Құжат мәтініне өту

О внесении изменений в решение Кокпектинского районного маслихата от 26 декабря 2023 года № 10-2 «О Кокпектинском районном бюджете на 2024-2026 годы»

Өзге акт · № 13-3/1 · қабылданған 30.05.2024
Заңдық күші: Қолданыста · 30.05.2024 редакциясы
https://adilet.kz/laws/26-2023-no-10-2-2024-2026-ekb-197308/?version=197308_702132.rus
Басып шығарылды 2026-08-23 · adilet.kz
О внесении изменений в решение Кокпектинского районного маслихата от 26 декабря 2023 года № 10-2 «О Кокпектинском районном бюджете на 2024-2026 годы» Қолданыста Өзге акт ·№ 13-3/1 ·30.05.2024

О внесении изменений в решение Кокпектинского районного маслихата от 26 декабря 2023 года № 10-2 «О Кокпектинском районном бюджете на 2024-2026 годы»

ҚАЗКөкпекті аудандық мәслихатының 2023 жылғы 26 желтоқсандағы № 10-2 «2024-2026 жылдарға арналған Көкпекті аудандық бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қолданыста Өзге акт ·№ 13-3/1 · қабылданған 30.05.2024

ЭКБ деректері 31.07.2026 жаңартылды

Деректемелер және дереккөз
Толық атауы
О внесении изменений в решение Кокпектинского районного маслихата от 26 декабря 2023 года № 10-2 «О Кокпектинском районном бюджете на 2024-2026 годы»
Атауы (қаз.)
Көкпекті аудандық мәслихатының 2023 жылғы 26 желтоқсандағы № 10-2 «2024-2026 жылдарға арналған Көкпекті аудандық бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Акт түрі
Өзге акт
Заңдық күші
Қолданыста
Тізілімдегі мәртебе коды
new
Нөмірі
13-3/1
Қабылданған күні
30.05.2024
Көрсетілген редакция
30.05.2024 · қолданыстағы 197308_702132.rus
Базадағы редакциялар
1
Соңғы өзгеріс
30.05.2024
Мәтін тілі
орысша
НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
G24FJ01331M
ЭКБ идентификаторы
197308
Редакция идентификаторы
197308_702132
Бастапқы дереккөз
ЭКБ zan.gov.kz (API)
Деректер жаңартылды
31.07.2026 11:17

0 О внесении изменений в решение Кокпектинского районного маслихата

от 26 декабря 2023 года № 10-2 «О Кокпектинском районном бюджете на 2024-2026 годы»
Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:

1 1. Внести в решение Кокпектинского районного маслихата «О Кокпектинском районном бюджете на 2024-2026 годы» от 26 декабря 2023 года № 10-2 следующие изменения:

пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить Кокпектинский районный бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 4 459 337,8 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 021 475,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 170,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 3 436 692,8 тысяч тенге;
2) затраты – 4 940 880,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 64 724,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 107 068,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 42 344,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 501 433,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -501 433,0 тысяч тенге:
поступление займов – 107 068,0 тысяч тенге;
погашение займов – 48 953,9 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 559 547,1 тысяч тенге.»;
приложения 1, 4, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.

2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

3 Районный бюджет на 2024 год

Приложение 1 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 30 мая 2024 года
№ 13-3/1
Приложение 1 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 10-2
Районный бюджет на 2024 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма (тысяч тенге)
1
2
3
4
5
І. Доходы
4 459 337,8
1
Налоговые поступления
1 021 475,0
01
Подоходный налог
578 385,0
1
Корпоративный подоходный налог
118 000,0
2
Индивидуальный подоходный налог
460 385,0
03
Социальный налог
383 902,0
1
Социальный налог
383 902,0
04
Hалоги на собственность
31 618,0
1
Hалоги на имущество
27 413,0
5
Единый земельный налог
4 205,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
21 570,0
2
Акцизы
1 200,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
20 170,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
200,0
5
Налог на игорный бизнес
0,0
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
6 000,0
1
Государственная пошлина
6 000,0
2
Неналоговые поступления
1 170,0
01
Доходы от государственной собственности
1 070,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
1 050,0
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
20,0
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
100,0
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
100,0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые
государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
0,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
0,0
06
Прочие неналоговые поступления
0,0
1
Прочие неналоговые поступления
0,0
3
Поступления от продажи основного капитала
0,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
0,0
1
Продажа земли
0,0
2
Продажа нематериальных активов
0,0
4
Поступления трансфертов
3 436 692,8
01
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
0,0
3
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
0,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
3 436 692,8
2
Трансферты из областного бюджета
3 436 692,8
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма
(тысяч тенге)
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
4 940 880,7
01
Государственные услуги общего характера
984 751,5
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
336 568,0
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
46 962,0
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
46 962,0
003
Капитальные расходы государственного органа
0,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
289 606,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
228 953,0
003
Капитальные расходы государственного органа
5 835,0
107
Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты
0,0
113
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
54 818,0
2
Финансовая деятельность
138 415,0
452
Отдел финансов района (города областного значения)
138 415,0
001
Услуги по реализации государственной политики в
области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
44 054,0
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
1 560,0
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
900,0
018
Капитальные расходы государственного органа
91 901,0
028
Приобретение имущества в коммунальную собственность
0,0
113
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
0,0
5
Планирование и статистическая деятельность
35 689,0
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
35 689,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
34 799,0
004
Капитальные расходы государственного органа
890,0
9
Прочие государственные услуги общего характера
474 079,5
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района
50 845,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
50 845,0
007
Капитальные расходы государственного органа
0,0
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
423 234,5
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
127 634,5
003
Капитальные расходы государственного органа
0,0
113
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
295 600,0
02
Оборона
27 071,0
1
Военные нужды
14 683,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
14 683,0
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской
обязанности
14 683,0
2
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
12 388,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
12 388,0
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
10 083,0
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
2 305,0
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
4 596,0
9
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
4 596,0
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
4 596,0
019
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
4 596,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
606 825,0
1
Социальное обеспечение
99 955,0
451
Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения)
99 955,0
005
Государственная адресная социальная помощь
99 955,0
2
Социальная помощь
392 173,0
451
Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения)
392 173,0
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
87 973,0
006
Оказание жилищной помощи
5 600,0
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
43 938,0
010
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
1 118,0
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
211 413,0
017
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
42 131,0
9
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
114 697,0
451
Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения)
114 697,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
48 682,0
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
3 887,0
021
Капитальные расходы государственного органа
580,0
050
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
56 507,0
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
2 041,0
094
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
3 000,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
719 254,5
1
Жилищное хозяйство
506 426,5
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
506 426,5
008
Организация сохранения государственного жилищного фонда
1 963,0
011
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
119 000,0
033
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
385 463,5
2
Коммунальное хозяйство
206 276,0
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
206 276,0
016
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
90 000,0
018
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
11 193,0
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
105 083,0
3
Благоустройство населенных пунктов
6 552,0
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
6 552,0
025
Освещение улиц в населенных пунктах
5 603,0
029
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
949,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
564 531,2
1
Деятельность в области культуры
235 610,2
457
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения)
235 610,2
003
Поддержка культурно-досуговой работы
235 610,2
2
Спорт
69 784,0
457
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения)
69 784,0
008
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
39 516,0
009
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
14 880,0
010
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
15 388,0
3
Информационное пространство
90 546,0
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
36 000,0
002
Услуги по проведению государственной информационной политики
36 000,0
457
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения)
54 546,0
006
Функционирование районных (городских) библиотек
44 462,0
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
10 084,0
9
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
168 591,0
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
77 023,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
42 237,0
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
31 106,0
006
Капитальные расходы государственного органа
3 080,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
600,0
457
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения)
91 568,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта
66 108,0
014
Капитальные расходы государственного органа
0,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
15 860,0
113
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
9 600,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
60 546,0
6
Земельные отношения
37 316,0
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
37 316,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
32 966,0
006
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел
3 000,0
007
Капитальные расходы государственного органа
1 350,0
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
23 230,0
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
23 230,0
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
23 230,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
64 859,0
2
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
64 859,0
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
64 859,0
005
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
64 859,0
12
Транспорт и коммуникации
534 000,0
1
Автомобильный транспорт
534 000,0
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
534 000,0
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
134 000,0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
400 000,0
9
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
0,0
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
0,0
024
Организация внутри поселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
0,0
13
Прочие
362 595,0
3
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
0,0
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
0,0
055
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы
0,0
9
Прочие
362 595,0
452
Отдел финансов района (города областного значения)
0,0
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
0,0
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
362 595,0
077
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
362 595,0
14
Обслуживание долга
56 544,0
1
Обслуживание долга
56 544,0
452
Отдел финансов района (города областного значения)
56 544,0
013
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
56 544,0
15
Трансферты
955 307,5
1
Трансферты
955 307,5
452
Отдел финансов района (города областного значения)
955 307,5
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
21 840,0
007
Бюджетные изъятия
0,0
024
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
85 937,0
038
Субвенции
369 040,0
054
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
478 490,5
III. Чистое бюджетное кредитование
64 724,0
Бюджетные кредиты
107 068,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
107 068,0
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
107 068,0
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
107 068,0
006
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
107 068,0
Погашение бюджетных кредитов
42 344,0
5
Погашение бюджетных кредитов
42 344,0
01
Погашение бюджетных кредитов
42 344,0
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
42 344,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
13
Прочие
0,0
9
Прочие
0,0
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
0,0
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
501 433,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
-501 433,0
Поступление займов
107 068,0
7
Поступления займов
107 068,0
01
Внутренние государственные займы
107 068,0
2
Договоры займа
107 068,0
Погашение займов
48 953,9
16
Погашение займов
48 953,9
1
Погашение займов
48 953,9
452
Отдел финансов района (города областного значения)
48 953,9
008
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
42 344,0
021
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета
6 609,9
8
Используемые остатки бюджетных средств
559 547,1
01
Остатки бюджетных средств
559 547,1
1
Свободные остатки бюджетных средств
559 547,1
+

4 Целевые текущие трансферты из областного бюджета на 2024 год

Приложение 2 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 30 мая 2024 года
№ 13-3/1
Приложение 4 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 10-2
Целевые текущие трансферты из областного бюджета на 2024 год

Наименование
Сумма
(тысяч тенге)
1
На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан, в том числе:
43 464,0
-на увеличение норм обеспечения лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами
15 362,0
-услуги индивидуального помощника
4 047,0
-протезно-ортопедические, сурдотехнические, тифлотехнические средства, специальные средства передвижения (кресло-коляски), расширение технических вспомогательных (компенсаторных) средств, портативный тифлокомпьютер с синтезом речи, с встроенным вводом/выводом
16 900,0
-санаторно-курортное лечение
7 155,0
2
На выплату государственной адресной социальной помощи, в том числе:
80 176,0
- на выплату адресной социальной помощи
70 000,0
- на гарантированный социальный пакет детям
10 176,0
3
На социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан:
19 875,0
- участникам ВОВ, лиц с инвалидностью ВОВ, лицам приравненные к участникам и лиц с инвалидностью ВОВ, ЧАЭС, семьям военнослужащих, погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие ранения, семьям воинов, погибших в Афганистане, Таджикистане, Карабахе
11 520,0
-многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать героиня» и награжденные орденом «Материнская слава» 1, 2 степени и имеющим четыре и более совместно проживающих несовершеннолетних детей
8 355,0
4
На установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений
42 362,0
5
На повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения
91 208,0
6
Распределение сумм целевых трансфертов из областного бюджета районным (городов областного значения) бюджетам
101 359,0
7
Распределение сумм целевых трансфертов из областного бюджета районным (городов областного значения) бюджетам
в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі»
522 512,0
8
Распределение сумм целевых трансфертов из областного бюджета районным (городов областного значения) бюджетам в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог
440 000,0
9
На введение дополнительных обязательных пенсионных взносов работодателя для работников бюджетной сферы
13 942,0
10
Распределение сумм целевых текущих трансфертов из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
85 937,0
Итого
1 440 835,0

5 Целевые трансферты на развитие из областного бюджета на 2024 год

Приложение 3 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 30 мая 2024 года
№ 13-3/1
Приложение 5 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 10-2
Целевые трансферты на развитие из областного бюджета на 2024 год

Наименование
Сумма
(тысяч тенге)
1
Распределение сумм целевых трансфертов из областного бюджета районным бюджетам
9 712,0
Разработка ПСД на строительство пешеходного моста в с Кокпекты
9 712,0
2
Распределение сумм целевых трансфертов на развитие из областного бюджета районным бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения
5 083,0
Строительство водопроводных сетей в с.Акой
1 000,0
Разработка ПСД на строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Ажа
4 083,0
3
Распределение сумм целевых трансфертов на развитие из областного бюджета районным бюджетам на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
41 360,0
разработка ПСД «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к арендным жилым домам в селе Кокпекты Кокпектинского района»
15 276,0
Разработка ПСД «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинскому пункту в селе Шариптогай Кокпектинского района области Абай»
4 337,0
Разработка ПСД «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинскому пункту в селе Мамай Кокпектинского района области Абай»
4 317,0
Разработка ПСД «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинскому пункту в селе Бигаш Кокпектинского района области Абай»
4 248,0
Разработка ПСД «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинскому пункту в селе Карамойыл Кокпектинского района области Абай»
4 389,0
Разработка ПСД «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинскому пункту в селе Ушкумей Кокпектинского района области Абай»
4 376,0
Разработка ПСД «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к фельдшерско-акушерским пунктам в селе Ульгилималши Кокпектинского района области Абай»
4 417,0
4
Распределение сумм целевых трансфертов на развитие из областного бюджета районным бюджетам на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
301 750,5
Строительство инженерных сетей для медицинского пункта в с.Ушкумей Кокпектинского района
46 036,1
Строительство инженерных сетей для медицинского пункта в с.Мамай Кокпектинского района
48 097,9
Строительство инженерных сетей для медицинского пункта в с.Ульгилималши Кокпектинского района
55 134,3
Строительство инженерных сетей для медицинского пункта в с.Карамойыл Кокпектинского района
61 023,6
Строительство инженерных сетей для медицинского пункта в с.Шариптогай Кокпектинского района
40 359,1
Строительство инженерных сетей для медицинского пункта в с.Бигаш Кокпектинского района
51 099,5
Итого
357 905,5