О внесении изменений в решение маслихата от 27 декабря 2024 года № 172 «О бюджетах сел, поселка, сельских округов Карабалыкского района на 2025-2027 годы»
ҚАЗМәслихаттың 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 172 «Қарабалық ауданы ауылдарының, кентінің, ауылдық округтерінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
ЭКБ деректері 31.07.2026 жаңартылды
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О внесении изменений в решение маслихата от 27 декабря 2024 года № 172 «О бюджетах сел, поселка, сельских округов Карабалыкского района на 2025-2027 годы»
- Атауы (қаз.)
- Мәслихаттың 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 172 «Қарабалық ауданы ауылдарының, кентінің, ауылдық округтерінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- new
- Нөмірі
- 176
- Қабылданған күні
- 07.02.2025
- Көрсетілген редакция
- 07.02.2025 · қолданыстағы 206993_743910.rus
- Базадағы редакциялар
- 1
- Соңғы өзгеріс
- 07.02.2025
- Мәтін тілі
- орысша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- G25NL00176M
- ЭКБ идентификаторы
- 206993
- Редакция идентификаторы
- 206993_743910
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 31.07.2026 06:11
0 О внесении изменений в решение маслихата от 27 декабря 2024 года № 172 «О бюджетах сел, поселка, сельских округов Карабалыкского района на 2025-2027 годы»
Карабалыкский районный маслихат РЕШИЛ:
1 1. Внести в решение маслихата «О бюджетах сел, поселка, сельских округов Карабалыкского района на 2025-2027 годы» от 27 декабря 2024 года № 172 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 205026), следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет поселка Карабалык на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 618 447,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 160 351,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 350,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 457 746,0 тысяч тенге;
2) затраты – 643 439,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -24 992,3 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 24 992,3 тысячи тенге.»;
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
«3. Утвердить бюджет Белоглинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 270 256,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 9 733,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 260 523,0 тысячи тенге;
2) затраты – 271 190,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -934,1 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 934,1 тысячи тенге.»;
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
«5. Утвердить бюджет села Босколь на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 44 493,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8 571,0 тысяча тенге;
поступлениям трансфертов – 35 922,0 тысячи тенге;
2) затраты – 46 534,3 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 041,3 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 041,3 тысяча тенге.»;
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
«7. Утвердить бюджет села Бурли на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 50 691,0 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6 588,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 44 103,0 тысячи тенге;
2) затраты – 52 056,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 365,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 365,6 тысяч тенге.»;
пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
«9. Утвердить бюджет села Лесное на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 27 698,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2 834,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 24 864,0 тысячи тенге;
2) затраты – 28 309,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -611,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 611,2 тысяч тенге. »;
пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:
«11. Утвердить бюджет Михайловского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 39 994,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8 313,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 31 681,0 тысяча тенге;
2) затраты – 43 083,0 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 089,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 089,0 тысяч тенге.»;
пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:
«13. Утвердить бюджет Новотроицкого сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 125 347,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 10 758,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 114 589,0 тысяч тенге;
2) затраты – 130 639,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 292,8 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 292,8 тысячи тенге.»;
пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:
«15. Утвердить бюджет села Победа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 47 731,0 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2 007,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 45 724,0 тысячи тенге;
2) затраты – 48 345,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -614,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 614,4 тысяч тенге.»;
пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:
«17. Утвердить бюджет Урнекского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложению 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 36 724,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2 853,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 33 871,0 тысяча тенге;
2) затраты – 36 858,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -134,2 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 134,2 тысячи тенге.»;
пункт 19 указанного решения изложить в новой редакции:
«19. Утвердить бюджет Кособинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 40 856,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 16 940,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 23 916,0 тысяч тенге;
2) затраты – 43 184,6 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 328,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 328,6 тысяч тенге.»;
пункт 21 указанного решения изложить в новой редакции:
«21. Утвердить бюджет Смирновского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 48 514,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6 164,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 42 350,0 тысяч тенге;
2) затраты – 50 018,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 504,0 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 504,0 тысячи тенге.»;
пункт 23 указанного решения изложить в новой редакции:
«23. Утвердить бюджет Станционного сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложению 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 146 822,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 11 270,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 135 552,0 тысячи тенге;
2) затраты – 149 529,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 707,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 707,4 тысяч тенге.»;
пункт 25 указанного решения изложить в новой редакции:
«25. Утвердить бюджет Тогузакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 94 392,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 24 417,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 69 975,0 тысяч тенге;
2) затраты – 97 120,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 728,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –2 728,3 тысяч тенге.»;
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 к настоящему решению.
2 27. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
3 Бюджет поселка Карабалык Карабалыкского района на 2025 год
Приложение 1
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 7 февраля 2025 года
№ 176
Приложение 1
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 172
Бюджет поселка Карабалык Карабалыкского района на 2025 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
6
I. Доходы
618447,0
1
Налоговые поступления
160351,0
01
Подоходный налог
109607,0
2
Индивидуальный подоходный налог
109607,0
04
Налоги на собственность
49507,0
1
Налоги на имущество
1875,0
3
Земельный налог
1561,0
4
Налог на транспортные средства
46071,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
1237,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
780,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
457,0
2
Неналоговые поступления
350,0
01
Доходы от государственной собственности
350,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
350,0
4
Поступления трансфертов
457746,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
457746,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
457746,0
Функциональная группа
Сумма,
тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
643439,3
01
Государственные услуги общего характера
80381,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
80381,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
80381,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
80381,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
113700,6
3
Благоустройство населенных пунктов
113700,6
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
113700,6
008
Освещение улиц в населенных пунктах
68178,0
009
Обеспечение санитарии в населенных пунктах
4000,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
41522,6
12
Транспорт и коммуникации
449357,0
1
Автомобильный транспорт
449357,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
449357,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
449357,0
15
Трансферты
0,7
1
Трансферты
0,7
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,7
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
0,7
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-24992,3
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
24992,3
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
8
Используемые остатки бюджетных средств
24992,3
01
Остатки бюджетных средств
24992,3
1
Свободные остатки бюджетных средств
24992,3
4 Бюджет Белоглинского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Приложение 2
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 7 февраля 2025 года
№ 176
Приложение 4
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 172
Бюджет Белоглинского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
6
I. Доходы
270256,0
1
Налоговые поступления
9733,0
01
Подоходный налог
4028,0
2
Индивидуальный подоходный налог
4028,0
04
Налоги на собственность
5084,0
1
Налоги на имущество
178,0
3
Земельный налог
6,0
4
Налог на транспортные средства
4900,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
621,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
621,0
4
Поступления трансфертов
260523,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
260523,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
260523,0
Функциональная группа
Сумма,
тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
271190,1
01
Государственные услуги общего характера
30612,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
30612,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
30612,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
30612,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
11340,1
3
Благоустройство населенных пунктов
11340,1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
11340,1
008
Освещение улиц в населенных пунктах
4306,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
7034,1
12
Транспорт и коммуникации
56564,0
1
Автомобильный транспорт
56564,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
56564,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
56564,0
13
Прочие
172674,0
9
Прочие
172674,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
172674,0
057
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
172674,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-934,1
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
934,1
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
8
Используемые остатки бюджетных средств
934,1
01
Остатки бюджетных средств
934,1
1
Свободные остатки бюджетных средств
934,1
5 Бюджет села Босколь Карабалыкского района на 2025 год
Приложение 3
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 7 февраля 2025 года
№ 176
Приложение 7 к решению
Карабалыкского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 172
Бюджет села Босколь Карабалыкского района на 2025 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
6
I. Доходы
44493,0
1
Налоговые поступления
8571,0
01
Подоходный налог
3776,0
2
Индивидуальный подоходный налог
3776,0
04
Налоги на собственность
4775,0
1
Налоги на имущество
204,0
3
Земельный налог
143,0
4
Налог на транспортные средства
3633,0
5
Единый земельный налог
795,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
20,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
20,0
4
Поступления трансфертов
35922,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
35922,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
35922,0
Функциональная группа
Сумма,
тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
46534,3
01
Государственные услуги общего характера
31993,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
31993,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
31993,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
31993,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
13041,0
3
Благоустройство населенных пунктов
13041,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
13041,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
4541,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
8500,0
12
Транспорт и коммуникации
1500,0
1
Автомобильный транспорт
1500,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1500,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
1500,0
15
Трансферты
0,3
1
Трансферты
0,3
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,3
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
0,3
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-2041,3
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
2041,3
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
8
Используемые остатки бюджетных средств
2041,3
01
Остатки бюджетных средств
2041,3
1
Свободные остатки бюджетных средств
2041,3
6 Бюджет села Бурли Карабалыкского района на 2025 год
Приложение 4 к решению
Карабалыкского районного маслихата
от 7 февраля 2025 года
№ 176
Приложение 10 к решению
Карабалыкского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 172
Бюджет села Бурли Карабалыкского района на 2025 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
6
I. Доходы
50691,0
1
Налоговые поступления
6588,0
01
Подоходный налог
2290,0
2
Индивидуальный подоходный налог
2290,0
04
Налоги на собственность
4081,0
1
Налоги на имущество
153,0
3
Земельный налог
26,0
4
Налог на транспортные средства
2104,0
5
Единый земельный налог
1798,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
217,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
217,0
4
Поступления трансфертов
44103,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
44103,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
44103,0
Функциональная группа
Сумма,
тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
52056,6
01
Государственные услуги общего характера
35391,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
35391,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
35391,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
35391,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
14164,5
3
Благоустройство населенных пунктов
14164,5
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
14164,5
008
Освещение улиц в населенных пунктах
4730,4
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
9434,1
12
Транспорт и коммуникации
2500,0
1
Автомобильный транспорт
2500,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2500,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
2500,0
15
Трансферты
1,1
1
Трансферты
1,1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1,1
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
1,1
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-1365,6
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
1365,6
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
8
Используемые остатки бюджетных средств
1365,6
01
Остатки бюджетных средств
1365,6
1
Свободные остатки бюджетных средств
1365,6
7 Бюджет села Лесное Карабалыкского района на 2025 год
Приложение 5 к решению
Карабалыкского районного маслихата
от 7 февраля 2025 года
№ 176
Приложение 13 к решению
Карабалыкского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 172
Бюджет села Лесное Карабалыкского района на 2025 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
6
I. Доходы
27698,0
1
Налоговые поступления
2834,0
01
Подоходный налог
437,0
2
Индивидуальный подоходный налог
437,0
04
Налоги на собственность
1987,0
1
Налоги на имущество
52,0
3
Земельный налог
4,0
4
Налог на транспортные средства
1382,0
5
Единый земельный налог
549,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
410,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
410,0
4
Поступления трансфертов
24864,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
24864,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
24864,0
Функциональная группа
Сумма,
тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
28309,2
01
Государственные услуги общего характера
20973,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
20973,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
20973,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
20973,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
6036,1
3
Благоустройство населенных пунктов
6036,1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
6036,1
008
Освещение улиц в населенных пунктах
2036,1
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
4000,0
12
Транспорт и коммуникации
1300,0
1
Автомобильный транспорт
1300,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1300,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
1300,0
15
Трансферты
0,1
1
Трансферты
0,1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,1
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
0,1
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-611,2
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
611,2
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
8
Используемые остатки бюджетных средств
611,2
01
Остатки бюджетных средств
611,2
1
Свободные остатки бюджетных средств
611,2
8 Бюджет Михайловского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Приложение 6 к решению
Карабалыкского районного маслихата
от 7 февраля 2025 года
№ 176
Приложение 16 к решению
Карабалыкского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 172
Бюджет Михайловского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
6
I. Доходы
39994,0
1
Налоговые поступления
8313,0
01
Подоходный налог
2720,0
2
Индивидуальный подоходный налог
2720,0
04
Налоги на собственность
5372,0
1
Налоги на имущество
92,0
3
Земельный налог
4,0
4
Налог на транспортные средства
3288,0
5
Единый земельный налог
1988,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
221,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
221,0
4
Поступления трансфертов
31681,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
31681,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
31681,0
Функциональная группа
Сумма,
тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
43083,0
01
Государственные услуги общего характера
25631,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
25631,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
25631,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
25631,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
16451,9
3
Благоустройство населенных пунктов
16451,9
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
16451,9
008
Освещение улиц в населенных пунктах
2063,0
009
Обеспечение санитарии в населенных пунктах
100,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
14288,9
12
Транспорт и коммуникации
1000,0
1
Автомобильный транспорт
1000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1000,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
1000,0
15
Трансферты
0,1
1
Трансферты
0,1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,1
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
0,1
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-3089,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
3089,0
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
8
Используемые остатки бюджетных средств
3089,0
01
Остатки бюджетных средств
3089,0
1
Свободные остатки бюджетных средств
3089,0
9 Бюджет Новотроицкого сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Приложение 7 к решению
Карабалыкского районного маслихата
от 7 февраля 2025 года
№ 176
Приложение 19 к решению
Карабалыкского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 172
Бюджет Новотроицкого сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
6
I. Доходы
125347,0
1
Налоговые поступления
10758,0
01
Подоходный налог
3601,0
2
Индивидуальный подоходный налог
3601,0
04
Налоги на собственность
5166,0
1
Налоги на имущество
160,0
3
Земельный налог
142,0
4
Налог на транспортные средства
3709,0
5
Единый земельный налог
1155,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
1991,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
1991,0
4
Поступления трансфертов
114589,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
114589,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
114589,0
Функциональная группа
Сумма,
тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
130639,8
01
Государственные услуги общего характера
32052,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
32052,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
32052,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
32052,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
25443,0
3
Благоустройство населенных пунктов
25443,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
25443,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
2388,0
009
Обеспечение санитарии в населенных пунктах
120,0
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
12835,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
10100,0
12
Транспорт и коммуникации
1000,0
1
Автомобильный транспорт
1000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1000,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
1000,0
13
Прочие
70537,0
9
Прочие
70537,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
70537,0
057
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
70537,0
15
Трансферты
1607,8
1
Трансферты
1607,8
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1607,8
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
1607,8
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-5292,8
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
5292,8
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
8
Используемые остатки бюджетных средств
5292,8
01
Остатки бюджетных средств
5292,8
1
Свободные остатки бюджетных средств
5292,8
10 Бюджет села Победа Карабалыкского района на 2025 год
Приложение 8 к решению
Карабалыкского районного маслихата
от 7 февраля 2025 года
№ 176
Приложение 22 к решению
Карабалыкского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 172
Бюджет села Победа Карабалыкского района на 2025 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
6
I. Доходы
47731,0
1
Налоговые поступления
2007,0
01
Подоходный налог
472,0
2
Индивидуальный подоходный налог
472,0
04
Налоги на собственность
1358,0
1
Налоги на имущество
71,0
3
Земельный налог
24,0
4
Налог на транспортные средства
506,0
5
Единый земельный налог
757,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
177,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
177,0
4
Поступления трансфертов
45724,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
45724,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
45724,0
Функциональная группа
Сумма,
тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
48345,4
01
Государственные услуги общего характера
29056,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
29056,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
29056,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
29056,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
18289,0
3
Благоустройство населенных пунктов
18289,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
18289,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
1500,0
009
Обеспечение санитарии в населенных пунктах
175,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
16614,0
12
Транспорт и коммуникации
1000,0
1
Автомобильный транспорт
1000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1000,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
1000,0
15
Трансферты
0,4
1
Трансферты
0,4
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,4
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
0,4
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-614,4
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
614,4
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
8
Используемые остатки бюджетных средств
614,4
01
Остатки бюджетных средств
614,4
1
Свободные остатки бюджетных средств
614,4
11 Бюджет Урнекского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Приложение 9 к решению
Карабалыкского районного маслихата
от 7 февраля 2025 года
№ 176
Приложение 25 к решению
Карабалыкского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 172
Бюджет Урнекского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
6
I. Доходы
36724,0
1
Налоговые поступления
2853,0
01
Подоходный налог
890,0
2
Индивидуальный подоходный налог
890,0
04
Налоги на собственность
1959,0
1
Налоги на имущество
56,0
3
Земельный налог
15,0
4
Налог на транспортные средства
1538,0
5
Единый земельный налог
350,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
4,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
4,0
4
Поступления трансфертов
33871,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
33871,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
33871,0
Функциональная группа
Сумма,
тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
36858,2
01
Государственные услуги общего характера
23880,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
23880,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
23880,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
23880,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
11978,2
3
Благоустройство населенных пунктов
11978,2
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
11978,2
008
Освещение улиц в населенных пунктах
2000,0
009
Обеспечение санитарии в населенных пунктах
244,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
9734,2
12
Транспорт и коммуникации
1000,0
1
Автомобильный транспорт
1000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1000,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
1000,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-134,2
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
134,2
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
8
Используемые остатки бюджетных средств
134,2
01
Остатки бюджетных средств
134,2
1
Свободные остатки бюджетных средств
134,2
12 Бюджет Кособинского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Приложение 10 к решению
Карабалыкского районного маслихата
от 7 февраля 2025 года
№ 176
Приложение 28 к решению
Карабалыкского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 172
Бюджет Кособинского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
6
I. Доходы
40856,0
1
Налоговые поступления
16940,0
01
Подоходный налог
2365,0
2
Индивидуальный подоходный налог
2365,0
04
Налоги на собственность
14496,0
1
Налоги на имущество
123,0
3
Земельный налог
49,0
4
Налог на транспортные средства
6449,0
5
Единый земельный налог
7875,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
79,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
79,0
4
Поступления трансфертов
23916,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
23916,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
23916,0
Функциональная группа
Сумма,
тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
43184,6
01
Государственные услуги общего характера
31756,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
31756,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
31756,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
31756,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
9428,4
3
Благоустройство населенных пунктов
9428,4
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
9428,4
008
Освещение улиц в населенных пунктах
1500,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
7928,4
12
Транспорт и коммуникации
2000,0
1
Автомобильный транспорт
2000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2000,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
2000,0
15
Трансферты
0,2
1
Трансферты
0,2
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,2
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
0,2
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-2328,6
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
2328,6
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
8
Используемые остатки бюджетных средств
2328,6
01
Остатки бюджетных средств
2328,6
1
Свободные остатки бюджетных средств
2328,6
13 Бюджет Смирновского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Приложение 11 к решению
Карабалыкского районного маслихата
от 7 февраля 2025 года
№ 176
Приложение 31 к решению
Карабалыкского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 172
Бюджет Смирновского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
6
I. Доходы
48514,0
1
Налоговые поступления
6164,0
01
Подоходный налог
1326,0
2
Индивидуальный подоходный налог
1326,0
04
Налоги на собственность
4301,0
1
Налоги на имущество
246,0
3
Земельный налог
23,0
4
Налог на транспортные средства
2982,0
5
Единый земельный налог
1050,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
537,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
537,0
4
Поступления трансфертов
42350,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
42350,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
42350,0
Функциональная группа
Сумма,
тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
50018,0
01
Государственные услуги общего характера
36517,9
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
36517,9
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
36517,9
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
36517,9
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
11500,0
3
Благоустройство населенных пунктов
11500,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
11500,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
3000,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
8500,0
12
Транспорт и коммуникации
2000,0
1
Автомобильный транспорт
2000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2000,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
2000,0
15
Трансферты
0,1
1
Трансферты
0,1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,1
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
0,1
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-1504,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
1504,0
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
8
Используемые остатки бюджетных средств
1504,0
01
Остатки бюджетных средств
1504,0
1
Свободные остатки бюджетных средств
1504,0
14 Бюджет Станционного сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Приложение 12 к решению
Карабалыкского районного маслихата
от 7 февраля 2025 года
№ 176
Приложение 34 к решению
Карабалыкского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 172
Бюджет Станционного сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
6
I. Доходы
146822,0
1
Налоговые поступления
11270,0
01
Подоходный налог
3128,0
2
Индивидуальный подоходный налог
3128,0
04
Налоги на собственность
5352,0
1
Налоги на имущество
177,0
3
Земельный налог
95,0
4
Налог на транспортные средства
4171,0
5
Единый земельный налог
909,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
2790,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
2790,0
4
Поступления трансфертов
135552,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
135552,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
135552,0
Функциональная группа
Сумма,
тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
149529,4
01
Государственные услуги общего характера
31243,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
31243,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
31243,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
31243,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
13122,4
3
Благоустройство населенных пунктов
13122,4
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
13122,4
008
Освещение улиц в населенных пунктах
4015,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
9107,4
12
Транспорт и коммуникации
105164,0
1
Автомобильный транспорт
105164,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
105164,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
105164,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-2707,4
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
2707,4
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
8
Используемые остатки бюджетных средств
2707,4
01
Остатки бюджетных средств
2707,4
1
Свободные остатки бюджетных средств
2707,4
15 Бюджет Тогузакского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Приложение 13 к решению
Карабалыкского районного маслихата
от 7 февраля 2025 года
№ 176
Приложение 37 к решению
Карабалыкского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 172
Бюджет Тогузакского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
6
I. Доходы
94392,0
1
Налоговые поступления
24417,0
01
Подоходный налог
11616,0
2
Индивидуальный подоходный налог
11616,0
04
Налоги на собственность
12146,0
1
Налоги на имущество
393,0
3
Земельный налог
206,0
4
Налог на транспортные средства
9843,0
5
Единый земельный налог
1704,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
655,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
655,0
4
Поступления трансфертов
69975,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
69975,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
69975,0
Функциональная группа
Сумма,
тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
97120,3
01
Государственные услуги общего характера
42526,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
42526,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
42526,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
42526,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
13428,1
3
Благоустройство населенных пунктов
13428,1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
13428,1
008
Освещение улиц в населенных пунктах
6000,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
7428,1
12
Транспорт и коммуникации
41166,0
1
Автомобильный транспорт
41166,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
41166,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
41166,0
15
Трансферты
0,2
1
Трансферты
0,2
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,2
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
0,2
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-2728,3
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
2728,3
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
8
Используемые остатки бюджетных средств
2728,3
01
Остатки бюджетных средств
2728,3
1
Свободные остатки бюджетных средств
2728,3