О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 29 декабря 2021 года №98-16/1 «О бюджете поселка Тасбугет на 2022-2024 годы»
ҚАЗ«2022-2024 жылдарға арналған Тасбөгет кентінің бюджеті туралы» Қызылорда қалалық маслихатының 2021 жылғы 29 желтоқсандағы №98-16/1 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
ЭКБ деректері 01.08.2026 жаңартылды
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 29 декабря 2021 года №98-16/1 «О бюджете поселка Тасбугет на 2022-2024 годы»
- Атауы (қаз.)
- «2022-2024 жылдарға арналған Тасбөгет кентінің бюджеті туралы» Қызылорда қалалық маслихатының 2021 жылғы 29 желтоқсандағы №98-16/1 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- new
- Нөмірі
- 158-23/1
- Қабылданған күні
- 25.07.2022
- Көрсетілген редакция
- 25.07.2022 · қолданыстағы 170289_585419.rus
- Базадағы редакциялар
- 1
- Соңғы өзгеріс
- 25.07.2022
- Мәтін тілі
- орысша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- G22LA15823M
- ЭКБ идентификаторы
- 170289
- Редакция идентификаторы
- 170289_585419
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 01.08.2026 00:54
0 О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 29 декабря 2021 года №98-16/1 «О бюджете поселка Тасбугет на 2022-2024 годы»
Маслихат города Кызылорда РЕШИЛ:
1 1. Внести в решение Кызылординского городского маслихата от 29 декабря 2021 года №98-16/1 «О бюджете поселка Тасбугет на 2022-2024 годы» следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет поселка Тасбугет на 2022-2024 годы согласно приложениям 1,2,3, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 310230,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 90363,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 401,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 219466,0 тысяч тенге;
2) расходы – 320827,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование –0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -10597,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 10597,8 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 10597,8 тысяч тенге.».
Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
3 Приложение к решению
Кызылординского городского маслихата
от 25 июля 2022 года №158-23/1
Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 29 декабря 2021 года № 98-16/1
Бюджет поселка Тасбугет на 2022 год
Категория
Сумма,
тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
1.Доходы
310230,0
1
Налоговые поступления
90363,0
01
Подоходный налог
4276,0
2
Индивидуальный подоходный налог
4276,0
04
Hалоги на собственность
85017,0
1
Hалоги на имущество
1481,0
3
Земельный налог
10600,0
4
Hалог на транспортные средства
72936,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
1070,0
3
Плата за пользование земельными участками
500,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
570,0
2
Неналоговые поступления
401,0
01
Доходы от государственной собственности
70,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
70,0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
331,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
331,0
4
Поступления трансфертов
219466,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
219466,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
219466,0
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
2. Расходы
320827,8
01
Государственные услуги общего характера
86017,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
86017,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
86017,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
81194,2
022
Капитальные расходы государственного органа
1664,8
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
3158,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
38417,0
2
Социальная помощь
38417,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
38417,0
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
38417,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
58453,2
3
Благоустройство населенных пунктов
58453,2
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
58453,2
008
Освещение улиц в населенных пунктах
11672,5
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
34966,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
11814,7
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
51474,0
1
Деятельность в области культуры
51307,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
51307,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
51307,0
2
Спорт
167,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
167,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
167,0
12
Транспорт и коммуникации
83244,0
1
Автомобильный транспорт
83244,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
83244,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
900,0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных ремонт
82344,0
15
Трансферты
3222,6
1
Трансферты
3222,6
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
044
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
698,2
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
2524,4
3. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
5
Погашение бюджетных кредитов
0,0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
6
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
5. Дефицит (профицит) бюджета
-10597,8
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
10597,8
7
Поступления займов
0,0
16
Погашение займов
0,0
8
Используемые остатки бюджетных средств
10597,8
01
Остатки бюджетных средств
10597,8
1
Свободные остатки бюджетных средств
10597,8
2
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода