Құжат мәтініне өту

О внесении изменений в решение Арысского городского маслихата от 29 декабря 2018 года № 31/220-VІ «О бюджетах сельских округов на 2019-2021 годы»

Өзге акт · № 36/250-VI · қабылданған 08.05.2019
Заңдық күші: Қолданыста · 08.05.2019 редакциясы
https://adilet.kz/laws/29-2018-no-31220-v-2019-2021-ekb-131889/?version=131889_407635.rus
Басып шығарылды 2026-08-25 · adilet.kz
О внесении изменений в решение Арысского городского маслихата от 29 декабря 2018 года № 31/220-VІ «О бюджетах сельских округов на 2019-2021 годы» Қолданыста Өзге акт ·№ 36/250-VI ·08.05.2019

О внесении изменений в решение Арысского городского маслихата от 29 декабря 2018 года № 31/220-VІ «О бюджетах сельских округов на 2019-2021 годы»

ҚАЗАрыс қалалық мәслихатының 2018 жылғы 29 желтоқсандағы № 31/220-VІ «2019-2021 жылдарға арналған ауылдық округтердің бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қолданыста Өзге акт ·№ 36/250-VI · қабылданған 08.05.2019

ЭКБ деректері 01.08.2026 жаңартылды

Деректемелер және дереккөз
Толық атауы
О внесении изменений в решение Арысского городского маслихата от 29 декабря 2018 года № 31/220-VІ «О бюджетах сельских округов на 2019-2021 годы»
Атауы (қаз.)
Арыс қалалық мәслихатының 2018 жылғы 29 желтоқсандағы № 31/220-VІ «2019-2021 жылдарға арналған ауылдық округтердің бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Акт түрі
Өзге акт
Заңдық күші
Қолданыста
Тізілімдегі мәртебе коды
new
Нөмірі
36/250-VI
Қабылданған күні
08.05.2019
Қолданысқа енгізілген күні
01.01.2019
Көрсетілген редакция
08.05.2019 · қолданыстағы 131889_407635.rus
Базадағы редакциялар
1
Соңғы өзгеріс
08.05.2019
Мәтін тілі
орысша
НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
V19UB005058
ЭКБ идентификаторы
131889
Редакция идентификаторы
131889_407635
Бастапқы дереккөз
ЭКБ zan.gov.kz (API)
Деректер жаңартылды
01.08.2026 20:01

0 О внесении изменений в решение Арысского городского маслихата

от 29 декабря 2018 года № 31/220-VІ «О бюджетах сельских округов
на 2019-2021 годы»
В соответствии с пунктом 4 статьи 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта1 статьи 6 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года и решением Арысского городского маслихата от 19 апреля 2019 года №35/247-VІ «О внесении изменений в решение Арысского городского маслихата от 24 декабря 2018 года №30/206-VІ «О городском бюджете на 2019-2021 годы», зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №4998, Арысский городской маслихат РЕШИЛ:

1

1. Внести в решение Арысского городского маслихата от 29 декабря 2018 года №31/220-VІ «О бюджетах сельских округов на 2019-2021 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №4880, опубликовано 19 января 2019 года в газете «Арыс ақиқаты» и в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 21 января 2019 года) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:

1 «1. Утвердить бюджет сельского округа Акдала на 2019-2021 годы согласно приложениям 1,2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

1 1) доходы – 66 962 тысяч тенге:

налоговые поступления – 4 335 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 62 627 тысяч тенге;

2 2) затраты – 69 025 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 0:

бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – -2063 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –2063 тысяч тенге:

поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2063 тысяч тенге.

2 2. Утвердить бюджет сельского округа Байыркум на 2019-2021 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

1 1) доходы – 81 193 тысяч тенге:

налоговые поступления – 4 372 тысяч тенге;
неналоговые поступления –0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 76821 тысяч тенге;

2 2) затраты – 82 135 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 0:

бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – -942 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 942 тысяч тенге:

поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 942 тысяч тенге.

3 3. Утвердить бюджет сельского округа Дермене на 2019-2021 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

1 1) доходы – 55 957 тысяч тенге:

налоговые поступления –3893 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 52 064 тысяч тенге;

2 2) затраты – 56 428 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 0:

бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – -471 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0:

поступление займов – 471 тысяч тенге;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 471 тысяч тенге.

4 4. Утвердить бюджет сельского округа Жидели на 2019-2021 годы согласно приложениям 10,11 и 12 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

1 1) доходы – 125 966 тысяч тенге:

налоговые поступления –3051 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 627 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 122 288 тысяч тенге;

2 2) затраты – 126 427 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 0:

бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – -461 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –461 тысяч тенге:

поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 461 тысяч тенге.

5 5. Утвердить бюджет сельского округа Кожатогай на 2019-2021 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

1 1) доходы – 141 754 тысяч тенге:

налоговые поступления –12 340 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 129 414 тысяч тенге;

2 2) затраты – 142 334 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 0:

бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – -580 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –580 тысяч тенге:

поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 580 тысяч тенге.

6 6. Утвердить бюджет сельского округа Монтайтас на 2019-2021 годы согласно приложениям 16,17 и 18 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

1 1) доходы – 42 521 тысяч тенге:

налоговые поступления – 7 355 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 35 166 тысяч тенге;

2 2) затраты – 43 571 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 0:

бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – -1050 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –1050 тысяч тенге:

поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1050 тысяч тенге.
Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению.

2 2. Государственному учреждению «Аппарат Арысского городского маслихата» в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1 1) государственную регистрацию настоящего решения в территориальном органе юстиции;

2

2) направление копии настоящего решения в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» для официального опубликования и включения в эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3 3) размещение настоящего решения на интернет - ресурсе Арысского городского маслихата после его официального опубликования.

3 3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

49 Приложение 1 к решению Арысского

городского маслихата от 8 мая 2019
года №36/250-VI
Приложение 1 к решению Арысского
городского маслихата от 29 декабря
2018 года №31/220-VI
Бюджет сельского округа Акдала на 2019 год
Категория
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Подкласс
Подкласс
1
2
3
1. ДОХОДЫ
66962
1
Налоговые поступления
4335
01
Подоходный налог
177
2
Индивидуальный подоходный налог
177
04
Hалоги на собственность
4158
1
Hалоги на имущество
127
3
Земельный налог
563
4
Hалог на транспортные средства
3468
2
Неналоговые поступления
0
3
Поступления от продажи основного капитала
0
4
Поступления трансфертов
62627
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
62627
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
62627
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
2. ЗАТРАТЫ
69025
01
Государственные услуги общего характера
21129
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
21129
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
21129
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
21129
05
Здравоохранение
21
9
Прочие услуги в области здравоохранения
21
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
21
002
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
21
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
13054
3
Благоустройство населенных пунктов
13054
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
13054
008
Освещение улиц в населенных пунктах
13054
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
21
2
Спорт
21
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
21
028
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
21
12
Транспорт и коммуникации
34800
1
Автомобильный транспорт
34800
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
34800
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
34800
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
0
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ
0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
0
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА
0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-2063
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
2063
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ
0
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ
0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
2063
8
Используемые остатки бюджетных средств
2063
01
Остатки бюджетных средств
2063
1
Свободные остатки бюджетных средств
2063

50 Приложение 2 к решению Арысского

городского маслихата от 8 мая 2019
года №36/250 -VI
Приложение 4 к решению Арысского
городского маслихата от 29 декабря
2018 года №31/220-VI
Бюджет сельского округа Байыркум на 2019 год
Категория
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Подкласс
Подкласс
1
2
3
1. ДОХОДЫ
81193
1
Налоговые поступления
4372
01
Подоходный налог
141
2
Индивидуальный подоходный налог
141
04
Hалоги на собственность
4231
1
Hалоги на имущество
118
3
Земельный налог
248
4
Hалог на транспортные средства
3865
2
Неналоговые поступления
0
3
Поступления от продажи основного капитала
0
4
Поступления трансфертов
76821
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
76821
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
76821
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
2. ЗАТРАТЫ
82135
01
Государственные услуги общего характера
23068
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
23068
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
23068
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
22518
022
Капитальные расходы государственного органа
550
05
Здравоохранение
20
9
Прочие услуги в области здравоохранения
20
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
20
002
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
20
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
14143
3
Благоустройство населенных пунктов
14143
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
14143
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
240
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
13903
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
20
2
Спорт
20
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
20
028
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
20
12
Транспорт и коммуникации
44884
1
Автомобильный транспорт
44884
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
44884
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
44884
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
0
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ
0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
0
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА
0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-942
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
942
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ
0
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ
0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
942
8
Используемые остатки бюджетных средств
942
01
Остатки бюджетных средств
942
1
Свободные остатки бюджетных средств
942

51 Приложение 3 к решению Арысского

городского маслихата от 8 мая 2019
года №36/250-VI
Приложение 7 к решению Арысского
городского маслихата от 29 декабря
2018 года №31/220-VI
Бюджет сельского округа Дермене на 2019 год
Категория
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Подкласс
Подкласс
1
2
3
1. ДОХОДЫ
55957
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
3893
1
Налоговые поступления
3893
01
Подоходный налог
454
2
Индивидуальный подоходный налог
454
04
Hалоги на собственность
3439
1
Hалоги на имущество
119
3
Земельный налог
651
4
Hалог на транспортные средства
2669
2
Неналоговые поступления
0
3
Поступления от продажи основного капитала
0
4
Поступления трансфертов
52064
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
52064
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
52064
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
2. ЗАТРАТЫ
56428
01
Государственные услуги общего характера
22547
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
22547
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
22547
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
22151
022
Капитальные расходы государственного органа
326
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
70
04
Образование
20445
1
Дошкольное воспитание и обучение
20445
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
20445
041
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
20445
05
Здравоохранение
21
9
Прочие услуги в области здравоохранения
21
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
21
002
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
21
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
13394
3
Благоустройство населенных пунктов
13394
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
13394
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
13394
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
21
2
Спорт
21
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
21
028
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
21
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
0
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ
0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
0
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА
0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-471
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
471
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ
0
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ
0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
471
8
Используемые остатки бюджетных средств
471
01
Остатки бюджетных средств
471
1
Свободные остатки бюджетных средств
471

52 Приложение 4 к решению

Арысского городского
маслихата от 8 мая 2019 года
№36/250-VI
Приложение 10 к решению
Арысского городского
маслихата от 29 декабря
2018 года №31/220-VI
Бюджет сельского округа Жидели на 2019 год
Категория
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Подкласс
Подкласс
1
2
3
1. ДОХОДЫ
125966
1
Налоговые поступления
3051
01
Подоходный налог
199
2
Индивидуальный подоходный налог
199
04
Hалоги на собственность
2852
1
Hалоги на имущество
157
3
Земельный налог
142
4
Hалог на транспортные средства
2553
2
Неналоговые поступления
627
01
Доходы от государственной собственности
627
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
627
3
Поступления от продажи основного капитала
0
4
Поступления трансфертов
122288
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
122288
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
122288
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
2. ЗАТРАТЫ
126427
01
Государственные услуги общего характера
24682
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
24682
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
24682
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
23909
022
Капитальные расходы государственного органа
439
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
334
04
Образование
25899
1
Дошкольное воспитание и обучение
25899
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
25899
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
25899
05
Здравоохранение
21
9
Прочие услуги в области здравоохранения
21
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
21
002
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
21
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
14613
3
Благоустройство населенных пунктов
14613
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
14613
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
14613
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
35
2
Спорт
35
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
35
028
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
35
12
Транспорт и коммуникации
61177
1
Автомобильный транспорт
61177
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
61177
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
61177
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
0
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ
0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
0
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА
0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-461
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
461
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ
0
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ
0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
461
8
Используемые остатки бюджетных средств
461
01
Остатки бюджетных средств
461
1
Свободные остатки бюджетных средств
461

53 Приложение 5 к решению Арысского

городского маслихата от 8 мая 2019
года №36/250-VI
Приложение 13 к решению
Арысского городского маслихата от
29 декабря 2018 года №31/220-VI
Бюджет сельского округа Кожатогай на 2019 год
Категория
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Подкласс
Подкласс
1
2
3
1. ДОХОДЫ
141754
1
Налоговые поступления
12340
01
Подоходный налог
2448
2
Индивидуальный подоходный налог
2448
04
Hалоги на собственность
9892
1
Hалоги на имущество
316
3
Земельный налог
326
4
Hалог на транспортные средства
9250
2
Неналоговые поступления
0
3
Поступления от продажи основного капитала
0
4
Поступления трансфертов
129414
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
129414
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
129414
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
2. ЗАТРАТЫ
142334
01
Государственные услуги общего характера
29456
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
29456
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
29456
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
26885
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
2571
04
Образование
42056
1
Дошкольное воспитание и обучение
42056
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
42056
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
16508
041
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
25548
05
Здравоохранение
21
9
Прочие услуги в области здравоохранения
21
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
21
002
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
21
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
34048
3
Благоустройство населенных пунктов
34048
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
34048
008
Освещение улиц в населенных пунктах
16638
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
580
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
16830
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
21
2
Спорт
21
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
21
028
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
21
12
Транспорт и коммуникации
36732
1
Автомобильный транспорт
36732
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
36732
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
36732
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
0
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ
0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
0
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА
0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-580
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
580
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ
0
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ
0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
580
8
Используемые остатки бюджетных средств
580
01
Остатки бюджетных средств
580
1
Свободные остатки бюджетных средств
580

54 Приложение 6 к решению Арысского

городского маслихата от 8 мая 2019
года №36/250-VI
Приложение 16 к решению
Арысского городского маслихата от
29 декабря 2018 года №31/220-VI
Бюджет сельского округа Монтайтас на 2019 год
Категория
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Подкласс
Подкласс
1
2
3
1. ДОХОДЫ
42521
1
Налоговые поступления
7355
01
Подоходный налог
178
2
Индивидуальный подоходный налог
178
04
Hалоги на собственность
7177
1
Hалоги на имущество
423
3
Земельный налог
312
4
Hалог на транспортные средства
6442
2
Неналоговые поступления
0
3
Поступления от продажи основного капитала
0
4
Поступления трансфертов
35166
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
35166
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
35166
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
2. ЗАТРАТЫ
43571
01
Государственные услуги общего характера
26023
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
26023
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
26023
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
25617
022
Капитальные расходы государственного органа
406
05
Здравоохранение
21
9
Прочие услуги в области здравоохранения
21
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
21
002
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
21
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
12394
3
Благоустройство населенных пунктов
12394
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
12394
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
12394
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
21
2
Спорт
21
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
21
028
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
21
12
Транспорт и коммуникации
5112
1
Автомобильный транспорт
5112
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
5112
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
5112
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
0
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ
0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
0
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА
0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-1050
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
1050
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ
0
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ
0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
1050
8
Используемые остатки бюджетных средств
1050
01
Остатки бюджетных средств
1050
1
Свободные остатки бюджетных средств
1050