Құжат мәтініне өту

О внесении изменений в решение маслихата от 28 декабря 2013 года № 136 "О районном бюджете Джангельдинского района на 2014-2016 годы"

Өзге акт · № 181 · қабылданған 08.08.2014
Заңдық күші: Қолданыста · 08.08.2014 редакциясы
https://adilet.kz/laws/28-2013-no-136-2014-2016-ekb-82019/?version=82019_155287.rus
Басып шығарылды 2026-08-12 · adilet.kz
О внесении изменений в решение маслихата от 28 декабря 2013 года № 136 "О районном бюджете Джангельдинского района на 2014-2016 годы" Қолданыста Өзге акт ·№ 181 ·08.08.2014

О внесении изменений в решение маслихата от 28 декабря 2013 года № 136 "О районном бюджете Джангельдинского района на 2014-2016 годы"

ҚАЗМәслихаттың 2013 жылғы 28 желтоқсандағы № 136 "Жангелдин ауданының 2014-2016 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қолданыста Өзге акт ·№ 181 · қабылданған 08.08.2014

ЭКБ деректері 02.08.2026 жаңартылды

Деректемелер және дереккөз
Толық атауы
О внесении изменений в решение маслихата от 28 декабря 2013 года № 136 "О районном бюджете Джангельдинского района на 2014-2016 годы"
Атауы (қаз.)
Мәслихаттың 2013 жылғы 28 желтоқсандағы № 136 "Жангелдин ауданының 2014-2016 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Акт түрі
Өзге акт
Заңдық күші
Қолданыста
Тізілімдегі мәртебе коды
new
Нөмірі
181
Қабылданған күні
08.08.2014
Көрсетілген редакция
08.08.2014 · қолданыстағы 82019_155287.rus
Базадағы редакциялар
1
Соңғы өзгеріс
08.08.2014
Мәтін тілі
орысша
НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
V14NI005007
ЭКБ идентификаторы
82019
Редакция идентификаторы
82019_155287
Бастапқы дереккөз
ЭКБ zan.gov.kz (API)
Деректер жаңартылды
02.08.2026 18:50

0 О внесении изменений в решение маслихата от 28 декабря 2013 года № 136 "О районном бюджете Джангельдинского района на 2014-2016 годы"

В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Джангельдинский районный маслихат РЕШИЛ:

1

1. Внести в решение маслихата от 28 декабря 2013 года № 136 "О районном бюджете Джангельдинского района на 2014-2016 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4380, опубликовано 14 и 21 января 2014 года в газете "Біздің Торғай") следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Джангельдинского района на 2014-2016 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2014 год в следующих объемах:
1) доходы – 2 045 006,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 178 463,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 4170,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала- 10900,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 1 851 473,0 тысячи тенге;
2) затраты – 2 088 382,8 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 17401,0 тысяча тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 18175,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 774,0 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -60777,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 60777,8 тысяч тенге.";
пункт 2-1 указанного решения изложить в новой редакции:
"2-1. Учесть, что в районном бюджете на 2014 год предусмотрен возврат целевых трансфертов в следующих размерах:
в республиканский бюджет в сумме 373,6 тысячи тенге;
в областной бюджет в сумме 58,2 тысяч тенге.".
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2014 года.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель государственного
учреждения "Отдел экономики и
бюджетного планирования
Джангельдинского района"
_____________ Е. Биржикенов

3 Приложение

к решению маслихата
от 8 августа 2014 года № 181
Приложение 1
к решению маслихата
от 28 декабря 2013 года № 136
Районный бюджет Джангельдинского района на 2014 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
І. ДОХОДЫ
2045006,0
1
Налоговые поступления
178463,0
01
2
Индивидуальный подоходный налог
70768,0
03
1
Социальный налог
60712,0
04
1
Hалоги на имущество
2499,0
04
3
Земельный налог
708,0
04
4
Hалог на транспортные средства
7939,0
04
5
Единый земельный налог
1002,0
05
2
Акцизы
405,0
05
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
33300,0
05
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
495,0
08
1
Государственная пошлина
635,0
2
Неналоговые поступления
4170,0
01
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
1550,0
02
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
20,0
06
1
Прочие неналоговые поступления
2600,0
3
Поступления от продажи основного капитала
10900,0
01
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
5100,0
03
1
Продажа земли
5800,0
4
Поступления трансфертов
1851473,0
02
2
Трансферты из областного бюджета
1851473,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
ІІ. ЗАТРАТЫ
2088382,8
01
Государственные услуги общего характера
207032,0
1
112
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
12084,0
1
112
003
Капитальные расходы государственного органа
127,0
1
122
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
66738,0
1
122
003
Капитальные расходы государственного органа
10730,0
1
123
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
94355,0
1
123
022
Капитальные расходы государственного органа
3745,0
2
452
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
12315,0
2
452
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
460,0
2
452
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
1188,0
2
452
018
Капитальные расходы государственного органа
53,0
5
453
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)
5237,0
02
Оборона
5237,0
1
122
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
4233,0
2
122
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
502,0
2
122
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
502,0
04
Образование
1067770,0
1
464
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
37943,0
1
464
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
24287,0
2
464
003
Общеобразовательное обучение
943244,0
2
464
006
Дополнительное образование для детей
17161,0
9
464
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
11708,0
9
464
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
9000,0
9
464
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
2046,0
9
464
015
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
4340,0
9
464
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
18041,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
118189,0
2
451
002
Программа занятости
14721,0
2
451
005
Государственная адресная социальная помощь
9492,0
2
451
006
Оказание жилищной помощи
167,0
2
451
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
11118,0
2
451
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
400,0
2
451
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
3818,0
2
451
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
55518,0
2
451
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
1785,0
9
451
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
19648,0
9
451
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
862,0
9
458
050
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов
660,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
318462,4
1
455
024
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
135,0
2
458
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
6446,0
2
472
006
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
11517,0
2
472
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
279469,0
3
123
008
Освещение улиц населенных пунктов
5403,0
3
123
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
2334,0
3
123
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
10758,4
3
458
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
2400,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
174077,0
1
455
003
Поддержка культурно-досуговой работы
31952,0
2
465
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
7535,0
2
465
004
Капитальные расходы государственного органа
395,0
2
465
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
1537,0
2
465
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
1160,0
2
465
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
2600,0
3
455
006
Функционирование районных (городских) библиотек
22481,0
3
455
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
360,0
3
456
002
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
2000,0
9
455
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
9267,0
9
455
010
Капитальные расходы государственного органа
199,0
9
455
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
87988,0
9
456
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
5626,0
9
456
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
727,0
9
456
006
Капитальные расходы государственного органа
250,0
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
3714,0
9
458
019
Развитие теплоэнергетической системы
3714,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
91721,0
1
453
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
5723,0
1
473
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
9709,0
1
473
003
Капитальные расходы государственного органа
205,0
1
473
005
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)
1050,0
1
473
006
Организация санитарного убоя больных животных
13728,0
1
473
010
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
341,0
6
463
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
6677,0
9
473
011
Проведение противоэпизоотических мероприятий
54288,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
7826,0
2
472
001
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне
7826,0
12
Транспорт и коммуникации
48494,0
1
123
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
5000,0
1
458
022
Развитие транспортной инфраструктуры
8212,0
1
458
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
35282,0
13
Прочие
45427,0
9
123
040
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"
9046,0
9
452
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
1936,0
9
454
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
12607,0
9
454
007
Капитальные расходы государственного органа
220,0
9
455
040
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"
4000,0
9
458
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
7172,0
9
458
013
Капитальные расходы государственного органа
95,0
9
458
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
10351,0
14
Обслуживание долга
1,6
1
452
013
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
1,6
15
Трансферты
431,8
1
452
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
431,8
III. Чистое бюджетное кредитование
17401,0
Бюджетные кредиты
18175,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
18175,0
1
453
006
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
18175,0
5
Погашение бюджетных кредитов
774,0
01
1
13
Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам
774,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-60777,8
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
60777,8
7
Поступление займов
18175,0
01
2
03
Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)
18175,0
16
Погашение займов
780,3
1
452
008
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
780,3