О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV "О бюджете города Астаны на 2012-2014 годы"
ҚАЗ"Астана қаласының 2012-2014 жылдарға арналған бюджеті туралы" Астана қаласы мәслихатының 2011 жылғы 7 желтоқсандағы № 518/75-ІV шешіміне өзгерістер енгізу туралы
ЭКБ деректері 03.08.2026 жаңартылды
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV "О бюджете города Астаны на 2012-2014 годы"
- Атауы (қаз.)
- "Астана қаласының 2012-2014 жылдарға арналған бюджеті туралы" Астана қаласы мәслихатының 2011 жылғы 7 желтоқсандағы № 518/75-ІV шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Күшін жойған
- Тізілімдегі мәртебе коды
- yts
- Нөмірі
- 81/10-v
- Қабылданған күні
- 21.11.2012
- Көрсетілген редакция
- 30.05.2013 · қолданыстағы AI69035_3.rus
- Базадағы редакциялар
- 1
- Соңғы өзгеріс
- 30.05.2013
- Мәтін тілі
- орысша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- V12A0000753
- ЭКБ идентификаторы
- 69035
- Редакция идентификаторы
- AI69035_3
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 03.08.2026 00:50
0 О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV "О бюджете города Астаны на 2012-2014 годы"
В соответствии с пунктом 4 статьи 108 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и со статьей 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат города Астаны РЕШИЛ:
1
1. Внести в решение маслихата города Астаны от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV «О бюджете города Астаны на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 30 декабря 2011 года за № 708, опубликовано в газетах «Астана ақшамы» от 7 января 2012 года № 2, «Вечерняя Астана» от 7 января 2012 года № 2) следующие изменения:
1 1) в пункте 1:
в подпункте 1) цифры «277 839 589,0» заменить цифрами «294 673 345,0»;
цифры «90 437 397,0» заменить цифрами «93 250 304,0»;
цифры «1 688 767,0» заменить цифрами «4 841 120,0»;
цифры «10 175 302,0» заменить цифрами «10 275 302,0»;
цифры «175 538 123,0» заменить цифрами «186 306 619,0»;
в подпункте 2) цифры «267 497 080,9» заменить цифрами «284 243 731, 9»;
в подпункте 3) цифры «(- 1 018 936,0)» заменить цифрами «(-1 563 936,0)», в том числе:
бюджетные кредиты цифры «545 000,0» заменить цифрой «0»;
в подпункте 4) цифры «22 396 115,3» заменить цифрами «22 423 055,3», в том числе:
приобретение финансовых активов цифры «22 396 115,3» заменить цифрами «22 423 055,3»;
в подпункте 5) цифры «(-11 034 671,2)» заменить цифрами «(-10 429 506,2)»;
в подпункте 6) цифры «11 034 671,2» заменить цифрами «10 429 506,2»;
в подпункте 7) цифры «6 386 300,0» заменить цифрами «5 841 300,0»;
в подпункте 8) цифры «(-6 994 147,9)» заменить цифрами «(-7 054 312,9)».
2 2) в пункте 6 цифры «1 367 111,0» заменить цифрами «1 206 375,0».
2 2. Приложения 1, 4, 6, 9, 12 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.
3 Бюджет города Астаны на 2012 год
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель сессии
маслихата города Астаны Н.И. Мещеряков
Секретарь
маслихата города Астаны С.С. Есилов
СОГЛАСОВАНО
Начальник
ГУ «Управление экономики и
бюджетного планирования города Астаны»
(УЭиБП) Ж.Г. Нурпиисов
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 21 ноября 2012 года № 81/10-V
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV
Бюджет города Астаны на 2012 год
Категория
Сумма тыс.тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
294 673 345
1
Налоговые поступления
93 250 304
01
Подоходный налог
42 462 978
2
Индивидуальный подоходный налог
42 462 978
03
Социальный налог
32 580 733
1
Социальный налог
32 580 733
04
Налоги на собственность
13 774 255
1
Налоги на имущество
10 001 657
3
Земельный налог
1 047 174
4
Налог на транспортные средства
2 725 424
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
3 238 237
2
Акцизы
165 835
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
1 877 692
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
937 437
5
Налог на игорный бизнес
257 273
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
1 194 101
1
Государственная пошлина
1 194 101
2
Неналоговые поступления
4 841 120
01
Доходы от государственной собственности
556 721
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
66 794
3
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
150 900
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
256 073
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
82 954
04
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
727 629
1
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
727 629
06
Прочие неналоговые поступления
3 556 770
1
Прочие неналоговые поступления
3 556 770
3
Поступления от продажи основного капитала
10 275 302
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
7 800 000
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
7 800 000
03
Продажа земли и нематериальных активов
2 475 302
1
Продажа земли
2 230 302
2
Продажа нематериальных активов
245 000
4
Поступления трансфертов
186 306 619
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
186 306 619
1
Трансферты из республиканского бюджета
186 306 619
Функциональная группа
Сумма тыс. тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. ЗАТРАТЫ
284 243 731,9
01
Государственные услуги общего характера
2 597 964,1
111
Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы
67 653,0
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы
67 165,0
003
Капитальные расходы государственного органа
488,0
121
Аппарат акима города республиканского значения, столицы
1 076 102,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы
632 484,0
002
Создание информационных систем
435 324,0
003
Капитальные расходы государственных органов
8 294,0
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
559 999,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
553 146,0
022
Капитальные расходы государственного органа
6 853,0
379
Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы
220 188,0
001
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы
205 144,0
003
Капитальные расходы государственного органа
15 044,0
356
Управление финансов города республиканского значения, столицы
365 542,1
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью
255 104,0
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
7 151,0
004
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов
72 611,1
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим собственности
8 641,0
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
19 240,0
014
Капитальные расходы государственного органа
2 795,0
357
Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы
288 478,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления города республиканского значения, столицы
285 934,0
004
Капитальные расходы государственного органа
2 544,0
368
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны
20 002,0
080
Строительство специализированных центров обслуживания населения
20 002,0
02
Оборона
1 180 806,0
2
350
Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий города республиканского значения, столицы
1 180 806,0
2
350
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки, гражданской обороны, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий
42 995,0
2
350
003
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
81 885,0
2
350
004
Мероприятия гражданской обороны города республиканского значения, столицы
485 568,0
2
350
005
Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы
33 218,0
2
350
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба города республиканского значения, столицы
514 051,0
007
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы
22 089,0
010
Капитальные расходы государственного органа
1 000,0
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
13 115 567,8
3
352
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы
6 184 225,0
3
352
001
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы
5 014 445,0
3
352
003
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
13 000,0
004
Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане
1 789,0
007
Капитальные расходы государственного органа
980 276,0
012
Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов
58 294,0
013
Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке
27 383,0
019
Содержание, материально-техническое оснащение дополнительной штатной численности миграционной полиции за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета
56 668,0
020
Содержание и материально-техническое оснащение Центра временного размещения оралманов и Центра адаптации и интеграции оралманов за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета
2 376,0
023
Обеспечение безопасности дорожного движения за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета
29 994,0
3
368
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны
1 598 485,0
3
368
007
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
1 598 485,0
3
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
5 332 857,8
3
373
004
Развитие объектов органов внутренних дел
686 654,0
044
Строительство административного здания Генеральной прокуратуры Республики Казахстан
4 646 203,8
04
Образование
36 243 933,6
4
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
5 709 205,0
4
123
004
Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения
2 885 410,0
025
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, школ-интернатов: общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета
22 684,0
041
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
2 801 111,0
352
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы
10 629,0
006
Повышение квалификации и переподготовка кадров
10 629,0
353
Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы
487 189,0
003
Повышение квалификации и переподготовка кадров
159 011,0
043
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
260 851,0
044
Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования
67 327,0
359
Управление туризма, физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы
1 160 448,0
006
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
1 160 448,0
360
Управление образования города республиканского значения, столицы
18 994 729,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
139 271,0
003
Общеобразовательное обучение
11 457 023,0
004
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам
158 268,0
005
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
164 044,0
006
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования города республиканского значения, столицы
6 231,0
007
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы
441 038,0
008
Дополнительное образование для детей
1 038 844,0
009
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы
46 288,0
011
Капитальные расходы государственного органа
3 140,0
013
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
40 531,0
014
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
35 749,0
019
Присуждение грантов государственным учреждениям образования города, республиканского значения, столицы за высокие показатели работы
13 951,0
021
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета
92 440,0
024
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
2 384 105,0
026
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета
4 800,0
029
Методическая работа
50 077,0
030
Обновление и переоборудование учебно-производственных мастерских, лабораторий учебных заведений технического и профессионального образования
75 000,0
032
Установление доплаты за организацию производственного обучения мастерам производственного обучения организаций технического и профессионального образования
48 777,0
038
Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках реализации Программы занятости 2020
998 434,0
039
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования: школы, школы-интернаты: (общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей; организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за счет трансфертов из республиканского бюджета
298 259,0
063
Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" за счет трансфертов из республиканского бюджета
9 833,0
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
1 053 626,0
086
Оснащение Национального интерактивного парка для детей и юношества в структуре Дворца школьников города Астаны
435 000,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
9 724 466,6
037
Строительство и реконструкция объектов образования
9 724 466,6
374
Управление жилья города республиканского значения, столицы
157 267,0
075
Изъятие земельных участков под строительство общежития Евразийского национального университета им. Гумилева для филиала МГУ им. Ломоносова и Назарбаев Интеллектуальных школ за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета
157 267,0
05
Здравоохранение
31 768 844,3
353
Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы
21 437 358,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
113 336,0
005
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения
709 101,0
006
Услуги по охране материнства и детства
239 934,0
007
Пропаганда здорового образа жизни
160 924,0
008
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
235 035,0
009
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ
3 402 332,0
010
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению за исключением медицинской помощи, оказываемой из средств республиканского бюджета
7 272 298,0
011
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация
2 066 450,0
012
Реализация социальных проектов на профилактику ВИЧ-инфекции среди лиц находящихся и освободившихся из мест лишения свободы в рамках Государственной программы «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы за счет трансфертов из республиканского бюджета
713,0
013
Проведение патологоанатомического вскрытия
144 398,0
014
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне
1 236 590,0
016
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
2 266,0
017
Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора
1 024,0
018
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
48 169,0
019
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами
163 993,0
020
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами
111 151,0
021
Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами
67 142,0
022
Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации почек
210 938,0
026
Обеспечение факторами свертывания крови при лечении взрослых, больных гемофилией
296 655,0
027
Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
841 708,0
028
Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения
16 684,0
029
Базы спецмедснабжения города республиканского значения, столицы
63 680,0
030
Капитальные расходы государственных организаций здравоохранения
2 952,0
033
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
1 064 659,0
036
Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда
25 543,0
045
Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения
335 018,0
046
Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
2 604 665,0
360
Управление образования города республиканского значения, столицы
10 530,0
028
Реализация мероприятий в рамках Государственной программы «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы за счет трансфертов из республиканского бюджета
10 530,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
10 320 956,3
038
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
10 320 956,3
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
6 421 748,0
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
139 179,0
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
139 179,0
355
Управление занятости и социальных программ города республиканского значения, столицы
5 422 740,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
176 682,0
002
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа
437 879,0
003
Программа занятости
486 689,0
006
Государственная адресная социальная помощь
22 095,0
007
Оказание жилищной помощи
191 036,0
008
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
1 724 033,0
009
Социальная поддержка инвалидов
262 980,0
012
Государственные пособия на детей до 18 лет
30 304,0
013
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
4 165,0
015
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
234 035,0
016
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
124 812,0
019
Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе
19 316,0
020
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях)
359 481,0
021
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей инвалидов в реабилитационных центрах
59 770,0
022
Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях)
356 019,0
026
Капитальные расходы государственного органа
10 011,0
030
Обеспечение деятельности центров занятости населения
66 166,0
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
857 267,0
360
Управление образования города республиканского значения, столицы
854 330,0
016
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
597 373,0
017
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения
208 619,0
037
Социальная реабилитация
48 338,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
5 499,0
039
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения
5 499,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
65 645 642,1
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
21 182 773,0
008
Освещение улиц населенных пунктов
1 253 202,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
9 427 222,0
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
86 095,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
10 416 254,0
371
Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
27 355 457,7
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и коммунального хозяйства
278 408,0
005
Развитие коммунального хозяйства
4 008 025,7
006
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
182 245,0
007
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
16 534 517,0
008
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
6 048 104,0
010
Приобретение коммунальной техники
300 000,0
016
Капитальные расходы государственного органа
4 158,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
15 181 421,7
012
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
284 337,6
013
Развитие благоустройства города
4 356 189,5
017
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
1 321 876,0
019
Строительство жилья
9 219 018,6
374
Управление жилья города республиканского значения, столицы
1 846 938,7
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам жилья
70 942,0
004
Снос аварийного и ветхого жилья
7 424,0
005
Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
1 456 888,0
006
Организация сохранения государственного жилищного фонда
310 914,7
008
Капитальные расходы государственного органа
770,0
382
Управление жилищной инспекции города республиканского значения, столицы
79 051,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области жилищного фонда на территории города республиканского значения, столицы
27 870,0
005
Капитальные расходы государственного органа
8 550,0
006
Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
42 631,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
15 437 916,0
358
Управление архивов и документации города республиканского значения, столицы
118 516,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом
35 967,0
002
Обеспечение сохранности архивного фонда
66 022,0
005
Капитальные расходы государственного органа
749,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
15 778,0
359
Управление туризма, физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы
3 764 335,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма, физической культуры и спорта
56 280,0
003
Проведение спортивных соревнований на уровне города республиканского значения, столицы
163 486,0
004
Подготовка и участие членов сборных команд города республиканского значения, столицы по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
3 096 960,0
008
Капитальные расходы государственного органа
1 284,0
013
Регулирование туристской деятельности
62 836,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных
учреждений и организаций
383 489,0
361
Управление культуры города республиканского значения, столицы
9 215 990,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры
75 677,0
003
Поддержка культурно-досуговой работы
6 174 188,0
005
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
276 311,0
007
Поддержка театрального и музыкального искусства
1 228 879,0
009
Обеспечение функционирования городских библиотек
141 295,0
010
Капитальные расходы государственного органа
1 729,0
016
Материально - техническое оснащение объектов культуры
1 285 860,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
32 051,0
362
Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы
962 066,0
001
Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне
224 392,0
003
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики
113 985,0
005
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
376 298,0
006
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание
246 012,0
007
Капитальные расходы государственного органа
1 379,0
363
Управление по развитию языков города республиканского значения, столицы
191 251,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков
53 438,0
002
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
137 813,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
1 167 944,0
014
Развитие объектов культуры
988 581,0
015
Развитие объектов спорта и туризма
179 363,0
377
Управление по вопросам молодежной политики города республиканского значения, столицы
17 814,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном
уровне по вопросам молодежной политики
12 781,0
004
Капитальные расходы государственного органа
5 033,0
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
61 810 955,8
371
Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
61 810 955,8
012
Развитие теплоэнергетической системы
61 810 955,8
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
2 504 525,6
351
Управление земельных отношений города республиканского значения, столицы
86 834,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории города республиканского значения, столицы
75 535,0
004
Организация работ по зонированию земель
10 550,0
008
Капитальные расходы государственного органа
749,0
354
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы
1 737 183,0
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
61 018,0
004
Мероприятия по охране окружающей среды
217 672,0
005
Развитие объектов охраны окружающей среды
36 876,0
009
Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности
50 000,0
012
Капитальные расходы государственных органов
749,0
016
Создание "зеленого пояса"
1 370 868,0
375
Управление сельского хозяйства города республиканского значения, столицы
680 508,6
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
36 168,0
004
Государственная поддержка повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур
4 755,0
008
Организация санитарного убоя больных животных
27 300,0
014
Капитальные расходы государственного органа
536,0
016
Проведение противоэпизоотических мероприятий
1 370,0
018
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
227,0
020
Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ
1 877,0
021
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
5 524,6
023
Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров за счет трансфертов из республиканского бюджета
602 751,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
1 482 045,4
365
Управление архитектуры и градостроительства города республиканского значения, столицы
1 252 038,0
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры и градостроительства на местном уровне
77 596,0
002
Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов
686 466,0
005
Капитальные расходы государственного органа
1 605,0
006
Разработку комплексной схемы градостроительного планирования территории пригородной зоны города Астаны
486 371,0
371
Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
55 972,4
040
Развитие индустриально-инновационной инфраструктуры в рамках направления «Инвестор - 2020»
55 972,4
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
174 035,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
172 117,0
003
Капитальные расходы государственного органа
1 918,0
12
Транспорт и коммуникации
35 603 494,4
368
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны
35 603 494,4
001
Услуги по реализации государственной политики в области транспорта и коммуникаций на местном уровне
180 536,0
002
Развитие транспортной инфраструктуры
32 980 628,4
003
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
2 198 831,0
005
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям
239 394,0
010
Капитальные расходы государственного органа
4 105,0
13
Прочие
4 635 341,6
356
Управление финансов города республиканского значения, столицы
1 206 375,0
013
Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы
1 206 375,0
357
Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы
415 488,0
003
Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов
415 488,0
364
Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы
1 250 226,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
95 645,0
003
Поддержка предпринимательской деятельности
10 125,0
004
Капитальные расходы государственного органа
5 275,0
007
Реализация Стратегии индустриально-инновационного развития
6 337,0
017
Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы «Дорожная карта бизнеса до 2020 года»
990 101,0
018
Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках программы «Дорожная карта бизнеса до 2020 года»
126 293,0
019
Сервисная поддержка ведения бизнеса в рамках программы «Дорожная карта бизнеса до 2020 года»
16 450,0
371
Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
949 827,0
020
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»
949 827,0
372
Управление по администрированию специальной экономической зоны "Астана - новый город"
813 425,6
372
001
Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города Астаны как новой столицы на международном уровне
70 967,0
003
Капитальные расходы государственного органа
749,0
004
Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности города Астаны
741 709,6
14
Обслуживание долга
554,0
356
Управление финансов города республиканского значения, столицы
554,0
018
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
554,0
15
Трансферты
5 794 393,2
356
Управление финансов города республиканского значения, столицы
5 794 393,2
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
3 671 735,2
024
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий
2 022 658,0
029
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности административно-территориальной единицы, жизни и здоровью людей, проведения мероприятий общереспубликанского либо международного значения
100 000,0
III. Чистое бюджетное кредитование
-1 563 936,0
5
Погашение бюджетных кредитов
1 563 936,0
01
Погашение бюджетных кредитов
1 563 936,0
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
1 563 936,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
22 423 055,3
Приобретение финансовых активов
22 423 055,3
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
15 837 000,0
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
15 837 000,0
022
Увеличение уставного капитала ТОО "Театр оперы и балета"
15 837 000,0
13
Прочие
6 586 055,3
121
Аппарат акима города республиканского значения столицы
27 517,0
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
27 517,0
356
Управление финансов города республиканского значения, столицы
4 468 538,3
012
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
4 468 538,3
372
Управление по администрированию специальной экономической зоны "Астана-новый город"
2 090 000,0
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
2 090 000,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-10 429 506,2
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
10 429 506,2
7
Поступления займов
5 841 300,0
01
Внутренние государственные займы
5 841 300,0
002
Займы, получаемые местным исполнительным органом области, города республиканского значения столицы
5 841 300,0
16
Погашение займов
-7 054 312,9
356
Управление финансов города республиканского значения, столицы
-7 054 312,9
009
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
-6 994 144,9
019
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов выданных из республиканского бюджета
-60 168,0
Используемые остатки бюджетных средств
11 642 519,1
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 2
к решению маслихата города Астаны
от 21 ноября 2012 года № 81/10-V
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV
Перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны на 2012 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
Государственные услуги общего характера
121
Аппарат акима города республиканского значения, столицы
002
Создание информационных систем
368
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны
080
Строительство специализированных центров обслуживания населения
3
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
004
Развитие объектов органов внутренних дел
044
Строительство административного здания Генеральной прокуратуры Республики Казахстан
4
Образование
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
037
Строительство и реконструкция объектов образования
5
Здравоохранение
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
038
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
6
Социальная помощь и социальное обеспечение
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
039
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
371
Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
005
Развитие коммунального хозяйства
007
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
008
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
012
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
013
Развитие благоустройства города
017
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
019
Строительство жилья
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
373
Управление строительства города республиканского значения, столицы
014
Развитие объектов культуры
015
Развитие объектов спорта и туризма
022
Увеличение уставного капитала ТОО "Театр оперы и балета"
9
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
371
Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
012
Развитие теплоэнергетической системы
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
354
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы
005
Развитие объектов охраны окружающей среды
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
371
Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
040
Развитие индустриально-инновационной инфраструктуры в рамках направления "Инвестор - 2020"
12
Транспорт и коммуникации
368
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны
002
Развитие транспортной инфраструктуры
13
Прочие
121
Аппарат акима города республиканского значения, столицы
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
356
Управление финансов города республиканского значения, столицы
012
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
371
Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
020
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»
372
Управление по администрированию специальной экономической зоны "Астана-новый город"
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 3
к решению маслихата города Астаны
от 21 ноября 2012 года № 81/10-V
Приложение 6
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV
Перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2012 год
Функциональная группа
Сумма, тыс.тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
01
Государственные услуги общего характера
198 696
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
198 696
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
195 063
022
Капитальные расходы государственных органов
3 633
04
Образование
2 393 731
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
2 393 731
004
Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения
1 316 884
025
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, школ-интернатов: общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета
12 308
041
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
1 064 539
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
99 593
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
99 593
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
99 593
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
7 096 676
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
7 096 676
008
Освещение улиц населенных пунктов
450 312
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
3 269 151
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
23 884
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
3 353 329
Итого:
9 788 696
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 21 ноября 2012 года № 81/10-V
Приложение 9
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV
Перечень бюджетных программ района "Есиль" города Астаны на 2012 год
Функциональная группа
Сумма, тыс.тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
01
Государственные услуги общего характера
171 211
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
171 211
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
170 131
022
Капитальные расходы государственных органов
1 080
04
Образование
801 111
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
801 111
004
Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения
122 698
025
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, школ-интернатов: общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета
1 052
041
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
677 361
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
7 943 957
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
7 943 957
008
Освещение улиц населенных пунктов
445 252
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
3 451 208
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
18 190
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
4 029 307
Итого:
8 916 279
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 5
к решению маслихата города Астаны
от 21 ноября 2012 года № 81/10-V
Приложение 12
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV
Перечень бюджетных программ района "Сарыарка" города Астаны на 2012 год
Функциональная группа
Сумма, тыс.тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
01
Государственные услуги общего характера
190 092
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
190 092
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
187 952
022
Капитальные расходы государственных органов
2 140
04
Образование
2 514 363
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
2 514 363
004
Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения
1 445 828
025
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, школ-интернатов: общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета
9 324
041
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
1 059 211
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
39 586
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
39 586
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
39 586
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
6 142 140
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
6 142 140
008
Освещение улиц населенных пунктов
357 638
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
2 706 863
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
44 021
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
3 033 618
Итого:
8 886 181
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов