О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2024 года № 30/3-VIII «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2025-2027 годы»
ҚАЗӨскемен қалалық мәслихатының 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 30/3-VIII «Өскемен қаласының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
ЭКБ деректері 31.07.2026 жаңартылды
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2024 года № 30/3-VIII «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2025-2027 годы»
- Атауы (қаз.)
- Өскемен қалалық мәслихатының 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 30/3-VIII «Өскемен қаласының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- new
- Нөмірі
- 33/2-VIII
- Қабылданған күні
- 23.04.2025
- Қолданысқа енгізілген күні
- 01.01.2025
- Көрсетілген редакция
- 23.04.2025 · қолданыстағы 209526_754392.rus
- Базадағы редакциялар
- 1
- Соңғы өзгеріс
- 23.04.2025
- Мәтін тілі
- орысша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- G25VA00332M
- ЭКБ идентификаторы
- 209526
- Редакция идентификаторы
- 209526_754392
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 31.07.2026 04:55
0 О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2024 года № 30/3-VIII «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2025-2027 годы»
Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
1 1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2024 года № 30/3-VIII «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2025-2027 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 205573) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет города на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 110 486 951,1 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 70 498 519,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 466 806,2 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 11 981 088,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 27 540 537,9 тысяч тенге;
2) затраты – 104 410 779,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 7 864,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 7 864,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 602 005,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 1 602 005,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 4 466 302,7 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -4 466 302,7 тысяч тенге;
поступление займов – 6 359 348,0 тысяч тенге;
погашение займов – 11 759 974,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 934 323,3 тысяч тенге.»;
пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2025 год в сумме 886 349,4 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
3 Бюджет города Усть-Каменогорска на 2025 год
Приложение к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 23 апреля 2025 года
№ 33/2-VIII
Приложение 1 к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 30/3-VIII
Бюджет города Усть-Каменогорска на 2025 год
Категория
Всего доходы (тысяч тенге)
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. ДОХОДЫ
110 486 951,1
1
Налоговые поступления
70 498 519,0
01
Подоходный налог
49 983 703,0
1
Корпоративный подоходный налог
30 537 096,0
2
Индивидуальный подоходный налог
19 446 607,0
03
Социальный налог
7 783 293,0
1
Социальный налог
7 783 293,0
04
Налоги на собственность
8 322 291,0
1
Налоги на имущество
4 650 923,0
3
Земельный налог
600 000,0
4
Налог на транспортные средства
3 071 368,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
1 609 232,0
2
Акцизы
118 500,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
202 284,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
1 288 448,0
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
2 800 000,0
1
Государственная пошлина
2 800 000,0
2
Неналоговые поступления
466 806,2
01
Доходы от государственной собственности
137 742,0
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
350,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
137 392,0
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
2 500,0
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
2 500,0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
1 600,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
1 600,0
06
Прочие неналоговые поступления
324 964,2
1
Прочие неналоговые поступления
324 964,2
3
Поступления от продажи основного капитала
11 981 088,0
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
11 494 588,0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
11 494 588,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
486 500,0
1
Продажа земли
450 000,0
2
Продажа нематериальных активов
36 500,0
4
Поступления трансфертов
27 540 537,9
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
27 540 537,9
2
Трансферты из областного бюджета
27 540 537,9
Функциональная группа
Всего затраты (тысяч тенге)
Администратор бюджетных программ
Бюджетная программа
Наименование
1
2
3
4
5
II. ЗАТРАТЫ
104 410 779,4
01
Государственные услуги общего характера
2 186 394,5
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
62 485,0
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
60 951,0
003
Капитальные расходы государственного органа
1 534,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
604 751,4
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
558 732,4
003
Капитальные расходы государственного органа
46 019,0
452
Отдел финансов района (города областного значения)
464 890,4
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
278 132,9
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
23 561,0
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
1 294,0
018
Капитальные расходы государственного органа
27 782,5
028
Приобретение имущества в коммунальную собственность
134 120,0
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
106 922,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
101 349,0
004
Капитальные расходы государственного органа
3 578,0
061
Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии
1 995,0
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
99 439,1
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
91 773,1
007
Капитальные расходы государственного органа
445,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
7 221,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
542 118,1
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
530 590,1
013
Капитальные расходы государственного органа
10 250,0
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
1 278,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
15 100,0
040
Развитие объектов государственных органов
15 100,0
486
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
290 688,5
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне
290 688,5
02
Оборона
126 032,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
126 032,0
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
120 707,0
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
5 325,0
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
195 992,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
195 992,0
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
195 992,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
5 432 735,4
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
5 167 372,4
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
192 121,0
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
7 008,0
005
Государственная адресная социальная помощь
864 401,0
006
Оказание жилищной помощи
10 833,0
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
683 973,0
010
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
45 651,0
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
8 863,0
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
216 482,0
015
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью
906 338,7
017
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
1 838 674,0
050
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
216 126,0
054
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
25 870,0
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
44 531,7
094
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
106 500,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
265 363,0
068
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
265 363,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
30 562 568,5
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
7 486 236,6
015
Освещение улиц в населенных пунктах
3 001 029,0
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
102 228,0
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
25 911,0
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
2 780 838,0
028
Развитие коммунального хозяйства
100,0
029
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
1 575 630,6
048
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
500,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
19 683 119,8
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
4 765 037,6
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
8 521 837,2
098
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
6 396 245,0
486
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
852,0
009
Изъятие земельных участков для государственных нужд
852,0
491
Отдел жилищных отношений района (города областного значения)
3 392 360,1
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
100 673,2
003
Капитальные расходы государственного органа
4 002,4
005
Организация сохранения государственного жилищного фонда
547 033,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
985,5
059
Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту
696 109,0
098
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
2 043 557,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
2 265 359,0
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
1 591 364,5
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
35 964,0
003
Поддержка культурно-досуговой работы
811 953,5
006
Функционирование районных (городских) библиотек
408 073,0
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
2 448,0
010
Капитальные расходы государственного органа
350,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
332 576,0
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
360 993,5
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
64 791,0
002
Услуги по проведению государственной информационной политики
173 628,0
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
120 074,5
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
2 500,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
96 520,0
008
Развитие объектов спорта
96 520,0
804
Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)
216 481,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма
47 335,0
004
Регулирование туристической деятельности
30 757,0
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
25 885,0
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
84 013,0
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
28 491,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
79 453,4
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
5 701,4
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
5 701,4
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
53 752,0
071
Мероприятия по охране окружающей среды
53 752,0
486
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
20 000,0
008
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел
20 000,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
767 665,2
467
Отдел строительства района (города областного значения)
490 290,3
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
488 544,9
017
Капитальные расходы государственного органа
1 745,4
486
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
277 374,9
004
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
277 374,9
12
Транспорт и коммуникации
21 927 657,2
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
21 927 657,2
022
Развитие транспортной инфраструктуры
5 524 275,0
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
6 957 965,8
024
Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
60 000,0
037
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
5 524 486,0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
3 860 930,4
13
Прочие
1 000 950,4
452
Отдел финансов района (города областного значения)
886 349,4
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
886 349,4
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
27 000,0
003
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
27 000,0
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
87 601,0
006
Поддержка предпринимательской деятельности
27 403,0
011
Поддержка субъектов предпринимательства
60 198,0
14
Обслуживание долга
883 180,0
452
Отдел финансов района (города областного значения)
883 180,0
013
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
883 180,0
15
Трансферты
38 982 791,8
452
Отдел финансов района (города областного значения)
38 982 791,8
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
269 310,6
024
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
38 713 480,2
054
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
1,0
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
7 864,0
Бюджетные кредиты
7 864,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
7 864,0
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
7 864,0
006
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
7 864,0
5
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
1 602 005,0
4
Приобретение финансовых активов
1 602 005,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1 602 005,0
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
1 602 005,0
6
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
4 466 302,7
VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА)
-4 466 302,7
7
Поступления займов
6 359 348,0
01
Внутренние государственные займы
6 359 348,0
2
Договоры займа
6 359 348,0
16
Погашение займов
11 759 974,0
452
Отдел финансов района (города областного значения)
11 759 974,0
008
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
11 759 974,0
8
Используемые остатки бюджетных средств
934 323,3
01
Остатки бюджетных средств
934 323,3
1
Свободные остатки бюджетных средств
934 323,3