О внесении изменений в решение Южно-Казахстанского областного маслихата от 10 декабря 2013 года № 21/172-V "Об областном бюджете на 2014-2016 годы"
Действует
Иной акт
№ 32/252-V
по состоянию на 22.09.2026
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- О внесении изменений в решение Южно-Казахстанского областного маслихата от 10 декабря 2013 года № 21/172-V "Об областном бюджете на 2014-2016 годы"
- Наименование (каз.)
- Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының 2013 жылғы 10 желтоқсандағы № 21/172-V "2014-2016 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Вид акта
- Иной акт
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- 32/252-V
- Дата принятия
- 24.10.2014
- Дата введения в действие
- 01.01.2014
- Показанная редакция
- 01.01.2015 · действующая 83863_270730.rus
- Последнее изменение
- 01.01.2015
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V14U0002850
- Идентификатор ЭКБ
- 83863
- Идентификатор редакции
- 83863_270730
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 02.08.2026 18:13
Редакция, действовавшая на 22.09.2026: от 01.01.2015. Это последняя редакция в корпусе.
О внесении изменений в решение Южно-Казахстанского областного маслихата от 10 декабря 2013 года № 21/172-V "Об областном бюджете на 2014-2016 годы"
В соответствии с пунктом 4 статьи 106, пунктом 1 статьи 111 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Южно-Казахстанский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Южно-Казахстанского областного маслихата от 10 декабря 2013 года № 21/172-V «Об областном бюджете на 2014-2016 годы» (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2441, опубликовано 25 декабря 2013 года в газете «Южный Казахстан») следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить областной бюджет Южно-Казахстанской области на 2014-2016 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2014 год в следующих объемах:
1) доходы – 389 543 351 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 10 085 499 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 1 823 648 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 10 357 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 377 623 847 тысяч тенге;
2) затраты – 387 736 440 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 4 275 020 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 5 439 712 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 1 164 692 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 3 000 000 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 3 000 000 тысяч тенге;
5) дефицит бюджета – - 5 468 109 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета – 5 468 109 тысяч тенге.»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить на 2014 год норматив распределения общей суммы поступлений индивидуального подоходного налога и социального налога:
в бюджеты районов (городов областного значения), кроме районов Байдибек, Мактааральского, Сайрамского, Сузакского, Толебийского и Шардаринского, городов Шымкент, Арысь и Кентау - 50 процентов;
в бюджеты:
района Байдибек – 69,5 процента;
Мактааральского района – 56,6 процентов;
Сайрамского района – 35,1 процента;
Сузакского района – 94 процента;
Толебийского района – 48 процентов;
Шардаринского района – 74 процента;
города Шымкент – 100 процентов;
города Арысь – 60,3 процента;
города Кентау – 91 процент;
в областной бюджет:
от районов (городов областного значения), кроме районов Байдибек, Мактааральского, Сайрамского, Сузакского, Толебийского и Шардаринского, городов Шымкент, Арысь и Кентау - 50 процентов;
от района Байдибек – 30,5 процента;
от Мактааральского района – 43,4 процента;
от Сайрамского района – 64,9 процента;
от Сузакского района – 6 процентов;
от Толебийского района – 52 процента;
от Шардаринского района – 26 процентов;
от города Арысь – 39,7 процента;
от города Кентау – 9 процентов.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить областной бюджет Южно-Казахстанской области на 2014-2016 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2014 год в следующих объемах:
1) доходы – 389 543 351 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 10 085 499 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 1 823 648 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 10 357 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 377 623 847 тысяч тенге;
2) затраты – 387 736 440 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 4 275 020 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 5 439 712 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 1 164 692 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 3 000 000 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 3 000 000 тысяч тенге;
5) дефицит бюджета – - 5 468 109 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета – 5 468 109 тысяч тенге.»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить на 2014 год норматив распределения общей суммы поступлений индивидуального подоходного налога и социального налога:
в бюджеты районов (городов областного значения), кроме районов Байдибек, Мактааральского, Сайрамского, Сузакского, Толебийского и Шардаринского, городов Шымкент, Арысь и Кентау - 50 процентов;
в бюджеты:
района Байдибек – 69,5 процента;
Мактааральского района – 56,6 процентов;
Сайрамского района – 35,1 процента;
Сузакского района – 94 процента;
Толебийского района – 48 процентов;
Шардаринского района – 74 процента;
города Шымкент – 100 процентов;
города Арысь – 60,3 процента;
города Кентау – 91 процент;
в областной бюджет:
от районов (городов областного значения), кроме районов Байдибек, Мактааральского, Сайрамского, Сузакского, Толебийского и Шардаринского, городов Шымкент, Арысь и Кентау - 50 процентов;
от района Байдибек – 30,5 процента;
от Мактааральского района – 43,4 процента;
от Сайрамского района – 64,9 процента;
от Сузакского района – 6 процентов;
от Толебийского района – 52 процента;
от Шардаринского района – 26 процентов;
от города Арысь – 39,7 процента;
от города Кентау – 9 процентов.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2014 года.
Приложение
к решению Южно-Казахстанского
областного маслихата
от 24 октября 2014 года № 32/252-V
Приложение 1
к решению Южно-Казахстанского
областного маслихата
от 10 декабря 2013 года № 21/172-V
Областной бюджет на 2014 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
I. ДОХОДЫ | 389 543 351 | ||||
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 10 085 499 | ||||
1 | Налоговые поступления | 10 085 499 | |||
01 | Подоходный налог | 4 898 769 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 898 769 | |||
03 | Социальный налог | 3 840 237 | |||
1 | Социальный налог | 3 840 237 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 346 493 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 346 493 | |||
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 823 648 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 1 823 648 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 111 034 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 1 891 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 51 012 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 13 000 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 45 131 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 361 071 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключеним поступлений от организаций нефтяного сектора | 1 361 071 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 351 543 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 351 543 | |||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 10 357 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 10 357 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 10 357 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 10 357 | |||
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 377 623 847 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 377 623 847 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 2 738 424 | |||
2 | Трансферты из районных (городских) бюджетов | 2 738 424 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 374 885 423 | |||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 374 885 423 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | Наименование | ||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 387 736 440 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 4 880 197 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 1 292 620 | |||
110 | Аппарат маслихата области | 65 484 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 50 963 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 14 521 | |||
120 | Аппарат акима области | 972 566 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 824 497 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 139 128 | |||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 8 941 | |||
282 | Ревизионная комиссия области | 254 570 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 254 385 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 185 | |||
2 | Финансовая деятельность | 137 978 | |||
257 | Управление финансов области | 137 978 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 118 542 | |||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 436 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 18 000 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 207 364 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 207 364 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления области | 182 308 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 10 576 | |||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций, проведение оценки реализации бюджетных инвестиций | 14 480 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 3 242 235 | |||
271 | Управление строительства области | 3 242 235 | |||
061 | Развитие объектов государственных органов | 3 200 974 | |||
080 | Строительство специализированных центров обслуживания населения | 41 261 | |||
02 | Оборона | 382 072 | |||
1 | Военные нужды | 64 411 | |||
120 | Аппарат акима области | 64 411 | |||
010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 53 069 | |||
011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 11 342 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 317 661 | |||
120 | Аппарат акима области | 317 661 | |||
012 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 41 855 | |||
014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 275 806 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 9 881 776 | |||
1 | Правоохранительная деятельность | 9 881 776 | |||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 9 881 776 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 9 104 885 | |||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 4 630 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 542 488 | |||
008 | Обеспечение безопасности дорожного движения | 6 430 | |||
013 | Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов | 116 796 | |||
014 | Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке | 96 293 | |||
015 | Организация содержания служебных животных | 10 254 | |||
04 | Образование | 71 167 161 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 15 866 796 | |||
261 | Управление образования области | 15 866 796 | |||
027 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 15 866 796 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 13 989 761 | |||
261 | Управление образования области | 11 209 764 | |||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 2 197 748 | |||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 2 907 275 | |||
048 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования | 299 081 | |||
053 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на апробирование подушевого финансирования начального, основного среднего и общего среднего образования | 5 404 297 | |||
061 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе | 401 363 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 2 779 997 | |||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 2 435 717 | |||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 344 280 | |||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 9 538 211 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 578 474 | |||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 567 700 | |||
044 | Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования | 10 774 | |||
261 | Управление образования области | 8 959 737 | |||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 8 959 737 | |||
5 | Переподготовка и повышения квалификации специалистов | 324 928 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 324 928 | |||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 324 928 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 31 447 465 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 370 925 | |||
034 | Капитальные расходы государственных организаций образования системы здравоохранения | 370 925 | |||
261 | Управление образования области | 4 189 891 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 102 427 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования | 43 658 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 323 455 | |||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 334 985 | |||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 104 597 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 8 959 | |||
019 | Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы | 15 973 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 944 637 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 1 311 200 | |||
271 | Управление строительства области | 26 850 277 | |||
007 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования | 24 737 614 | |||
037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 2 112 663 | |||
276 | Управление по защите прав детей области | 36 372 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области защиты прав детей на местном уровне | 34 632 | |||
За счет средств местного бюджета | 34 632 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 740 | |||
05 | Здравоохранение | 80 391 298 | |||
1 | Больницы широкого профиля | 440 062 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 440 062 | |||
004 | Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи субъектами здравоохранения по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и медицинских организаций, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета и субъектами здравоохранения районного значения и села | 440 062 | |||
2 | Охрана здоровья населения | 1 261 647 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 261 647 | |||
005 | Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения | 777 172 | |||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 179 801 | |||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 304 674 | |||
3 | Специализированная медицинская помощь | 17 281 456 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 17 281 456 | |||
009 | Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ | 8 028 184 | |||
019 | Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами | 371 792 | |||
020 | Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами | 467 393 | |||
021 | Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами | 189 219 | |||
022 | Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации почек | 1 064 045 | |||
026 | Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией | 586 279 | |||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 3 745 158 | |||
036 | Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда | 61 117 | |||
046 | Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 2 768 269 | |||
4 | Поликлиники | 41 584 469 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 41 584 469 | |||
014 | Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне | 3 180 006 | |||
038 | Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 525 346 | |||
039 | Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 36 254 668 | |||
045 | Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения | 1 624 449 | |||
5 | Другие виды медицинской помощи | 2 438 997 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 2 438 997 | |||
011 | Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета и субъектами здравоохранения районного значения и села | 2 407 624 | |||
029 | Областные базы спецмедснабжения | 31 373 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 17 384 667 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 7 448 321 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 129 377 | |||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 1 198 021 | |||
013 | Проведение патологоанатомического вскрытия | 58 050 | |||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 41 057 | |||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 71 357 | |||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников, направленных для работы в сельскую местность | 111 509 | |||
030 | Капитальные расходы государственных органов здравоохранения | 1 905 | |||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 5 837 045 | |||
271 | Управление строительства области | 9 936 346 | |||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 9 747 273 | |||
083 | Строительство врачебных амбулаторий и фельдшерского акушерских пунктов, расположенных в сельских населенных пунктах в рамках Дорожной карты занятости 2020 | 189 073 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 5 447 478 | |||
1 | Социальное обеспечение | 3 712 986 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 2 487 300 | |||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа | 510 207 | |||
012 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов в государственных медико-социальных учреждениях (организациях) для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата | 240 758 | |||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) | 1 023 803 | |||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 348 038 | |||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими паталогиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) | 364 494 | |||
261 | Управление образования области | 753 585 | |||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 691 233 | |||
037 | Социальная реабилитация | 62 352 | |||
271 | Управление строительства области | 472 101 | |||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 472 101 | |||
2 | Социальная помощь | 1 029 595 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 1 029 595 | |||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 512 132 | |||
049 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на выплату государственной адресной социальной помощи | 328 900 | |||
050 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на выплату государственных пособий на детей до 18 лет | 188 563 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 704 897 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 600 200 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 100 744 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 9 824 | |||
017 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на введение стандартов специальных социальных услуг | 21 200 | |||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе | 94 932 | |||
044 | Реализация миграционных мероприятий на местном уровне | 43 055 | |||
045 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | 8 658 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 46 779 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 275 008 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 29 258 | |||
077 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | 29 258 | |||
270 | Управление по инспекции труда области | 75 439 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 62 962 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 12 477 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 33 592 139 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 15 645 768 | |||
251 | Управление земельных отношений области | 167 730 | |||
011 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на изъятие земельных участков для государственных нужд | 167 730 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 60 663 | |||
047 | Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 60 663 | |||
261 | Управление образования области | 362 132 | |||
062 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на развитие городов и сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020 | 353 849 | |||
064 | Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 8 283 | |||
262 | Управление культуры области | 47 549 | |||
015 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на развитие городов и сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020 | 47 184 | |||
016 | Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 365 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 199 686 | |||
021 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на развитие городов и сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020 | 199 686 | |||
271 | Управление строительства области | 14 795 617 | |||
014 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 10 569 602 | |||
027 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 4 226 015 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 9 336 | |||
042 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на развитие городов и сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020 | 9 336 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 3 055 | |||
009 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на развитие городов и сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020 | 3 055 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 16 717 719 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 16 717 719 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 113 489 | |||
004 | Газификация населенных пунктов | 46 199 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 6 660 | |||
010 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения | 5 407 555 | |||
014 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства | 4 793 550 | |||
030 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах | 4 557 872 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 570 831 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов | 1 221 563 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 228 652 | |||
271 | Управление строительства области | 1 228 652 | |||
015 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 1 228 652 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 15 875 234 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 7 705 266 | |||
262 | Управление культуры области | 2 648 794 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры | 39 944 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 356 387 | |||
005 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 623 027 | |||
007 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 946 482 | |||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 8 155 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 417 381 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 257 418 | |||
271 | Управление строительства области | 5 056 472 | |||
016 | Развитие объектов культуры | 4 149 137 | |||
042 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие объектов культуры | 907 335 | |||
2 | Спорт | 5 779 836 | |||
271 | Управление строительства области | 1 542 345 | |||
017 | Развитие объектов спорта | 682 654 | |||
034 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие объектов спорта | 859 691 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 4 237 491 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 41 970 | |||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 243 729 | |||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 3 837 313 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 6 660 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 107 819 | |||
3 | Информационное пространство | 1 468 133 | |||
259 | Управление архивов и документации области | 386 877 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом | 33 387 | |||
002 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 337 479 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 6 660 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 9 351 | |||
262 | Управление культуры области | 350 550 | |||
008 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 350 550 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 529 198 | |||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 529 198 | |||
264 | Управление по развитию языков области | 45 506 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков | 25 967 | |||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 12 182 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 7 357 | |||
271 | Управление строительства области | 156 002 | |||
018 | Развитие объектов архивов | 156 002 | |||
4 | Туризм | 139 030 | |||
284 | Управление туризма области | 139 030 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 26 129 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 7 311 | |||
004 | Регулирование туристической деятельности | 105 590 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 782 969 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 541 313 | |||
001 | Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне | 234 653 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 6 660 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 300 000 | |||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 241 656 | |||
001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 172 094 | |||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 67 262 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 300 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 11 515 293 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 11 515 293 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 11 515 293 | |||
011 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы | 196 166 | |||
070 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие газотранспортной системы | 11 319 127 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 28 894 475 | |||
1 | Сельское хозяйство | 21 369 369 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 21 369 369 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 106 917 | |||
002 | Поддержка семеноводства | 569 612 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 7 076 | |||
010 | Государственная поддержка племенного животноводства | 1 961 279 | |||
013 | Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства | 1 926 148 | |||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 220 000 | |||
016 | Обеспечение закладки и выращивания многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда | 2 298 200 | |||
017 | Экспертиза качества казахстанского хлопка-волокна и хлопка-сырца | 369 342 | |||
020 | Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур | 7 732 562 | |||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 182 385 | |||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 105 594 | |||
041 | Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений | 250 000 | |||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 18 511 | |||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 2 081 100 | |||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 1 521 403 | |||
051 | Субсидирование в рамках страхования и гарантирования займов субъектов агропромышленного комплекса | 2 906 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 2 016 334 | |||
2 | Водное хозяйство | 5 010 985 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 4 198 669 | |||
002 | Установление водоохранных зон и полос водных объектов | 15 290 | |||
003 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 4 183 379 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 812 316 | |||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 812 316 | |||
3 | Лесное хозяйство | 460 781 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 460 781 | |||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 460 303 | |||
006 | Охрана животного мира | 478 | |||
5 | Охрана окружающей среды | 1 431 506 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 807 446 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 104 677 | |||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 234 406 | |||
010 | Содержание и защита особо охраняемых природных территорий | 307 573 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 8 614 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 152 176 | |||
271 | Управление строительства области | 624 060 | |||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 624 060 | |||
6 | Земельные отношения | 45 436 | |||
251 | Управление земельных отношений области | 45 436 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 38 776 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 6 660 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 576 398 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 567 538 | |||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 51 153 | |||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 36 393 | |||
040 | Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций | 479 992 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 8 860 | |||
028 | Поддержка использования возобновляемых источников энергии | 8 860 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 324 964 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 324 964 | |||
271 | Управление строительства области | 117 751 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 109 591 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 8 160 | |||
272 | Управление архитектуры и градостроительства области | 207 213 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 94 823 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 6 689 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 4 546 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 101 155 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 16 430 613 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 15 734 926 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 15 734 926 | |||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 2 692 414 | |||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 11 435 106 | |||
007 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры | 1 607 406 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 695 687 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 695 687 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 82 227 | |||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 165 790 | |||
006 | Создание информационных систем | 133 034 | |||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 8 545 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 224 662 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 81 429 | |||
13 | Прочие | 16 774 186 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 95 082 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 95 082 | |||
008 | Поддержка предпринимательской деятельности | 95 082 | |||
9 | Прочие | 16 679 104 | |||
257 | Управление финансов области | 5 492 059 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 300 000 | |||
040 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 5 192 059 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 35 374 | |||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов | 35 374 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 3 847 735 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности | 194 232 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 9 178 | |||
004 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 52 088 | |||
005 | Поддержка частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» | 41 000 | |||
010 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы «Дорожная карта бизнеса -2020» | 3 144 046 | |||
011 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» | 84 000 | |||
012 | Сервисная поддержка ведения бизнеса в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» | 242 438 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 753 | |||
038 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию текущих мероприятий в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы | 80 000 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 256 562 | |||
036 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на текущее обустройство моногородов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы | 256 562 | |||
269 | Управление по делам религий области | 140 424 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 26 435 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 770 | |||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 110 219 | |||
271 | Управление строительства области | 500 000 | |||
084 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы | 500 000 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 6 406 950 | |||
024 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» | 4 222 872 | |||
035 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов» | 1 024 558 | |||
039 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных организаций | 660 746 | |||
084 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы | 498 774 | |||
14 | Обслуживание долга | 83 397 | |||
1 | Обслуживание долга | 83 397 | |||
257 | Управление финансов области | 83 397 | |||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 83 397 | |||
15 | Трансферты | 92 096 157 | |||
1 | Трансферты | 92 096 157 | |||
257 | Управление финансов области | 92 096 157 | |||
007 | Субвенции | 89 418 536 | |||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 176 134 | |||
017 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 52 661 | |||
024 | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий | 2 390 923 | |||
026 | Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства | 57 903 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 4 275 020 | ||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 5 439 712 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 120 000 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 3 120 000 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 3 120 000 | |||
006 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства на селе в рамках Дорожной карты занятости 2020 | 3 120 000 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 222 200 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 1 222 200 | |||
271 | Управление строительства области | 1 222 200 | |||
009 | Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья | 1 222 200 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 807 512 | |||
1 | Сельское хозяйство | 807 512 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 807 512 | |||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 807 512 | |||
13 | Прочие | 290 000 | |||
9 | Прочие | 290 000 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 290 000 | |||
015 | Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на содействие развитию предпринимательства в моногородах | 290 000 | |||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 1 164 692 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 1 164 692 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 1 164 692 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 1 163 743 | |||
2 | Возврат сумм неиспользованных бюджетных кредитов | 949 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 3 000 000 | ||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 3 000 000 | ||||
13 | Прочие | 3 000 000 | |||
9 | Прочие | 3 000 000 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 3 000 000 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 3 000 000 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -5 468 109 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 5 468 109 | ||||