Құжат мәтініне өту

О внесении изменений в решение маслихата от 29 декабря 2018 года № 344 «О бюджетах поселка, сельских округов Костанайского района на 2019-2021 годы»

Өзге акт · № 449 · қабылданған 25.10.2019
Заңдық күші: Қолданыста · 25.10.2019 редакциясы
https://adilet.kz/laws/29-2018-no-344-2019-2021/?version=135570_425068.rus
Басып шығарылды 2026-08-27 · adilet.kz
О внесении изменений в решение маслихата от 29 декабря 2018 года № 344 «О бюджетах поселка, сельских округов Костанайского района на 2019-2021 годы» Қолданыста Өзге акт ·№ 449 ·25.10.2019

О внесении изменений в решение маслихата от 29 декабря 2018 года № 344 «О бюджетах поселка, сельских округов Костанайского района на 2019-2021 годы»

ҚАЗМәслихаттың 2018 жылғы 29 желтоқсандағы № 344 «Қостанай ауданының кент, ауылдық округтерінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеттері туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қолданыста Өзге акт ·№ 449 · қабылданған 25.10.2019

ЭКБ деректері 01.08.2026 жаңартылды

Деректемелер және дереккөз
Толық атауы
О внесении изменений в решение маслихата от 29 декабря 2018 года № 344 «О бюджетах поселка, сельских округов Костанайского района на 2019-2021 годы»
Атауы (қаз.)
Мәслихаттың 2018 жылғы 29 желтоқсандағы № 344 «Қостанай ауданының кент, ауылдық округтерінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеттері туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Акт түрі
Өзге акт
Заңдық күші
Қолданыста
Тізілімдегі мәртебе коды
new
Нөмірі
449
Қабылданған күні
25.10.2019
Қолданысқа енгізілген күні
01.01.2019
Көрсетілген редакция
25.10.2019 · қолданыстағы 135570_425068.rus
Базадағы редакциялар
1
Соңғы өзгеріс
25.10.2019
Мәтін тілі
орысша
НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
V19NN008718
ЭКБ идентификаторы
135570
Редакция идентификаторы
135570_425068
Бастапқы дереккөз
ЭКБ zan.gov.kz (API)
Деректер жаңартылды
01.08.2026 18:04

0 О внесении изменений в решение маслихата от 29 декабря 2018 года № 344 «О бюджетах поселка, сельских округов Костанайского района на 2019-2021 годы»

В соответствии со статьями 104, 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Костанайский районный маслихат РЕШИЛ:

1

1. Внести в решение маслихата «О бюджетах поселка, сельских округов Костанайского района на 2019-2021 годы» от 29 декабря 2018 года № 344 (опубликовано 11 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан, зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8233) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Озерного сельского округа на 2019 - 2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы - 19223,1 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 3910,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 239,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 15074,1 тысячи тенге;
2) затраты - 19592,9 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - - 369,8 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета -
369,8 тысячи тенге.»;
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
«3. Утвердить бюджет поселка Затобольск на 2019-2021 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы - 355238,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 251987,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 3037,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 100214,0 тысяч тенге;
2) затраты - 381359,2 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - - 26121,2 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 26121,2 тысячи тенге.»;
пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:
«17. Утвердить бюджет Мичуринского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы - 26275,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 23252,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям - 71,0 тысяча тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 2952,0 тысячи тенге;
2) затраты - 35128,6 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - - 8853,6 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 8853,6 тысячи тенге.»;
пункт 19 указанного решения изложить в новой редакции:
«19. Утвердить бюджет Октябрьского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы - 57212,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 10620,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 20,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 46572,0 тысячи тенге;
2) затраты - 58801,6 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - - 1589,6 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1589,6 тысячи тенге.»;
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению.

2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

3 Бюджет Озерного сельского округа на 2019 год

Приложение 1
к решению маслихата
от 25 октября 2019 года
№ 449
Приложение 1
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года
№ 344
Бюджет Озерного сельского округа на 2019 год
Категория
Наименование
сумма,
тысяч тенге
Класс
Подкласс
Специфика
I. Доходы
19223,1
1
00
0
00
Налоговые поступления
3910,0
1
01
0
00
Подоходный налог
909,0
1
01
2
00
Индивидуальный подоходный налог
909,0
1
04
0
00
Налоги на собственность
3001,0
1
04
1
00
Налоги на имущество
74,0
1
04
3
00
Земельный налог
136,0
1
04
4
00
Налог на транспортные средства
2791,0
2
00
0
00
Неналоговые поступления
239,0
2
01
0
00
Доходы от государственной собственности
159,0
2
01
5
00
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
159,0
2
04
0
00
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
80,0
2
04
1
00
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
80,0
4
00
0
00
Поступления трансфертов
15074,1
4
02
0
00
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
15074,1
4
02
3
00
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
15074,1
Функциональная группа
Наименование
сумма,
тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
II. Затраты
19592,9
01
Государственные услуги общего характера
15533,9
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
15533,9
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
15533,9
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
15183,9
022
Капитальные расходы государственного органа
350,0
04
Образование
1010,2
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
1010,2
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1010,2
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
1010,2
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
2271,8
3
Благоустройство населенных пунктов
2271,8
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2271,8
008
Освещение улиц в населенных пунктах
1242,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
300,8
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
729,0
12
Транспорт и коммуникации
777,0
1
Автомобильный транспорт
777,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
777,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
777,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Функциональная группа
Наименование
сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-369,8
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
369,8

4 Бюджет поселка Затобольск на 2019 год

Приложение 2
к решению маслихата
от 25 октября 2019 года
№ 449
Приложение 4
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года
№ 344
Бюджет поселка Затобольск на 2019 год
Категория
Наименование
сумма,
тысяч тенге
Класс
Подкласс
Специфика
I. Доходы
355238,0
1
00
0
00
Налоговые поступления
251987,0
1
01
0
00
Подоходный налог
139368,0
1
01
2
00
Индивидуальный подоходный налог
139368,0
1
04
0
00
Налоги на собственность
111220,0
1
04
1
00
Налоги на имущество
2400,0
1
04
3
00
Земельный налог
2933,0
1
04
4
00
Налог на транспортные средства
105887,0
1
05
0
00
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
1399,0
1
05
4
00
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
1399,0
2
00
0
00
Неналоговые поступления
3037,0
2
01
0
00
Доходы от государственной собственности
2784,0
2
01
5
00
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
2784,0
2
04
0
00
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
253,0
2
04
1
00
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
253,0
4
00
0
00
Поступления трансфертов
100214,0
4
02
0
00
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
100214,0
4
02
3
00
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
100214,0
Функциональная группа
Наименование
сумма,
тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
II. Затраты
381359,2
01
Государственные услуги общего характера
44396,2
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
44396,2
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
44396,2
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
40890,0
022
Капитальные расходы государственного органа
3506,2
04
Образование
205972,0
1
Дошкольное воспитание и обучение
205972,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
205972,0
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
205972,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
96473,0
3
Благоустройство населенных пунктов
96473,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
96473,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
13103,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1359,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
82011,0
12
Транспорт и коммуникации
34518,0
1
Автомобильный транспорт
34518,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
34518,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
34518,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Функциональная группа
Наименование
сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-26121,2
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
26121,2

5 Бюджет Владимировского сельского округа на 2019 год

Приложение 3
к решению маслихата
от 25 октября 2019 года
№ 449
Приложение 7
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года
№ 344
Бюджет Владимировского сельского округа на 2019 год
Категория
Наименование
сумма,
тысяч тенге
Класс
Подкласс
Специфика
I. Доходы
18163,0
1
00
0
00
Налоговые поступления
5975,0
1
01
0
00
Подоходный налог
1541,0
1
01
2
00
Индивидуальный подоходный налог
1541,0
1
04
0
00
Налоги на собственность
4434,0
1
04
1
00
Налоги на имущество
232,0
1
04
3
00
Земельный налог
423,0
1
04
4
00
Налог на транспортные средства
3779,0
2
00
0
00
Неналоговые поступления
182,0
2
01
0
00
Доходы от государственной собственности
106,0
2
01
5
00
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
106,0
2
04
0
00
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
76,0
2
04
1
00
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми
из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
76,0
4
00
0
00
Поступления трансфертов
12006,0
4
02
0
00
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
12006,0
4
02
3
00
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
12006,0
Функциональная группа
Наименование
сумма,
тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
II. Затраты
21143,4
01
Государственные услуги общего характера
17504,9
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
17504,9
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
17504,9
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
17250,4
022
Капитальные расходы государственного органа
254,5
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
3338,5
3
Благоустройство населенных пунктов
3338,5
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3338,5
008
Освещение улиц в населенных пунктах
2317,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
534,5
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
487,0
12
Транспорт и коммуникации
300,0
1
Автомобильный транспорт
300,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
300,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
300,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Функциональная группа
Наименование
сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-2980,4
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
2980,4

6 Бюджет Айсаринского сельского округа на 2019 год

Приложение 4
к решению маслихата
от 25 октября 2019 года
№ 449
Приложение 10
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года
№ 344
Бюджет Айсаринского сельского округа на 2019 год
Категория
Наименование
сумма,
тысяч тенге
Класс
Подкласс
Специфика
I. Доходы
19474,0
1
00
0
00
Налоговые поступления
7528,0
1
01
0
00
Подоходный налог
4736,0
1
01
2
00
Индивидуальный подоходный налог
4736,0
1
04
0
00
Налоги на собственность
2792,0
1
04
1
00
Налоги на имущество
75,0
1
04
3
00
Земельный налог
100,0
1
04
4
00
Налог на транспортные средства
2617,0
2
00
0
00
Неналоговые поступления
180,0
2
01
0
00
Доходы от государственной собственности
80,0
2
01
5
00
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
80,0
2
04
0
00
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
100,0
2
04
1
00
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
100,0
4
00
0
00
Поступления трансфертов
11766,0
4
02
0
00
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
11766,0
4
02
3
00
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
11766,0
Функциональная группа
Наименование
сумма,
тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
II. Затраты
20897,0
01
Государственные услуги общего характера
16279,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
16279,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
16279,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
13279,0
022
Капитальные расходы государственного органа
3000,0
04
Образование
1275,0
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
1275,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1275,0
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
1275,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
2827,0
3
Благоустройство населенных пунктов
2827,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2827,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
1034,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1421,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
372,0
12
Транспорт и коммуникации
516,0
1
Автомобильный транспорт
516,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
516,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
516,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Функциональная группа
Наименование
сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-1423,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
1423,0

7 Бюджет Жамбылского сельского округа на 2019 год

Приложение 5
к решению маслихата
от 25 октября 2019 года
№ 449
Приложение 13
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года
№ 344
Бюджет Жамбылского сельского округа на 2019 год
Категория
Наименование
сумма,
тысяч тенге
Класс
Подкласс
Специфика
I. Доходы
20025,0
1
00
0
00
Налоговые поступления
10155,0
1
01
0
00
Подоходный налог
4299,0
1
01
2
00
Индивидуальный подоходный налог
4299,0
1
04
0
00
Налоги на собственность
5856,0
1
04
1
00
Налоги на имущество
92,0
1
04
3
00
Земельный налог
491,0
1
04
4
00
Налог на транспортные средства
5273,0
2
00
0
00
Неналоговые поступления
155,0
2
01
0
00
Доходы от государственной собственности
55,0
2
01
5
00
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
55,0
2
04
0
00
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
100,0
2
04
1
00
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
100,0
4
00
0
00
Поступления трансфертов
9715,0
4
02
0
00
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
9715,0
4
02
3
00
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
9715,0
Функциональная группа
Наименование
сумма,
тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
II. Затраты
23949,1
01
Государственные услуги общего характера
17589,1
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
17589,1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
17589,1
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
16996,1
022
Капитальные расходы государственного органа
593,0
04
Образование
1558,0
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
1558,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1558,0
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
1558,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
4152,0
3
Благоустройство населенных пунктов
4152,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
4152,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
2981,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
837,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
334,0
12
Транспорт и коммуникации
650,0
1
Автомобильный транспорт
650,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
650,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
650,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Функциональная группа
Наименование
сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-3924,1
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
3924,1

8 Бюджет Заречного сельского округа на 2019 год

Приложение 6
к решению маслихата
от 25 октября 2019 года
№ 449
Приложение 16
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года
№ 344
Бюджет Заречного сельского округа на 2019 год
Категория
Наименование
сумма,
тысяч тенге
Класс
Подкласс
Специфика
I. Доходы
97042,0
1
00
0
00
Налоговые поступления
34900,0
1
01
0
00
Подоходный налог
10467,0
1
01
2
00
Индивидуальный подоходный налог
10467,0
1
04
0
00
Налоги на собственность
22933,0
1
04
1
00
Налоги на имущество
2855,0
1
04
3
00
Земельный налог
971,0
1
04
4
00
Налог на транспортные средства
19107,0
1
05
0
00
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
1500,0
1
05
4
00
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
1500,0
2
00
0
00
Неналоговые поступления
300,0
2
01
0
00
Доходы от государственной собственности
300,0
2
01
5
00
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
200,0
2
04
0
00
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
100,0
2
04
1
00
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
100,0
4
00
0
00
Поступления трансфертов
61842,0
4
02
0
00
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
61842,0
4
02
3
00
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
61842,0
Функциональная группа
Наименование
сумма,
тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
II. Затраты
113327,3
01
Государственные услуги общего характера
26127,3
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
26127,3
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
26127,3
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
25797,3
022
Капитальные расходы государственного органа
330,0
04
Образование
57239,0
1
Дошкольное воспитание и обучение
53147,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
53147,0
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
53147,0
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
4092,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
4092,0
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
4092,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
19435,0
3
Благоустройство населенных пунктов
19435,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
19435,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
10936,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1430,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
7069,0
12
Транспорт и коммуникации
10526,0
1
Автомобильный транспорт
10526,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
10526,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
10526,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Функциональная группа
Наименование
сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-16285,3
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
16285,3

9 Бюджет Майкольского сельского округа на 2019 год

Приложение 7
к решению маслихата
от 25 октября 2019 года
№ 449
Приложение 19
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года
№ 344
Бюджет Майкольского сельского округа на 2019 год
Категория
Наименование
сумма,
тысяч тенге
Класс
Подкласс
Специфика
I. Доходы
22726,0
1
00
0
00
Налоговые поступления
5611,0
1
01
0
00
Подоходный налог
1471,0
1
01
2
00
Индивидуальный подоходный налог
1471,0
1
04
0
00
Налоги на собственность
3822,0
1
04
1
00
Налоги на имущество
166,0
1
04
3
00
Земельный налог
270,0
1
04
4
00
Налог на транспортные средства
3386,0
1
05
0
00
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
318,0
1
05
4
00
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
318,0
2
00
0
00
Неналоговые поступления
220,0
2
01
0
00
Доходы от государственной собственности
170,0
2
01
5
00
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
170,0
2
04
0
00
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
50,0
2
04
1
00
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
50,0
4
00
0
00
Поступления трансфертов
16895,0
4
02
0
00
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
16895,0
4
02
3
00
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
16895,0
Функциональная группа
Наименование
сумма,
тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
II. Затраты
25325,7
01
Государственные услуги общего характера
17648,7
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
17648,7
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
17648,7
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
17648,7
04
Образование
3592,0
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
3592,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3592,0
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
3592,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
3339,0
3
Благоустройство населенных пунктов
3339,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3339,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
1242,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1501,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
596,0
12
Транспорт и коммуникации
746,0
1
Автомобильный транспорт
746,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
746,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
746,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Функциональная группа
Наименование
сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-2599,7
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
2599,7

10 Бюджет Московского сельского округа на 2019 год

Приложение 8
к решению маслихата
от 25 октября 2019 года
№ 449
Приложение 22
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года
№ 344
Бюджет Московского сельского округа на 2019 год
Категория
Наименование
сумма,
тысяч тенге
Класс
Подкласс
Специфика
I. Доходы
18320,0
1
00
0
00
Налоговые поступления
5035,0
1
01
0
00
Подоходный налог
2100,0
1
01
2
00
Индивидуальный подоходный налог
2100,0
1
04
0
00
Налоги на собственность
2935,0
1
04
1
00
Налоги на имущество
110,0
1
04
3
00
Земельный налог
125,0
1
04
4
00
Налог на транспортные средства
2700,0
2
00
0
00
Неналоговые поступления
50,0
2
04
0
00
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
50,0
2
04
1
00
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
50,0
4
00
0
00
Поступления трансфертов
13235,0
4
02
0
00
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
13235,0
4
02
3
00
Трансферты из районного (города областного значения)бюджета
13235,0
Функциональная группа
Наименование
сумма,
тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
II. Затраты
18725,1
01
Государственные услуги общего характера
14938,6
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
14938,6
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
14938,6
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
14938,6
04
Образование
2179,0
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
2179,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2179,0
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
2179,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
1142,5
3
Благоустройство населенных пунктов
1142,5
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1142,5
008
Освещение улиц в населенных пунктах
312,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
624,5
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
206,0
12
Транспорт и коммуникации
465,0
1
Автомобильный транспорт
465,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
465,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
465,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Функциональная группа
Наименование
сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
- 405,1
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
405,1

11 Бюджет Мичуринского сельского округа на 2019 год

Приложение 9
к решению маслихата
от 25 октября 2019 года
№ 449
Приложение 25
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года
№ 344
Бюджет Мичуринского сельского округа на 2019 год
Категория
Наименование
сумма,
тысяч тенге
Класс
Подкласс
Специфика
I. Доходы
26275,0
1
00
0
00
Налоговые поступления
23252,0
1
01
0
00
Подоходный налог
12048,0
1
01
2
00
Индивидуальный подоходный налог
12048,0
1
04
0
00
Налоги на собственность
11204,0
1
04
1
00
Налоги на имущество
180,0
1
04
3
00
Земельный налог
850,0
1
04
4
00
Налог на транспортные средства
10174,0
2
00
0
00
Неналоговые поступления
71,0
2
01
0
00
Доходы от государственной собственности
71,0
2
01
5
00
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
71,0
4
00
0
00
Поступления трансфертов
2952,0
4
02
0
00
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
2952,0
4
02
3
00
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
2952,0
Функциональная группа
Наименование
сумма,
тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
II. Затраты
35128,6
01
Государственные услуги общего характера
24591,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
24591,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
24591,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
19331,0
022
Капитальные расходы государственного органа
5260,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
8753,6
3
Благоустройство населенных пунктов
8753,6
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
8753,6
008
Освещение улиц в населенных пунктах
1945,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
5045,6
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1763,0
12
Транспорт и коммуникации
1784,0
1
Автомобильный транспорт
1784,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1784,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
1784,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Функциональная группа
Наименование
сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-8853,6
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
8853,6

12 Бюджет Октябрьского сельского округа на 2019 год

Приложение 10
к решению маслихата
от 25 октября 2019 года
№ 449
Приложение 28
к решению маслихата
от 29 декабря 2018 года
№ 344
Бюджет Октябрьского сельского округа на 2019 год
Категория
Наименование
сумма,
тысяч тенге
Класс
Подкласс
Специфика
I. Доходы
57212,0
1
00
0
00
Налоговые поступления
10620,0
1
01
0
00
Подоходный налог
3455,5
1
01
2
00
Индивидуальный подоходный налог
3455,5
1
04
0
00
Налоги на собственность
7164,5
1
04
1
00
Налоги на имущество
80,0
1
04
3
00
Земельный налог
75,0
1
04
4
00
Налог на транспортные средства
7009,5
2
00
0
00
Неналоговые поступления
20,0
2
01
0
00
Доходы от государственной собственности
20,0
2
01
5
00
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
20,0
4
00
0
00
Поступления трансфертов
46572,0
4
02
0
00
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
46572,0
4
02
3
00
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
46572,0
Функциональная группа
Наименование
сумма,
тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
II. Затраты
58801,6
01
Государственные услуги общего характера
18315,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
18315,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
18315,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
18315,0
04
Образование
36927,0
1
Дошкольное воспитание и обучение
33701,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
33701,0
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
33701,0
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
3226,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3226,0
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
3226,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
2431,6
3
Благоустройство населенных пунктов
2431,6
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2431,6
008
Освещение улиц в населенных пунктах
1106,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
885,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
440,6
12
Транспорт и коммуникации
1128,0
1
Автомобильный транспорт
1128,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1128,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
1128,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Функциональная группа
Наименование
сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-1589,6
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
1589,6