О внесении изменений в решение Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2020 года № 466/70-6 «О районном бюджете на 2021-2023 годы»
ҚАЗЦелиноград аудандық мәслихатының 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № 466/70-6 «2021-2023 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
ЭКБ деректері 01.08.2026 жаңартылды
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О внесении изменений в решение Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2020 года № 466/70-6 «О районном бюджете на 2021-2023 годы»
- Атауы (қаз.)
- Целиноград аудандық мәслихатының 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № 466/70-6 «2021-2023 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- new
- Нөмірі
- 78/15-7
- Қабылданған күні
- 02.11.2021
- Қолданысқа енгізілген күні
- 01.01.2021
- Көрсетілген редакция
- 02.11.2021 · қолданыстағы 160167_544422.rus
- Базадағы редакциялар
- 1
- Соңғы өзгеріс
- 02.11.2021
- Мәтін тілі
- орысша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- V21BQ025125
- ЭКБ идентификаторы
- 160167
- Редакция идентификаторы
- 160167_544422
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 01.08.2026 06:09
0 О внесении изменений в решение Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2020 года № 466/70-6 «О районном бюджете на 2021-2023 годы»
Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:
1 1. Внести в решение Целиноградского районного маслихата «О районном бюджете на 2021-2023 годы» от 25 декабря 2020 года № 466/70-6 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8290) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
1 «1. Утвердить районный бюджет на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1 1) доходы – 32 550 091,9 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 087 870,3 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 101 964,7 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 702 601,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 28 657 655,9 тысяч тенге;
2 2) затраты – 33 285 853,1 тысяч тенге;
3 3) чистое бюджетное кредитование – 484 777,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 612 893,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 128 116,0 тысяч тенге;
4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 178 207,0 тысяч тенге;
5 5) дефицит (профицит) бюджета – -1 398 745,2 тысяч тенге;
6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 398 745,2 тысяч тенге, в том числе:
поступления займов – 1 612 893,0 тысяч тенге;
погашение займов – 353 191,4 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 139 043,6 тысяч тенге.»;
приложение к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.
0 Районный бюджет на 2021 год
Приложение к решению
Целиноградского районного
маслихата от 2 ноября
2021 года № 78/15-7
Приложение 1 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 25 декабря
2020 года № 466/70-6
Районный бюджет на 2021 год
Категория
Сумма,
тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. Доходы
32 550 091,9
1
Налоговые поступления
3 087 870,3
01
Подоходный налог
79 726,3
2
Индивидуальный подоходный налог
79 726,3
03
Социальный налог
2 064 480,0
1
Социальный налог
2 064 480,0
04
Hалоги на собственность
840 034,0
1
Hалоги на имущество
840 034,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
79 754,0
2
Акцизы
6 360,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
53 726,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
19 668,0
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
23 876,0
1
Государственная пошлина
23 876,0
2
Неналоговые поступления
101 964,7
01
Доходы от государственной собственности
10 530,7
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
10 369,7
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
161,0
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
5 103,0
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
5 103,0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
6 134,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
6 134,0
06
Прочие неналоговые поступления
80 197,0
1
Прочие неналоговые поступления
80 197,0
3
Поступления от продажи основного капитала
702 601,0
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
196 205,7
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
196 205,7
03
Продажа земли и нематериальных активов
506 395,3
1
Продажа земли
465 599,8
2
Продажа нематериальных активов
40 795,5
4
Поступления трансфертов
28 657 655,9
01
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
12 241,9
3
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
12 241,9
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
28 645 414,0
2
Трансферты из областного бюджета
28 645 414,0
Функциональная группа
Сумма,
тысяч тенге
Администратор
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
II. Затраты
33 285 853,1
01
Государственные услуги общего характера
662 288,8
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
37 354,8
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
36 691,2
003
Капитальные расходы государственного органа
663,6
122
Аппарат акима района (города областного значения)
190 305,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
184 305,0
009
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
6 000,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
417 461,8
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
222 673,6
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
3 077,2
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
473,3
015
Капитальные расходы государственного органа
1 118,7
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
190 119,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
3,0
040
Развитие объектов государственных органов
3,0
494
Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)
17 164,2
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
17 164,2
02
Оборона
52 950,2
122
Аппарат акима района (города областного значения)
52 950,2
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
19 267,0
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
16 303,2
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
17 380,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
659 448,2
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
659 448,2
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
31 084,7
002
Программа занятости
116 633,1
005
Государственная адресная социальная помощь
98 713,0
006
Оказание жилищной помощи
183,0
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
156 868,0
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
1 859,0
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
58 641,0
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
69 363,8
023
Обеспечение деятельности центров занятости населения
49 035,0
050
Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан
26 982,6
054
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
50 085,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
4 765 501,1
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
80 051,5
016
Изъятие земельных участков для государственных нужд
80 051,5
467
Отдел строительства района (города областного значения)
3 623 633,2
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
1 036 309,0
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
1 131 296,5
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
1 456 027,7
496
Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)
1 061 816,4
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда
36 449,2
003
Капитальные расходы государственного органа
2,0
016
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
71 476,4
025
Освещение улиц в населенных пунктах
51 909,3
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
400 000,0
030
Обеспечение санитарии населенных пунктов
15 544,8
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
100 000,0
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
386 434,7
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
558 826,7
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
472 133,9
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
13 993,1
003
Поддержка культурно-досуговой работы
390 233,0
006
Функционирование районных (городских) библиотек
52 211,8
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
15 696,0
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
61 887,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
27 904,0
002
Услуги по проведению государственной информационной политики
13 910,0
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
20 073,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
2 501,0
011
Развитие объектов культуры
2 501,0
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
22 304,8
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
14 327,8
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
3 405,0
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
4 572,0
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
2 464 022,7
467
Отдел строительства района (города областного значения)
2 322 012,7
009
Развитие теплоэнергетической системы
205 801,0
036
Развитие газотранспортной системы
2 116 211,7
496
Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)
142 010,0
009
Развитие теплоэнергетической системы
142 010,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
104 089,3
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
43 909,4
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
43 909,4
462
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
25 248,1
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
25 248,1
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
34 931,8
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
28 746,6
006
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел
6 185,2
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
148 215,4
467
Отдел строительства района (города областного значения)
68 151,7
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
68 151,7
468
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
80 063,7
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
31 358,0
003
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
17 850,0
004
Капитальные расходы государственного органа
1 000,0
016
Изъятие земельных участков для государственных нужд
29 855,7
12
Транспорт и коммуникации
6 645 378,0
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
6 645 378,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог
18 073,3
022
Развитие транспортной инфраструктуры
284 246,0
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
60 912,0
025
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
6 238 670,7
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
43 476,0
13
Прочие
7 239 765,4
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
451 913,0
052
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
451 913,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
42 838,6
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
42 838,6
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
33 607,0
052
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
33 607,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
632 388,8
079
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
632 388,8
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
5 071 053,0
052
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
801 800,0
071
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
4 269 253,0
496
Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)
1 007 965,0
071
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
987 965,0
077
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
20 000,0
14
Обслуживание долга
346 273,1
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
346 273,1
021
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
346 273,1
15
Трансферты
9 639 094,2
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
9 639 094,2
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
1 110 958,5
038
Субвенции
150 000,0
024
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
8 371 717,0
052
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан
6 418,7
III. Чистое бюджетное кредитование
484 777,0
Бюджетные кредиты
612 893,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
612 893,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
612 893,0
018
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
612 893,0
5
Погашение бюджетных кредитов
128 116,0
01
Погашение бюджетных кредитов
128 116,0
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
128 116,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
178 207,0
Приобретение финансовых активов
178 207,0
13
Прочие
178 207,0
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
50 315,0
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
50 315,0
496
Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)
127 892,0
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
127 892,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-1 398 745,2
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
1 398 745,2
Поступления займов
1 612 893,0
7
Поступления займов
1 612 893,0
01
Внутренние государственные займы
1 612 893,0
2
Договоры займа
1 612 893,0
Погашение займов
353 191,4
16
Погашение займов
353 191,4
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
353 191,4
005
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
128 116,0
022
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета
5 075,4
025
Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из местного бюджета
220 000,0
8
Используемые остатки бюджетных средств
139 043,6
01
Остатки бюджетных средств
139 043,6
1
Свободные остатки бюджетных средств
139 043,6