О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2023 года № 14/3-VIII «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2024-2026 годы»
ҚАЗӨскемен қалалық мәслихатының 2023 жылғы 26 желтоқсандағы № 14/3-VIII «Өскемен қаласының 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
ЭКБ деректері 31.07.2026 жаңартылды
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2023 года № 14/3-VIII «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2024-2026 годы»
- Атауы (қаз.)
- Өскемен қалалық мәслихатының 2023 жылғы 26 желтоқсандағы № 14/3-VIII «Өскемен қаласының 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- new
- Нөмірі
- 26/2-VIII
- Қабылданған күні
- 17.10.2024
- Көрсетілген редакция
- 17.10.2024 · қолданыстағы 201874_724526.rus
- Базадағы редакциялар
- 1
- Соңғы өзгеріс
- 17.10.2024
- Мәтін тілі
- орысша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- G24VA00262M
- ЭКБ идентификаторы
- 201874
- Редакция идентификаторы
- 201874_724526
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 31.07.2026 09:09
0 О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2023 года № 14/3-VIII «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2024-2026 годы»
Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
1 1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2023 года № 14/3-VIII «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2024-2026 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 191729) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет города на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 120 072 386,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 65 742 924,2 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 020 907,4 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 8 301 831,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 45 006 723,4 тысяч тенге;
2) затраты – 117 159 296,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -329 386,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 329 386,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 626 381,5 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 660 721,5 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 34 340,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 2 616 093,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -2 616 093,9 тысяч тенге;
поступление займов – 3 501 270,0 тысяч тенге;
погашение займов – 7 970 217,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 852 853,1 тысяч тенге.»;
пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2024 год в сумме 916 105,3 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
3 Бюджет города Усть-Каменогорска на 2024 год
Приложение к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 17 октября 2024 года
№ 26/2-VIII
Приложение 1 к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 14/3-VIII
Бюджет города Усть-Каменогорска на 2024 год
Категория
Всего доходы (тысяч тенге)
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. ДОХОДЫ
120 072 386,0
1
Налоговые поступления
65 742 924,2
01
Подоходный налог
45 923 905,2
1
Корпоративный подоходный налог
26 967 234,5
2
Индивидуальный подоходный налог
18 956 670,7
03
Социальный налог
7 986 449,2
1
Социальный налог
7 986 449,2
04
Налоги на собственность
8 062 667,6
1
Налоги на имущество
4 646 250,0
3
Земельный налог
610 491,0
4
Налог на транспортные средства
2 805 926,6
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
1 370 191,0
2
Акцизы
112 445,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
210 000,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
1 047 746,0
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
2 399 711,2
1
Государственная пошлина
2 399 711,2
2
Неналоговые поступления
1 020 907,4
01
Доходы от государственной собственности
143 365,6
4
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
4 000,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
136 531,0
7
Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из государственного бюджета
2 834,6
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
3 068,8
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
3 068,8
06
Прочие неналоговые поступления
874 473,0
1
Прочие неналоговые поступления
874 473,0
3
Поступления от продажи основного капитала
8 301 831,0
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
7 713 831,0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
7 713 831,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
588 000,0
1
Продажа земли
288 000,0
2
Продажа нематериальных активов
300 000,0
4
Поступления трансфертов
45 006 723,4
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
45 006 723,4
2
Трансферты из областного бюджета
45 006 723,4
Функциональная группа
Всего затраты (тысяч тенге)
Администратор бюджетных программ
Бюджетная программа
Наименование
1
2
3
4
5
II. ЗАТРАТЫ
117 159 296,6
01
Государственные услуги общего характера
3 047 544,2
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
61 546,0
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
60 503,0
005
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
1 043,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
532 058,1
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
532 016,1
003
Капитальные расходы государственного органа
42,0
452
Отдел финансов района (города областного значения)
527 504,4
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
249 110,1
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
22 439,0
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
1 707,6
018
Капитальные расходы государственного органа
254 247,7
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
92 854,3
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
90 981,3
061
Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии
1 873,0
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
83 699,9
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
83 699,9
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
252 508,8
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
252 508,8
467
Отдел строительства района (города областного значения)
1 260 386,9
040
Развитие объектов государственных органов
1 260 386,9
486
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
236 985,8
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне
232 602,9
003
Капитальные расходы государственного органа
4 382,9
02
Оборона
117 983,5
122
Аппарат акима района (города областного значения)
117 983,5
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
117 983,5
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
131 179,7
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
131 179,7
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
131 179,7
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
4 307 498,4
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
4 037 401,1
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
175 750,3
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
6 580,0
005
Государственная адресная социальная помощь
198 730,0
006
Оказание жилищной помощи
3 077,0
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
553 901,0
010
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
32 691,0
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
5 663,0
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
195 057,3
015
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью
831 541,8
017
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
1 762 130,5
021
Капитальные расходы государственного органа
1 948,0
050
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
145 703,1
054
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
24 757,0
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
2 371,1
094
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
97 500,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
270 097,3
068
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
270 097,3
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
46 860 859,7
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
8 587 145,7
015
Освещение улиц в населенных пунктах
3 015 807,0
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
2 227,5
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
19 911,0
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
2 504 017,0
027
Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
18 144,0
028
Развитие коммунального хозяйства
402 666,2
029
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
2 453 152,0
048
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
171 221,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
31 107 568,2
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
10 828 025,3
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
19 539 575,1
025
Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
11 028,8
098
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
728 939,0
486
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
22 381,0
009
Изъятие земельных участков для государственных нужд
22 381,0
491
Отдел жилищных отношений района (города областного значения)
7 143 764,8
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
118 375,5
005
Организация сохранения государственного жилищного фонда
368 832,9
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
163 615,0
059
Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту
940 457,4
098
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
5 552 484,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
1 588 761,5
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
1 045 905,9
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
35 602,0
003
Поддержка культурно-досуговой работы
635 098,9
006
Функционирование районных (городских) библиотек
371 586,0
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
2 299,0
010
Капитальные расходы государственного органа
1 320,0
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
389 129,6
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
59 617,0
002
Услуги по проведению государственной информационной политики
190 074,0
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
132 897,5
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
6 541,1
467
Отдел строительства района (города областного значения)
150,0
008
Развитие объектов спорта
150,0
804
Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)
153 576,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма
43 326,0
004
Регулирование туристической деятельности
6 345,0
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
6 996,0
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
70 162,0
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
26 747,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
2 107,6
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
1 107,6
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
1 107,6
467
Отдел строительства района (города областного значения)
1 000,0
056
Строительство приютов, пунктов временного содержания для животных
1 000,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
276 955,2
467
Отдел строительства района (города областного значения)
186 630,7
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
146 303,0
017
Капитальные расходы государственного органа
40 327,7
486
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
90 324,5
004
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
90 324,5
12
Транспорт и коммуникации
19 205 694,9
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
19 205 694,9
022
Развитие транспортной инфраструктуры
3 493 102,5
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
6 054 951,3
024
Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
305 551,0
037
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
5 520 092,9
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
3 831 997,2
13
Прочие
942 211,3
452
Отдел финансов района (города областного значения)
916 105,3
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
916 105,3
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
26 106,0
006
Поддержка предпринимательской деятельности
26 106,0
14
Обслуживание долга
1 079 481,0
452
Отдел финансов района (города областного значения)
1 079 481,0
013
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
1 079 481,0
15
Трансферты
39 599 019,6
452
Отдел финансов района (города областного значения)
39 599 019,6
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
681 338,7
024
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
38 917 674,8
054
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
6,1
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
-329 386,0
Бюджетные кредиты
0,0
5
Погашение бюджетных кредитов
329 386,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
626 381,5
4
Приобретение финансовых активов
660 721,5
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
660 721,5
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
660 721,5
6
Поступления от продажи финансовых активов государства
34 340,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
2 616 093,9
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА)
-2 616 093,9
7
Поступления займов
3 501 270,0
01
Внутренние государственные займы
3 501 270,0
2
Договоры займа
3 501 270,0
16
Погашение займов
7 970 217,0
452
Отдел финансов района (города областного значения)
7 970 217,0
008
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
7 970 217,0
8
Используемые остатки бюджетных средств
1 852 853,1
01
Остатки бюджетных средств
1 852 853,1
1
Свободные остатки бюджетных средств
1 852 853,1