Қолданыстағы ред. 25.12.2025 - 01.01.2025 (Редакция 220086_796573.rus)

О внесении изменений в решение Шардаринского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII «О бюджете города, сельских округов на 2025-2027 годы» от 25.12.2025 г. № 47-254-VIII (Шардара аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 32-172-VІІІ «2025-2027 жылдарға арналған қала, ауылдық округтердің бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы)

0

О внесении изменений в решение
Шардаринского районного
маслихата от 25 декабря 2024 года
№32-172-VIII «О бюджете города,
сельских округов на 2025-2027 годы»
Шардаринский районной маслихат РЕШИЛ:

1

1. Внести следующие измененияв решение Шардаринского районного маслихата «О бюджете города, сельских округов на 2025-2027 годы» от 25 декабря 2024 года №32-172-VІІІ:
пункт 1 изложить в новой редакции:

1

«1. Утвердить бюджет города Шардарана 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

1

1) доходы – 578 927 тысяч тенге:
налоговые поступления – 578 595 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 332 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 0;

2

2) затраты – 584 605 тысяч тенге;

3

3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты –  0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4

4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5

5) дефицит (профицит) бюджета – -5 678 тысяч тенге;

6

6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –  5 678 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 5 678 тысяч тенге.
пункт 5 изложить в новой редакции:

5

5. Утвердить бюджет сельского округа им. Алатау батыра на 2025-2027 годы согласно приложениям 13,14,15 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

1

1) доходы – 153 127 тысяч тенге:
налоговые поступления – 74 969 тысяч тенге;
неналоговые поступления –0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 78 158 тысяч тенге;

2

2) затраты – 154 580 тысяч тенге;

3

3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты –  0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4

4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5

5) дефицит (профицит) бюджета – -1 453 тысяч тенге;

6

6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –  1 453 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 453 тысяч тенге.
пункт 6 изложить в новой редакции:

6

6. Утвердить бюджет сельского округа Кызылкум на 2025-2027 годы согласно приложениям 16,17,18 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

1

1) доходы – 84 769 тысяч тенге:
налоговые поступления – 15 503 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 384 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 68 882 тысяч тенге;

2

2) затраты – 85 169 тысяч тенге;

3

3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты –  0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4

4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5

5) дефицит (профицит) бюджета – -400 тысяч тенге;

6

6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 400 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 400 тысяч тенге.
пункт 11 изложить в новой редакции:

11

11. Утвердить бюджет сельского округа Коссейт на 2025-2027 годы согласно приложениям 31,32,33 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

1

1) доходы –113 472 тысяч тенге:
налоговые поступления – 24 947 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 88 525 тысяч тенге;

2

2) затраты – 114 826 тысяч тенге;

3

3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты –  0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4

4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5

5) дефицит (профицит) бюджета – -1 354 тысяч тенге;

6

6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –  1 354 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 354 тысяч тенге.».
Приложения 1, 13, 16 и 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 5, 6 и 11 к настоящему решению.

2

2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

31. Бюджет города Шардара на 2025 год

Приложение 1 к решению
маслихата Шардаринского района
от 25 декабря 2025 года № 47-254-VIII
Приложение 1 к решению
маслихата Шардаринского района
от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII
Бюджет города Шардара на 2025 год
Коды бюджетной классификации
Наименование расходов
Финансовый план на год
I. ДОХОДЫ
578 927
1
Налоговые поступления
578 595
01
Подоходный налог
422 744
2
Индивидуальный подоходный налог
422 744
04
Hалоги на собственность
149 595
1
Hалоги на имущество
7 770
3
Земельный налог
5 034
4
Hалог на транспортные средства
136 617
5
Единый земельный налог
174
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
6 256
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
4 349
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
1 907
2
Неналоговые поступления
332
01
Доходы от государственной собственности
315
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
315
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
17
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
17
4
Поступления трансфертов
0,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
0,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
0,0
II. ЗАТРАТЫ
584 605
01
Государственные услуги общего характера
242 246
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
242 246
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
242 246
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
231 421
022
Капитальные расходы государственного органа
10 825
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
324 551
3
Благоустройство населенных пунктов
324 551
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
324 551
008
Освещение улиц в населенных пунктах
75 199
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
45 000
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
0,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
204 352
12
Транспорт и коммуникации
17 806
1
Автомобильный транспорт
17 806
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
17 806
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
14 000
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
3 806
15
Трансферты
2
1
Трансферты
2
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
2
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-5 678
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
5 678
Поступление займов
0,0
Погашение займов
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
5 678
8
Используемые остатки бюджетных средств
5 678
01
Остатки бюджетных средств
5 678
1
Свободные остатки бюджетных средств
5 678
Используемые остатки бюджетных средств
0,0

32. Бюджет сельского округа им Алатау батыра на 2025 год

Приложение 5 к решению
маслихата Шардаринского района
района от 25 декабря
2025 года № 47-254-VIII
Приложение 13 к решению
маслихата Шардаринского района
района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа им Алатау батыра на 2025 год
Коды бюджетной классификации
Наименование расходов
Финансовый план на год
I. ДОХОДЫ
153 127
1
Налоговые поступления
74 969
01
Подоходный налог
28 782
2
Индивидуальный подоходный налог
28 782
04
Hалоги на собственность
45 987
1
Hалоги на имущество
745
3
Земельный налог
400
4
Hалог на транспортные средства
22 570
5
Единый земельный налог
22 272
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
200
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
200
4
Поступления трансфертов
78 158
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
78 158
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
78 158
II. ЗАТРАТЫ
154 580
01
Государственные услуги общего характера
117 045
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
117 045
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
117 045
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
114 545
022
Капитальные расходы государственного органа
2 500
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
19 676
3
Благоустройство населенных пунктов
19 676
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
19 676
008
Освещение улиц в населенных пунктах
2 050
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 786
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
15 840
12
Транспорт и коммуникации
17 858
1
Автомобильный транспорт
17 858
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
17 858
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
17 858
15
Трансферты
1
1
Трансферты
1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
1
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-1 453
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
1 453
Поступление займов
0,0
Погашение займов
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
1 453
8
Используемые остатки бюджетных средств
1 453
01
Остатки бюджетных средств
1 453
1
Свободные остатки бюджетных средств
1 453
Используемые остатки бюджетных средств
0,0

33. Бюджет сельского округа им Кызылкум на 2025 год

Приложение 6 к решению маслихата
Шардаринского района
района от 25 декабря
2025 года № 47-254-VIII
Приложение 16 к решению маслихата
Шардаринского района
района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа им Кызылкум на 2025 год
Коды бюджетной классификации
Наименование расходов
Финансовый план на год
I. ДОХОДЫ
84 769
1
Налоговые поступления
15 503
01
Подоходный налог
6 412
2
Индивидуальный подоходный налог
6 412
04
Hалоги на собственность
9 031
1
Hалоги на имущество
80
3
Земельный налог
130
4
Hалог на транспортные средства
5 327
5
Единый земельный налог
3 494
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
60
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
60
2
Неналоговые поступления
384
01
Доходы от государственной собственности
72
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
72
06
Прочие неналоговые поступления
312
1
Прочие неналоговые поступления
312
4
Поступления трансфертов
68 882
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
68 882
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
68 882
II. ЗАТРАТЫ
85 169
01
Государственные услуги общего характера
66 169
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
66 169
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
66 169
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
65 969
022
Капитальные расходы государственного органа
200
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
18 992
3
Благоустройство населенных пунктов
18 992
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
18 992
008
Освещение улиц в населенных пунктах
2 652
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 340
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
15 000
15
Трансферты
8
1
Трансферты
8
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
8
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
8
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-400
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
400
Поступление займов
0,0
Погашение займов
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
400
8
Используемые остатки бюджетных средств
400
01
Остатки бюджетных средств
400
1
Свободные остатки бюджетных средств
400
Используемые остатки бюджетных средств
0,0

34. Бюджет сельского округа им Коссейт на 2025 год

Приложение 11 к решению маслихата
Шардаринского района
района от 25 декабря
2025 года № 47-254-VIII
Приложение 31 к решению маслихата
Шардаринского района
района от 25 декабря
2024 года № 32-172-VIII
Бюджет сельского округа им Коссейт на 2025 год
Коды бюджетной классификации
Наименование расходов
Финансовый план на год
I. ДОХОДЫ
113 472
1
Налоговые поступления
24 947
01
Подоходный налог
7 644
2
Индивидуальный подоходный налог
7 644
04
Hалоги на собственность
17 103
1
Hалоги на имущество
410
3
Земельный налог
160
4
Hалог на транспортные средства
11 248
5
Единый земельный налог
5 285
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
200
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
200
4
Поступления трансфертов
88 525
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
88 525
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
88 525
II. ЗАТРАТЫ
114 826
01
Государственные услуги общего характера
76 051
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
76 051
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
76 051
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
75 060
022
Капитальные расходы государственного органа
991
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
36 183
3
Благоустройство населенных пунктов
36 183
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
36 183
008
Освещение улиц в населенных пунктах
9 000
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
4 840
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
22 343
12
Транспорт и коммуникации
2 592
1
Автомобильный транспорт
2 592
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 592
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
2 592
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-1 354
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
1 354
Поступление займов
0,0
Погашение займов
0,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
1 354
8
Используемые остатки бюджетных средств
1 354
01
Остатки бюджетных средств
1 354
1
Свободные остатки бюджетных средств
1 354
Используемые остатки бюджетных средств
0,0