Құжат мәтініне өту

О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 28 декабря 2021 года № 15/2-VII «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2022-2024 годы»

Өзге акт · № 20/2-VII · қабылданған 18.03.2022
Заңдық күші: Қолданыста · 31.08.2026 жағдай бойынша
https://adilet.kz/laws/28-2021-no-152-vii-2022-2024-ekb-165590/on/2026-08-31/
Басып шығарылды 2026-08-31 · adilet.kz
О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 28 декабря 2021 года № 15/2-VII «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2022-2024 годы» Қолданыста Өзге акт ·№ 20/2-VII ·18.03.2022
18.03.2022 редакциясы
31.08.2026 жағдай бойынша қолданыста болған редакция: 18.03.2022. Бұл — корпустағы соңғы редакция.

О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 28 декабря 2021 года № 15/2-VII «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2022-2024 годы»

Қолданыста Өзге акт ·№ 20/2-VII · 31.08.2026 жағдай бойынша
Деректемелер және дереккөз
Толық атауы
О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 28 декабря 2021 года № 15/2-VII «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2022-2024 годы»
Атауы (қаз.)
Өскемен қалалық мәслихатының 2021 жылғы 28 желтоқсандағы № 15/2-VII «Өскемен қаласының 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Акт түрі
Өзге акт
Заңдық күші
Қолданыста
Тізілімдегі мәртебе коды
new
Нөмірі
20/2-VII
Қабылданған күні
18.03.2022
Көрсетілген редакция
18.03.2022 165590_565175.kaz
Соңғы өзгеріс
18.03.2022
Мәтін тілі
қазақша
НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
G22VA00202M
ЭКБ идентификаторы
165590
Редакция идентификаторы
165590_565175
Бастапқы дереккөз
ЭКБ zan.gov.kz (API)
Деректер жаңартылды
01.08.2026 03:01

0 Өскемен қалалық мәслихатының 2021 жылғы 28 желтоқсандағы № 15/2-VII «Өскемен қаласының 2022-2024 жылдарға арналған

бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШТІ:

1 1. Өскемен қалалық мәслихатының 2021 жылғы 28 желтоқсандағы № 15/2-VII «Өскемен қаласының 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті туралы» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26363 болып тіркелген) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«1. 2022-2024 жылдарға арналған қаланың бюджеті 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес тиісінше, соның ішінде 2022 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 70 983 135,1 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 39 476 184,1 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 237 078,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 9 092 142,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 22 177 731,0 мың теңге;
2) шығындар – 64 569 223,9 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 1 021 011,0 мың теңге, соның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 1 021 011,0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 5 392 900,2 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – -5 392 900,2 мың теңге;
қарыздар түсімі – 3 166 479,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 9 021 784 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 462 404,8 мың теңге.»;
3-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«3. Өскемен қаласының 2022 жылға арналған жергілікті атқарушы органының резерві 109 702,0 мың теңге сомасында бекітілсін.»;
4-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«4. 2022 жылға арналған кірістерді бөлу нормативтері атқарылуға алынсын, соның ішінде:
1) төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы, төлем көзінен салық салынбайтын шетелдік азаматтар табыстарынан ұсталатын жеке табыс салығы, ірі кәсіпкерлік субъектілерінен және мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы – 100 %;
2) төлем көзінен салынатын, кірістерден ұсталатын жеке табыс салығы – 20,2 %;
3) әлеуметтік салық – 20,2 %.»;
көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.

2 2. Осы шешім 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

1 Өскемен қаласының 2022 жылға арналған бюджеті

Өскемен қалалық мәслихатының
2022 жылғы 18 наурыздағы
№ 20/2-VII шешіміне
қосымша
Өскемен қалалық мәслихатының
2021 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 15/2-VI I шешіміне
1-қосымша
Өскемен қаласының 2022 жылға арналған
бюджеті
Санаты
Барлық кірістер (мың теңге)
Сыныбы
Ішкі сыныбы
Атауы
1
2
3
4
5
I. КІРІСТЕР
70 983 135,1
1
Салықтық түсімдер
39 476 184,1
01
Табыс салығы
26 594 945,2
1
Корпоративтік табыс салығы
18 430 299,0
2
Жеке табыс салығы
8 164 646,2
03
Әлеуметтік салық
5 332 779,9
1
Әлеуметтік салық
5 332 779,9
04
Меншікке салынатын салықтар
6 278 520,0
1
Мүлікке салынатын салықтар
3 915 600,0
3
Жер салығы
593 880,0
4
Көлік құралдарына салынатын салық
1 769 040,0
05
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар
928 819,0
2
Акциздер
112 152,0
3
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
190 000,0
4
Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар
626 667,0
08
Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
341 120,0
1
Мемлекеттік баж
341 120,0
2
Салықтық емес түсімдер
237 078,0
01
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
111 183,0
5
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
111 183,0
06
Басқа да салықтық емес түсімдер
125 895,0
1
Басқа да салықтық емес түсімдер
125 895,0
3
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
9 092 142,0
01
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
8 852 142,0
1
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
8 852 142,0
03
Жерді және материалдық емес активтерді сату
240 000,0
1
Жерді сату
190 000,0
2
Материалдық емес активтерді сату
50 000,0
4
Трансферттердің түсімдері
22 177 731,0
02
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
22 177 731,0
2
Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер
22 177 731,0
Функционалдық топ
Барлық шығындар (мың теңге)
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
Бюджеттік бағдарлама
Атауы
1
2
3
4
5
II. ШЫҒЫНДАР
64 569 223,9
01
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
1 344 570,4
112
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты
57 327,0
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
57 327,0
122
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
379 975,9
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
378 475,9
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
1 500,0
452
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
128 502,4
001
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
106 721,0
003
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
20 647,4
010
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу
1 134,0
453
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
86 058,0
001
Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
81 266,0
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
3 000,0
061
Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау
1 792,0
454
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі
92 319,0
001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
92 319,0
458
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
145 262,0
001
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
137 861,5
013
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
7 400,5
467
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
200 000,0
040
Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту
200 000,0
486
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі
255 126,1
001
Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
255 126,1
02
Қорғаныс
83 904,6
122
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
83 904,6
005
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
83 904,6
03
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
134 851,2
458
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
88 175,0
021
Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету
88 175,0
499
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі
46 676,2
001
Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
46 261,2
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
415,0
06
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
4 154 428,0
451
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
3 993 739,0
001
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
172 482,0
002
Жұмыспен қамту бағдарламасы
432 740,0
004
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету
5 368,0
005
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
482 566,0
006
Тұрғын үйге көмек көрсету
9 360,0
007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
572 969,0
010
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету
23 157,0
011
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
10 702,0
013
Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу
145 553,0
015
Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы
807 723,0
017
Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүріп-тұру құралдары, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететін тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету
435 778,0
021
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
3 576,0
023
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету
191 858,0
050
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту
540 063,0
054
Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру
12 544,0
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
19 800,0
094
Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру
127 500,0
458
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
160 689,0
068
Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау
160 689,0
07
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
25 179 962,3
458
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
4 214 725,4
003
Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру
8 511,0
015
Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру
1 612 137,0
016
Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету
2 870,0
017
Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу
17 892,0
018
Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру
1 176 219,0
027
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі газ жүйелерін қолдануды ұйымдастыру
3 200,0
028
Коммуналдық шаруашылығын дамыту
561 702,8
029
Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту
215 541,0
048
Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту
616 652,6
467
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
20 599 751,7
003
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау
7 621 980,0
004
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру
12 576 453,7
025
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу
208 118,0
098
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу
193 200,0
491
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі
365 485,2
001
Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
114 495,7
005
Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру
248 187,0
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
2 802,5
08
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
887 607,0
455
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
611 835,0
001
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
35 656,0
003
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
330 318,0
006
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi
243 261,0
007
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту
2 600,0
456
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
167 642,0
001
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
54 384,0
002
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
60 000,0
003
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру
53 258,0
804
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі
108 130,0
001
Дене тәрбиесі, спорт және туризм саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер
43 995,0
004
Туристік қызметті реттеу
3 898,0
005
Көпшілік спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту
6 248,0
006
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорт жарыстарын өткізу
29 379,0
007
Облыстық спорт жарыстарында түрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командалары мүшелерінің дайындығы және қатысуы
24 610,0
10
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
32 318,0
453
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
3 063,0
099
Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру
3 063,0
486
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі
29 255,0
007
Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру
29 255,0
11
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
92 084,0
467
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
92 084,0
001
Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
92 084,0
12
Көлiк және коммуникация
6 824 265,0
458
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
6 824 265,0
022
Көлік инфрақұрылымын дамыту
1 014 937,0
023
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
3 033 681,0
024
Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру
132 347,0
037
Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау
1 643 300,0
045
Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу
1 000 000,0
13
Басқалар
835 863,0
452
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
109 702,0
012
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві
109 702,0
454
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі
16 108,0
006
Кәсіпкерлік қызметті қолдау
16 108,0
458
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
710 053,0
043
Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту
92 165,0
055
"Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту
10 895,0
062
"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру
606 993,0
14
Борышқа қызмет көрсету
1 120 436,0
452
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
1 120 436,0
013
Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
1 120 436,0
15
Трансферттер
23 878 934,4
452
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
23 878 934,4
006
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
14 986,7
024
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер
23 490 510,0
054
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару
373 437,7
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ
0,0
Бюджеттік кредиттер
0,0
5
Бюджеттік кредиттерді өтеу
0,0
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО
1 021 011,0
4
Қаржы активтерін сатып алу
1 021 011,0
458
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
1 021 011,0
065
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
1 021 011,0
6
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
0,0
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)
5 392 900,2
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)
-5 392 900,2
7
Қарыздар түсімдері
3 166 479,0
01
Мемлекеттік ішкі қарыздар
3 166 479,0
2
Қарыз алу келісім-шарттары
3 166 479,0
16
Қарыздарды өтеу
9 021 784,0
452
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
9 021 784,0
008
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу
9 021 784,0
8
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
462 404,8
01
Бюджет қаражаты қалдықтары
462 404,8
1
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
462 404,8

Қолданыстағы