Құжат мәтініне өту

О внесении изменений в решение Шардаринского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII «О бюджете города, сельских округов на 2025-2027 годы»

Өзге акт · № 34-179-VIII · қабылданған 10.02.2025
Заңдық күші: Қолданыста · 10.02.2025 редакциясы
https://adilet.kz/laws/25-2024-no-32-172-viii-2025-2027-ekb-207052/?version=207052_744543.rus
Басып шығарылды 2026-08-15 · adilet.kz
О внесении изменений в решение Шардаринского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII «О бюджете города, сельских округов на 2025-2027 годы» Қолданыста Өзге акт ·№ 34-179-VIII ·10.02.2025

О внесении изменений в решение Шардаринского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII «О бюджете города, сельских округов на 2025-2027 годы»

ҚАЗШардара аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 32-172-VІІІ «2025-2027 жылдарға арналған қала, ауылдық округтердің бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қолданыста Өзге акт ·№ 34-179-VIII · қабылданған 10.02.2025

ЭКБ деректері 31.07.2026 жаңартылды

Деректемелер және дереккөз
Толық атауы
О внесении изменений в решение Шардаринского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII «О бюджете города, сельских округов на 2025-2027 годы»
Атауы (қаз.)
Шардара аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 32-172-VІІІ «2025-2027 жылдарға арналған қала, ауылдық округтердің бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Акт түрі
Өзге акт
Заңдық күші
Қолданыста
Тізілімдегі мәртебе коды
new
Нөмірі
34-179-VIII
Қабылданған күні
10.02.2025
Қолданысқа енгізілген күні
01.01.2025
Көрсетілген редакция
10.02.2025 · қолданыстағы 207052_744543.rus
Базадағы редакциялар
1
Соңғы өзгеріс
10.02.2025
Мәтін тілі
орысша
НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
G25UO34179M
ЭКБ идентификаторы
207052
Редакция идентификаторы
207052_744543
Бастапқы дереккөз
ЭКБ zan.gov.kz (API)
Деректер жаңартылды
31.07.2026 06:10

0 О внесении изменений в решение Шардаринского районного

маслихата от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII «О бюджете города, сельских округов на 2025-2027 годы»
Шардаринский районной маслихат РЕШИЛ:

1 1. Внести следующие измененияв решение Шардаринского районного маслихата «О бюджете города, сельских округов на 2025-2027 годы» от 25 декабря 2024 года №32-172-VІІІ:

пункт 1 изложить в новой редакции:

1 «1. Утвердить бюджет города Шардарана 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

1 1) доходы – 458 810 тысяч тенге:

налоговые поступления – 429 213 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 377 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 29 220 тысяч тенге;

2 2) затраты – 464 488 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 0:

бюджетные кредиты –  0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – -5 678 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –  5 678 тысяч тенге:

поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 5 678 тысяч тенге.
пункт 2 изложить в новой редакции:

2 2. Утвердить бюджет сельского округа им К.Турысбекована 2025-2027 годы согласно приложениям 4,5,6 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

1 1) доходы – 109 883 тысяч тенге:

налоговые поступления – 28 480 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 156 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 81 247 тысяч тенге;

2 2) затраты – 110 325 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 0:

бюджетные кредиты –  0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – -442 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 442 тысяч тенге:

поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 442 тысяч тенге.
пункт 3 изложить в новой редакции:

3 3. Утвердить бюджет сельского округа Коксу на 2025-2027 годы согласно приложениям 7,8,9 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

1 1)доходы – 244 305 тысяч тенге:

налоговые поступления – 37 843 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 108 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 206 354 тысяч тенге;

2 2) затраты – 245 640 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 0:

бюджетные кредиты –  0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – -1 335 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –  1 335 тысяч тенге:

поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 335 тысяч тенге.
пункт 4 изложить в новой редакции:

4 4. Утвердить бюджет сельского округа Узын ата на 2025-2027 годы согласно приложениям 10,11,12 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

1 1) доходы – 108 791 тысяч тенге:

налоговые поступления – 26 791 тысяч тенге;
неналоговые поступления –0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 82 000 тысяч тенге;

2 2) затраты – 109 556 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 0:

бюджетные кредиты –  0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – -765 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 765 тысяч тенге:

поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 765 тысяч тенге.
пункт 5 изложить в новой редакции:

5 5. Утвердить бюджет сельского округа им. Алатау батыра на 2025-2027 годы согласно приложениям 13,14,15 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

1 1) доходы – 123 374 тысяч тенге:

налоговые поступления – 46 271 тысяч тенге;
неналоговые поступления –0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 77 103 тысяч тенге;

2 2) затраты – 124 827 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 0:

бюджетные кредиты –  0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – -1 453 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –  1 453 тысяч тенге:

поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 453 тысяч тенге.
пункт 6 изложить в новой редакции:

6 6. Утвердить бюджет сельского округа Кызылкум на 2025-2027 годы согласно приложениям 16,17,18 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

1 1) доходы – 76 011 тысяч тенге:

налоговые поступления – 14 959 тысяч тенге;
неналоговые поступления –72 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 60 980 тысяч тенге;

2 2) затраты – 76 411 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 0:

бюджетные кредиты –  0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – -400 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 400 тысяч тенге:

поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 400 тысяч тенге.
пункт 7 изложить в новой редакции:

7 7. Утвердить бюджет сельского округа Суткент на 2025-2027 годы согласно приложениям 19,20,21 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

1 1) доходы – 74 773 тысяч тенге:

налоговые поступления – 12 788 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 72 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 61 913 тысяч тенге;

2 2) затраты –75 058 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 0:

бюджетные кредиты –  0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – -285 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 285 тысяч тенге:

поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 285 тысяч тенге.
пункт 8 изложить в новой редакции:

8 8. Утвердить бюджет сельского округа Акшенгелди на 2025-2027 годы согласно приложениям 22,23,24 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

1 1) доходы – 82 893 тысяч тенге:

налоговые поступления – 15 414 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 72 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 67 407 тысяч тенге;

2 2) затраты – 84 323 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 0:

бюджетные кредиты –  0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – -1 430 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 430 тысяч:

поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 430 тысяч.
пункт 9 изложить в новой редакции:

9 9. Утвердить бюджет сельского округа Достык на 2025-2027 годы согласно приложениям 25,26,27 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

1 1) доходы – 107 792 тысяч тенге:

налоговые поступления – 10 790 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 59 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 96 943 тысяч тенге;

2 2) затраты – 107 956 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 0:

бюджетные кредиты –  0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – -164 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 164 тысяч тенге:

поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 164 тысяч тенге.
пункт 10 изложить в новой редакции:

10 10. Утвердить бюджет сельского округа Жаушыкум на 2025-2027 годы согласно приложениям 28,29,30 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

1 1) доходы – 137 266 тысяч тенге:

налоговые поступления – 14 333 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 114 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 122 819 тысяч тенге;

2 2) затраты – 137 614 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 0:

бюджетные кредиты –  0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – -348 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 348 тысяч тенге:

поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 348 тысяч тенге.
пункт 11 изложить в новой редакции:

11 11. Утвердить бюджет сельского округа Коссейт на 2025-2027 годы согласно приложениям 31,32,33 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

1 1) доходы – 81 217 тысяч тенге:

налоговые поступления – 21 088 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 60 129 тысяч тенге;

2 2) затраты – 82 571 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 0:

бюджетные кредиты –  0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – -1 354 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –  1 354 тысяч тенге:

поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 354 тысяч тенге.».
Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 и 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 к настоящему решению.

2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

80 Бюджет города Шардарана 2025 год

Приложение 1 к решению
маслихата Шардаринского района
от 10 февраля 2025 года № 34-179-VIII
Приложение 1 к решению
маслихата Шардаринского района
от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII
Бюджет города Шардарана 2025 год
Коды бюджетной классификации
Наименование расходов
Финансовый план на год
I. ДОХОДЫ
458 810
1
Налоговые поступления
429 213
01
Подоходный налог
276 024
2
Индивидуальный подоходный налог
276 024
04
Hалоги на собственность
149 263
1
Hалоги на имущество
1 503
3
Земельный налог
6 834
4
Hалог на транспортные средства
140 610
5
Единый земельный налог
316
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
3 926
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
1 819
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
2 107
2
Неналоговые поступления
377
01
Доходы от государственной собственности
377
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
377
4
Поступления трансфертов
29 220
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
29 220
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
29 220
II. ЗАТРАТЫ
464 488
01
Государственные услуги общего характера
152 542
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
152 542
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
152 542
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
140 542
022
Капитальные расходы государственного органа
12 000
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
301 944
3
Благоустройство населенных пунктов
301 944
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
301 944
008
Освещение улиц в населенных пунктах
90 600
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
48 519
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
345
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
162 480
12
Транспорт и коммуникации
10 000
1
Автомобильный транспорт
10 000
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
10 000
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
10 000
15
Трансферты
2
1
Трансферты
2
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
2
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-5 678
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
5 678
Поступление займов
0,0
Погашение займов
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
5 678
8
Используемые остатки бюджетных средств
5 678
01
Остатки бюджетных средств
5 678
1
Свободные остатки бюджетных средств
5 678
Используемые остатки бюджетных средств
0,0

81 Бюджет сельского округа им К.Турысбекова на 2025 год

Приложение 2 к решению
маслихата Шардаринского района
от 10 февраля 2025 года №34-179-VIII
Приложение 4 к решению
маслихата Шардаринского района
района от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа им К.Турысбекова на 2025 год
Коды бюджетной классификации
Наименование расходов
Финансовый план на год
I. ДОХОДЫ
109 883
1
Налоговые поступления
28 480
01
Подоходный налог
10 817
2
Индивидуальный подоходный налог
10 817
04
Hалоги на собственность
17 433
1
Hалоги на имущество
280
3
Земельный налог
312
4
Hалог на транспортные средства
13 841
5
Единый земельный налог
3 000
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
230
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
230
2
Неналоговые поступления
156
01
Доходы от государственной собственности
156
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
156
4
Поступления трансфертов
81 247
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
81 247
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
81 247
II. ЗАТРАТЫ
110 325
01
Государственные услуги общего характера
85 503
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
85 503
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
85 503
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
85 503
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
13 337
3
Благоустройство населенных пунктов
13 337
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
13 337
008
Освещение улиц в населенных пунктах
3 300
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 500
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
8 537
12
Транспорт и коммуникации
11 463
1
Автомобильный транспорт
11 463
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
11 463
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
11 463
15
Трансферты
22
1
Трансферты
22
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
22
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
22
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-442
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
442
Поступление займов
0,0
Погашение займов
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
442
8
Используемые остатки бюджетных средств
442
01
Остатки бюджетных средств
442
1
Свободные остатки бюджетных средств
442
Используемые остатки бюджетных средств
0,0

82 Бюджет сельского округа Коксу на 2025 год

Приложение 3 к решению
маслихата Шардаринского
района от 10 февраля
2025 года №34-179-VIII
Приложение 7 к решению
маслихата Шардаринского района
района от25 декабря 2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа Коксу на 2025 год
Коды бюджетной классификации
Наименование расходов
Финансовый план на год
I. ДОХОДЫ
244 305
1
Налоговые поступления
37 843
01
Подоходный налог
19 081
2
Индивидуальный подоходный налог
19 081
04
Hалоги на собственность
18 662
1
Hалоги на имущество
150
3
Земельный налог
150
4
Hалог на транспортные средства
15 362
5
Единый земельный налог
3 000
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
100
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
100
2
Неналоговые поступления
108
01
Доходы от государственной собственности
108
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
108
4
Поступления трансфертов
206 354
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
206 354
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
206 354
II. ЗАТРАТЫ
245 640
01
Государственные услуги общего характера
202 639
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
202 639
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
202 639
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
193 139
022
Капитальные расходы государственного органа
9 500
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
43 000
3
Благоустройство населенных пунктов
43 000
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
43 000
008
Освещение улиц в населенных пунктах
1 500
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 500
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
40 000
15
Трансферты
1
1
Трансферты
1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
1
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-1 335
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
1 335
Поступление займов
0,0
Погашение займов
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
1 335
8
Используемые остатки бюджетных средств
1 335
01
Остатки бюджетных средств
1 335
1
Свободные остатки бюджетных средств
1 335
Используемые остатки бюджетных средств
0,0

83 Бюджет сельского округа Узын-ата на 2025 год

Приложение 4 к решению
маслихата Шардаринского
района от 10 февраля
2025 года №34-179-VIII
Приложение 10 к решению
маслихата Шардаринского
района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа Узын-ата на 2025 год
Коды бюджетной классификации
Наименование расходов
Финансовый план на год
I. ДОХОДЫ
108 791
1
Налоговые поступления
26 791
01
Подоходный налог
14 364
2
Индивидуальный подоходный налог
14 364
04
Hалоги на собственность
12 387
1
Hалоги на имущество
195
3
Земельный налог
150
4
Hалог на транспортные средства
9 442
5
Единый земельный налог
2 600
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
40
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
40
4
Поступления трансфертов
82 000
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
82 000
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
82 000
II. ЗАТРАТЫ
109 556
01
Государственные услуги общего характера
53 369
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
53 369
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
53 369
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
52 869
022
Капитальные расходы государственного органа
500
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
56 187
3
Благоустройство населенных пунктов
56 187
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
56 187
008
Освещение улиц в населенных пунктах
12 687
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
7 500
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
36 000
12
Транспорт и коммуникации
0,0
1
Автомобильный транспорт
0,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
0,0
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-765
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
765
Поступление займов
0,0
Погашение займов
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
765
8
Используемые остатки бюджетных средств
765
01
Остатки бюджетных средств
765
1
Свободные остатки бюджетных средств
765
Используемые остатки бюджетных средств
0,0

84 Бюджет сельского округа Алатау батыр на 2025 год

Приложение 5 к решению
маслихата Шардаринского
района от 10 февраля
2025 года №34-179-VIII
Приложение 13 к решению
маслихата Шардаринского
района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа Алатау батыр на 2025 год
Коды бюджетной классификации
Наименование расходов
Финансовый план на год
I. ДОХОДЫ
123 374
1
Налоговые поступления
46 271
01
Подоходный налог
17 447
2
Индивидуальный подоходный налог
17 447
04
Hалоги на собственность
28 789
1
Hалоги на имущество
640
3
Земельный налог
200
4
Hалог на транспортные средства
19 249
5
Единый земельный налог
8 700
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
35
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
35
4
Поступления трансфертов
77 103
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
77 103
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
77 103
II. ЗАТРАТЫ
124 827
01
Государственные услуги общего характера
105 276
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
105 276
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
105 276
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
102 776
022
Капитальные расходы государственного органа
2 500
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
19 550
3
Благоустройство населенных пунктов
19 550
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
19 550
008
Освещение улиц в населенных пунктах
2 050
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
2 000
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
15 500
15
Трансферты
1
1
Трансферты
1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
1
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-1 453
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
1 453
Поступление займов
0,0
Погашение займов
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
1 453
8
Используемые остатки бюджетных средств
1 453
01
Остатки бюджетных средств
1 453
1
Свободные остатки бюджетных средств
1 453
Используемые остатки бюджетных средств
0,0

85 Бюджет сельского округа Кызылкум на 2025 год

Приложение 6 к решению
маслихата Шардаринского
района от 10 февраля
2025 года №34-179-VIII
Приложение 16 к решению
маслихата Шардаринского
района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа Кызылкум на 2025 год
Коды бюджетной классификации
Наименование расходов
Финансовый план на год
I. ДОХОДЫ
76 011
1
Налоговые поступления
14 959
01
Подоходный налог
8 049
2
Индивидуальный подоходный налог
8 049
04
Hалоги на собственность
6 880
1
Hалоги на имущество
155
3
Земельный налог
93
4
Hалог на транспортные средства
4 682
5
Единый земельный налог
1 950
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
30
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
30
2
Неналоговые поступления
72
01
Доходы от государственной собственности
72
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
72
4
Поступления трансфертов
60 980
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
60 980
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
60 980
II. ЗАТРАТЫ
76 411
01
Государственные услуги общего характера
58 403
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
58 403
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
58 403
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
57 903
022
Капитальные расходы государственного органа
500
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
18 000
3
Благоустройство населенных пунктов
18 000
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
18 000
008
Освещение улиц в населенных пунктах
1 500
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 500
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
15 000
15
Трансферты
8
1
Трансферты
8
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
8
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
8
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-400
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
400
Поступление займов
0,0
Погашение займов
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
400
8
Используемые остатки бюджетных средств
400
01
Остатки бюджетных средств
400
1
Свободные остатки бюджетных средств
400
Используемые остатки бюджетных средств
0,0

86 Бюджет сельского округа Суткент на 2025 год

Приложение 7 к решению
маслихата Шардаринского
района от 10 февраля
2025 года №34-179-VIII
Приложение 19 к решению
маслихата Шардаринского
района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа Суткент на 2025 год
Коды бюджетной классификации
Наименование расходов
Финансовый план на год
I. ДОХОДЫ
74 773
1
Налоговые поступления
12 788
01
Подоходный налог
3 863
2
Индивидуальный подоходный налог
3 863
04
Hалоги на собственность
8 900
1
Hалоги на имущество
107
3
Земельный налог
30
4
Hалог на транспортные средства
6 713
5
Единый земельный налог
2 050
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
25
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
25
2
Неналоговые поступления
72
01
Доходы от государственной собственности
72
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
72
4
Поступления трансфертов
61 913
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
61 913
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
61 913
II. ЗАТРАТЫ
75 058
01
Государственные услуги общего характера
52 057
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
52 057
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
52 057
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
51 557
022
Капитальные расходы государственного органа
500
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
23 000
3
Благоустройство населенных пунктов
23 000
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
23 000
008
Освещение улиц в населенных пунктах
1 500
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 500
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
20 000
15
Трансферты
1
1
Трансферты
1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
1
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-285
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
285
Поступление займов
0,0
Погашение займов
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
285
8
Используемые остатки бюджетных средств
285
01
Остатки бюджетных средств
285
1
Свободные остатки бюджетных средств
285
Используемые остатки бюджетных средств
0,0

87 Бюджет сельского округа Акшенгелди на 2025 год

Приложение 8 к решению
маслихата Шардаринского
района от 10 февраля
2025 года №34-179-VIII
Приложение 22 к решению
маслихата Шардаринского
района от 25 декабря
2024 года №32-172-VIII
Бюджет сельского округа Акшенгелди на 2025 год
Коды бюджетной классификации
Наименование расходов
Финансовый план на год
I. ДОХОДЫ
82 893
1
Налоговые поступления
15 414
01
Подоходный налог
4 834
2
Индивидуальный подоходный налог
4 834
04
Hалоги на собственность
10 485
1
Hалоги на имущество
200
3
Земельный налог
46
4
Hалог на транспортные средства
7 239
5
Единый земельный налог
3 000
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
95
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
95
2
Неналоговые поступления
72
01
Доходы от государственной собственности
72
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
72
4
Поступления трансфертов
67 407
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
67 407
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
67 407
II. ЗАТРАТЫ
84 323
01
Государственные услуги общего характера
61 276
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
61 276
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
61 276
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
60 776
022
Капитальные расходы государственного органа
500
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
23 000
3
Благоустройство населенных пунктов
23 000
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
23 000
008
Освещение улиц в населенных пунктах
1 500
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 500
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
20 000
15
Трансферты
47
1
Трансферты
47
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
47
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
47
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-1 430
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
1 430
Поступление займов
0,0
Погашение займов
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
1 430
8
Используемые остатки бюджетных средств
1 430
01
Остатки бюджетных средств
1 430
1
Свободные остатки бюджетных средств
1 430
Используемые остатки бюджетных средств
0,0

88 Бюджет сельского округа Достык на 2025 год

Приложение 9 к решению
маслихата Шардаринского
района от 10 февраля
2025 года №34-179-VIII
Приложение 25 к решению
маслихата Шардаринского
района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа Достык на 2025 год
Коды бюджетной классификации
Наименование расходов
Финансовый план на год
I. ДОХОДЫ
107 792
1
Налоговые поступления
10 790
01
Подоходный налог
2 262
2
Индивидуальный подоходный налог
2 262
04
Hалоги на собственность
8 508
1
Hалоги на имущество
180
3
Земельный налог
237
4
Hалог на транспортные средства
6 091
5
Единый земельный налог
2 000
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
20
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
20
2
Неналоговые поступления
59
01
Доходы от государственной собственности
59
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
59
4
Поступления трансфертов
96 943
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
96 943
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
96 943
II. ЗАТРАТЫ
107 956
01
Государственные услуги общего характера
59 956
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
59 956
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
59 956
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
59 456
022
Капитальные расходы государственного органа
500
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
48 000
3
Благоустройство населенных пунктов
48 000
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
48 000
008
Освещение улиц в населенных пунктах
1 500
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 500
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
45 000
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-164
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
164
Поступление займов
0,0
Погашение займов
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
164
8
Используемые остатки бюджетных средств
164
01
Остатки бюджетных средств
164
1
Свободные остатки бюджетных средств
164
Используемые остатки бюджетных средств
0,0

89 Бюджет сельского округа Жаушыкум на 2025 год

Приложение 10 к решению
маслихата Шардаринского
района от 10 февраля
2025 года №34-179-VIII
Приложение 28 к решению
маслихата Шардаринского
района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа Жаушыкум на 2025 год
Коды бюджетной классификации
Наименование расходов
Финансовый план на год
I. ДОХОДЫ
137 266
1
Налоговые поступления
14 333
01
Подоходный налог
4 085
2
Индивидуальный подоходный налог
4 085
04
Hалоги на собственность
10 218
1
Hалоги на имущество
260
3
Земельный налог
100
4
Hалог на транспортные средства
9 058
5
Единый земельный налог
800
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
30
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
30
2
Неналоговые поступления
114
01
Доходы от государственной собственности
114
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
114
4
Поступления трансфертов
122 819
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
122 819
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
122 819
II. ЗАТРАТЫ
137 614
01
Государственные услуги общего характера
67 830
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
67 830
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
67 830
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
61 330
022
Капитальные расходы государственного органа
6 500
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
69 770
3
Благоустройство населенных пунктов
69 770
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
69 770
008
Освещение улиц в населенных пунктах
13 980
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
5 500
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
50 290
15
Трансферты
14
1
Трансферты
14
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
14
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
14
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-348
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
348
Поступление займов
0,0
Погашение займов
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
348
8
Используемые остатки бюджетных средств
348
01
Остатки бюджетных средств
348
1
Свободные остатки бюджетных средств
348
Используемые остатки бюджетных средств
0,0

90 Бюджет сельского округа Коссейт на 2025 год

Приложение 11 к решению
маслихата Шардаринского
района от 10 февраля
2025 года №34-179-VIII
Приложение 31 к решению
маслихата Шардаринского
района от 25 декабря
2024 года №32-172-VIII
Бюджет сельского округа Коссейт на 2025 год
Коды бюджетной классификации
Наименование расходов
Финансовый план на год
I. ДОХОДЫ
81 217
1
Налоговые поступления
21 088
01
Подоходный налог
9 979
2
Индивидуальный подоходный налог
9 979
04
Hалоги на собственность
11 067
1
Hалоги на имущество
250
3
Земельный налог
238
4
Hалог на транспортные средства
9 279
5
Единый земельный налог
1 300
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
42
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
42
4
Поступления трансфертов
60 129
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
60 129
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
60 129
II. ЗАТРАТЫ
82 571
01
Государственные услуги общего характера
59 571
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
59 571
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
59 571
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
58 571
022
Капитальные расходы государственного органа
1 000
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
20 400
3
Благоустройство населенных пунктов
20 400
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
20 400
008
Освещение улиц в населенных пунктах
1 500
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 500
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
17 400
12
Транспорт и коммуникации
2 600
1
Автомобильный транспорт
2 600
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 600
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
2 600
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-1 354
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
1 354
Поступление займов
0,0
Погашение займов
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
1 354
8
Используемые остатки бюджетных средств
1 354
01
Остатки бюджетных средств
1 354
1
Свободные остатки бюджетных средств
1 354
Используемые остатки бюджетных средств
0,0