О внесении изменений в решение Каракиянского районного маслихата от 26 декабря 2025 года № 35/287 «О бюджете сел, сельских округов на 2026-2028 годы»
ҚАЗҚарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 35/287 «2026-2028 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
ЭКБ деректері 15.09.2026 жаңартылды
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О внесении изменений в решение Каракиянского районного маслихата от 26 декабря 2025 года № 35/287 «О бюджете сел, сельских округов на 2026-2028 годы»
- Атауы (қаз.)
- Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 35/287 «2026-2028 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- exe
- Нөмірі
- 44/348
- Қабылданған күні
- 07.09.2026
- Қолданысқа енгізілген күні
- 01.01.2026
- Көрсетілген редакция
- 07.09.2026 · қолданыстағы I229950_1.rus
- Базадағы редакциялар
- 1
- Соңғы өзгеріс
- 07.09.2026
- Мәтін тілі
- орысша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- G26MD44348M
- ЭКБ идентификаторы
- 229950
- Редакция идентификаторы
- I229950_1
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 15.09.2026 03:32
0 О внесении изменений в решение Каракиянского районного маслихата от 26 декабря 2025 года № 35/287 «О бюджете сел, сельских округов на 2026-2028 годы»
Каракиянский районный маслихат ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение Каракиянского районного маслихата «О бюджетах сел, сельских округов на 2026-2028 годы» от 26 декабря 2025 года № 35/287 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет сел, сельских округов на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 2 097 930,8 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 527 971,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 471,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи
основного капитала – 1000,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 1 568 488,8 тысячи тенге;
2) затраты – 2 105 002,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям
с финансовыми активами – 0 тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи
финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 7 071,3 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита
(использование профицита) бюджета – 7 071,3 тысячи тенге;
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки
бюджетных средств – 7 071,3 тысячи тенге.»;
пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Учесть, что из районного бюджета на 2026 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 1 568 488,8 тысячи тенге, в том числе:
сельского округа Болашак – 68 293,7 тысяч тенге;
сельского округа Бостан – 130 911,9 тысяч тенге;
села Жетыбай – 327 425,4 тысяч тенге;
сельского округа Куланды – 130 064,2 тысяч тенге;
села Курык – 437 722,9 тысячи тенге;
села Мунайшы – 212 136,3 тысяч тенге;
села Сенек – 261 934,4 тысяч тенге.»;
приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
3 Бюджет сельского округа Болашак на 2026 год
Приложение 1
к решению Каракиянского
районного маслихата
от «7» сентября 2026 года № 44/348
Бюджет сельского округа Болашак на 2026 год
Категория/
Функциональная группа
Наименование
Сумма тысяч тенге
Класс/
Администратор бюджетных программ
Подкласс/
Программа
1
2
3
ДОХОДЫ
71 175,7
1
Налоговые поступления
2 687,0
01
Подоходный налог
675,0
2
Индивидуальный подоходный налог
675,0
04
Hалоги на собственность
1 180,0
4
Hалог на транспортные средства
1 180,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
832,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
832,0
2
Неналоговые поступления
195,0
01
Доходы от государственной собственности
195,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
195,0
5
Поступления трансфертов
68 293,7
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
68 293,7
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
68 293,7
ЗАТРАТЫ
71 229,0
01
Государственные услуги общего характера
41 873,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
41 873,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
41 873,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
27 826,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
27 826,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
7 830,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
19 996,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
1 530,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
730,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
730,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
800,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
800,0
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
0,0
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
- 53,3
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
53,3
9
Используемые остатки бюджетных средств
53,3
01
Остатки бюджетных средств
53,3
1
Свободные остатки бюджетных средств
53,3
4 Бюджет сельского округа Бостан на 2026 год
Приложение 2
к решению Каракиянского
районного маслихата
от «7» сентября 2026 года № 44/348
Бюджет сельского округа Бостан на 2026 год
Категория/
Функциональная группа
Наименование
Сумма тысяч тенге
Класс/
Администратор бюджетных программ
Подкласс/
Программа
1
2
3
ДОХОДЫ
150 009,9
1
Налоговые поступления
19 098,0
01
Подоходный налог
3 183,0
2
Индивидуальный подоходный налог
3 183,0
04
Hалоги на собственность
13 892,0
1
Hалоги на имущество
200,0
3
Земельный налог
28,0
4
Hалог на транспортные средства
13 664,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
2 023,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
2 023,0
5
Поступления трансфертов
130 911,9
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
130 911,9
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
130 911,9
ЗАТРАТЫ
150 143,0
01
Государственные услуги общего характера
46 780,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
46 780,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
46 780,0
022
Капитальные расходы государственного органа
0,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
101 563,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
9 300,0
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
9 300,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
92 263,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
3 068,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
25 000,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
64 195,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
1 800,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
800,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
800,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 000,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
1 000,0
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
0,0
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
- 133,1
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
133,1
9
Используемые остатки бюджетных средств
133,1
01
Остатки бюджетных средств
133,1
1
Свободные остатки бюджетных средств
133,1
5 Бюджет села Жетыбай на 2026 год
Приложение 3
к решению Каракиянского
районного маслихата
от «7» сентября 2026 года № 44/348
Бюджет села Жетыбай на 2026 год
Категория/
Функциональная группа
Наименование
Сумма тысяч тенге
Класс/
Администратор бюджетных программ
Подкласс/
Программа
1
2
3
ДОХОДЫ
553 951,4
1
Налоговые поступления
226 526,0
01
Подоходный налог
99 320,0
2
Индивидуальный подоходный налог
99 320,0
04
Hалоги на собственность
76 860,0
1
Hалоги на имущество
600,0
3
Земельный налог
391,0
4
Hалог на транспортные средства
75 669,0
5
Единый земельный налог
200,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
50 346,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
50 346,0
5
Поступления трансфертов
327 425,4
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
327 425,4
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
327 425,4
ЗАТРАТЫ
555 494,0
01
Государственные услуги общего характера
90 667,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
90 667,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
90 667,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
458 855,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
458 855,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
48 413,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
115 698,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
294 744,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
5 972,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
4 772,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
4 772,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 200,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
1 200,0
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
0,0
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
- 1 542,6
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
1 542,6
9
Используемые остатки бюджетных средств
1 542,6
01
Остатки бюджетных средств
1 542,6
1
Свободные остатки бюджетных средств
1 542,6
6 Бюджет сельского округа Куланды на 2026 год
Приложение 4
к решению Каракиянского
районного маслихата
от «7» сентября 2026 года № 44/348
Бюджет сельского округа Куланды на 2026 год
Категория/
Функциональная группа
Наименование
Сумма тысяч тенге
Класс/
Администратор бюджетных программ
Подкласс/Программа
1
2
3
ДОХОДЫ
142 384,2
1
Налоговые поступления
12 320,0
01
Подоходный налог
4 246,0
2
Индивидуальный подоходный налог
4 246,0
04
Hалоги на собственность
7 956,0
1
Hалоги на имущество
200,0
3
Земельный налог
10,0
4
Hалог на транспортные средства
7 000,0
5
Единый земельный налог
746,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
118,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
118,0
5
Поступления трансфертов
130 064,2
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
130 064,2
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
130 064,2
ЗАТРАТЫ
143 292,0
01
Государственные услуги общего характера
62 987,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
62 987,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
62 987,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
78 245,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
8 000,0
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
8 000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
70 245,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
7 638,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
25 000,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
37 607,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
2 060,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 002,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
1 002,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 058,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
1 058,0
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
0,0
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
- 907,8
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
907,8
9
Используемые остатки бюджетных средств
907,8
01
Остатки бюджетных средств
907,8
1
Свободные остатки бюджетных средств
907,8
7 Бюджет села Курык на 2026 год
Приложение 5
к решению Каракиянского
районного маслихата
от «7» сентября 2026 года № 44/348
Бюджет села Курык на 2026 год
Категория/Функциональная группа
Наименование
Сумма тысяч тенге
Класс/Администратор бюджетных программ
Подкласс/Программа
1
2
3
ДОХОДЫ
612 443,9
1
Налоговые поступления
173 445,0
01
Подоходный налог
55 000,0
2
Индивидуальный подоходный налог
55 000,0
04
Hалоги на собственность
67 832,0
1
Hалоги на имущество
700,0
3
Земельный налог
24 200,0
4
Hалог на транспортные средства
42 432,0
5
Единый земельный налог
500,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
50 613,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
50 600,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
13,0
2
Неналоговые поступления
276,0
01
Доходы от государственной собственности
276,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
276,0
3
Поступления от продажи основного капитала
1 000,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
1 000,0
1
Продажа земли
1 000,0
5
Поступления трансфертов
437 722,9
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
437 722,9
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
437 722,9
ЗАТРАТЫ
614 515,2
01
Государственные услуги общего характера
128 396,2
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
128 396,2
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
128 396,2
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
485 490,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
16 000,0
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
16 000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
469 490,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
70 134,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
111 074,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
288 282,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
629,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
0,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
629,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
629,0
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
0,0
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
- 2 071,3
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
2 071,3
9
Используемые остатки бюджетных средств
2 071,3
01
Остатки бюджетных средств
2 071,3
1
Свободные остатки бюджетных средств
2 071,3
8 Бюджет села Мунайшы на 2026 год
Приложение 6
к решению Каракиянского
районного маслихата
от «7» сентября 2026 года № 44/348
Бюджет села Мунайшы на 2026 год
Категория/
Функциональная группа
Наименование
Сумма тысяч тенге
Класс/
Администратор бюджетных программ
Подкласс/
Программа
1
2
3
ДОХОДЫ
283 602,3
1
Налоговые поступления
71 466,0
01
Подоходный налог
16 500,0
2
Индивидуальный подоходный налог
16 500,0
04
Hалоги на собственность
26 348,0
1
Hалоги на имущество
200,0
3
Земельный налог
382,0
4
Hалог на транспортные средства
25 266,0
5
Единый земельный налог
500,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
28 618,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
28 618,0
5
Поступления трансфертов
212 136,3
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
212 136,3
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
212 136,3
ЗАТРАТЫ
285 011,5
01
Государственные услуги общего характера
69 231,5
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
69 231,5
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
69 231,5
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
215 091,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
8 000,0
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
8 000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
207 091,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
29 250,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
59 988,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
117 853,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
689,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
206,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
206,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
483,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
483,0
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
0,0
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
- 1 409,2
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
1 409,2
9
Используемые остатки бюджетных средств
1 409,2
01
Остатки бюджетных средств
1 409,2
1
Свободные остатки бюджетных средств
1 409,2
9 Бюджет села Сенек на 2026 год
Приложение 7
к решению Каракиянского
районного маслихата
от «7» сентября 2026 года № 44/348
Бюджет села Сенек на 2026 год
Категория/
Функциональная группа
Наименование
Сумма тысяч тенге
Класс/
Администратор бюджетных программ
Подкласс/Программа
1
2
3
ДОХОДЫ
284 363,4
1
Налоговые поступления
22 429,0
01
Подоходный налог
4 000,0
2
Индивидуальный подоходный налог
4 000,0
04
Hалоги на собственность
18 134,0
1
Hалоги на имущество
200,0
3
Земельный налог
33,0
4
Hалог на транспортные средства
17 901,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
295,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
295,0
5
Поступления трансфертов
261 934,4
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
261 934,4
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
261 934,4
ЗАТРАТЫ
285 317,4
01
Государственные услуги общего характера
124 399,4
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
53 016,5
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
53 016,5
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
71 382,9
053
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
71 382,9
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
143 618,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
17 280,0
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
17 280,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
126 338,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
2 338,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
25 000,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
99 000,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
2 300,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 000,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
1 000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 300,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
1 300,0
12
Транспорт и коммуникации
15 000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
15 000,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
15 000,0
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
0,0
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
- 954,0
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
954,0
9
Используемые остатки бюджетных средств
954,0
01
Остатки бюджетных средств
954,0
1
Свободные остатки бюджетных средств
954,0