Құжат мәтініне өту

О внесении изменений и дополнений в решение маслихата от 27 декабря 2018 года № 241 «О бюджетах сельских округов, поселка Тобол Тарановского района на 2019-2021 годы»

Өзге акт · № 268 · қабылданған 10.04.2019
Заңдық күші: Қолданыста · 10.04.2019 редакциясы
https://adilet.kz/laws/27-2018-no-241-2019-2021-ekb-130637/?version=130637_399469.rus
Басып шығарылды 2026-08-25 · adilet.kz
О внесении изменений и дополнений в решение маслихата от 27 декабря 2018 года № 241 «О бюджетах сельских округов, поселка Тобол Тарановского района на 2019-2021 годы» Қолданыста Өзге акт ·№ 268 ·10.04.2019

О внесении изменений и дополнений в решение маслихата от 27 декабря 2018 года № 241 «О бюджетах сельских округов, поселка Тобол Тарановского района на 2019-2021 годы»

ҚАЗМәслихаттың 2018 жылғы 27 желтоқсандағы № 241 «Таран ауданы Тобыл кентінің, ауылдық округтерінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеттері туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қолданыста Өзге акт ·№ 268 · қабылданған 10.04.2019

ЭКБ деректері 01.08.2026 жаңартылды

Деректемелер және дереккөз
Толық атауы
О внесении изменений и дополнений в решение маслихата от 27 декабря 2018 года № 241 «О бюджетах сельских округов, поселка Тобол Тарановского района на 2019-2021 годы»
Атауы (қаз.)
Мәслихаттың 2018 жылғы 27 желтоқсандағы № 241 «Таран ауданы Тобыл кентінің, ауылдық округтерінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеттері туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Акт түрі
Өзге акт
Заңдық күші
Қолданыста
Тізілімдегі мәртебе коды
new
Нөмірі
268
Қабылданған күні
10.04.2019
Қолданысқа енгізілген күні
01.01.2019
Көрсетілген редакция
10.04.2019 · қолданыстағы 130637_399469.rus
Базадағы редакциялар
1
Соңғы өзгеріс
10.04.2019
Мәтін тілі
орысша
НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
V19NR008356
ЭКБ идентификаторы
130637
Редакция идентификаторы
130637_399469
Бастапқы дереккөз
ЭКБ zan.gov.kz (API)
Деректер жаңартылды
01.08.2026 20:25

0 О внесении изменений и дополнений в решение маслихата от 27 декабря 2018 года № 241 «О бюджетах сельских округов, поселка Тобол Тарановского района на 2019-2021 годы»

В соответствии со статьями 104, 106, 109-1 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, районный маслихат РЕШИЛ:

1

1. Внести в решение маслихата «О бюджетах сельских округов, поселка Тобол Тарановского района на 2019-2021 годы» от 27 декабря 2018 года № 241 (опубликовано 9 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан, зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 8229) следующие изменения и дополнения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Асенкритовского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 17 522,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8 302,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 9 220,0 тысяч тенге;
2) затраты – 21 920,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -4 398,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 398,8 тысяч тенге.»;
дополнить указанное решение пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Учесть, что в бюджете Асенкритовского сельского округа на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы.»;
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
«3. Утвердить бюджет Майского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 53 273,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 9 562,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 43 711,0 тысяч тенге;
2) затраты – 56 670,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 397,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 397,6 тысяч тенге.»;
дополнить указанное решение пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. Учесть, что в бюджете Майского сельского округа на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы.»;
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
«5. Утвердить бюджет Новоильиновского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 20 092,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 7 358,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 12 734,0 тысяч тенге;
2) затраты – 22 048,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 956,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 956,2 тысяч тенге.»;
дополнить указанное решение пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1. Учесть, что в бюджете Новоильиновского сельского округа на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы.»;
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
«7. Утвердить бюджет сельского округа Әйет на 2019-2021 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 190 409,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 29 272,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 68,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 161 069,0 тысяч тенге;
2) затраты – 193 433,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 024,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 024,3 тысяч тенге.»;
в пунктах 8, 9, 10 и в приложениях 11, 12 указанного решения слова «Тарановского сельского округа» заменить словами «сельского округа Әйет»;
в пункте 10 указанного решения словосочетание «в селе Тарановское» заменить словосочетанием «в селе Әйет»;
дополнить указанное решение пунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1. Учесть, что в бюджете сельского округа Әйет на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы.»;
пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:
«11. Утвердить бюджет поселка Тобол на 2019-2021 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 118 513,6 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 30 318, 0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 85,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 88 110,6 тысяч тенге;
2) затраты – 118 840,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -326,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 326,9 тысяч тенге.»;
пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:
«13. Учесть, что в бюджете поселка Тобол на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из районного бюджета, в том числе на:
1) замену уличного освещения в поселке Тобол;
2) текущий ремонт системы отопления здания детского сада «Балдаурен».»;
дополнить указанное решение пунктом 13-1 следующего содержания:
«13-1. Учесть, что в бюджете поселка Тобол на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы.»;
дополнить указанное решение пунктом 13-2 следующего содержания:
«13-2. Учесть, что в бюджете поселка Тобол на 2019 год предусмотрен возврат целевых трансфертов в сумме 0,2 тысяч тенге, в том числе трансфертов, выделенных из районного бюджета в сумме 0,2 тысяч тенге.»;
приложения 1, 4, 7, 10, 13 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.

2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

3 Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2019 год

Приложение 1
к решению маслихата
от 10 апреля 2019 года
№ 268
Приложение 1
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 241
Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2019 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
17 522,0
1
Налоговые поступления
8 302,0
01
Подоходный налог
2 372,0
2
Индивидуальный подоходный налог
2 372,0
04
Hалоги на собственность
5 930,0
1
Hалоги на имущество
80,0
3
Земельный налог
150,0
4
Hалог на транспортные средства
5 700,0
4
Поступления трансфертов
9 220,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
9 220,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
9 220,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
21 920,8
01
Государственные услуги общего характера
14 321,5
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
14 321,5
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
13 774,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
14 321,5
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
5 695,3
3
Благоустройство населенных пунктов
5 695,3
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
5 695,3
008
Освещение улиц в населенных пунктах
4 655,3
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1 040,0
12
Транспорт и коммуникации
1 904,0
1
Автомобильный транспорт
1 904,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 904,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
1 904,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-4 398,8
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
4 398,8

4 Бюджет Майского сельского округа на 2019 год

Приложение 2
к решению маслихата
от 10 апреля 2019 года
№ 268
Приложение 4
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 241
Бюджет Майского сельского округа на 2019 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
53 273,0
1
Налоговые поступления
9 562,0
01
Подоходный налог
5 036,0
2
Индивидуальный подоходный налог
5 036,0
04
Hалоги на собственность
4 526,0
1
Hалоги на имущество
180,0
3
Земельный налог
180,0
4
Hалог на транспортные средства
4 166,0
4
Поступления трансфертов
43 711,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
43 711,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
43 711,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
56 670,6
01
Государственные услуги общего характера
16 120,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
16 120,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
16 120,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
16 120,0
04
Образование
33 914,0
1
Дошкольное воспитание и обучение
33 914,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
33 914,0
041
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
33 914,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
5 801,6
3
Благоустройство населенных пунктов
5 801,6
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
5 801,6
008
Освещение улиц в населенных пунктах
4 272,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1 529,6
12
Транспорт и коммуникации
835,0
1
Автомобильный транспорт
835,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
835,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
835,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-3 397,6
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
3 397,6

5 Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2019 год

Приложение 3
к решению маслихата
от 10 апреля 2019 года
№ 268
Приложение 7
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 241
Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2019 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
20 092,0
1
Налоговые поступления
7 358,0
01
Подоходный налог
2 967,0
2
Индивидуальный подоходный налог
2 967,0
04
Hалоги на собственность
4 391,0
1
Hалоги на имущество
200,0
3
Земельный налог
260,0
4
Hалог на транспортные средства
3 931,0
4
Поступления трансфертов
12 734,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
12 734,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
12 734,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
22 048,2
01
Государственные услуги общего характера
17 825,4
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
17 825,4
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
17 825,4
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
17 825,4
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 959,8
3
Благоустройство населенных пунктов
1 959,8
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 959,8
008
Освещение улиц в населенных пунктах
1 519,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
440,8
12
Транспорт и коммуникации
2 263,0
1
Автомобильный транспорт
2 263,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 263,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
2 263,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-1 956,2
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
1 956,2

6 Бюджет сельского округа Әйет на 2019 год

Приложение 4
к решению маслихата
от 10 апреля 2019 года
№ 268
Приложение 10
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 241
Бюджет сельского округа Әйет на 2019 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
190 409,0
1
Налоговые поступления
29 272,0
01
Подоходный налог
17 859,0
2
Индивидуальный подоходный налог
17 859,0
04
Hалоги на собственность
11 045,0
1
Hалоги на имущество
240,0
3
Земельный налог
300,0
4
Hалог на транспортные средства
10 505,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
368,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
368,0
2
Неналоговые поступления
68,0
01
Доходы от государственной собственности
68,0
5
Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа
68,0
4
Поступления трансфертов
161 069,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
161 069,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
161 069,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
193 433,3
01
Государственные услуги общего характера
23 655,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
23 655,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
23 655,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
23 655,0
04
Образование
62 603,0
1
Дошкольное воспитание и обучение
62 603,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
62 603,0
041
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
62 603,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
39 763,3
3
Благоустройство населенных пунктов
39 763,3
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
39 763,3
008
Освещение улиц в населенных пунктах
19 369,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
4 224,3
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
16 170,0
12
Транспорт и коммуникации
67 412,0
1
Автомобильный транспорт
67 412,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
67 412,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
11 462,0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
55 950,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-3 024,3
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
3 024,3

7 Бюджет поселка Тобол на 2019 год

Приложение 5
к решению маслихата
от 10 апреля 2019 года
№ 268
Приложение 13
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 241
Бюджет поселка Тобол на 2019 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
118 513,6
1
Налоговые поступления
30 318,0
01
Подоходный налог
12 333,0
2
Индивидуальный подоходный налог
12 333,0
04
Hалоги на собственность
17 901,0
1
Hалоги на имущество
440,0
3
Земельный налог
3 630,0
4
Hалог на транспортные средства
13 831,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
84,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
84,0
2
Неналоговые поступления
85,0
01
Доходы от государственной собственности
85,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
85,0
4
Поступления трансфертов
88 110,6
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
88 110,6
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
88 110,6
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
118 840,5
01
Государственные услуги общего характера
26 668,7
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
26 668,7
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
26 668,7
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
26 668,7
04
Образование
68 356,6
1
Дошкольное воспитание и обучение
68 356,6
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
68 356,6
041
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
68 356,6
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
19 555,0
3
Благоустройство населенных пунктов
19 555,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
19 555,0
008
Освещение улиц населенных пунктов
12 058,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
2 650,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
4 847,0
12
Транспорт и коммуникации
4 260,0
1
Автомобильный транспорт
4 260,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
4 260,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
4 260,0
15
Трансферты
0,2
1
Трансферты
0,2
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,2
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
0,2
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-326,9
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
326,9