О внесении изменений в решение Каракиянского районного маслихата от 6 января 2025 года № 24/205 «О бюджете сел, сельских округов на 2025 - 2027 годы»
ҚАЗҚарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы 6 қаңтардағы № 24/205 «2025 - 2027 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
ЭКБ деректері 31.07.2026 жаңартылды
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О внесении изменений в решение Каракиянского районного маслихата от 6 января 2025 года № 24/205 «О бюджете сел, сельских округов на 2025 - 2027 годы»
- Атауы (қаз.)
- Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы 6 қаңтардағы № 24/205 «2025 - 2027 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- new
- Нөмірі
- 26/223
- Қабылданған күні
- 20.03.2025
- Көрсетілген редакция
- 20.03.2025 · қолданыстағы 208355_749499.rus
- Базадағы редакциялар
- 1
- Соңғы өзгеріс
- 20.03.2025
- Мәтін тілі
- орысша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- G25MD26223M
- ЭКБ идентификаторы
- 208355
- Редакция идентификаторы
- 208355_749499
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 31.07.2026 05:29
0 О внесении изменений в решение
Каракиянского районного маслихата от 6 января 2025 года № 24/205
«О бюджете сел, сельских округов на 2025 - 2027 годы»
Каракиянский районный маслихат РЕШИЛ:
1 1. Внести в решение Каракиянского районного маслихата «О бюджетах сел, сельских округов на 2025 - 2027 годы» от 6 января 2025 года №24/205 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет сел, сельских округов на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 2 172 747,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 468 371,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 1 356,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи
основного капитала – 19 557,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 1 683 463,0 тысячи тенге;
2) затраты – 2 180 271,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям
с финансовыми активами – 0 тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи
финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -7 524,5 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита
(использование профицита) бюджета – 7 524,5 тысячи тенге;
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки
бюджетных средств – 7 524,5 тысячи тенге.»;
пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Учесть, что из районного бюджета на 2025 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 1 683 408,0 тенге, в том числе:
сельского округа Болашак – 96 013,1 тысяч тенге;
сельского округа Бостан – 198 614,8 тысяч тенге;
села Жетыбай – 485 432,2 тысяч тенге;
сельского округа Куланды – 163 638,2 тысяч тенге;
села Курык – 334 958,8 тысячи тенге;
села Мунайшы – 223 183,2 тысяч тенге;
села Сенек – 181 567,7 тысяч тенге.»;
приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему решению.
2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
3 Бюджет сельского округа Болашак на 2025 год
Приложение 1 к решению
Каракиянского районного маслихата
от «20» марта 2025 года № 26/223
Бюджет сельского округа Болашак на 2025 год
Категория
Наименование
Сумма тысяч тенге
Класс
Подкласс
1
2
3
ДОХОДЫ
98 318,1
1
Налоговые поступления
2 000,0
01
Подоходный налог
200,0
2
Индивидуальный подоходный налог
200,0
04
Hалоги на собственность
600,0
4
Hалог на транспортные средства
600,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
1 200,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
1 200,0
2
Неналоговые поступления
300,0
01
Доходы от государственной собственности
300,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
300,0
4
Поступления трансфертов
96 018,1
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
96 018,1
3
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
96 018,1
ЗАТРАТЫ
98 340,5
01
Государственные услуги общего характера
35 792,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
35 792,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
35 792,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
60 948,5
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
60 948,5
008
Освещение улиц в населенных пунктах
0,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
9 000,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
51 948,5
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
1 600,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
800,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
800,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
800,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
800,0
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
0,0
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
- 22,4
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
22,4
8
Остатки бюджетных средств на начало финансового года
22,4
01
Остатки бюджетных средств
22,4
1
Свободные остатки бюджетных средств
22,4
4 Бюджет сельского округа Бостан на 2025 год
Приложение 2 к решению
Каракиянского районного маслихата
от «20» марта 2025 года № 26/223
Бюджет сельского округа Бостан на 2025 год
Категория
Наименование
Сумма тысяч тенге
Класс
Подкласс
1
2
3
ДОХОДЫ
210 104,8
1
Налоговые поступления
11 481,0
01
Подоходный налог
1 170,0
2
Индивидуальный подоходный налог
1 170,0
04
Hалоги на собственность
9 811,0
1
Hалоги на имущество
140,0
3
Земельный налог
12,0
4
Hалог на транспортные средства
9 209,0
5
Единый земельный налог
450,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
500,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
500,0
4
Поступления трансфертов
198 623,8
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
198 623,8
3
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
198 623,8
ЗАТРАТЫ
210 412,0
01
Государственные услуги общего характера
74 094,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
74 094,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
43 094,0
022
Капитальные расходы государственного органа
31 000,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
133 124,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
7 000,0
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
7 000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
126 124,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
6 719,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
29 330,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
90 075,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
1 194,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
535,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
535,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
659,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
659,0
12
Транспорт и коммуникации
2 000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 000,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
2 000,0
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
0,0
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
- 307,2
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
307,2
8
Остатки бюджетных средств на начало финансового года
307,2
01
Остатки бюджетных средств
307,2
1
Свободные остатки бюджетных средств
307,2
5 Бюджет села Жетыбай на 2025 год
Приложение 3 к решению
Каракиянского районного маслихата
от «20» марта 2025 года № 26/223
Бюджет села Жетыбай на 2025 год
Категория
Наименование
Сумма тысяч тенге
Класс
Подкласс
1
2
3
ДОХОДЫ
693 613,2
1
Налоговые поступления
208 121,0
01
Подоходный налог
95 320,0
2
Индивидуальный подоходный налог
95 320,0
04
Hалоги на собственность
67 955,0
1
Hалоги на имущество
560,0
3
Земельный налог
441,0
4
Hалог на транспортные средства
66 544,0
5
Единый земельный налог
410,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
44 846,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
44 846,0
3
Поступления от продажи основного капитала
51,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
51,0
2
Продажа нематериальных активов
51,0
4
Поступления трансфертов
485 441,2
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
485 441,2
3
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
485 441,2
ЗАТРАТЫ
694 383,0
01
Государственные услуги общего характера
109 692,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
109 692,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
78 692,0
022
Капитальные расходы государственного органа
31 000,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
550 545,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
14 000,0
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
14 000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
536 545,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
115 551,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
123 217,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
297 777,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
2 146,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 190,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
1 190,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
956,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
956,0
12
Транспорт и коммуникации
32 000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
32 000,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
32 000,0
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
0,0
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
- 769,8
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
769,8
8
Остатки бюджетных средств на начало финансового года
769,8
01
Остатки бюджетных средств
769,8
1
Свободные остатки бюджетных средств
769,8
6 Бюджет сельского округа Куланды на 2025 год
Приложение 4 к решению
Каракиянского районного маслихата
от «20» марта 2025 года № 26/223
Бюджет сельского округа Куланды на 2025 год
Категория
Наименование
Сумма тысяч тенге
Класс
Подкласс
1
2
3
ДОХОДЫ
170 866,2
1
Налоговые поступления
7 061,0
01
Подоходный налог
854,0
2
Индивидуальный подоходный налог
854,0
04
Hалоги на собственность
6 089,0
1
Hалоги на имущество
280,0
3
Земельный налог
10,0
4
Hалог на транспортные средства
5 500,0
5
Единый земельный налог
299,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
118,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
118,0
2
Неналоговые поступления
158,0
01
Доходы от государственной собственности
158,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
158,0
4
Поступления трансфертов
163 647,2
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
163 647,2
3
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
163 647,2
ЗАТРАТЫ
171 649,0
01
Государственные услуги общего характера
84 905,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
84 905,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
53 905,0
022
Капитальные расходы государственного органа
31 000,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
81 803,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
81 803,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
9 261,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
13 380,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
59 162,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
3 156,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 268,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
1 268,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 888,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
1 888,0
12
Транспорт и коммуникации
1 785,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 785,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
1 785,0
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
0,0
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
- 782,8
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
782,8
8
Остатки бюджетных средств на начало финансового года
782,8
01
Остатки бюджетных средств
782,8
1
Свободные остатки бюджетных средств
782,8
7 Бюджет села Курык на 2025 год
Приложение 5 к решению
Каракиянского районного маслихата
от «20» марта 2025 года № 26/223
Бюджет села Курык на 2025 год
Категория
Наименование
Сумма тысяч тенге
Класс
Подкласс
1
2
3
ДОХОДЫ
519 589,8
1
Налоговые поступления
168 527,0
01
Подоходный налог
34 000,0
2
Индивидуальный подоходный налог
34 000,0
04
Hалоги на собственность
85 527,0
1
Hалоги на имущество
400,0
3
Земельный налог
41 000,0
4
Hалог на транспортные средства
44 000,0
5
Единый земельный налог
127,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
49 000,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
49 000,0
2
Неналоговые поступления
898,0
01
Доходы от государственной собственности
898,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
898,0
3
Поступления от продажи основного капитала
15 201,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
15 201,0
1
Продажа земли
14 611,0
2
Продажа нематериальных активов
590,0
4
Поступления трансфертов
334 963,8
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
334 963,8
3
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
334 963,8
ЗАТРАТЫ
524 605,0
01
Государственные услуги общего характера
138 897,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
138 897,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
103 897,0
022
Капитальные расходы государственного органа
35 000,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
371 868,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,0
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
0,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
371 868,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
32 010,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
105 283,0
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
1 000,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
233 575,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
1 840,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
920,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
920,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
920,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
920,0
12
Транспорт и коммуникации
12 000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
12 000,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
12 000,0
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
0,0
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
- 5 015,2
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
5 015,2
8
Остатки бюджетных средств на начало финансового года
5 015,2
01
Остатки бюджетных средств
5 015,2
1
Свободные остатки бюджетных средств
5 015,2
8 Бюджет села Мунайшы на 2025 год
Приложение 6 к решению
Каракиянского районного маслихата
от «20» марта 2025 года № 26/223
Бюджет села Мунайшы на 2025 год
Категория
Наименование
Сумма тысяч тенге
Класс
Подкласс
1
2
3
ДОХОДЫ
282 170,2
1
Налоговые поступления
54 673,0
01
Подоходный налог
8 925,0
2
Индивидуальный подоходный налог
8 925,0
04
Hалоги на собственность
23 534,0
1
Hалоги на имущество
304,0
3
Земельный налог
68,0
4
Hалог на транспортные средства
22 975,0
5
Единый земельный налог
187,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
22 214,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
22 214,0
3
Поступления от продажи основного капитала
4 305,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
4 305,0
2
Продажа нематериальных активов
4 305,0
4
Поступления трансфертов
223 192,2
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
223 192,2
3
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
223 192,2
ЗАТРАТЫ
282 211,0
01
Государственные услуги общего характера
95 362,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
95 362,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
64 362,0
022
Капитальные расходы государственного органа
31 000,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
176 193,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
14 000,0
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
14 000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
162 193,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
18 050,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
31 228,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
112 915,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
656,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
196,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
196,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
460,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
460,0
12
Транспорт и коммуникации
10 000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
10 000,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
10 000,0
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
0,0
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
- 40,8
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
40,8
8
Остатки бюджетных средств на начало финансового года
40,8
01
Остатки бюджетных средств
40,8
1
Свободные остатки бюджетных средств
40,8
9 Бюджет села Сенек на 2025 год
Приложение 7 к решению
Каракиянского районного маслихата
от «20» марта 2025 года № 26/223
Бюджет села Сенек на 2025 год
Категория
Наименование
Сумма тысяч тенге
Класс
Подкласс
1
2
3
ДОХОДЫ
198 084,7
1
Налоговые поступления
16 508,0
01
Подоходный налог
1 160,0
2
Индивидуальный подоходный налог
1 160,0
04
Hалоги на собственность
15 073,0
1
Hалоги на имущество
75,0
3
Земельный налог
100,0
4
Hалог на транспортные средства
14 463,0
5
Единый земельный налог
435,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
275,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
275,0
4
Поступления трансфертов
181 576,7
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
181 576,7
3
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
181 576,7
ЗАТРАТЫ
198 671,0
01
Государственные услуги общего характера
99 524,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
82 921,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
51 921,0
022
Капитальные расходы государственного органа
31 000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
16 603,0
053
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
16 603,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
95 652,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
7 000,0
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
7 000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
88 652,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
7 055,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
13 392,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
68 205,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
1 495,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
832,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
832,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
663,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
663,0
12
Транспорт и коммуникации
2 000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 000,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
2 000,0
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
0,0
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
- 586,3
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
586,3
8
Остатки бюджетных средств на начало финансового года
586,3
01
Остатки бюджетных средств
586,3
1
Свободные остатки бюджетных средств
586,3