О внесении изменений в решение маслихата от 25 декабря 2025 года № 320 «О районном бюджете Костанайского района на 2026-2028 годы»
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О внесении изменений в решение маслихата от 25 декабря 2025 года № 320 «О районном бюджете Костанайского района на 2026-2028 годы»
- Атауы (қаз.)
- Мәслихаттың 2025 жылғы 25 желтоқсандағы № 320 «Қостанай ауданының 2026-2028 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- exe
- Нөмірі
- 378
- Қабылданған күні
- 30.07.2026
- Қолданысқа енгізілген күні
- 01.01.2026
- Көрсетілген редакция
- 30.07.2026 I228535_0.kaz
- Соңғы өзгеріс
- 30.07.2026
- Мәтін тілі
- қазақша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- G26NN00378M
- ЭКБ идентификаторы
- 228535
- Редакция идентификаторы
- I228535_0
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 07.08.2026 03:31
0 Мәслихаттың 2025 жылғы 25 желтоқсандағы № 320 «Қостанай
ауданының 2026-2028 жылдарға арналған аудандық бюджеті
туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қостанай аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1 1. Мәслихаттың «Қостанай ауданының 2026-2028 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы» 2025 жылғы 25 желтоқсандағы № 320 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«1. Қостанай ауданының 2026-2028 жылдарға арналған аудандық бюджеті тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 25978851,9 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша - 6664411,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 2141360,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 4464160,0 мың теңге;
арнайы түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 12708920,9 мың теңге;
2) шығындар – 36790380,2 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу - -8263,0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер - 112450,0 мың теңге;
бюджеттiк кредиттердi өтеу - 120713,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) - -10803265,3 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 10803265,3 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі - 11449708,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу - 1120897,5 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары - 474454,8 мың теңге.»;
көрсетілген шешімнің 9-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«9. 2026 жылға арналған Қостанай ауданының жергілікті атқарушы органының резерві 49191,0 мың теңге сомасында бекітілсін.»;
көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2 2. Осы шешім 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
3 Қостанай ауданының 2026 жылға арналған аудандық бюджеті
Қостанай аудандық мәслихатының
2026 жылғы 30 шілдедегі
№ 378 шешіміне қосымша
Қостанай аудандық мәслихатының
2025 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 320 шешіміне 1-қосымша
Қостанай ауданының 2026 жылға арналған аудандық бюджеті
Санаты
Атауы
Сомасы, мың теңге
Сыныбы
Кіші сыныбы
I. Кірістер
25 978 851,9
1
Салықтық түсімдер
6 664 411,0
01
Табыс салығы
5 478 926,0
1
Корпоративтік табыс салығы
1 967 355,0
2
Жеке табыс салығы
3 511 571,0
04
Меншiкке салынатын салықтар
692 884,0
1
Мүлiкке салынатын салықтар
688 435,0
3
Жер салығы
4 449,0
05
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
407 292,0
2
Акциздер
12 400,0
3
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
383 083,0
4
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
11 809,0
08
Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
85 309,0
1
Мемлекеттік баж
85 309,0
2
Салықтық емес түсiмдер
2 141 360,0
01
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
19 154,3
5
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
18 396,3
7
Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар
719,0
9
Прочие доходы от государственной собственности
39,0
02
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер
3 465,0
1
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер
3 465,0
03
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері
422,0
1
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері
422,0
04
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
985,3
1
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
985,3
06
Басқа да салықтық емес түсiмдер
2 117 333,4
1
Басқа да салықтық емес түсiмдер
2 117 333,4
3
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
4 464 160,0
01
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
4 420 870,0
1
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
4 420 870,0
03
Жердi және материалдық емес активтердi сату
43 290,0
1
Жерді сату
36 057,0
2
Материалдық емес активтерді сату
7 233,0
5
Трансферттердің түсімдері
12 708 920,9
01
Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер
879 614,8
3
Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер
879 614,8
02
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
11 829 306,1
2
Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер
11 829 306,1
Функционалдық топ
Атауы
Сомасы, мың теңге
Кіші функция
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
Бағдарлама
ІІ. Шығындар
36 790 380,2
01
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
3 816 640,5
1
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
558 586,4
112
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты
65 926,0
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
60 366,0
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
3 300,0
005
Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру
2 260,0
122
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
492 660,4
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
453 338,4
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
6 400,0
113
Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
32 922,0
2
Қаржылық қызмет
6 785,2
459
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
6 785,2
003
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
4 015,2
010
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу
2 770,0
5
Жоспарлау және статистикалық қызмет
1 148,4
459
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
1 148,4
061
Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау
1 148,4
9
Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер
3 250 120,5
458
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
3 121 641,4
001
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
1 805 426,0
113
Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
1 316 215,4
459
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
128 479,1
001
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
127 403,0
015
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
1 076,1
02
Қорғаныс
45 765,0
1
Әскери мұқтаждар
34 494,0
122
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
34 494,0
005
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
34 494,0
2
Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру
11 271,0
122
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
11 271,0
006
Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою
10 500,0
007
Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар
771,0
06
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
782 607,3
1
Әлеуметтiк қамсыздандыру
52 257,0
451
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
52 257,0
005
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
52 257,0
2
Әлеуметтiк көмек
430 344,0
451
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
430 344,0
006
Тұрғын үйге көмек көрсету
550,0
007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
105 400,0
010
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету
11 833,0
014
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету
162 552,0
017
Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету
150 009,0
9
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер
300 006,3
451
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
300 006,3
001
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
86 825,0
011
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
1 198,0
050
Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту
199 107,3
054
Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру
12 876,0
07
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
23 301 376,6
1
Тұрғын үй шаруашылығы
21 679 791,4
458
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
1 925 946,4
003
Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру
42 985,0
059
Елді мекенге бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған, көппәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын ағымдағы немесе күрделі жөндеу
82 961,4
098
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу
1 800 000,0
467
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
19 753 845,0
003
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау
16 189 755,0
004
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру
3 564 090,0
2
Коммуналдық шаруашылық
650 847,8
458
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
611 464,8
012
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі
5 950,0
029
Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту
351 518,8
058
Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту
253 996,0
467
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
39 383,0
007
Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту
39 383,0
3
Елді-мекендерді көркейту
970 737,4
458
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
970 737,4
015
Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру
4 798,3
017
Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу
8 500,0
018
Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру
957 439,1
08
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
1 350 539,1
1
Мәдениет саласындағы қызмет
354 563,1
455
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
354 563,1
003
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
354 563,1
2
Спорт
403 089,0
465
Отдел фиАуданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі
403 089,0
001
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
78 266,0
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
950,0
005
Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту
250 893,0
006
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу
23 544,0
007
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
49 101,0
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
335,0
3
Ақпараттық кеңiстiк
436 376,0
455
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
266 973,0
006
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi
230 605,0
007
Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту
36 368,0
456
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
54 554,0
002
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
54 554,0
467
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
114 849,0
075
Байланыс желілерін салу
114 849,0
9
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер
156 511,0
455
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
32 380,0
001
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
29 330,0
010
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
400,0
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
2 650,0
456
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
124 131,0
001
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
40 978,0
003
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру
80 336,0
006
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
960,0
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
1 857,0
10
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
719 117,3
1
Ауыл шаруашылығы
588 331,0
462
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі
588 331,0
001
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
53 146,0
010
Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру
3 685,0
113
Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
531 500,0
6
Жер қатынастары
80 042,0
463
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі
80 042,0
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
73 022,0
006
Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру
6 160,0
007
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
860,0
9
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер
50 744,3
459
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
35 651,3
099
Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру
35 651,3
462
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі
15 093,0
030
Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды уақытша ұстау
5 010,0
037
Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды сәйкестендіру
1 293,0
038
Қаңғыбас жануарларды егу және зарарсыздандыру
8 790,0
11
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
443 014,4
2
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
443 014,4
467
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
345 951,3
001
Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
345 951,3
468
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі
97 063,1
001
Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
50 495,0
003
Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу
45 706,1
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
862,0
12
Көлiк және коммуникация
485 528,8
1
Автомобиль көлiгi
375 528,8
458
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
375 528,8
023
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
374 899,0
051
Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру
629,8
9
Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер
110 000,0
458
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
110 000,0
037
Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау
110 000,0
13
Басқалар
82 896,0
3
Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау
33 705,0
469
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі
33 705,0
001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
33 705,0
9
Басқалар
49 191,0
459
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
49 191,0
012
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві
49 191,0
14
Борышқа қызмет көрсету
278 497,0
1
Борышқа қызмет көрсету
278 497,0
459
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
278 497,0
021
Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
278 497,0
15
Трансферттер
5 484 398,2
1
Трансферттер
5 484 398,2
459
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
5 484 398,2
006
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
100 097,0
007
Бюджеттік алып коюлар
5 035 224,0
038
Субвенциялар
349 077,0
052
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша толық пайдалануға рұқсат етілген, өткен қаржы жылында бөлінген, пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы даму трансферттерінің сомасын қайтару
0,1
054
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару
0,1
IІІ. Таза бюджеттік кредиттеу
-8 263,0
Бюджеттік кредиттер
112 450,0
10
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
112 450,0
9
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер
112 450,0
459
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
112 450,0
018
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер
112 450,0
Бюджеттік кредиттерді өтеу
120 713,0
6
Бюджеттік кредиттерді өтеу
120 713,0
01
Бюджеттік кредиттерді өтеу
120 713,0
1
Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу
120 713,0
IV. Қаржылық активтермен жасалатын операциялар бойынша сальдо
0,0
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
-10 803 265,3
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
10 803 265,3
8
Қарыздар түсімдері
11 449 708,0
01
Мемлекеттік ішкі қарыздар
11 449 708,0
2
Қарыз алу келісім-шарттары
11 449 708,0
03
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар
11 449 708,0
16
Қарыздарды өтеу
1 120 897,5
1
Қарыздарды өтеу
1 120 897,5
459
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
1 120 897,5
005
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу
1 120 713,0
022
Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару
184,5
9
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
474 454,8
01
Бюджет қаражаты қалдықтары
474 454,8
1
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
474 454,8
01
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
474 454,8