О внесении изменений в решение Мунайлинского района от 28 декабря 2023 года № 11/70 «О бюджетах сел, сельских округов на 2024 - 2026 годы»
ҚАЗМұнайлы аудандық мәслихатының 2023 жылғы 28 желтоқсандағы № 11/70 «2024 - 2026 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
ЭКБ деректері 31.07.2026 жаңартылды
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О внесении изменений в решение Мунайлинского района от 28 декабря 2023 года № 11/70 «О бюджетах сел, сельских округов на 2024 - 2026 годы»
- Атауы (қаз.)
- Мұнайлы аудандық мәслихатының 2023 жылғы 28 желтоқсандағы № 11/70 «2024 - 2026 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- new
- Нөмірі
- 18/106
- Қабылданған күні
- 12.07.2024
- Көрсетілген редакция
- 12.07.2024 · қолданыстағы 199132_712452.rus
- Базадағы редакциялар
- 1
- Соңғы өзгеріс
- 12.07.2024
- Мәтін тілі
- орысша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- G24MG18106M
- ЭКБ идентификаторы
- 199132
- Редакция идентификаторы
- 199132_712452
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 31.07.2026 10:35
0 О внесении изменений в решение Мунайлинского района от 28 декабря 2023 года №11/70 «О бюджетах сел, сельских округов на 2024-2026 годы»
Мунайлинский районный маслихат РЕШИЛ:
1 1. Внести в решение Мунайлинского районного маслихата от 28 декабря 2023 года №11/70 «О бюджетах сел, сельских округов на 2024-2026 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №192139) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджеты сел, сельских округов на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 2 907 369,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1 225 098,9 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 19,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 232 810,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 1 449 442,0 тысячи тенге;
2) затраты – 3 181 659,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 274 289,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 274 289,6 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 274 289,6 тысяч тенге.»;
приложение 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему решению.
2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
«Согласовано»
Руководитель государственного
учреждения «Отдел экономика и
финансов Мунайлинского района»
_______________ Ш. Сұңғат
«12» июля 2024 года
3 Бюджет сельского округа Атамекен на 2024 год
Приложение 1
к решению Мунайлинского
районного маслихата
от 12 июля 2024 года №18/106
Приложение 1
к решению Мунайлинского
районного маслихата
от 28 декабря 2023 года №11/70
Бюджет сельского округа Атамекен на 2024 год
Категория
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
1. Доходы
306 305,4
1
Налоговые поступления
102 644,1
01
Подоходный налог
20 000,0
2
Индивидуальный подоходный налог
20 000,0
04
Hалоги на собственность
80 398,1
1
Hалоги на имущество
1 800,0
3
Земельный налог
1 217,1
4
Hалог на транспортные средства
77 381,0
5
Единый земельный налог
0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
2 246,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
2 000,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
246,0
2
Неналоговые поступления
0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фон
0
3
Поступления от продажи основного капитала
25 328,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
25 328,0
1
Продажа земли
18 000,0
2
Продажа нематериальных активов
7 328,0
4
Поступления трансфертов
178 333,3
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
178 333,3
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
178 333,3
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
322 703,7
01
Государственные услуги общего характера
74 786,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
74 786,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
74 786,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
74 786,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
238 947,7
3
Благоустройство населенных пунктов
238 947,7
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
238 947,7
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
26 017,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
212 930,7
12
Транспорт и коммуникации
8 970,0
1
Автомобильный транспорт
8 970,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
8 970,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах
районного значения, селах, поселках, сельских округах
8 970,0
3. Чистое бюджетное кредитование
0
бюджетные кредиты
0
погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
приобретение финансовых активов
0
поступления от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
- 16 398,3
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
16 398,3
поступление займов
0
погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
16 398,3
01
Остатки бюджетных средств
16 398,3
1
Свободные остатки бюджетных средств
16 398,3
4 Бюджет сельского округа Баскудык на 2024 год
Приложение 2
к решению Мунайлинского
районного маслихата
от 12 июля 2024 года №18/106
Приложение 2
к решению Мунайлинского
районного маслихата
от 28 декабря 2023 года №11/70
Бюджет сельского округа Баскудык на 2024 год
Категория
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
1. Доходы
409 459,7
1
Налоговые поступления
218 766,0
01
Подоходный налог
130 000,0
2
Индивидуальный подоходный налог
130 000,0
04
Hалоги на собственность
87 966,0
1
Hалоги на имущество
1 700,0
3
Земельный налог
1 200,0
4
Hалог на транспортные средства
85 066,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
800 00
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
500,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
300,0
2
Неналоговые поступления
0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фон
0
3
Поступления от продажи основного капитала
20 600,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
20 600,0
1
Продажа земли
14 400,0
2
Продажа нематериальных активов
6 200,0
4
Поступления трансфертов
170 093,7
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
170 093,7
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
170 093,7
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
493 899,3
01
Государственные услуги общего характера
75 334,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
75 334,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
75 334,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
75 203,0
022
Капитальные расходы государственного органа
131,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
329 091,0
3
Благоустройство населенных пунктов
329 091,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
329 091,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
35 700,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
293 391,0
12
Транспорт и коммуникации
7 285,8
1
Автомобильный транспорт
7 285,8
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
7 285,8
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах
районного значения, селах, поселках, сельских округах
7 285,8
13
Прочие
11 323,0
9
Прочие
11 323,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
11 323,0
057
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
11 323,0
15
Трансферты
70 865,5
1
Трансферты
70 865,5
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
70 865,5
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
70 865,5
3. Чистое бюджетное кредитование
0
бюджетные кредиты
0
погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
приобретение финансовых активов
0
поступления от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
- 84 439,6
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
84 439,6
поступление займов
0
погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
84 439,6
01
Остатки бюджетных средств
84 439,6
1
Свободные остатки бюджетных средств
84 439,6
5 Бюджет сельского округа Батыр на 2024 год
Приложение 3
к решению Мунайлинского
районного маслихата
от 12 июля 2024 года №18/106
Приложение 3
к решению Мунайлинского
районного маслихата
от 28 декабря 2023 года №11/70
Бюджет сельского округа Батыр на 2024 год
Категория
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
1. Доходы
613 674,4
1
Налоговые поступления
109 995,0
01
Подоходный налог
55 000,0
2
Индивидуальный подоходный налог
55 000,0
04
Hалоги на собственность
45 495,0
1
Hалоги на имущество
1 000,0
3
Земельный налог
5 000,0
4
Hалог на транспортные средства
39 365,0
5
Единый земельный налог
130,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
9 500,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
9 500,0
2
Неналоговые поступления
0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фон
0
3
Поступления от продажи основного капитала
36 000,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
36 000,0
1
Продажа земли
17 000,0
2
Продажа нематериальных активов
19 000,0
4
Поступления трансфертов
467 679,4
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
467 679,4
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
467 679,4
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
660 994,9
01
Государственные услуги общего характера
62 282,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
62 282,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
62 282,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
62 282,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
166 278,5
3
Благоустройство населенных пунктов
166 278,5
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
166 278,5
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
19 370,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
146 908,5
12
Транспорт и коммуникации
17 814,0
1
Автомобильный транспорт
17 814,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
17 814,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах
районного значения, селах, поселках, сельских округах
17 814,0
13
Прочие
400 000,0
9
Прочие
400 000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
400 000,0
057
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
400 000,0
15
Трансферты
14 620,4
1
Трансферты
14 620,4
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
14 620,4
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
14 620,4
3. Чистое бюджетное кредитование
0
бюджетные кредиты
0
погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
приобретение финансовых активов
0
поступления от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
- 47 320,5
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
47 320,5
поступление займов
0
погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
47 320,5
01
Остатки бюджетных средств
47 320,5
1
Свободные остатки бюджетных средств
47 320,5
6 Бюджет села Баянды на 2024 год
Приложение 4
к решению Мунайлинского
районного маслихата
от 12 июля 2024 года №18/106
Приложение 4
к решению Мунайлинского
районного маслихата
от 28 декабря 2023 года №11/70
Бюджет села Баянды на 2024 год
Категория
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
1. Доходы
181 413,7
1
Налоговые поступления
76 429,0
01
Подоходный налог
32 000,0
2
Индивидуальный подоходный налог
32 000,0
04
Hалоги на собственность
35 459,0
1
Hалоги на имущество
600,0
3
Земельный налог
2 000,0
4
Hалог на транспортные средства
32 720,0
5
Единый земельный налог
139,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
8 970,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
8 970,0
2
Неналоговые поступления
0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фон
0
3
Поступления от продажи основного капитала
31 800,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
31 800,0
1
Продажа земли
25 000,0
2
Продажа нематериальных активов
6 800,0
4
Поступления трансфертов
73 184,7
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
73 184,7
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
73 184,7
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
204 295,6
01
Государственные услуги общего характера
57 997,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
57 997,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
57 997,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
57 997,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
88 012,3
3
Благоустройство населенных пунктов
88 012,3
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
88 012,3
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
15 980,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
72 032,3
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
54 719,0
1
Деятельность в области культуры
54 719,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
54 719,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
54 719,0
12
Транспорт и коммуникации
3 567,2
1
Автомобильный транспорт
3 567,2
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3 567,2
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах
районного значения, селах, поселках, сельских округах
3 567,2
15
Трансферты
0,1
1
Трансферты
0,1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,1
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
0,1
3. Чистое бюджетное кредитование
0
бюджетные кредиты
0
погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
приобретение финансовых активов
0
поступления от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
- 22 881,9
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
22 881,9
поступление займов
0
погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
22 881,9
01
Остатки бюджетных средств
22 881,9
1
Свободные остатки бюджетных средств
22 881,9
7 Бюджет сельского округа Даулет на 2024 год
Приложение 5
к решению Мунайлинского
районного маслихата
от 12 июля 2024 года №18/106
Приложение 5
к решению Мунайлинского
районного маслихата
от 28 декабря 2023 года №11/70
Бюджет сельского округа Даулет на 2024 год
Категория
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
1. Доходы
247 188,9
1
Налоговые поступления
77 314,8
01
Подоходный налог
40 402,8
2
Индивидуальный подоходный налог
40 402,8
04
Hалоги на собственность
34 412,0
1
Hалоги на имущество
500,0
3
Земельный налог
800,0
4
Hалог на транспортные средства
33 112,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
2 500,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
2 500,0
2
Неналоговые поступления
0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фон
0
3
Поступления от продажи основного капитала
17 620,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
17 620,0
1
Продажа земли
15 720,0
2
Продажа нематериальных активов
1 900,0
4
Поступления трансфертов
152 254,1
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
152 254,1
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
152 254,1
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
249 189,1
01
Государственные услуги общего характера
53 077,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
53 077,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
53 077,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
53 077,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
189 312,0
3
Благоустройство населенных пунктов
189 312,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
189 312,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
20 159,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
169 153,0
12
Транспорт и коммуникации
6 800,0
1
Автомобильный транспорт
6 800,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
6 800,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах
районного значения, селах, поселках, сельских округах
6 800,0
15
Трансферты
0,1
1
Трансферты
0,1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,1
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
0,1
3. Чистое бюджетное кредитование
0
бюджетные кредиты
0
погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
приобретение финансовых активов
0
поступления от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
- 2 000,2
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
2 000,2
поступление займов
0
погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
2 000,2
01
Остатки бюджетных средств
2 000,2
1
Свободные остатки бюджетных средств
2 000,2
8 Бюджет сельского округа Кызылтобе на 2024 год
Приложение 6
к решению Мунайлинского
районного маслихата
от 12 июля 2024 года №18/106
Приложение 6
к решению Мунайлинского
районного маслихата
от 28 декабря 2023 года №11/70
Бюджет сельского округа Кызылтобе на 2024 год
Категория
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
1. Доходы
416 077,3
1
Налоговые поступления
243 862,0
01
Подоходный налог
150 000,0
2
Индивидуальный подоходный налог
150 000,0
04
Hалоги на собственность
85 482,0
1
Hалоги на имущество
1 700,0
3
Земельный налог
4 469,0
4
Hалог на транспортные средства
79 273,0
5
Единый земельный налог
40,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
8 380,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
8 180,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
200,0
2
Неналоговые поступления
0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фон
0
3
Поступления от продажи основного капитала
39 000,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
39 000,0
1
Продажа земли
30 000,0
2
Продажа нематериальных активов
9 000,0
4
Поступления трансфертов
133 215,3
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
133 215,3
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
133 215,3
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
422 313,0
01
Государственные услуги общего характера
75 676,2
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
75 676,2
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
75 676,2
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
69 208,2
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
6 468,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
204 117,9
3
Благоустройство населенных пунктов
204 117,9
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
204 117,9
008
Освещение улиц в населенных пунктах
3 191,9
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
35 054,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
165 872,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
108 335,0
1
Деятельность в области культуры
108 335,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
108 335,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
108 335,0
12
Транспорт и коммуникации
8 100,0
1
Автомобильный транспорт
8 100,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
8 100,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах
районного значения, селах, поселках, сельских округах
8 100,0
13
Прочие
26 083,3
9
Прочие
26 083,3
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
26 083,3
057
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
26 083,3
15
Трансферты
0,6
1
Трансферты
0,6
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,6
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
0,6
3. Чистое бюджетное кредитование
0
бюджетные кредиты
0
погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
приобретение финансовых активов
0
поступления от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
- 6 235,7
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
6 235,7
поступление займов
0
погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
6 235,7
01
Остатки бюджетных средств
6 235,7
1
Свободные остатки бюджетных средств
6 235,7
9 Бюджет села Мангистау на 2024 год
Приложение 7
к решению Мунайлинского
районного маслихата
от 12 июля 2024 года №18/106
Приложение 7
к решению Мунайлинского
районного маслихата
от 28 декабря 2023 года №11/70
Бюджет села Мангистау на 2024 год
Категория
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
1. Доходы
733 250,5
1
Налоговые поступления
396 088,0
01
Подоходный налог
228 000,0
2
Индивидуальный подоходный налог
228 000,0
04
Hалоги на собственность
157 888,0
1
Hалоги на имущество
2 568,0
3
Земельный налог
2 882,9
4
Hалог на транспортные средства
152 437,1
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
10 200,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
9 500,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
700,0
2
Неналоговые поступления
19,0
01
Доходы от государственной собственности
19,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
19,0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фон
0
3
Поступления от продажи основного капитала
62 462,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
62 462,0
1
Продажа земли
30 313,0
2
Продажа нематериальных активов
32 149,0
4
Поступления трансфертов
274 681,5
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
274 681,5
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
274 681,5
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
2. Затраты
828 263,9
01
Государственные услуги общего характера
79 749,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
79 749,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
79 749,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
79 749,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
7 168,0
2
Социальная помощь
7 168,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
7 168,0
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
7 168,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
644 554,5
3
Благоустройство населенных пунктов
644 554,5
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
644 554,5
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
86 240,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
558 314,5
12
Транспорт и коммуникации
27 117,7
1
Автомобильный транспорт
27 117,7
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
27 117,7
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах
районного значения, селах, поселках, сельских округах
27 117,7
15
Трансферты
69 674,7
1
Трансферты
69 674,7
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
69 674,7
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
69 674,7
3. Чистое бюджетное кредитование
0
бюджетные кредиты
0
погашение бюджетных кредитов
0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
приобретение финансовых активов
0
поступления от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
- 95 013,4
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
95 013,4
поступление займов
0
погашение займов
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
95 013,4
01
Остатки бюджетных средств
95 013,4
1
Свободные остатки бюджетных средств
95 013,4