктах
122 985,0
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
38 909,0
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
6 778,0
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
202 514,0
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
437 361,0
01
Деятельность в области культуры
141 588,0
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
110 798,0
003
Поддержка культурно-досуговой работы
110 798,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
30 790,0
011
Развитие объектов культуры
30 790,0
02
Спорт
79 414,0
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
79 414,0
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
1 948,0
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
19 355,0
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
58 111,0
03
Информационное пространство
125 389,0
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
76 780,0
006
Функционирование районных (городских) библиотек
73 495,0
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
3 285,0
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
48 609,0
002
Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации
48 609,0
09
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
90 970,0
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
54 331,0
001
Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков
16 942,0
004
Капитальный и текущий ремонт объектов культуры в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
37 389,0
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
29 748,0
001
Обеспечение деятельности отдела внутренней политики
21 543,0
003
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики
8 205,0
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
6 891,0
001
Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта
6 891,0
9
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
2 288 954,1
09
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования
2 288 954,1
467
Отдел строительства района (города областного значения)
2 288 954,1
009
Развитие теплоэнергетической системы
2 288 954,1
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
33 211,0
01
Сельское хозяйство
15 577,0
462
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
13 795,0
001
Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства
13 795,0
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
1 782,0
099
Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета
1 782,0
06
Земельные отношения
17 634,0
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
17 634,0
001
Обеспечение деятельности отдела земельных отношений
17 634,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
25 850,0
02
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
25 850,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
14 541,0
001
Обеспечение деятельности отдела строительства
14 541,0
468
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
11 309,0
001
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства
11 309,0
12
Транспорт и коммуникации
1 016 493,0
01
Автомобильный транспорт
532 227,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
532 227,0
022
Развитие транспортной инфраструктуры
32 196,0
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
500 031,0
09
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
484 266,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
484 266,0
008
Ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
483 266,0
024
Организация внутрипоселковых (внутригородских) внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
1 000,0
13
Прочие
131 266,0
03
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
18 517,0
469
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
18 517,0
001
Обеспечение деятельности отдела предпринимательства
18 517,0
09
Прочие
112 749,0
452
Отдел финансов района (города областного значения)
59 858,0
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
59 858,0
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
8 400,0
003
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы
8 400,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
44 491,0
001
Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
44 491,0
15
Трансферты
30 441,9
01
Трансферты
30 441,9
452
Отдел финансов района (города областного значения)
30 441,9
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
30 441,9
IV. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
V. Сальдо по операциям с финансовыми активами
11 000,0
Приобретение финансовых активов
11 000,0
13
Прочие
11 000,0
09
Прочие
11 000,0
452
Отдел финансов района (города областного значения)
11 000,0
014
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
11 000,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
VI. Дефицит (профицит) бюджета
-368 616,0
VII. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
368 616,0
Секретарь
городского маслихата К. Мирашев
19 Перечень бюджетных программ развития на 2009 год на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и на формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
Приложение 2
к решению от 22 июля 2009 года
№ 19/150-IV
Перечень бюджетных программ развития на 2009 год на реализацию бюджетных инвестиционных проектов
(программ) и на формирование или увеличение
уставного капитала юридических лиц
Функ
циональ
ная группа
Админи
стратор
Прог
рамма
Наименование
1
2
3
4
Инвестиционные проекты
01
Государственные услуги общего характера
452
Отдел финансов района (города областного значения)
002
Создание информационных систем
04
Образование
464
Отдел образования района (города областного значения)
004
Информатизация системы среднего образования
467
Отдел строительства района (города областного значения)
037
Строительство и реконструкция объектов образования
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
467
Отдел строительства района (города областного значения)
003
Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
004
Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
005
Развитие объектов коммунального хозяйства
006
Развитие системы водоснабжения
019
Строительство и (или) приобретение жилья
031
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
467
Отдел строительства района (города областного значения)
011
Развитие объектов культуры
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
467
Отдел строительства района (города областного значения)
009
Развитие теплоэнергетической системы
12
Транспорт и коммуникации
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
022
Развитие транспортной инфраструктуры
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
13
Прочие
452
Отдел финансов района (города областного значения)
014
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
Секретарь
городского маслихата К. Мирашев
20 Бюджетные программы сельских округов, поселков в бюджете города Семей на 2009 год тысяч тенге
Приложение 3
к решению от 22 июля 2009 года
№ 19/150-IV
Бюджетные программы сельских округов, поселков в бюджете города Семей на 2009 год
тысяч тенге
№ п.п.
Наименование бюджетной программы
Наименование сельского округа, поселка
Всего
В том числе по программе «Обеспечение санитарии населенных пунктах»
В том числе по программе «Организация водоснабжения населенных пунктов»
1.
Абралинский
3 912
30
2.
Айнабулакский
3 284
46
3.
Акбулакский
3 871
37
4.
Алгабасский
4 483
90
5.
Караоленский
5 486
90
6.
Танатский
3 369
27
7.
Достыкский
5 340
959
8.
Жазыкский
3 823
85
549
9.
Жиеналинский
5 071
990
10.
Знаменский
5 084
809
11.
Иртышский
4 685
680
12.
Новобаженовский
4 957
690
13.
Озерский
4 783
525
14.
Приречный
3 740
95
15.
Шульбинск
5 434
207
16.
Чаган
3 461
Всего по бюджету
70 783
5 360
549
Секретарь
городского маслихата К. Мирашев