Құжат мәтініне өту

О внесении изменений в решение Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 104/15-8 «О районном бюджете на 2024-2026 годы»

Өзге акт · № 191/25-8 · қабылданған 01.08.2024
Заңдық күші: Қолданыста · 01.08.2024 редакциясы
https://adilet.kz/laws/25-2023-no-10415-8-2024-2026-ekb-199381/?version=199381_713423.rus
Басып шығарылды 2026-08-22 · adilet.kz
О внесении изменений в решение Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 104/15-8 «О районном бюджете на 2024-2026 годы» Қолданыста Өзге акт ·№ 191/25-8 ·01.08.2024

О внесении изменений в решение Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 104/15-8 «О районном бюджете на 2024-2026 годы»

ҚАЗЦелиноград аудандық мәслихатының 2023 жылғы 25 желтоқсандағы № 104/15-8 «2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қолданыста Өзге акт ·№ 191/25-8 · қабылданған 01.08.2024

ЭКБ деректері 31.07.2026 жаңартылды

Деректемелер және дереккөз
Толық атауы
О внесении изменений в решение Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 104/15-8 «О районном бюджете на 2024-2026 годы»
Атауы (қаз.)
Целиноград аудандық мәслихатының 2023 жылғы 25 желтоқсандағы № 104/15-8 «2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Акт түрі
Өзге акт
Заңдық күші
Қолданыста
Тізілімдегі мәртебе коды
new
Нөмірі
191/25-8
Қабылданған күні
01.08.2024
Қолданысқа енгізілген күні
01.01.2024
Көрсетілген редакция
01.08.2024 · қолданыстағы 199381_713423.rus
Базадағы редакциялар
1
Соңғы өзгеріс
01.08.2024
Мәтін тілі
орысша
НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
G24BQ19125M
ЭКБ идентификаторы
199381
Редакция идентификаторы
199381_713423
Бастапқы дереккөз
ЭКБ zan.gov.kz (API)
Деректер жаңартылды
31.07.2026 10:16

0 О внесении изменений в решение Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 104/15-8 «О районном бюджете на 2024-2026 годы»

Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:

1 1. Внести в решение Целиноградского районного маслихата «О районном бюджете на 2024-2026 годы» от 25 декабря 2023 года № 104/15-8 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 190990) следующие изменения:

пункт 1 изложить в новой редакции:

1 «1. Утвердить районный бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

1 1) доходы – 45 462 629,4 тысяч тенге, в том числе:

налоговые поступления – 4 134 009,3 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 40 540,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 3 153 713,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 38 134 367,1 тысяч тенге;

2 2) затраты – 45 385 783,8 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 98 754,0 тысяч тенге, в том числе:

бюджетные кредиты – 303 776,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 205 022,0 тысяч тенге;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – -21 908,4 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 21 908,4 тысяч тенге, в том числе:

поступления займов – 303 776,0 тысяч тенге;
погашение займов – 1 853 422,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 571 554,4 тысяч тенге.»;
приложения 1, 4, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.

2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

«СОГЛАСОВАНО»
Аким Целиноградского района
Д.Сабырғали
01 августа 2024 года
Исполняющий обязанности
руководителя
государственного учреждения
«Отдел экономики и финансов
Целиноградского района»
Р.Омаров
01 августа 2024 года

0 Районный бюджет на 2024 год

Приложение 1 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 01 августа 2024 года
№ 191/25-8
Приложение 1 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 104/15-8
Районный бюджет на 2024 год
Категория
Сумма,
тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. Доходы
45 462 629,4
1
Налоговые поступления
4 134 009,3
01
Подоходный налог
722 225,3
1
Корпоративный подоходный налог
540 143,0
2
Индивидуальный подоходный налог
182 082,3
03
Социальный налог
2 529 468,0
1
Социальный налог
2 529 468,0
04
Hалоги на собственность
786 878,0
1
Hалоги на имущество
786 878,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
70 093,0
2
Акцизы
6 420,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
47 000,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
16 673,0
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
25 345,0
1
Государственная пошлина
25 345,0
2
Неналоговые поступления
40 540,0
01
Доходы от государственной собственности
11 400,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
11 190,0
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
210,0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
2 500,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
2 500,0
06
Прочие неналоговые поступления
26 640,0
1
Прочие неналоговые поступления
26 640,0
3
Поступления от продажи основного капитала
3 153 713,0
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
3 153 713,0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
3 153 713,0
4
Поступления трансфертов
38 134 367,1
01
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
67 716,1
3
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
67 716,1
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
38 066 651,0
2
Трансферты из областного бюджета
38 066 651,0
Функциональная группа
Сумма,
тысяч тенге
Администратор
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
II. Затраты
45 385 783,8
01
Государственные услуги общего характера
830 363,9
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
56 946,5
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
54 533,0
005
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
2 413,5
122
Аппарат акима района (города областного значения)
330 888,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
330 888,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
410 263,4
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
79 955,9
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
2 858,6
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
1 790,0
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
325 658,9
494
Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)
32 266,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
32 266,0
02
Оборона
138 841,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
138 841,0
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
22 738,0
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
36 000,0
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
80 103,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
649 220,1
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
635 699,1
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
56 637,0
005
Государственная адресная социальная помощь
61 175,0
006
Оказание жилищной помощи
3 030,0
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
205 468,6
010
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
2 530,0
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
46 584,1
017
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
121 770,0
050
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
36 211,0
054
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
64 790,0
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
37 503,4
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
13 521,0
068
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
13 521,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
7 879 689,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
6 287 518,4
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
1 419 437,9
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
2 194 443,6
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
2 673 636,9
496
Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)
1 592 170,6
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда
58 153,0
016
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
221 994,2
025
Освещение улиц в населенных пунктах
618 609,6
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
195 289,8
030
Обеспечение санитарии населенных пунктов
30 000,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
250 999,9
035
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
16 000,0
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
201 124,1
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
1 003 652,0
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
105 790,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
48 907,0
002
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
15 000,0
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
41 883,0
457
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
866 722,4
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта
41 337,0
003
Поддержка культурно-досуговой работы
662 909,4
006
Функционирование районных (городских) библиотек
96 963,0
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
31 513,0
009
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
4 512,0
010
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
19 488,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
10 000,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
31 139,6
011
Развитие объектов культуры
31 139,6
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
8 671 512,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
8 671 512,0
036
Развитие газотранспортной системы
8 671 512,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
228 659,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
140 000,0
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
140 000,0
462
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
40 929,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
40 929,0
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
47 730,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
47 730,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
142 651,7
467
Отдел строительства района (города областного значения)
85 321,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
85 321,0
468
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
57 330,7
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
36 121,0
003
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
19 121,7
004
Капитальные расходы государственного органа
2 088,0
12
Транспорт и коммуникации
12 781 629,6
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
12 781 629,6
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог
29 746,0
003
Капитальные расходы государственного органа
1 200,0
022
Развитие транспортной инфраструктуры
2 157 877,1
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
120 000,0
025
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
10 157 475,1
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
315 331,4
13
Прочие
10 827 934,3
457
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
150 000,0
052
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
150 000,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
100 000,0
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
100 000,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
3 347 161,3
071
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
134 973,0
079
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
3 212 188,3
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
7 230 773,0
052
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
405 773,0
071
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
6 825 000,0
14
Обслуживание долга
300 946,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
300 946,0
021
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
300 946,0
15
Трансферты
1 930 685,2
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
1 930 685,2
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
1 344 266,7
007
Бюджетные изъятия
140 391,0
024
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
327 323,0
052
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан
0,4
054
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
118 704,1
III. Чистое бюджетное кредитование
98 754,0
Бюджетные кредиты
303 776,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
303 776,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
303 776,0
018
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
303 776,0
5
Погашение бюджетных кредитов
205 022,0
01
Погашение бюджетных кредитов
205 022,0
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
205 022,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-21 908,4
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
21 908,4
Поступления займов
303 776,0
7
Поступления займов
303 776,0
01
Внутренние государственные займы
303 776,0
2
Договоры займа
303 776,0
Погашение займов
1 853 422,0
16
Погашение займов
1 853 422,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
1 853 422,0
005
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
1 853 422,0
8
Используемые остатки бюджетных средств
1 571 554,4
01
Остатки бюджетных средств
1 571 554,4
1
Свободные остатки бюджетных средств
1 571 554,4

11 Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2024 год

Приложение 2 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 01 августа 2024 года
№ 191/25-8
Приложение 4 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 104/15-8
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2024 год
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
Всего, в том числе:
4 917 025,0
Целевые текущие трансферты, в том числе:
4 613 249,0
на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
3 973,0
на предоставление услуг санаторно-курортного лечения
5 370,0
на увеличение норм обеспечения лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами
32 587,0
на реализацию приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
4 571 319,0
Бюджетные кредиты, в том числе:
303 776,0
на реализацию мер социальной поддержки специалистов
303 776,0

12 Целевые трансферты из областного бюджета на 2024 год

Приложение 3 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 01 августа 2024 года
№ 191/25-8
Приложение 5 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 104/15-8
Целевые трансферты из областного бюджета на 2024 год
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
Всего, в том числе:
11 356 816,5
Целевые текущие трансферты, в том числе:
7 818 258,0
на выплату государственной адресной социальной помощи
47 800,0
на приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности
94 146,0
на оказание единовременной социальной помощи ветеранам Афганской войны к празднованию Дня вывода советских войск из Афганистана
4 800,0
на выплату единовременной социальной помощи лицам, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции
1 477,0
на возмещение затрат на санаторно-курортное лечение ветеранам боевых действий на территории других государств
1 477,0
на единовременную социальную помощь ветеранам боевых действий на территории других государств
1 293,0
на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью
75 566,0
на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
64 790,0
на содержание районного дома культуры
435 349,4
на укрепление материально-технической базы Целиноградского районного дома культуры
10 000,0
капитальный ремонт дома культуры в селе Жанаесиль Целиноградского района
150 000,0
инвентаризация надземных и подземных коммуникаций в селе Акмол
19 121,7
обеспечение функционирования автомобильных дорог
20 000,0
на реализацию приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
5 529 949,7
на обеспечение льготного проезда
13 521,0
функционирование систем водоснабжения и водоотведения
221 994,2
ремонтно-восстановительные работы подстанции «Коянды-Южная» 110/35/10кВ в селе Коянды
490 000,0
на укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений
231 200,0
реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
405 773,0
Целевые трансферты на развитие, в том числе:
3 538 558,5
на проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
0,0
на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
65 129,0
на развитие газотранспортной системы
1 238 823,0
на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
741 022,5
на развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
1 134 973,0
на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
328 851,0
на развитие объектов культуры
29 760,0