Құжат мәтініне өту

О внесении изменений в решение Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 104/15-8 «О районном бюджете на 2024-2026 годы»

Өзге акт · № 263/34-8 · қабылданған 02.12.2024
Заңдық күші: Қолданыста · 02.12.2024 редакциясы
https://adilet.kz/laws/25-2023-no-10415-8-2024-2026/?version=203714_731799.rus
Басып шығарылды 2026-08-17 · adilet.kz
О внесении изменений в решение Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 104/15-8 «О районном бюджете на 2024-2026 годы» Қолданыста Өзге акт ·№ 263/34-8 ·02.12.2024

О внесении изменений в решение Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 104/15-8 «О районном бюджете на 2024-2026 годы»

ҚАЗЦелиноград аудандық мәслихатының 2023 жылғы 25 желтоқсандағы № 104/15-8 «2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қолданыста Өзге акт ·№ 263/34-8 · қабылданған 02.12.2024

ЭКБ деректері 31.07.2026 жаңартылды

Деректемелер және дереккөз
Толық атауы
О внесении изменений в решение Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 104/15-8 «О районном бюджете на 2024-2026 годы»
Атауы (қаз.)
Целиноград аудандық мәслихатының 2023 жылғы 25 желтоқсандағы № 104/15-8 «2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Акт түрі
Өзге акт
Заңдық күші
Қолданыста
Тізілімдегі мәртебе коды
new
Нөмірі
263/34-8
Қабылданған күні
02.12.2024
Қолданысқа енгізілген күні
01.01.2024
Көрсетілген редакция
02.12.2024 · қолданыстағы 203714_731799.rus
Базадағы редакциялар
1
Соңғы өзгеріс
02.12.2024
Мәтін тілі
орысша
НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
G24BQ26334M
ЭКБ идентификаторы
203714
Редакция идентификаторы
203714_731799
Бастапқы дереккөз
ЭКБ zan.gov.kz (API)
Деректер жаңартылды
31.07.2026 08:13

0 О внесении изменений в решение Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 104/15-8 «О районном бюджете на 2024-2026 годы»

Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:

1 1. Внести в решение Целиноградского районного маслихата «О районном бюджете на 2024-2026 годы» от 25 декабря 2023 года № 104/15-8 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 190990) следующие изменения:

пункт 1 изложить в новой редакции:

1 «1. Утвердить районный бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

1 1) доходы – 41 501 686,9 тысяч тенге, в том числе:

налоговые поступления – 5 061 165,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 317 540,9 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 95 831,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 36 027 150,0 тысяч тенге;

2 2) затраты – 42 091 668,3 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 120 906,0 тысяч тенге, в том числе:

бюджетные кредиты – 325 928,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 205 022,0 тысяч тенге;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – -710 887,4 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 710 887,4 тысяч тенге, в том числе:

поступления займов – 325 928,0 тысяч тенге;
погашение займов – 1 853 422,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 238 381,4 тысяч тенге.»;
приложения 1, 4, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.

2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

«СОГЛАСОВАНО»
Аким Целиноградского района
Д.Сабырғали
02 декабря 2024 года
Исполняющая обязанности
руководителя
государственного учреждения
«Отдел экономики и финансов
Целиноградского района»
А.Беркеева
02 декабря 2024 года

0 Районный бюджет на 2024 год

Приложение 1 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 02 декабря 2024 года
№ 263/34-8
Приложение 1 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 104/15-8
Районный бюджет на 2024 год
Категория
Сумма,
тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. Доходы
41 501 686,9
1
Налоговые поступления
5 061 165,0
01
Подоходный налог
1 140 604,7
1
Корпоративный подоходный налог
655 967,0
2
Индивидуальный подоходный налог
484 637,7
03
Социальный налог
3 050 233,3
1
Социальный налог
3 050 233,3
04
Hалоги на собственность
751 347,0
1
Hалоги на имущество
751 347,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
72 166,0
2
Акцизы
6 420,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
47 000,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
18 746,0
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
46 814,0
1
Государственная пошлина
46 814,0
2
Неналоговые поступления
317 540,9
01
Доходы от государственной собственности
11 400,9
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
11 190,0
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
210,9
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
2 500,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
2 500,0
06
Прочие неналоговые поступления
303 640,0
1
Прочие неналоговые поступления
303 640,0
3
Поступления от продажи основного капитала
95 831,0
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
16 084,0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
16 084,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
79 747,0
1
Продажа земли
79 747,0
4
Поступления трансфертов
36 027 150,0
01
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
67 716,1
3
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
67 716,1
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
35 959 433,9
2
Трансферты из областного бюджета
35 959 433,9
Функциональная группа
Сумма,
тысяч тенге
Администратор
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
II. Затраты
42 091 668,3
01
Государственные услуги общего характера
861 520,0
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
56 592,6
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
55 908,8
005
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
683,8
122
Аппарат акима района (города областного значения)
350 955,5
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
336 455,5
009
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
14 500,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
425 704,9
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
77 955,9
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
2 858,6
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
287,9
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
344 602,5
467
Отдел строительства района (города областного значения)
1,0
040
Развитие объектов государственных органов
1,0
494
Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)
28 266,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
28 266,0
02
Оборона
77 512,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
77 512,0
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
17 901,0
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
33 832,2
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
25 778,8
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
649 021,3
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
635 500,3
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
56 637,0
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
22 415,8
005
Государственная адресная социальная помощь
31 397,0
006
Оказание жилищной помощи
100,0
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
241 669,7
010
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
1 132,0
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
43 153,7
017
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
113 437,0
050
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
36 211,0
054
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
52 574,0
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
36 773,1
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
13 521,0
068
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
13 521,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
7 788 188,3
467
Отдел строительства района (города областного значения)
6 101 539,8
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
339 134,1
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
2 706 238,3
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
3 056 167,4
496
Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)
1 686 648,5
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда
59 653,0
016
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
62 524,0
025
Освещение улиц в населенных пунктах
870 609,6
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
71 192,2
030
Обеспечение санитарии населенных пунктов
18 938,9
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
244 903,9
035
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
0,0
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
358 826,9
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
982 266,8
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
842 653,4
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
37 168,0
003
Поддержка культурно-досуговой работы
662 909,4
006
Функционирование районных (городских) библиотек
101 063,0
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
31 513,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
10 000,0
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
107 790,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
50 907,0
002
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
15 000,0
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
41 883,0
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
30 443,6
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
6 443,6
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
5 471,0
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
18 529,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
1 379,8
008
Развитие объектов спорта
0,1
011
Развитие объектов культуры
1 379,7
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
6 059 774,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
6 059 774,0
036
Развитие газотранспортной системы
6 059 774,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
236 998,3
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
140 000,0
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
140 000,0
462
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
42 929,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
42 929,0
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
54 069,3
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
47 730,0
006
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел
6 339,3
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
144 819,7
467
Отдел строительства района (города областного значения)
85 321,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
85 321,0
468
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
59 498,7
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
40 377,0
003
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
19 121,7
004
Капитальные расходы государственного органа
0,0
12
Транспорт и коммуникации
12 327 608,3
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
12 327 608,3
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог
46 399,9
003
Капитальные расходы государственного органа
1 200,0
022
Развитие транспортной инфраструктуры
1 450 357,0
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
178 482,0
025
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
10 301 717,6
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
349 451,8
13
Прочие
10 649 548,6
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
150 000,0
052
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
150 000,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
47 824,7
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
47 824,7
467
Отдел строительства района (города областного значения)
1 523 952,8
071
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
134 973,0
079
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
1 388 979,8
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
8 927 771,1
052
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
61 708,0
054
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
1 000 000,0
071
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
7 866 063,1
14
Обслуживание долга
300 946,9
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
300 946,9
021
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
300 946,9
15
Трансферты
2 013 464,1
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
2 013 464,1
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
1 427 045,6
007
Бюджетные изъятия
140 391,0
024
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
327 323,0
052
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан
0,4
054
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
118 704,1
III. Чистое бюджетное кредитование
120 906,0
Бюджетные кредиты
325 928,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
325 928,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
325 928,0
018
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
325 928,0
5
Погашение бюджетных кредитов
205 022,0
01
Погашение бюджетных кредитов
205 022,0
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
205 022,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-710 887,4
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
710 887,4
Поступления займов
325 928,0
7
Поступления займов
325 928,0
01
Внутренние государственные займы
325 928,0
2
Договоры займа
325 928,0
Погашение займов
1 853 422,0
16
Погашение займов
1 853 422,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
1 853 422,0
005
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
1 853 422,0
8
Используемые остатки бюджетных средств
2 238 381,4
01
Остатки бюджетных средств
2 238 381,4
1
Свободные остатки бюджетных средств
2 238 381,4

11 Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2024 год

Приложение 2 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 02 декабря 2024 года
№ 263/34-8
Приложение 4 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 104/15-8
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2024 год
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
Всего, в том числе:
5 484 899,0
Целевые текущие трансферты, в том числе:
5 158 971,0
на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
3 973,0
на предоставление услуг санаторно-курортного лечения
237,0
на увеличение норм обеспечения лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами
32 587,0
на реализацию приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
5 122 174,0
Бюджетные кредиты, в том числе:
325 928,0
на реализацию мер социальной поддержки специалистов
325 928,0

12 Целевые трансферты из областного бюджета на 2024 год

Приложение 3 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 02 декабря 2024 года
№ 263/34-8
Приложение 5 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 104/15-8
Целевые трансферты из областного бюджета на 2024 год
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
Всего, в том числе:
15 275 494,9
Целевые текущие трансферты, в том числе:
7 200 826,9
на выплату государственной адресной социальной помощи
25 300,0
на возмещение затрат по единовременным выплатам гражданам, пострадавшим вследствие паводков, содержанию государственного органа и оказанию социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
6 645,6
на приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности
144 487,0
на оказание единовременной социальной помощи ветеранам Афганской войны к празднованию Дня вывода советских войск из Афганистана
4 800,0
на выплату единовременной социальной помощи лицам, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции
923,0
на возмещение затрат на санаторно-курортное лечение ветеранам боевых действий на территории других государств
36,9
на единовременную социальную помощь ветеранам боевых действий на территории других государств
1 293,0
на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью
75 566,0
на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
52 574,0
на содержание районного дома культуры
435 349,4
на укрепление материально-технической базы Целиноградского районного дома культуры
10 000,0
капитальный ремонт дома культуры в селе Жанаесиль Целиноградского района
150 000,0
инвентаризация надземных и подземных коммуникаций в селе Акмол
19 121,7
обеспечение функционирования автомобильных дорог
20 000,0
на реализацию приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
5 179 543,6
на обеспечение льготного проезда
13 521,0
функционирование систем водоснабжения и водоотведения
62 524,0
ремонтно-восстановительные работы подстанции «Коянды-Южная» 110/35/10кВ в селе Коянды
550 000,0
на укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений
224 903,9
реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
61 708,0
отсыпка и грейдирование дорог села Коянды
100 000,0
текущий ремонт центральной котельной в селе Акмол
45 192,2
благоустройство сквера в селе Рахымжан Кошкарбаева
17 337,6
Целевые трансферты на развитие, в том числе:
8 074 668,0
на проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
0,0
на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
2 554 902,2
на развитие газотранспортной системы
2 159 774,0
на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
572 182,2
на развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
1 053 295,1
на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
284 157,5
на развитие объектов культуры
0,0
на развитие транспортной инфраструктуры
1 450 357,0