О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 26 декабря 2005 года № 22/167 «О городском бюджете на 2006 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «О местном государственном управлении в Республике Казахстан», «О республиканском бюджете на 2006 год», городской маслихат РЕШИЛ:
Внести в решения городского маслихата от 26 декабря 2005 года №22/167 «О городском бюджете на 2006 год» (зарегистрировано №11-1-18, опубликовано в газетах «Мангистау» от 21 января 2006 года №11 и «Огни Мангистау» от 21 января 2006 года №12), от 10 февраля 2006 года №23/176 «О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 26 декабря 2005 года № 22/167 «О городском бюджете на 2006 год»» (зарегистрировано №11-1-24) ), от 1 апреля 2006 года №24/192 «О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 26 декабря 2005 года № 22/167 «О городском бюджете на 2006 год»» (зарегистрировано №11-1-25) следующие изменения и дополнения:
О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 26 декабря 2005 года № 22/167 «О городском бюджете на 2006 год» от 16.06.2006 г. № 25/206 (Қалалық мәслихаттың «2006 жылға арналған қалалық бюджет туралы» 2005 жылғы 26 желтоқсандағы № 22/167 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы)
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить городской бюджет на 2006 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1)доходы - 5 383 787 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 3 759 576 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 85 488 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 254 674 тысяч тенге;
поступлениям официальных трансфертов - 1 284 049 тысяч тенге;
2)затраты - 5 892 254 тысяч тенге;
3)операционное сальдо - 508 467 тысяч тенге
4)дефицит бюджета - 508 467 тысяч тенге
5)финансирование дефицита бюджета - 508 467 тысяч тенге, в том числе поступление займов - 250 000 тысяч тенге».
2. В пункте 2-1 цифру «100» заменить цифрой «900».
3. В пункте 6:
в абзаце 1 цифру «15 416» заменить цифрой «6 416»;
в абзаце 2 цифру «6 661» заменить цифрой «15 661».
4. В пункте 9 приложение 4 изложить в новой редакции, согласно приложению 2.
5. Настоящее решение вводится в действие со дня подписания.
СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела экономики
и бюджетного планирования
А.Н.Ким
16.06.2006
Приложение 1
к решению городского маслихата
от 16 июня 2006 года № 25/206
(тыс.тенге)
категория
класс
подкласс
Наименование
Уточненный
бюджет
(апрель)
Уточненный
бюджет
(июнь)
Откло
нение
1 . ДОХОДЫ
5 382 987
5 383 787
800
1
Налоговые поступления
3 759 329
3 759 576
247
01
Подоходный налог
878 266
878 266
0
2
Индивидуальный подоходный налог
878 266
878 266
0
03
Социальный налог
1 101 293
1 101 293
г 0
1
Социальный налог
1 101 293
1 101 293
0
04
Налоги на собственность
1 362 438
1 362 685
247
I
Налоги на имущество
1 034 022
1 034 269
247
3
Земельный налог
166 966
166 966
0
4
Налог на транспортные средства
161 367
161 367
0
5
Единый земельный налог
83
83
0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
299 800
299 800
0
2
Акцизы
48 769
48 769
0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
166 590
166 590
0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
84 441
84 441
0
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
117 532
117 532
0
1
Государственная пошлина
117 532
117 532
0
2
Неналоговые поступления
85 735
85 488
-247
01
Доходы от государственной собственности
17 605
17 358
-247
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
920
673
-247
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
8 300
8 300
0
9
Прочие доходы от государственной собственности
8 385
8 385
0
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
10
10
0
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
10
10
0
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
319
319
0
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
319
319
0
04
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
61 245
61 245
0
1
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
61 245
61 245
0
06
Прочие неналоговые поступления
6 556
6 556
0
1
Прочие неналоговые поступления
6 556
6 556
0
3
Поступления от продажи основного капитала
253 874
254 674
800
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
7 704
7 704
0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
7 704
7 704
0
03
Продажа земли и нематериальных активов
246 170
246 970
800
1
Продажа земли
246 170
246 970
800
4
Поступления официальных трансфертов
1 284 049
1 284 049
0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
1 284 049
1 284 049
0
2
Трансферты из областного бюджета
1 284 049
1 284 049
0
Функциональна я группа
Администратор
бюджетных
программ
Программа
Наименование
Уточнен
ный
бюджет
(апрель)
Уточнен
ный
бюджет
(июнь)
Откло
нение
2. ЗАТРАТЫ
5 891 454
5 892 254
800
1
Государственные услуги общего характера
130 142
132 265
2 123
112
Городской маслихат
10 782
10 782
0
001
Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)
10 782
10 782
0
122
Аппарат акима города
68 890
70 565
1 675
001
Обеспечение деятельности акима района (города областного значения)
68 890
70 565
1 675
123
Аппарат акима села Мангистау
7 624
7 875
251
001
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
7 624
7 875
251
123
Аппарат акима поселка Умирзак
5 403
5 403
0
001
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
5 403
5 403
0
123
Аппарат акима села Баянды
4 192
4 192
0
001
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
4 192
4 192
0
123
Аппарат акима Кызылтобинского сельского округа
4 854
4 854
0
001
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
4 854
4 854
0
452
Отдел финансов
19 1 14
19 530
416
001
Обеспечение деятельности отдела финансов
10 384
10 800
416
002
Создание информационных систем
410
410
0
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
1 000
1 000
0
004
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов
7 320
7 320
0
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
9 283
9 064
-219
001
Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования
9 283
9 064
-219
2
Оборона
3 257
3 257
0
122
Аппарат акима города
3 257
3 257
0
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
3 257
3 257
0
3
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-испонительная деятельность
14 420
14 000
-420
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
14 420
14 000
-420
021
Эксплуатация оборудования и средств по регулированию дорожного движения в населенных пунктах
14 420
14 000
-420
4
Образование
2 414 564
2 415 886
1 322
123
Аппарат акима села Мангистау
11 609
12 601
992
004
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
8 736
9 728
992
005
Организация-бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности
2 873
2 873
0
123
Аппарат акима поселка Умирзак
180
180
0
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности
180
180
0
123
Аппарат акима Кызылтобинского сельскою округа
4 022
4 022
0
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности
4 022
4 022
0
464
Отдел образования
2 347 982
2 360 057
12 075
001
Обеспечение деятельности отдела образования
9 935
9 935
0
003
Общеобразовательное обучение
1 806 322
1 815 227
8 905
004
Информатизация системы среднего образования
1 868
1 868
0
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования района (города областного значения)
21 900
21 900
0
Функциональна я группа
Администратор
бюджетных
программ
Программа
Наименование
Уточнен
ный
бюджет
(апрель)
Уточнен
ный
бюджет
(июнь)
Откло
нение
006
Дополнительное образование для детей и юношества
93 908
67 623
-26 285
007
Проведение школьных олимпиад и внешкольных мероприятий районного (городского) масштаба
6 769
6 769
0
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
404 780
434 235
29 455
108
Разработка и экспертиза технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов (программ)
2 500
2 500
0
467
Отдел строительства
50 771
39 026
-11 745
002
Развитие объектов образования
50 771
39 026
-11 745
6
Социальная помощь и социальное обеспечение
257 376
254 890
-2 486
123
Аппарат акима села Мангистау
451
500
49
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
451
500
49
123
Аппарат акима поселка Умирзак
193
193
0
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
193
193
0
123
Аппарат акима Кызылтобинского сельского округа
194
194
0
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
194
194
0
451
Отдел занятости и социальных программ
256 538
254 003
-2 535
001
Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ
37 833
33 068
-4 765
002
Программа занятости
45 773
45 773
0
004
Оказание социальной помощи специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, проживающим в сельской местности, по приобретению топлива
1 000
1 000
0
005
Государственная адресная социальная помощь
40 009
49 830
9 821
006
Жилищная помощь
10 738
10 738
0
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
38 838
40 865
2 027
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
2 690
2 690
0
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
1 000
1 000
0
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
14 741
14 741
0
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
24 609
24 640
31
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
30 451
20 802
-9 649
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
8 856
8 856
0
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
2 210 600
2 223 569
12 969
123
Аппарат акима села Мангистау
12916
13 767
851
008
Освещение улиц населенных пунктов
5 024
5 375
351
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
2 170
2 170
0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
5 722
5 722
0
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
0
500
500
123
Аппарат акима поселка Умирзак
6317
6317
0
008
Освещение улиц населенных пунктов
1 994
1 994
0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
2 060
2 060
0
01 1
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
2 263
2 263
0
123
Аппарат акима села Баянды
4012
4012
0
008
Освещение улиц населенных пунктов
641
641
0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 378
1 378
0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1 993
1 993
0
123
Аппарат акима Кызылтобинского сельского округа
8 495
8 495
0
008
Освещение улиц населенных пунктов
3 350
3 350
0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 448
1 448
0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
3 697
3 697
0
Функциональна я группа
Администратор
бюджетных
программ
Программа
Наименование
Уточнен
ный
бюджет
(апрель)
Уточнен
ный
бюджет
(июнь)
Откло
нение
467
Отдел строительства
1 390 992
1 377 881
-13 111
003
Строительство жилья
440 295
440 295
0
004
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
786 225
785 054
-1 171
005
Развитие объектов коммунального хозяйства
81 300
77 204
-4 096
006
Развитие системы водоснабжения
79 959
70 200
-9 759
007
Развитие объектов благ оустройства
3 213
5 128
1 915
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
787 868
813 097
25 229
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
1 000
1 000
0
005
Снос аварийного и ветхого жилья
6 250
5 500
-750
015
Освещение улиц в населенных пунктах
144 689
159 189
14 500
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
68 077
68 077
0
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
4 229
4 229
0
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
563 623
575 102
11 479
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
122 337
126 998
4 661
123
Аппарат акима Кызылтобинского сельского округа
7617
7617
0
006
Обеспечение деятельности организаций культуры
7617
7617
0
455
Отдел культуры и развития языков
105 774
110 435
4 661
001
Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков
2 782
2 782
0
003
Поддержка культурно-досуговой работы
89 864
94 525
4 661
006
Функционирование районных (городских) библиотек
13 128
13 128
0
456
Отдел внутренней политики
3 647
3 647
0
001
Обеспечение деятельности отдела внутренней политики
3 647
3 6471
0
465
Отдел физической культуры и спорта
5 299
5 299
0
001
Обеспечение деятельности отдела спорта
2 119
2 119
0
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
2 120
2 120
0
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
1 060
1 060
0
9
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
308 665
292 855
-15810
467
Отдел строительства
308 665
292 855
-15810
009
Развитие теплоэнергетической системы
308 665
292 855
-15810
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
27 587
27 587
0
462
Отдел сельского хозяйства
2 000
2 000
0
001
Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства
2 000
2 0001
0
463
Отдел земельных отношений
25 587
25 587
0
001
Обеспечение деятельности отдела земельных отношений
6 587
6 587
0
004
Организация работ по зонированию земель
19 000
19 000
0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
10 020
10 020
0
467
Отдел строительства
5 475
5 475
0
001
Обеспечение деятельности отдела строительства
5 475
5 475'
0
468
Отдел архитектуры и градостроительства
4 545
4 545
0
001
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и град остро ител ьства
4 545
4 545
0
12
Транспорт и коммуникации
59 500
57 141
-2 359
123
Аппарат акима села Мангистау
2 000
1 900
-100
012
Развитие инфраструктуры автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульного (сельского) округах
2 000
1 900
-100
123
Аппарат акима Кызылтобинского сельского округа
1 000
1 000
0
012
Развитие инфраструктуры автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульного (сельского) округах
1 000
1 000
0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
56 500
54 241
-2 259
022
Развитие транспортной инфраструктуры
2 500
1 980
-520
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
54 000
52 261
-1 739
Функциональна я группа
Администратор
бюджетных
программ
Программа
Наименование
Уточненный
бюджет
(апрель)
Уточнен
ный
бюджет
(июнь)
Откло
нение
13
Прочие
308 678
308 678
0
122
Аппарат акима города
266 850
266 850
0
003
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
266 850
266 850
0
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
3 000
3 000
0
003
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы
3 000
3 000
0
469
Отдел предпринимательства
5 992
5 992
0
001
Обеспечение деятельности отдела предпринимательства
4 992
4 992
0
003
Поддержка предпринимательской деятельности
1 000
1 000
0
452
Отдел финансов
22 077
22 077
0
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на неотложные затраты
6 661
15 661
9 000
013
Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
15416
6416
-9 000
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
10 759
10 759
0
001
Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
10 759
10 759
0
15
Официальные трансферты
24 308
25 108
800
452
Отдел финансов
24 308
25 108
800
006
Возврат целевых трансфертов
24 208
24 208
0
008
Официальные трансферты в Национальный фонд Республики Казахстан
100
900
800
3. ОПЕРАЦИОННОЕ САЛЬДО
-508 467
-508 467
0
4. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА
-508 467
-508 467
0
5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
508 467
508 467
0
Приложение 2
к решению городского маслихата
от 16 июня 2006 года № 25/206
Функциональна я группа
Администратор
бюджетных
программ
Программа
Наименование
1
Государственные услуги общего характера
123
Аппарат акима села Мангистау
001
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
4
Образование
123
Аппарат акима села Мангистау
004
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности
6
Социальная помощь и социальное обеспечение
123
Аппарат акима села Мангистау
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
123
Аппарат акима села Мангистау
008
Освещение улиц населенных пунктов
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
01 1
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
12
Транспорт и коммуникации
123
Аппарат акима села Мангистау
012
Развитие инфраструктуры автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульного (сельского) округах