О внесении изменений и дополнения в решение маслихата от 28 декабря 2013 года № 136 "О районном бюджете Джангельдинского района на 2014-2016 годы"
ҚАЗМәслихаттың 2013 жылғы 28 желтоқсандағы № 136 "Жангелдин ауданының 2014-2016 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы
ЭКБ деректері 02.08.2026 жаңартылды
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О внесении изменений и дополнения в решение маслихата от 28 декабря 2013 года № 136 "О районном бюджете Джангельдинского района на 2014-2016 годы"
- Атауы (қаз.)
- Мәслихаттың 2013 жылғы 28 желтоқсандағы № 136 "Жангелдин ауданының 2014-2016 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- new
- Нөмірі
- 175
- Қабылданған күні
- 25.04.2014
- Көрсетілген редакция
- 25.04.2014 · қолданыстағы 79678_152111.rus
- Базадағы редакциялар
- 1
- Соңғы өзгеріс
- 25.04.2014
- Мәтін тілі
- орысша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- V14NI004680
- ЭКБ идентификаторы
- 79678
- Редакция идентификаторы
- 79678_152111
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 02.08.2026 19:52
0 О внесении изменений и дополнения в решение маслихата от 28 декабря 2013 года № 136 "О районном бюджете Джангельдинского района на 2014-2016 годы"
В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Джангельдинский районный маслихат РЕШИЛ:
1
1. Внести в решение маслихата от 28 декабря 2013 года №136 "О районном бюджете Джангельдинского района на 2014-2016 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №4380, опубликовано 14 и 21 января 2014 года в газете "Біздің Торғай") следующие изменения и дополнение:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Джангельдинского района на 2014-2016 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2014 год в следующих объемах:
1) доходы – 2 044 871,0 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 169 363,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 4170,0 тысяча тенге;
поступлениям от продажи основного капитала- 20000,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 1 851 338,0 тысяч тенге;
2) затраты – 2 088 247,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 17407,3 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 18181,3 тысяча тенге;
погашение бюджетных кредитов - 774,0 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -60784,1 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 60784,1 тысячи тенге.";
подпункт 1) пункта 2 указанного решения изложить в новой редакции:
"1) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в сумме - 24287,0 тысяч тенге;";
пункт 2 указанного решение дополнить подпунктами 5), 6) и 7) следующего содержания:
"5) на выплату государственной адресной социальной помощи в сумме - 5496,0 тысяч тенге;
6) на выплату государственной пособий на детей до 18 лет в сумме – 15118,0 тысяч тенге;
7) на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов в сумме - 56045,0 тысяч тенге.".
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2014 года.
СОГЛАСОВАНО
Руководитель государственного
учреждения "Отдел экономики и
бюджетного планирования
Джангельдинского района"
____________ Е. Биржикенов
3 Приложение к решению
маслихата от "25" апреля
2014 года № 175
Приложение 1 к решению
маслихата от 28 декабря
2013 года № 136
Районный бюджет Жангельдинского района на 2014 год
Категория
Сумма,
тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
І. ДОХОДЫ
2044871,0
1
Налоговые поступления
169363,0
01
2
Индивидуальный подоходный налог
69768,0
03
1
Социальный налог
58712,0
04
1
Hалоги на имущество
2499,0
04
3
Земельный налог
708,0
04
4
Hалог на транспортные средства
7939,0
04
5
Единый земельный налог
1002,0
05
2
Акцизы
405,0
05
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
27200,0
05
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
495,0
08
1
Государственная пошлина
635,0
2
Неналоговые поступления
4170,0
01
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
1550,0
02
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
20,0
06
1
Прочие неналоговые поступления
2600,0
3
Поступления от продажи основного капитала
20000,0
01
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
9200,0
03
1
Продажа земли
10800,0
4
Поступление трансфертов
1851338,0
02
2
Трансферты из областного бюджета
1851338,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
ІІ. ЗАТРАТЫ
2088247,8
01
Государственные услуги общего характера
202404,0
1
112
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
11904,0
1
112
003
Капитальные расходы государственного органа
127,0
1
122
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
65518,0
1
122
003
Капитальные расходы государственного органа
10265,0
1
123
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
92757,0
1
123
022
Капитальные расходы государственного органа
3120,0
2
452
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
12250,0
2
452
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
1188,0
2
452
018
Капитальные расходы государственного органа
38,0
5
453
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)
5237,0
02
Оборона
5457,0
1
122
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
4453,0
2
122
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
502,0
2
122
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
502,0
04
Образование
1066188,0
1
464
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
36203,0
1
464
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
24287,0
2
464
003
Общеобразовательное обучение
947031,0
2
464
006
Дополнительное образование для детей
17168,0
9
464
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
11889,0
9
464
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
9000,0
9
464
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
2046,0
9
464
015
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
4340,0
9
464
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
14224,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
125470,0
2
451
002
Программа занятости
14721,0
2
451
005
Государственная адресная социальная помощь
11292,0
2
451
006
Оказание жилищной помощи
288,0
2
451
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
11118,0
2
451
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
400,0
2
451
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
3818,0
2
451
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
61218,0
2
451
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
1785,0
9
451
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
19308,0
9
451
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
862,0
9
458
050
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов
660,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
317945,3
2
458
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
3060,0
2
472
006
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
11517,0
2
472
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
279469,0
3
123
008
Освещение улиц населенных пунктов
5403,0
3
123
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
2402,0
3
123
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
13694,3
3
458
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
2400,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
172609,0
1
455
003
Поддержка культурно-досуговой работы
32202,0
2
465
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
7208,0
2
465
004
Капитальные расходы государственного органа
240,0
2
465
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
1009,0
2
465
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
1100,0
2
465
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
2600,0
3
455
006
Функционирование районных (городских) библиотек
22622,0
3
455
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
360,0
3
456
002
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
2000,0
9
455
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
8832,0
9
455
010
Капитальные расходы государственного органа
180,0
9
455
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
87753,0
9
456
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
5491,0
9
456
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
762,0
9
456
006
Капитальные расходы государственного органа
250,0
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
4105,0
9
458
019
Развитие теплоэнергетической системы
4105,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
105715,0
1
453
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
5723,0
1
473
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
24361,0
1
473
003
Капитальные расходы государственного органа
200,0
1
473
005
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)
1050,0
1
473
006
Организация санитарного убоя больных животных
12295,0
1
473
010
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
570,0
6
463
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
7228,0
9
473
011
Проведение противоэпизоотических мероприятий
54288,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
7826,0
2
472
001
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне
7826,0
12
Транспорт и коммуникации
45556,0
1
123
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
5000,0
1
458
022
Развитие транспортной инфраструктуры
9691,0
1
458
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
30865,0
13
Прочие
34654,0
9
123
040
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"
9046,0
9
452
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
1936,0
9
454
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
12109,0
9
454
007
Капитальные расходы государственного органа
120,0
9
455
040
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"
4000,0
9
458
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
6616,0
9
458
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
827,0
15
Трансферты
318,5
1
452
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
318,5
III. Чистое бюджетное кредитование
17407,3
Бюджетные кредиты
18181,3
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
18181,3
1
453
006
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
18181,3
5
Погашение бюджетных кредитов
774,0
01
1
13
Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам
774,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-60784,1
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
60784,1
7
Поступление займов
18175,0
01
2
03
Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)
18175,0
16
Погашение займов
774,0
1
452
008
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
774,0