Құжат мәтініне өту

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2009 года № 1251 "Об утверждении Правил разработки прогноза социально-экономического развития"

Қаулы · № 423 · қабылданған 06.04.2012
Заңдық күші: Күшін жойған · 08.09.2015 редакциясы
https://adilet.kz/laws/27-2009-no-1251-ekb-64479/
Басып шығарылды 2026-08-27 · adilet.kz
О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2009 года № 1251 "Об утверждении Правил разработки прогноза социально-экономического развития" Күшін жойған Қаулы ·№ 423 ·06.04.2012
Акт күшін жойған. Мәтін анықтама үшін берілген және қолданыстағы құқық болып табылмайды.

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2009 года № 1251 "Об утверждении Правил разработки прогноза социально-экономического развития"

ҚАЗ"Әлеуметтік-экономикалық даму болжамын әзірлеу ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 27 тамыздағы № 1251 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Күшін жойған Қаулы ·№ 423 · қабылданған 06.04.2012

ЭКБ деректері 03.08.2026 жаңартылды

Деректемелер және дереккөз
Толық атауы
О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2009 года № 1251 "Об утверждении Правил разработки прогноза социально-экономического развития"
Атауы (қаз.)
"Әлеуметтік-экономикалық даму болжамын әзірлеу ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 27 тамыздағы № 1251 қаулысына өзгеріс енгізу туралы
Акт түрі
Қаулы
Заңдық күші
Күшін жойған
Тізілімдегі мәртебе коды
yts
Нөмірі
423
Қабылданған күні
06.04.2012
Көрсетілген редакция
08.09.2015 · қолданыстағы AI64479_3.rus
Базадағы редакциялар
1
Соңғы өзгеріс
08.09.2015
Мәтін тілі
орысша
НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
P1200000423
ЭКБ идентификаторы
64479
Редакция идентификаторы
AI64479_3
Бастапқы дереккөз
ЭКБ zan.gov.kz (API)
Деректер жаңартылды
03.08.2026 02:37

0 О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2009 года № 1251 "Об утверждении Правил разработки прогноза социально-экономического развития"

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2009 года № 1251 «Об утверждении Правил разработки прогноза социально-экономического развития» следующее изменение:

Правила разработки прогноза социально-экономического развития, утвержденные указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2 2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

0 Правила разработки прогноза социально-экономического развития

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 6 апреля 2012 года № 423
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 27 августа 2009 года № 1251
Правила разработки прогноза социально-экономического развития

1 1. Общие положения

1

1. Настоящие Правила разработки прогноза социально-экономического развития (далее - Правила) определяют порядок разработки прогноза социально-экономического развития на центральном и местном уровнях государственного управления, механизм взаимодействия центральных и местных исполнительных органов по его разработке.

2

2. Прогноз социально-экономического развития разрабатывается ежегодно на скользящей основе на пятилетний период с учетом стратегических и программных документов и ежегодного послания Президента Республики Казахстан к народу Казахстана о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики Республики.

3 3. Прогноз социально-экономического развития республики - прогноз социально-экономического развития, разрабатываемый на центральном уровне государственного управления.

4 4. Прогноз социально-экономического развития региона - прогноз социально-экономического развития, разрабатываемый на местном уровне государственного управления.

5 5. Прогноз социально-экономического развития республики разрабатывается центральным уполномоченным органом по государственному планированию.

Прогноз социально-экономического развития республики одобряется Правительством Республики Казахстан и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

6 6. Прогноз социально-экономического развития региона разрабатывается местными уполномоченными органами по государственному планированию.

Прогноз социально-экономического развития региона одобряется местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения) и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

7 7. Прогноз социально-экономического развития является основой для разработки стратегических планов центральных и местных государственных органов на пятилетний период, республиканского и местных бюджетов на трехлетний период, программ развития территорий.

2 2. Структура прогноза социально-экономического развития

8 8. Прогноз социально-экономического развития, разрабатываемый на центральном уровне государственного управления, состоит из следующих разделов:

1 1) внешние и внутренние условия развития экономики;

2 2) цели и задачи экономической политики на среднесрочный период, в том числе налогово-бюджетной политики;

3 3) основные направления и меры экономической политики на пять лет, в том числе налогово-бюджетной политики;

4 4) прогноз показателей социально-экономического развития на пятилетний период (в виде приложения);

5 5) прогноз бюджетных параметров на трехлетний период, включающий прогноз поступлений и расходов консолидированного, государственного и республиканского бюджетов, дефицит бюджета (в виде приложения);

6 6) новые инициативы расходов, направленные на реализацию приоритетов социально-экономического развития;

7 7) перечень приоритетных республиканских бюджетных инвестиций на трехлетний период (в виде приложения).

9 9. Перечень показателей прогноза социально-экономического развития определяется согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

10 10. Перечень приоритетных бюджетных инвестиций определяется по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

11

11. Формы и перечень показателей, необходимых для расчета прогнозных параметров социально-экономического развития республики и региона, определяются в зависимости от стратегических целей и приоритетов в соответствии со стратегическими и программными документами и утверждаются приказом центрального уполномоченного органа по государственному планированию.

12 12. Формы и порядок представления предложений по новым инициативам расходов, в том числе по бюджетным инвестициям, и заключения по ним утверждаются приказом центрального уполномоченного органа по государственному планированию.

13 13. Прогноз социально-экономического развития, разрабатываемый на местном уровне государственного управления, состоит из следующих основных разделов:

1 1) прогноз, тенденции, приоритеты, целевые индикаторы и показатели социально-экономического развития региона;

2 2) бюджетные параметры на три года, которые должны содержать:

основные параметры соответствующих местных бюджетов (в виде приложения);
новые инициативы расходов, направленные на реализацию приоритетов социально-экономического развития региона;
перечень приоритетных местных бюджетных инвестиций на трехлетний период (в виде приложения).

14

14. Прогноз бюджетных параметров на второй и третий годы планового периода носит индикативный характер и может быть уточнен при разработке прогноза бюджетных параметров на очередной плановый период с учетом изменений прогноза социально-экономического развития, бюджетного мониторинга и оценки результатов, других внутренних и внешних факторов.

3 3. Порядок разработки прогноза социально-экономического развития на центральном уровне государственного управления

15 15. Разработка прогноза социально-экономического развития республики осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется разработка сценарного прогноза показателей социально-экономического развития республики, приоритетов социально-экономической политики, включая бюджетную и бюджетную инвестиционную, и формирование перечня приоритетных республиканских бюджетных инвестиций:

1

1) центральные исполнительные и иные государственные органы не позднее 1 марта года, предшествующего планируемому периоду, представляют в центральный уполномоченный орган по государственному планированию прогноз показателей и предложения к разделам прогноза социально-экономического развития республики в соответствии со структурой разделов, формами и перечнем показателей прогноза социально-экономического развития, а также предложения по новым инициативам расходов, в том числе по приоритетам бюджетной инвестиционной политики;

2

2) центральный уполномоченный орган по государственному планированию на основании информации, полученной от центральных исполнительных и иных государственных органов, не позднее 5 марта года, предшествующего планируемому периоду, разрабатывает сценарный прогноз показателей социально-экономического развития на предстоящий пятилетний период и направляет его в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию;

3

3) центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию на основе сценарного прогноза показателей социально-экономического развития республики не позднее 12 марта года, предшествующего планируемому периоду, направляет центральному уполномоченному органу по государственному планированию сценарный прогноз доходов в государственный, в том числе республиканский и местные бюджеты, погашения бюджетных кредитов, поступления от продажи финансовых активов государства, поступлений в Национальный фонд;

4

4) центральный уполномоченный орган по государственному планированию на основании информации, полученной от центральных исполнительных и иных государственных органов, разрабатывает и вносит не позднее 25 марта года, предшествующего планируемому периоду, на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии (далее - РБК) сценарный прогноз показателей социально-экономического развития республики и основные приоритеты социально-экономической политики, включая бюджетную и бюджетную инвестиционную;

5

5) центральный уполномоченный орган по государственному планированию в двухдневный срок после одобрения РБК направляет центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам сценарный прогноз показателей социально-экономического развития республики и основные приоритеты социально-экономической политики, включая бюджетную и бюджетную инвестиционную;

6

6) центральные исполнительные и иные государственные органы не позднее 1 апреля года, предшествующего планируемому периоду, представляют в центральный уполномоченный орган по государственному планированию предложения по приоритетным бюджетным инвестициям, в том числе предложения по целевым трансфертам на развитие местных исполнительных органов, для включения в проект перечня приоритетных республиканских бюджетных инвестиций;

7 7) центральный уполномоченный орган по государственному планированию на основании приоритетов бюджетной инвестиционной политики и по результатам рассмотрения информации, полученной от центральных исполнительных и иных государственных органов формирует:

заключения по форме, определенной центральным уполномоченным органом по государственному планированию, и не позднее 1 мая года, предшествующего планируемому периоду, направляет центральным исполнительным и иным государственным органам;
проект перечня приоритетных республиканских бюджетных инвестиций на трехлетний период, имеющих положительное экономическое заключение центрального уполномоченного органа по государственному планированию (за исключением бюджетных инвестиций с отлагательным условием), и не позднее 15 мая года, предшествующего планируемому периоду, вносит его в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию для последующего рассмотрения РБК.
На втором этапе осуществляются уточнение прогноза показателей и формирование разделов проекта прогноза социально-экономического развития республики, в том числе уточнение перечня приоритетных республиканских бюджетных инвестиций:

1 1) в июне года, предшествующего планируемому периоду, центральный уполномоченный орган по государственному планированию с участием центральных и местных исполнительных органов, а также иных государственных органов проводит уточнение прогноза показателей социально-экономического развития республики;

2

2) центральные и местные исполнительные органы, а также иные государственные органы в соответствии со структурой разделов, формами и перечнем показателей прогноза социально-экономического развития республики не позднее 15 июня года, предшествующего планируемому периоду, представляют в центральный уполномоченный орган по государственному планированию уточненный прогноз показателей и информацию к разделам прогноза социально-экономического развития республики;

3 3) проект прогноза социально-экономического развития республики, включая перечень приоритетных республиканских бюджетных инвестиций, с учетом заключения РБК вносится на рассмотрение в Правительство Республики Казахстан не позднее 15 августа года, предшествующего планируемому периоду;

4 4) прогноз социально-экономического развития республики, включая перечень приоритетных республиканских бюджетных инвестиций, не позднее 1 сентября года, предшествующего планируемому периоду, одобряется Правительством Республики Казахстан.

4 4. Порядок разработки прогноза социально-экономического развития на местном уровне государственного управления

16 16. Разработка прогноза социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляются разработка прогноза показателей, приоритетов социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы, включая приоритеты бюджетной и бюджетной инвестиционной политики и формирование перечня приоритетных бюджетных инвестиций:

1

1) местный уполномоченный орган по государственному планированию с участием исполнительных органов области, города республиканского значения, столицы и уполномоченных органов районов (города областного значения) на основе одобренного РБК сценарного прогноза показателей социально-экономического развития республики, структуры разделов, форм и перечня показателей прогноза социально-экономического развития и основных приоритетов социально-экономического развития, включая бюджетную и бюджетную инвестиционную, разрабатывает и не позднее 20 апреля года, предшествующего планируемому периоду, вносит на рассмотрение бюджетной комиссии области, города республиканского значения, столицы прогноз показателей и приоритеты социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы;

2

2) местный уполномоченный орган по государственному планированию на основании приоритетов бюджетной инвестиционной политики и по результатам рассмотрения информации, полученной от исполнительных органов области, города республиканского значения, столицы и уполномоченных органов районов (города областного значения), формирует проект перечня приоритетных местных бюджетных инвестиций на трехлетний период и не позднее 15 июня года, предшествующего планируемому периоду, вносит его для рассмотрения бюджетной комиссии области, города республиканского значения, столицы.
На втором этапе осуществляются уточнение прогноза показателей и формирование разделов проекта прогноза социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы, в том числе уточнение перечня приоритетных местных бюджетных инвестиций:

1

1) в сентябре года, предшествующего планируемому периоду, местный уполномоченный орган по государственному планированию области, города республиканского значения, столицы с участием местных исполнительных органов области, города республиканского значения, столицы и уполномоченных органов районов (города областного значения) на основе одобренного на втором этапе прогноза социально-экономического развития республики проводит уточнение прогноза показателей социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы;

2

2) исполнительные органы области, города республиканского значения, столицы и уполномоченные органы районов (города областного значения) в соответствии со структурой разделов, формами и перечнем показателей прогноза социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы не позднее 15 сентября года, предшествующего планируемому периоду, представляют в местный уполномоченный орган по государственному планированию области, города республиканского значения, столицы предложения к разделам и показателям прогноза социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы;

3

3) местный уполномоченный орган по государственному планированию на основании информации, полученной от исполнительных органов области, города республиканского значения, столицы и уполномоченных органов районов (города областного значения), дорабатывает проект прогноза социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы, включая перечень приоритетных местных бюджетных инвестиций, с учетом заключения бюджетной комиссии области, города республиканского значения, столицы, и не позднее 25 сентября года, предшествующего планируемому периоду, вносит его на рассмотрение в местный исполнительный орган;

4 4) прогноз социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы, включая перечень приоритетных местных бюджетных инвестиций не позднее 1 октября года, предшествующего планируемому периоду, одобряется акиматом области, города республиканского значения, столицы;

5

5) копия одобренного прогноза социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы, включая перечень приоритетных местных бюджетных инвестиций, представляется в центральный уполномоченный орган по государственному планированию для использования в работе при согласовании проекта стратегического плана или проекта дополнений и изменений в стратегический план исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы;

6 6) по результатам согласования проектов стратегических планов или проектом дополнений и изменений в стратегический план исполнительных органов области, города республиканского значения, столицы с центральными исполнительными органами осуществляется доработка прогнозов местного бюджета.

17 17. Разработка прогноза социально-экономического развития района (города областного значения) осуществляются в два этапа.

На нервом этапе осуществляются разработка прогноза показателей, приоритетов социально-экономического развития района (города областного значения) и формирование перечня приоритетных местных бюджетных инвестиций:

1

1) местный уполномоченный орган по государственному планированию района (города областного значения) до 25 апреля года, предшествующего планируемому периоду, на основе одобренного бюджетной комиссией области, города республиканского значения, столицы прогноза показателей социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы, структуры разделов, форм и перечня показателей прогноза и основных приоритетов социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы разрабатывает и направляет на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии района (города областного значения) прогноз показателей социально-экономического развития района (города областного значения) и приоритеты социально-экономического развития района (города областного значения);

2

2) местный уполномоченный орган по государственному планированию района (города областного значения) на основании приоритетов бюджетной инвестиционной политики и по результатам рассмотрения информации, полученной от исполнительных органов района (города областного значения), формирует проект перечня приоритетных местных бюджетных инвестиций на трехлетний период и не позднее 15 июля года, предшествующего планируемому периоду, вносит его для рассмотрения бюджетной комиссии района (города областного значения).
На втором этапе осуществляются уточнение прогноза показателей и формирование разделов проекта прогноза социально-экономического развития района (города областного значения), в том числе уточнение перечня приоритетных бюджетных инвестиций:

1

1) в октябре года, предшествующего планируемому периоду, местный уполномоченный орган по государственному планированию района (города областного значения) на основе одобренного на втором этапе прогноза социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы проводит уточнение прогноза показателей социально-экономического развития района (города областного значения);

2

2) местный уполномоченный орган по государственному планированию района (города областного значения) дорабатывает проект прогноза социально-экономического развития района (города областного значения), включая перечень приоритетных местных бюджетных инвестиций, с учетом заключения бюджетной комиссии района (города областного значения), и не позднее 25 октября года, предшествующего планируемому периоду, вносит его на рассмотрение в местный исполнительный орган;

3 3) прогноз социально-экономического развития района (города областного значения), включая перечень приоритетных местных бюджетных инвестиций, не позднее 1 ноября года, предшествующего планируемому периоду, одобряется акиматом района (города областного значения).

5 5. Методологическое и информационное обеспечение разработки прогноза социально-экономического развития

18 18. Методологическое руководство и координация работы центральных и местных исполнительных органов, а также иных государственных органов при разработке прогноза социально-экономического развития республики осуществляются центральным уполномоченным органом по государственному планированию.

19

19. Методологическое руководство и координация работы исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы и уполномоченных органов районов (городов областного значения) при разработке прогноза социально-экономического развития осуществляются местным уполномоченным органом по государственному планированию.

20 20. Центральный уполномоченный орган по государственному планированию разрабатывает методологические рекомендации по разработке прогноза социально-экономического развития.

1 Перечень показателей прогноза социально-экономического развития

Приложение 1
к Правилам разработки
Прогноза социально-
экономического развития
Перечень показателей прогноза социально-экономического развития

1 1. На пятилетний период


п/п
На­име­но­ва­ние
по­ка­за­те­лей
Оцен­ка
те­ку­ще­го
го­да,
пред­шест-
ву­ю­ще­го
1-му
пла­ни-
ру­е­мо­му
го­ду
про­гноз
1-ый
год
про­гно­зи-
ру­е­мо­го
пе­ри­о­да
2-ой
год
про­гно­зи-
ру­е­мо­го
пе­ри­о­да
3-й
год
про­гно­зи-
ру­е­мо­го
пе­ри­о­да
4-ый
год
про­гно­зи-
ру­е­мо­го
пе­ри­о­да
5-ый
год
про­гно­зи-
ру­е­мо­го
пе­ри­о­да
1
2
3
4
5
6
7
8
1
ВВП, млрд. тен­ге
2
ре­аль­ное из­ме­не­ние ВВП в %
к преды­ду­ще­му го­ду
3
ВВП, млрд. долл. США  по
офи­ци­аль­но­му кур­су
4
ВВП на ду­шу на­се­ле­ния,
дол. США по офи­ци­аль­но­му
кур­су
ВДС от­рас­лей эко­но­ми­ки
5
Сель­ское, лес­ное и рыб­ное
хо­зяй­ство, в % к
преды­ду­ще­му го­ду
6
Про­мыш­лен­ность, в % к
преды­ду­ще­му го­ду
7
Гор­но­до­бы­ва­ю­щая
про­мыш­лен­ность и
раз­ра­бот­ки ка­рье­ров, в % к
преды­ду­ще­му го­ду
8
Объ­ем до­бы­чи неф­ти и
га­зо­во­го кон­ден­са­та, млн.
тонн
9
Об­ра­ба­ты­ва­ю­щая
про­мыш­лен­ность, в % к
преды­ду­ще­му го­ду
10
Элек­тро­снаб­же­ние, по­да­ча
га­за, па­ра и воз­душ­ное
кон­ди­ци­о­ни­ро­ва­ние, в % к
преды­ду­ще­му го­ду
11
Ми­ро­вая це­на на нефть
(смесь Brent), дол­ла­ров
США за бар­рель в сред­нем
за год
12
Стро­и­тель­ство, в % к
преды­ду­ще­му го­ду
13
Транс­порт и скла­ди­ро­ва­ние,
в % к преды­ду­ще­му го­ду
14
Связь и ин­фор­ма­ция, в % к
преды­ду­ще­му го­ду
15
Тор­гов­ля, в % к
преды­ду­ще­му го­ду
По­ка­за­те­ли де­неж­но-кре­дит­ной по­ли­ти­ки
16
Кре­ди­ты БВУ эко­но­ми­ке,
млрд. тен­ге, на ко­нец
пе­ри­о­да
17
Де­по­зи­ты ре­зи­ден­тов, млрд.
тен­ге, на ко­нец пе­ри­о­да
18
Де­неж­ная мас­са, млрд.
тен­ге, на ко­нец пе­ри­о­да
19
Ин­фля­ция на ко­нец пе­ри­о­да,
%
20
Уро­вень мо­не­ти­за­ции
эко­но­ми­ки, %
21
Офи­ци­аль­ная став­ка
ре­фи­нан­си­ро­ва­ния
На­ци­о­наль­но­го Бан­ка, % (на
ко­нец пе­ри­о­да)
По­ка­за­те­ли пла­теж­но­го ба­лан­са
22
Экс­порт то­ва­ра, млн.дол.
США
23
Им­порт то­ва­ра, млн.дол.США
24
Тор­го­вый ба­ланс, млн.дол.
США
25
Те­ку­щий счет, млрд. дол.
США
26
Саль­до те­ку­ще­го сче­та в %
от ВВП
По­ка­за­те­ли со­ци­аль­ной сфе­ры
27
Чис­лен­ность эко­но­ми­че­ски
ак­тив­но­го на­се­ле­ния, тыс.
че­ло­век
28
Чис­лен­ность за­ня­тых, тыс.
че­ло­век
29
из них на­ем­ные ра­бот­ни­ки,
тыс.че­ло­век
30
Чис­лен­ность без­ра­бот­ных,
тыс. че­ло­век
31
Уро­вень без­ра­бо­ти­цы, % к
эко­но­ми­че­ски ак­тив­но­му
на­се­ле­нию
32
Все­го по­треб­ность в
кад­рах, тыс.чел.
33
в т.ч. по­треб­ность в
рам­ках ГП­ФИ­ИР, тыс.чел.
34
Ми­ни­маль­ный раз­мер
за­ра­бот­ной пла­ты, тен­ге
35
Сред­не­ме­сяч­ная но­ми­наль­ная
за­ра­бот­ная пла­та, тен­ге
36
Ин­декс ре­аль­ной за­ра­бот­ной
пла­ты, % к преды­ду­ще­му
го­ду
37
Ме­сяч­ный рас­чет­ный
по­ка­за­тель, тен­ге
38
Чис­лен­ность пен­си­о­не­ров,
тыс.чел.
39
Раз­мер ба­зо­вой пен­си­он­ной
вы­пла­ты, тен­ге
40
Ми­ни­маль­ный раз­мер пен­сии,
тен­ге
41
Про­жи­точ­ный ми­ни­мум, тен­ге
42
До­ля на­се­ле­ния с до­хо­да­ми
ни­же про­жи­точ­но­го
ми­ни­му­ма, %
43
Вы­пуск кад­ров со
сред­не­тех­ни­че­ским
об­ра­зо­ва­ни­ем, чел.
44
Вы­пуск кад­ров с выс­шим и
по­сле­ву­зов­ским
об­ра­зо­ва­ни­ем, чел.

2 2. Прогноз бюджетных параметров на трехлетний период

млрд. тенге
По­ка­за­те­ли бюд­же­та
На­име­но­ва­ние
по­ка­за­те­лей
Оцен­ка те­ку­ще­го
го­да,
пред­ше­ству­ю­ще­го 1-му
пла­ни­ру­е­мо­му го­ду
Про­гноз
1-ый год
про­гно­зи­ру­е­мо­го
пе­ри­о­да
2-ой год
про­гно­зи­ру­е­мо­го
пе­ри­о­да
3-й год
про­гно­зи­ру­е­мо­го
пе­ри­о­да
1
2
3
4
5
6
Го­су­дар­ствен­ный бюд­жет
1
По­ступ­ле­ния
2
В % к ВВП
3
До­хо­ды (без уче­та
транс­фер­тов)
4
В % к ВВП
5
На­ло­го­вые
по­ступ­ле­ния
6
Нена­ло­го­вые
по­ступ­ле­ния
7
По­ступ­ле­ния от
про­да­жи ос­нов­но­го
ка­пи­та­ла
8
По­ступ­ле­ния
транс­фер­тов
9
Га­ран­ти­ро­ван­ный
транс­ферт из
На­ци­о­наль­но­го
фон­да
10
По­га­ше­ние
бюд­жет­ных
кре­ди­тов
11
По­ступ­ле­ния от
про­да­жи
фи­нан­со­вых
ак­ти­вов
го­су­дар­ства
12
Рас­хо­ды
13
В % к ВВП
14
В % к преды­ду­ще­му
го­ду
15
Де­фи­цит
16
В % к ВВП
17
Ненеф­тя­ной
де­фи­цит
18
В % к ВВП
Рес­пуб­ли­кан­ский бюд­жет
19
По­ступ­ле­ния
20
В % к ВВП
21
До­хо­ды (без уче­та
транс­фер­тов)
22
В % к ВВП
23
На­ло­го­вые
по­ступ­ле­ния
24
Нена­ло­го­вые
по­ступ­ле­ния
25
По­ступ­ле­ния от
про­да­жи ос­нов­но­го
ка­пи­та­ла
26
По­ступ­ле­ния
транс­фер­тов
27
Га­ран­ти­ро­ван­ный
транс­ферт из
На­ци­о­наль­но­го
фон­да
28
об­рат­ный
транс­ферт
29
бюд­жет­ные изъ­я­тия
30
По­га­ше­ние
бюд­жет­ных
кре­ди­тов
31
По­ступ­ле­ния от
про­да­жи
фи­нан­со­вых
ак­ти­вов
го­су­дар­ства
32
Рас­хо­ды
33
В % к ВВП
34
В % к преды­ду­ще­му
го­ду
35
Де­фи­цит
36
В % к ВВП
37
Ненеф­тя­ной
де­фи­цит
38
В % к ВВП
Расшифровка аббревиатур:
ВВП - валовой внутренний продукт
ВДС - валовая добавленная стоимость
БВУ - банки второго уровня
ГПФИИР - Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию

2 Перечень приоритетных бюджетных инвестиций на трехлетний период в разрезе приоритетных направлений

Приложение 2
к Правилам разработки
Прогноза социально-экономического
развития
Перечень приоритетных бюджетных инвестиций на трехлетний период в разрезе приоритетных направлений
На­име­но­ва­ние
на­прав­ле­ния
Пе­ри­од
ре­а­ли-
за­ции
Ис­точ-
ник
фи­нан-
си­ро­ва-
ния*
Об­щая
стои-
мость
(тыс.
тен­ге)
Все­го до
пла­ни­ру­е­мо­го го­да
(тыс. тен­ге)
План (тыс. тен­ге)
По­сле
3-го
пла­ни-
ру­е­мо­го
го­да
(тыс.
тен­ге)
до
1-го
от­чет-
но­го
го­да
1-й
от­чет-
ный
год
2-й
год
(план
те­ку-
ще­го
го­да)
1-й
пла­ни-
ру­е­мый
год
2-й
пла­ни-
ру­е­мый
год
3-й
пла­ни-
ру­е­мый
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Все­го:
* - с указанием источников финансирования проекта (республиканский и/или местные бюджеты)
Перечень приоритетных бюджетных инвестиций на трехлетний период в разрезе государственных программ
На­и­ме-
но­ва­ние
На­име­но-
ва­ние
АБП
Пе­ри­од
ре­а­ли-
за­ции
Ис­точ-
ник
фи­нан-
си­ро-
ва­ния*
Об­щая
стои-
мость
(тыс.
тен­ге)
Все­го до пла­ни­ру­е­мо­го
го­да (тыс. тен­ге)
План (тыс. тен­ге)
По­сле
3-го
пла­ни-
ру­е­мо­го
го­да
(тыс.
тен­ге)
до
1-го
от­чет-
но­го
го­да
1-й
от­чет-
ный
год
2-й
год
(план
те­ку-
ще­го
го­да)
1-й
пла­ни-
ру­е­мый
год
2-й
пла­ни-
ру­е­мый
год
3-й
пла­ни-
ру­е­мый
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ВСЕ­ГО:
1. Рес­пуб­ли­кан­ские бюд­жет­ные ин­ве­сти­ци­он­ные про­ек­ты
ИТО­ГО:
2. Бюд­жет­ные ин­ве­сти­ции, пла­ни­ру­е­мые по­сред­ством уве­ли­че­ния устав­но­го ка­пи­та­ла
ИТО­ГО:
3. Це­ле­вые транс­фер­ты на раз­ви­тие
ИТО­ГО:
4. Кре­ди­то­ва­ние
ИТО­ГО:
* - с указанием источников финансирования проекта (республиканский и/или местные бюджеты)