О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Семей от 25 декабря 2024 года № 38/195-VІII «О бюджете города Семей на 2025-2027 годы»
ҚАЗ«Семей қаласының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы» Семей қаласы мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 38/195-VIII шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
ЭКБ деректері 31.07.2026 жаңартылды
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Семей от 25 декабря 2024 года № 38/195-VІII «О бюджете города Семей на 2025-2027 годы»
- Атауы (қаз.)
- «Семей қаласының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы» Семей қаласы мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 38/195-VIII шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- new
- Нөмірі
- 44/233-VIII
- Қабылданған күні
- 16.05.2025
- Қолданысқа енгізілген күні
- 01.01.2025
- Көрсетілген редакция
- 16.05.2025 · қолданыстағы 210291_757490.rus
- Базадағы редакциялар
- 1
- Соңғы өзгеріс
- 16.05.2025
- Мәтін тілі
- орысша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- G25FA44233M
- ЭКБ идентификаторы
- 210291
- Редакция идентификаторы
- 210291_757490
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 31.07.2026 04:21
0 О внесении изменений и дополнений в решение маслихата
города Семей от 25 декабря 2024 года № 38/195 - VІII
«О бюджете города Семей на 2025-2027 годы»
Маслихат города Семей РЕШИЛ:
1 1. Внести в решение маслихата города Семей «О бюджете города Семей на 2025-2027 годы» от 25 декабря 2024 года № 38/195 – VІII, следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
Утвердить городской бюджет на 2025-2027 годы согласно приложению 1, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 87 794 719,5 тысяч тенге:
налоговые поступления – 68 692 832,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 325 367,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 5 726 640,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 13 049 880,5 тысяч тенге;
2) затраты – 91 714 650,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - -455 161,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 455 161,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 464 769,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 464 769,5 тысяч тенге:
поступление займов – 5 790 410,0 тысяч тенге;
погашение займов – 3 554 163,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 228 522,5 тысяч тенге;
приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
3 Бюджет города Семей на 2025 год
Приложение к решению
от 16 мая 2025 года
№ 44/233-VIII
Приложение 1 к решению
от 25 декабря 2024 года
№ 38/195 – VІII
Бюджет города Семей на 2025 год
Категория
Сумма (тысяч тенге)
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. Доходы
87 794 719,5
1
Налоговые поступления
68 692 832,0
01
Подоходный налог
41 083 860,0
1
Корпоративный подоходный налог
10 400 000,0
2
Индивидуальный подоходный налог
30 683 860,0
03
Социальный налог
19 808 800,0
1
Социальный налог
19 808 800,0
04
Налоги на собственность
4 261 842,0
1
Налоги на имущество
2 338 740,0
3
Земельный налог
202 350,0
4
Налог на транспортные средства
1 720 752,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
1 384 296,0
2
Акцизы
98 407,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
244 022,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
1 041 867,0
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
2 154 034,0
1
Государственная пошлина
2 154 034,0
2
Неналоговые поступления
325 367,0
01
Доходы от государственной собственности
123 467,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
122 617,0
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
850,0
06
Прочие неналоговые поступления
201 900,0
1
Прочие неналоговые поступления
201 900,0
3
Поступления от продажи основного капитала
5 726 640,0
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
5 316 640,0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
5 316 640,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
410 000,0
1
Продажа земли
280 000,0
2
Продажа нематериальных активов
130 000,0
4
Поступления трансфертов
13 049 880,5
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
13 049 880,5
2
Трансферты из областного бюджета
13 049 880,5
Функциональная группа
Сумма (тысяч тенге)
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
91 714 650,0
01
Государственные услуги общего характера
1 715 830,1
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
1 290 257,6
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
68 057,5
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
68 057,5
122
Аппарат акима района (города областного значения)
1 222 200,1
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
1 088 550,1
003
Капитальные расходы государственного органа
133 650,0
2
Финансовая деятельность
27 284,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
27 284,0
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
15 876,0
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
11 408,0
9
Прочие государственные услуги общего характера
398 288,5
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
398 288,5
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
355 725,5
015
Капитальные расходы государственного органа
42 563,0
02
Оборона
212 191,3
1
Военные нужды
191 104,3
122
Аппарат акима района (города областного значения)
191 104,3
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
191 104,3
2
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
21 087,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
21 087,0
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
21 087,0
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
870 000,0
9
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
870 000,0
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
870 000,0
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
870 000,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
9 482 414,1
1
Социальное обеспечение
2 010 413,0
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
2 010 413,0
005
Государственная адресная социальная помощь
2 010 413,0
2
Социальная помощь
6 380 841,9
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
5 985 841,9
006
Оказание жилищной помощи
16 093,0
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
938 813,5
010
Материальное обеспечение детей с ивалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
108 533,0
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
279 342,0
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
598 678,4
015
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью
837 391,0
017
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью
2 982 191,0
02
027
Реализация мероприятий по социальной защите населения
224 800,0
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
395 000,0
068
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
395 000,0
9
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
1 091 159,2
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
841 159,2
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
316 679,0
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
10 500,0
021
Капитальные расходы государственного органа
28 120,0
028
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
200 528,0
050
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
181 363,0
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
103 969,2
816
Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения)
250 000,0
094
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
250 000,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
32 024 774,8
1
Жилищное хозяйство
18 967 020,9
467
Отдел строительства района (города областного значения)
14 988 191,7
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
12 992 967,9
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
355 530,0
025
Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
1 639 693,8
497
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
913 080,8
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства
369 149,8
003
Капитальные расходы государственного органа
3 850,0
033
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
540 081,0
816
Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения)
3 065 748,4
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
157 003,3
003
Капитальные расходы государственного органа
1 500,0
004
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
347 109,7
005
Организация сохранения государственного жилищного фонда
1 119 090,2
006
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
1 086 170,7
007
Снос аварийного и ветхого жилья
21 779,0
031
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
56 778,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
1 050,0
098
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
275 267,5
2
Коммунальное хозяйство
3 558 498,4
497
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
3 558 498,4
016
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
681 227,3
018
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
100,0
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
2 446 819,7
028
Развитие коммунального хозяйства
183 586,0
029
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
246 765,4
3
Благоустройство населенных пунктов
9 499 255,5
497
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
9 499 255,5
025
Освещение улиц в населенных пунктах
3 284 699,0
030
Обеспечение санитарии населенных пунктов
898 634,8
034
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
100 000,0
035
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
5 215 921,7
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
2 211 481,2
1
Деятельность в области культуры
795 318,2
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
795 318,2
003
Поддержка культурно-досуговой работы
795 318,2
2
Спорт
495 358,0
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
490 752,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
67 437,0
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
10 900,0
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
349 000,0
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
41 765,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
21 650,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
4 606,0
008
Развитие объектов спорта
4 606,0
3
Информационное пространство
581 165,0
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
405 142,0
006
Функционирование районных (городских) библиотек
398 142,0
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
7 000,0
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
176 023,0
002
Услуги по проведению государственной информационной политики
176 023,0
9
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
339 640,0
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
140 150,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
67 187,0
010
Капитальные расходы государственного органа
83,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
72 880,0
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
199 490,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
108 870,0
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
80 620,0
006
Капитальные расходы государственного органа
10 000,0
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
100 000,0
1
Топливо и энергетика
100 000,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
100 000,0
009
Развитие теплоэнергетической системы
100 000,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
373 416,0
1
Сельское хозяйство
74 001,0
462
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
74 001,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
74 001,0
6
Земельные отношения
299 415,0
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
299 415,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
299 415,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
638 687,0
2
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
638 687,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
221 168,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
180 393,0
017
Капитальные расходы государственного органа
40 775,0
468
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
417 519,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
147 519,0
003
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
270 000,0
12
Транспорт и коммуникации
16 990 568,8
1
Автомобильный транспорт
9 557 480,8
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
9 557 480,8
022
Развитие транспортной инфраструктуры
489 550,8
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
5 475 000,0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
3 592 930,0
9
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
7 433 088,0
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
7 433 088,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог
233 088,0
037
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
7 200 000,0
13
Прочие
1 362 167,3
3
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
162 167,3
467
Отдел строительства района (города областного значения)
60 501,7
026
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства
60 501,7
469
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
101 665,6
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства
101 665,6
9
Прочие
1 200 000,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
1 200 000,0
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
1 200 000,0
14
Обслуживание долга
732 817,0
1
Обслуживание долга
732 817,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
732 817,0
021
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
732 817,0
15
Трансферты
25 000 302,4
1
Трансферты
25 000 302,4
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
25 000 302,4
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
41 336,5
007
Бюджетные изъятия
24 343 274,0
024
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
615 690,0
054
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
1,9
III. Чистое бюджетное кредитование
-455 161,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
455 161,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-3 464 769,5
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
3 464 769,5
Поступление займов
5 790 410,0
Погашение займов
3 554 163,0
Используемые остатки бюджетных средств
1 228 522,5