О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 28 декабря 2022 года №210-29/8 «О бюджете сельского округа Косшынырау на 2023-2025 годы»
ҚАЗ«2023-2025 жылдарға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті туралы» Қызылорда қалалық мәслихатының 2022 жылғы 28 желтоқсандағы №210-29/8 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
ЭКБ деректері 31.07.2026 жаңартылды
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 28 декабря 2022 года №210-29/8 «О бюджете сельского округа Косшынырау на 2023-2025 годы»
- Атауы (қаз.)
- «2023-2025 жылдарға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті туралы» Қызылорда қалалық мәслихатының 2022 жылғы 28 желтоқсандағы №210-29/8 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- new
- Нөмірі
- 79-10/8
- Қабылданған күні
- 14.11.2023
- Көрсетілген редакция
- 14.11.2023 · қолданыстағы 188391_663974.rus
- Базадағы редакциялар
- 1
- Соңғы өзгеріс
- 14.11.2023
- Мәтін тілі
- орысша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- G23LA79108M
- ЭКБ идентификаторы
- 188391
- Редакция идентификаторы
- 188391_663974
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 31.07.2026 15:46
0 О внесении изменений в решение Кызылординского городского
маслихата от 28 декабря 2022 года №210-29/8 «О бюджете сельского
округа Косшынырау на 2023-2025 годы»
Маслихат города Кызылорда РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 28 декабря 2022 года №210-29/8 «О бюджете сельского округа Косшынырау на 2023-2025 годы следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
« 1. Утвердить бюджет сельского округа Косшынырау на 2023-2025 годы согласно приложениям 1,2,3, в том числе на 2023 год в следующем объеме:
1) доходы – 476 379,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8 737,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 182,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 467 460,2 тысяч тенге;
2) расходы – 476 973,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -593,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 593,9 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 593,9 тысяч тенге.».
Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
2 Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 14 ноября 2023 года №79-10/8
Приложение 1к решению
Кызылординского городского маслихата
от 28 декабря 2022 года №210-29/8
Бюджет сельского округа Косшынырау на 2023 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
1. Доходы
476 379.2
1
Налоговые поступления
8 737,0
01
Подоходный налог
650,0
2
Индивидуальный подоходный налог
650,0
04
Hалоги на собственность
8 068,0
1
Hалоги на имущество
650,0
3
Земельный налог
250,0
4
Hалог на транспортные средства
7 143,0
5
Единый земельный налог
25,0
05
Плата за польз. зем. участками
19
3
Плата за польз. зем. участками
19
2
Неналоговые поступления
182,0
01
Доходы от государственной собственности
82,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
82,0
04
Штрафы, штрафы, санкции, сборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включаемыми и финансируемыми из бюджета (расходной сметы) Национального Банка Республики Казахстан
100,0
1
Штрафы, штрафы, санкции, сборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включаемыми и финансируемыми из бюджета (расходов бюджета) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора
100,0
4
Поступления трансфертов
467 460.2
03
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
467 460.2
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
467 460.2
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
2. Затраты
476 973.1
01
Государственные услуги общего характера
51 706,4
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
51 706,4
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
51 706,4
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
51 106,4
022
Капитальные расходы государственного органа
600,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
41 694,8
3
Благоустройство населенных пунктов
41 694,8
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
41 694,8
008
Освещение улиц в населенных пунктах
27 112,2
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
960,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
13 622,6
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
28 603.6
1
Деятельность в области культуры
28 458,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
28 458,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
28 458,0
2
Спорт
145,6
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
145,6
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
145,6
12
Транспорт и коммуникации
3,4
1
Автомобильный транспорт
3,4
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3,4
012
Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городах районного значения, селах, доселах, сельских округах
3,4
13
Прочие
354 964,9
9
Прочие
354 964.9
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
354 964,9
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
2 903,4
057
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
56 523,0
058
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
295 538.5
15
Трансферты
0,0
1
Трансферты
0,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,0
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
0,0
3. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
5
Погашение бюджетных кредитов
0,0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
6
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
5. Дефицит (профицит) бюджета
-593,9
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
593,9
7
Поступления займов
0,0
16
Погашение займов
0,0
8
Используемые остатки бюджетных средств
593,9
01
Остатки бюджетных средств
593,9
1
Свободные остатки бюджетных средств
593,9
01
593,9