О внесении изменений в решение Алматинского областного маслихата от 12 декабря 2014 года № 40-225 «Об областном бюджете Алматинской области на 2015-2017 годы»
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- О внесении изменений в решение Алматинского областного маслихата от 12 декабря 2014 года № 40-225 «Об областном бюджете Алматинской области на 2015-2017 годы»
- Наименование (каз.)
- Алматы облыстық мәслихатының 2014 жылғы 12 желтоқсандағы «Алматы облысының 2015 – 2017 жылдарға арналған облыстық бюджеті туралы» № 40-225 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Вид акта
- Иной акт
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- 42-244
- Дата принятия
- 29.01.2015
- Дата введения в действие
- 01.01.2015
- Показанная редакция
- 29.01.2015 · действующая 86699_11310.rus
- Последнее изменение
- 29.01.2015
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V15D0003030
- Идентификатор ЭКБ
- 86699
- Идентификатор редакции
- 86699_11310
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 02.08.2026 16:51
О внесении изменений в решение
маслихата от 12 декабря 2014 года
№ 40-225 «Об областном
бюджете Алматинской области
на 2015-2017 годы»
В соответствии с пунктом 5 статьи 104 и пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Алматинский областной маслихат РЕШИЛ:
в пункте 1 по строкам:
1) «Доходы» цифры «304 963 857» заменить на цифры «305 324 482», в том числе по:
«трансферты из районных (городских) бюджетов» цифры «63 387 906» заменить на цифры «63 748 531».
2) «Затраты» цифры «296 702 779» заменить на цифры «314 774 220»;
3) «чистое бюджетное кредитование» цифры «5 834 675» заменить на цифры «5 210 233», в том числе:
«погашение бюджетных кредитов» цифры «248 123» заменить на цифры «912 129»;
4) «сальдо по операциям с финансовыми активами» цифры «8 261 078» заменить на цифры «8 361 078», в том числе:
5) «дефицит (профицит) бюджета» цифры «(-) 5 834 675» заменить на цифры «(-) 23 021 049»;
6) «финансирование дефицита (использование профицита) бюджета» цифры «5 834 675» заменить на цифры «23 021 049».
цифры «12 751 672» заменить на цифры «13 777 867»;
цифры «3 691 342» заменить на цифры «4 717 537»;
цифры «2 730 270» заменить на цифры «3 438 965»;
цифры «291 172» заменить на цифры «412 172»;
цифры «475 600» заменить на цифры «535 000»;
в пункте 10:
цифры «2 599 380» заменить на цифры «2 637 217»;
цифры «671 500» заменить на цифры «701 400»;
цифры «81 803» заменить на цифры «89 740»;
в пункте 16:
цифры «13 398 755» заменить на цифры «14 214 843»;
в пункте 17:
цифры «2 482 535» заменить на цифры «3 498 344»;
цифры «4 080 071» заменить на цифры «5 756 786»;
в пункте 18:
цифры «8 349 790 » заменить на цифры «9 802 291»;
в пункте 19:
цифры «4 677 915» заменить на цифры «5 293 133»;
в пункте 20:
цифры «5 454 919» заменить на цифры «9 069 747»;
в пункте 25:
цифры «13 540 782» заменить на цифры «13 690 706»;
в пункте 28:
цифры «306 968» заменить на цифры «328 787»;
в пункте 29:
цифры «10 936 619» заменить на цифры «11 305 375».
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Приложение 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Приложение 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Приложение 11 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
6. Приложение 12 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
7. Приложение 13 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
8. Приложение 14 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.
9. Приложение 15 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.
10. Приложение 16 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему решению.
11. Приложение 18 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему решению.
12. Приложение 20 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему решению.
13. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию областного маслихата «По вопросам бюджета, финансов и тарифной политики».
15. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2015 года.
Приложение 1
к решению Маслихата Алматинской области
от "29" января 2015 года № 42-244 "О внесении
изменений в решение Маслихата
Алматинской области от 12 декабря 2014 года
№ 40-225 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2015-2017 годы"
Приложение 1
утвержденное решением маслихата
Алматинской области от " 12 " декабря 2014 года
№ 40-225 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2015-2017 годы"
Областной бюджет Алматинской области на 2015 год
Категория | ||||
Класс | Сумма, тысяч тенге | |||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. Доходы | 305 324 482 | |||
I. ДОХОДЫ | ||||
1 | Налоговые поступления | 29 186 221 | ||
01 | Подоходный налог | 16 375 182 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 16 375 182 | ||
03 | Социальный налог | 11 394 817 | ||
1 | Социальный налог | 11 394 817 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 416 222 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 416 222 | ||
2 | Неналоговые поступления | 112 066 | ||
1 | Доходы от государственной собственности | 112 066 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 112 066 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 12 500 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 12 500 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 12 500 | ||
4 | Поступления трансфертов | 276 013 695 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 63 748 531 | ||
2 | Трансферты из районных (городских) бюджетов | 63 748 531 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 212 265 164 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 212 265 164 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 314 774 220 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 5 396 756 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 2 984 684 | |||
110 | Аппарат маслихата области | 56 099 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 55 069 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 030 | |||
120 | Аппарат акима области | 2 714 811 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 605 398 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 35 153 | |||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 833 072 | |||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 28 678 | |||
013 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 142 510 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 70 000 | |||
282 | Ревизионная комиссия области | 213 774 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 213 774 | |||
2 | Финансовая деятельность | 612 156 | |||
257 | Управление финансов области | 612 156 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 112 408 | |||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 79 000 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 3 748 | |||
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 417 000 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 1 712 418 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 712 418 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления области | 198 177 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 10 321 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 1 503 920 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 87 498 | |||
269 | Управление по делам религий области | 87 498 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 32 801 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 313 | |||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 53 384 | |||
02 | Оборона | 1 250 492 | |||
1 | Военные нужды | 55 508 | |||
120 | Аппарат акима области | 55 508 | |||
010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 23 628 | |||
011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 31 880 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 1 194 984 | |||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 768 820 | |||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 713 820 | |||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 55 000 | |||
271 | Управление строительства области | 426 164 | |||
036 | Проведение работ по инженерной защите населения, объектов и территории от природных и стихийных бедствий | 426 164 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 10 503 186 | |||
1 | Правоохранительная деятельность | 10 503 186 | |||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 9 763 549 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 7 608 603 | |||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 6 000 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 2 048 606 | |||
013 | Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов | 86 209 | |||
024 | Проведение учений по действиям при угрозе и возникновении кризисной ситуации | 14 131 | |||
271 | Управление строительства области | 739 637 | |||
003 | Развитие объектов органов внутренних дел | 739 637 | |||
04 | Образование | 50 771 801 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 6 608 149 | |||
261 | Управление образования области | 6 608 149 | |||
027 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 6 608 149 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 5 663 981 | |||
261 | Управление образования области | 4 592 004 | |||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 1 117 192 | |||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 1 022 631 | |||
053 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на апробирование подушевого финансирования начального, основного среднего и общего среднего образования | 453 740 | |||
061 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе | 1 998 441 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 1 071 977 | |||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 752 027 | |||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 319 950 | |||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 7 037 834 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 355 709 | |||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 355 709 | |||
261 | Управление образования области | 6 682 125 | |||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 6 682 125 | |||
5 | Переподготовка и повышения квалификации специалистов | 42 409 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 42 409 | |||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 42 409 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 31 419 428 | |||
261 | Управление образования области | 15 881 463 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 113 929 | |||
004 | Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования | 35 387 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования | 34 045 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 119 811 | |||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 183 070 | |||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 332 378 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 957 | |||
029 | Методическая работа | 193 477 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 861 452 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 12 006 957 | |||
271 | Управление строительства области | 15 537 965 | |||
007 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования | 14 244 843 | |||
025 | Сейсмоусиление объектов образования | 3 000 | |||
037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 1 290 122 | |||
05 | Здравоохранение | 64 886 853 | |||
2 | Охрана здоровья населения | 1 097 196 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 097 196 | |||
005 | Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения | 669 267 | |||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 289 224 | |||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 137 715 | |||
017 | Приобретение тест систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора | 990 | |||
3 | Специализированная медицинская помощь | 13 453 003 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 13 453 003 | |||
009 | Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ | 6 397 358 | |||
019 | Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами | 459 373 | |||
020 | Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами | 474 377 | |||
021 | Обеспечение онкогемотологических больных химиопрепаратами | 161 160 | |||
026 | Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией | 895 357 | |||
027 | Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 2 303 299 | |||
036 | Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда | 147 717 | |||
046 | Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 2 614 362 | |||
4 | Поликлиники | 38 745 618 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 38 745 618 | |||
014 | Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне | 2 041 545 | |||
038 | Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 434 622 | |||
039 | Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 35 546 895 | |||
045 | Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения | 722 556 | |||
5 | Другие виды медицинской помощи | 803 286 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 803 286 | |||
011 | Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета и субъектами здравоохранения районного значения и села | 762 205 | |||
029 | Областные базы спецмедснабжения | 41 081 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 10 787 750 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 4 196 337 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 72 562 | |||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 564 722 | |||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 5 000 | |||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 255 882 | |||
030 | Капитальные расходы государственных органов здравоохранения | 300 | |||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 3 297 871 | |||
271 | Управление строительства области | 6 591 413 | |||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 6 591 413 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 6 574 249 | |||
1 | Социальное обеспечение | 3 063 260 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 2 281 324 | |||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа | 522 839 | |||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) | 1 209 824 | |||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 125 206 | |||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) | 423 455 | |||
261 | Управление образования области | 730 936 | |||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 672 417 | |||
037 | Социальная реабилитация | 58 519 | |||
271 | Управление строительства области | 51 000 | |||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 51 000 | |||
2 | Социальная помощь | 907 675 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 907 675 | |||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 367 289 | |||
051 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне | 540 386 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 2 603 314 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 2 496 917 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 98 151 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 6 924 | |||
017 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на введение стандартов специальных социальных услуг | 25 935 | |||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе | 24 193 | |||
044 | Реализация миграционных мероприятий на местном уровне | 4 178 | |||
045 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | 247 353 | |||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 115 340 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 113 761 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 1 861 082 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 39 135 | |||
077 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | 39 135 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 6 681 | |||
045 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | 6 681 | |||
270 | Управление по инспекции труда области | 60 581 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 60 581 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 43 779 776 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 11 394 959 | |||
251 | Управление земельных отношений области | 1 956 231 | |||
011 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на изъятие земельных участков для государственных нужд | 1 956 231 | |||
271 | Управление строительства области | 9 255 130 | |||
014 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 5 756 786 | |||
027 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 3 498 344 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 183 598 | |||
026 | Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов | 13 125 | |||
039 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных организаций | 170 473 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 32 384 817 | |||
271 | Управление строительства области | 9 236 747 | |||
013 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства | 9 069 747 | |||
030 | Развитие объектов коммунального хозяйства | 167 000 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 23 148 070 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 113 648 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 5 553 | |||
010 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения | 7 543 012 | |||
014 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства | 5 293 133 | |||
030 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах | 2 259 279 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 7 933 445 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 9 494 009 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 1 668 683 | |||
271 | Управление строительства области | 661 500 | |||
016 | Развитие объектов культуры | 661 500 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 1 007 183 | |||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 308 908 | |||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 255 523 | |||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 442 752 | |||
2 | Спорт | 5 226 429 | |||
271 | Управление строительства области | 930 634 | |||
017 | Развитие объектов спорта и туризма | 930 634 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 4 295 795 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 38 993 | |||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 121 106 | |||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 3 252 916 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 1 612 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 114 972 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 766 196 | |||
3 | Информационное пространство | 1 041 794 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 733 161 | |||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 733 161 | |||
264 | Управление по развитию языков области | 62 823 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков | 43 516 | |||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 18 307 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 245 810 | |||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 67 644 | |||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 178 166 | |||
4 | Туризм | 273 259 | |||
284 | Управление туризма области | 273 259 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 28 685 | |||
004 | Регулирование туристской деятельности | 244 574 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 1 283 844 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 277 905 | |||
001 | Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне | 105 725 | |||
005 | Капитальные расходы государственных органов | 180 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 172 000 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 566 975 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом | 48 077 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 900 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 345 750 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 172 248 | |||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 438 964 | |||
001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 37 229 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 220 | |||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 384 004 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 16 511 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 4 518 253 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 4 518 253 | |||
271 | Управление строительства области | 136 000 | |||
070 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие газотранспортной системы | 136 000 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 4 382 253 | |||
071 | Развитие газотранспортной системы | 4 382 253 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 23 244 728 | |||
1 | Сельское хозяйство | 20 607 744 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 18 424 587 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 94 315 | |||
002 | Поддержка семеноводства | 469 741 | |||
010 | Государственная поддержка племенного животноводства | 3 477 272 | |||
013 | Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства | 8 481 948 | |||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 500 000 | |||
016 | Обеспечение закладки и выращивания многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда | 353 054 | |||
020 | Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур | 2 679 672 | |||
021 | Содержание и ремонт государственных пунктов искусственного осеменения животных, заготовки животноводческой продукции и сырья, площадок по убою сельскохозяйственных животных, специальных хранилищ (могильников) пестицидов, ядохимикатов и тары из-под них | 11 130 | |||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 85 630 | |||
041 | Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений | 265 199 | |||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 48 509 | |||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 2 875 | |||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 750 000 | |||
048 | Возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном грунте | 295 427 | |||
049 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки | 184 442 | |||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 534 387 | |||
051 | Субсидирование в рамках страхования и гарантирования займов субъектов агропромышленного комплекса | 31 986 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 159 000 | |||
271 | Управление строительства области | 127 120 | |||
020 | Развитие объектов сельского хозяйства | 127 120 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 2 056 037 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 19 731 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 100 | |||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 67 846 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 1 966 360 | |||
2 | Водное хозяйство | 641 236 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 640 034 | |||
002 | Установление водоохранных зон и полос водных объектов | 218 908 | |||
004 | Восстановление особо аварийных водохозяйственных сооружений и гидромелиоративных систем | 421 126 | |||
279 | Управление энергетики и коммунального хозяйства области | 1 202 | |||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 1 202 | |||
3 | Лесное хозяйство | 1 056 970 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 1 056 970 | |||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 1 056 970 | |||
5 | Охрана окружающей среды | 621 703 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 443 204 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 73 558 | |||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 328 787 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 2 858 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 38 001 | |||
271 | Управление строительства области | 20 021 | |||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 20 021 | |||
279 | Управление строительства области | 158 478 | |||
027 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 158 478 | |||
6 | Земельные отношения | 269 756 | |||
251 | Управление земельных отношений области | 269 756 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 52 987 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 4 597 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 212 172 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 47 319 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 17 720 | |||
028 | Целевые текущие трансферты бюджету района (города областного значения) на поддержку использования возобновляемых источников энергии | 17 720 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 29 599 | |||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 29 599 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 1 888 068 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 1 888 068 | |||
271 | Управление строительства области | 74 652 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 72 272 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 2 380 | |||
272 | Управление архитектуры и градостроительства области | 1 813 416 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 47 612 | |||
002 | Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов | 1 600 800 | |||
003 | Создание информационных систем | 165 004 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 16 835 563 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 11 305 375 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 11 305 375 | |||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1 655 348 | |||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 7 196 330 | |||
007 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры | 303 197 | |||
025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 2 150 500 | |||
4 | Воздушный транспорт | 179 310 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 179 310 | |||
004 | Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок по решению местных исполнительных органов | 179 310 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 5 350 878 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 5 350 878 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 58 541 | |||
005 | Организация пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) собщениям | 5 465 | |||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 423 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 90 000 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 5 196 449 | |||
13 | Прочие | 23 999 835 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 41 741 | |||
275 | Управление предпринимательства области | 41 741 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 39 762 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 576 | |||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 1 403 | |||
9 | Прочие | 23 958 094 | |||
120 | Аппарат акима области | 157 726 | |||
008 | Обеспечение деятельности государственного учреждения «Центр информационных технологий» | 157 726 | |||
257 | Управление финансов области | 14 593 326 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 586 216 | |||
040 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на оплату труда по новой модели системы оплаты труда и выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 13 690 706 | |||
048 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих | 316 404 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 464 365 | |||
003 | Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов | 464 365 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 87 185 | |||
084 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в моногородах | 87 185 | |||
275 | Управление предпринимательства области | 2 465 676 | |||
005 | Поддержка частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» | 35 000 | |||
008 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» | 2 321 625 | |||
015 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» | 78 000 | |||
038 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию текущих мероприятий в моногородах | 31 051 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 286 911 | |||
035 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов» | 300 000 | |||
036 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на текущее обустройство моногородов | 140 000 | |||
037 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов» | 44 800 | |||
084 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в моногородах | 802 111 | |||
280 | Управление индустриально-инновационного развития области | 4 902 905 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности | 136 822 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 658 | |||
005 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 14 861 | |||
006 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» | 4 750 564 | |||
15 | Трансферты | 51 630 651 | |||
1 | Трансферты | 51 630 651 | |||
257 | Управление финансов области | 51 630 651 | |||
007 | Субвенции | 51 274 489 | |||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 71 755 | |||
024 | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий | 284 407 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 5 210 233 | ||||
Бюджетные кредиты | 6 122 362 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 492 000 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 3 492 000 | |||
275 | Управление предпринимательства области | 3 492 000 | |||
013 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства на селе в рамках Дорожной карты занятости 2020 | 3 492 000 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 585 249 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 1 585 249 | |||
271 | Управление строительства области | 1 585 249 | |||
009 | Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья | 1 585 249 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 930 549 | |||
1 | Сельское хозяйство | 930 549 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 930 549 | |||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 930 549 | |||
13 | Прочие | 114 564 | |||
9 | Прочие | 114 564 | |||
275 | Управление предпринимательства области | 114 564 | |||
020 | Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на содействие развитию предпринимательства в моногородах | 114 564 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс Наименование | ||||
Подкласс | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 912 129 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 912 129 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 912 129 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 912 123 | ||
2 | Возврат сумм неиспользованных бюджетных кредитов | 6 | ||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | Сумма, | ||||
Администратор бюджетных программ | тысяч тенге | ||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 8 361 078 | ||||
Приобретение финансовых активов | 8 361 078 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 080 248 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 7 080 248 | |||
271 | Управление строительства области | 7 080 248 | |||
043 | Формирование уставного капитала уполномоченной организации для строительства инженерно-коммуникационной инфраструктуры Алматинской области | 7 080 248 | |||
13 | Прочие | 1 280 830 | |||
9 | Прочие | 1 280 830 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 183 807 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 183 807 | |||
271 | Управление строительства области | 100 000 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 100 000 | |||
280 | Управление индустриально-инновационного развития области | 997 023 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 997 023 | |||
Категория | |||||
Класс Наименование | Сумма, | ||||
Подкласс | тысяч тенге | ||||
Специфика | |||||
Поступления от продажи финансовых активов | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс Наименование | ||||
Подкласс | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 23 021 049 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 23 021 049 | |||
7 | Поступления займов | 6 082 798 | ||
1 | Внутренние государственные займы | 6 082 798 | ||
2 | Договоры займа | 6 082 798 | ||
8 | Движение остатков бюджетных средств | 17 850 380 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 17 850 380 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 17 850 380 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
Погашение займов | 912 129 | ||||
16 | Погашение займов | 912 129 | |||
1 | Погашение займов | 912 129 | |||
257 | Управление финансов области | 912 129 | |||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 912 123 | |||
018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 6 | |||
Приложение 2
к решению Маслихата Алматинской области
от "29" января 2015 года № 42-244 "О внесении
изменений в решение Маслихата
Алматинской области от 12 декабря 2014 года
№ 40-225 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2015-2017 годы"
Приложение 4
к решению маслихата Алматинской области
от " 12 " декабря 2014 года № 40-225 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2015-2017 годы"
Распределение целевых текущих трансфертов бюджетам районов и городов на развитие образования
№ | Наименование | Всего | за счёт средств республиканского бюджета | ||||
На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе | на апробирование подушевого финансирования начального, основного среднего и общего среднего образования | |||||
1 | Аксуский | 302 236 | 204 900 | 85 336 | |||
2 | Алакольский | 582 050 | 365 072 | 103 778 | |||
3 | Балхашский | 278 826 | 154 337 | 72 489 | |||
4 | Енбекшиказахский | 1 104 955 | 681 318 | 181 547 | |||
5 | Ескельдинский | 421 058 | 138 331 | 82 727 | |||
6 | Жамбылский | 917 368 | 637 967 | 120 601 | |||
7 | Илийский | 1 783 711 | 917 654 | 102 881 | |||
8 | Каратальский | 164 305 | 81 295 | 67 610 | |||
9 | Карасайский | 548 338 | 353 784 | 160 554 | |||
10 | Кербулакский | 499 200 | 188 138 | 100 387 | |||
11 | Коксуский | 781 051 | 329 011 | 112 040 | |||
12 | Панфиловский | 960 783 | 423 350 | 116 511 | |||
13 | Райымбекский | 457 871 | 223 308 | 100 363 | |||
14 | Сарканский | 209 531 | 99 569 | 84 162 | |||
15 | Талгарский | 1 956 314 | 477 105 | 117 275 | 453 740 | ||
16 | Уйгурский | 295 245 | 154 957 | 107 388 | |||
17 | город Капшагай | 504 105 | 263 745 | 89 360 | |||
18 | город Талдыкорган | 1 748 535 | 802 678 | 142 677 | |||
19 | город Текели | 262 385 | 111 630 | 50 755 | |||
Итого по районам | 13 777 867 | 6 608 149 | 1 998 441 | 453 740 | |||
продолжение таблицы
тысяч тенге
за счёт областного бюджета | |||
капитальный ремонт школ | расходы вводимых объектов | капитальный ремонт детсадов | на реализацию программы "Балапан" |
10 000 | 2 000 | ||
103 200 | 8 000 | 2 000 | |
50 000 | 2 000 | ||
211 090 | 24 000 | 7 000 | |
180 000 | 8 000 | 12 000 | |
158 800 | |||
418 236 | 91 940 | 253 000 | |
15 400 | |||
34 000 | |||
184 675 | 26 000 | ||
230 000 | 110 000 | ||
272 222 | 148 700 | ||
58 700 | 75 500 | ||
5 400 | 20 400 | ||
858 742 | 49 452 | ||
29 500 | 3 400 | ||
146 000 | 5 000 | ||
519 000 | 124 008 | 156 172 | 4 000 |
100 000 | |||
3 438 965 | 331 400 | 412 172 | 535 000 |
Приложение 3
к решению Маслихата Алматинской области
от "29" января 2015 года № 42-244 "О внесении
изменений в решение Маслихата
Алматинской области от 12 декабря 2014 года
№ 40-225 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2015-2017 годы"
Приложение 5
к решению маслихата Алматинской области
от " 12 " декабря 2014 года № 40-225 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2015-2017 годы"
Распределение целевых текущих трансфертов бюджетам районов и городов на оказание социальной помощи населению
Наименование | Всего | в том числе за счет средств: | |||||
областного бюджета | |||||||
жилищная помощь | гранты Акима области | единовременная помощь к памятным датам | выдача соцпакета больным активной формой туберкулеза | на приобретение автомашины для участников и инвалидов ВОВ | на приобретение квартиры участникам и инвалидам ВОВ | ||
Всего | 2 637 217 | 463 982 | 142 544 | 108 457 | 58 740 | 701 400 | 277 200 |
Аксуский | 66 441 | 1 125 | 1 626 | 1 683 | 2 220 | 17 100 | 18 900 |
Алакольский | 86 121 | 8 824 | 18 390 | 4 251 | 2 040 | 15 200 | |
Балхашский | 33 123 | 5 883 | 1 391 | 855 | 1 620 | 5 700 | |
Енбекшиказахский | 299 037 | 109 631 | 1 391 | 9 177 | 7 800 | 64 600 | 18 900 |
Ескельдинский | 84 372 | 5 407 | 4 972 | 3 885 | 1 860 | 17 100 | 18 900 |
Жамбылский | 112 811 | 14 603 | 4 727 | 7 160 | 4 020 | 39 900 | |
Илийский | 175 204 | 20 050 | 5 350 | 11 487 | 6 240 | 66 500 | 6 300 |
Каратальский | 106 751 | 32 593 | 6 142 | 2 933 | 2 340 | 23 100 | 12 600 |
Карасайский | 183 022 | 6 532 | 2 338 | 13 985 | 6 840 | 64 600 | 25 200 |
Кербулакский | 75 181 | 22 881 | 9 844 | 2 668 | 1 200 | 9 500 | 6 300 |
Коксуский | 66 591 | 9 819 | 9 630 | 2 303 | 1 200 | 15 200 | 6 300 |
Панфиловский | 100 618 | 8 335 | 4 601 | 4 136 | 2 400 | 26 600 | 12 600 |
Райымбекский | 81 405 | 35 109 | 4 066 | 1 810 | 840 | 13 300 | |
Сарканский | 95 184 | 30 411 | 11 342 | 2 467 | 1 260 | 17 100 | |
Талгарский | 213 618 | 16 112 | 2 140 | 9 956 | 6 600 | 76 000 | 18 900 |
Уйгурский | 141 806 | 50 136 | 1 391 | 2 559 | 1 200 | 28 500 | 25 200 |
город Капшагай | 81 957 | 24 683 | 1 770 | 4 662 | 1 440 | 19 000 | |
город Талдыкорган | 545 651 | 48 742 | 44 556 | 20 216 | 6 780 | 155 800 | 107 100 |
город Текели | 88 324 | 13 106 | 6 877 | 2 264 | 840 | 26 600 | |
Продолжение таблицы
тысяч тенге
республиканского бюджета | ||||||
реализация плана по обеспечению прав и УКЖИ (Инватакси) | реализация плана по обеспечению прав и УКЖИ (дорож.знаки и светофоры) | введение стандартов специальных социальных услуг (БОМЖ) | размещение государственного социального заказа на развитие служб "Инватакси" | установка дорожных знаков и обустройство пешеходных переходов звукавыми устройствами в местах расположения организаций, на обслуживание инвалидов | увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами | целевые текущие трансферты на проведение мероприятий, посвященных 70-ю Победы в ВОВ |
75 651 | 2 004 | 25 935 | 7 408 | 4 677 | 228 833 | 540 386 |
3 274 | 6 464 | 14 049 | ||||
3 274 | 11 630 | 22 512 | ||||
3 274 | 6 876 | 7 524 | ||||
3 274 | 291 | 679 | 18 811 | 64 483 | ||
3 274 | 7 654 | 21 320 | ||||
3 274 | 13 095 | 26 032 | ||||
3 274 | 466 | 1 089 | 17 271 | 37 177 | ||
3 274 | 8 387 | 15 382 | ||||
3 274 | 466 | 1 089 | 20 556 | 38 142 | ||
3 274 | 7 425 | 12 089 | ||||
3 274 | 6 280 | 12 585 | ||||
3 274 | 17 437 | 21 235 | ||||
3 274 | 6 509 | 16 497 | ||||
3 274 | 8 616 | 20 714 | ||||
3 274 | 362 | 843 | 16 383 | 63 048 | ||
3 274 | 8 891 | 20 655 | ||||
3 274 | 419 | 977 | 8 845 | 16 887 | ||
16 719 | 25 935 | 7 408 | 30 367 | 82 028 | ||
3 274 | 7 336 | 28 027 | ||||
Приложение 4
к решению Маслихата Алматинской области
от "29" января 2015 года № 42-244 "О внесении
изменений в решение Маслихата
Алматинской области от 12 декабря 2014 года
№ 40-225 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2015-2017 годы"
Приложение 11
к решению маслихата Алматинской области
от " 12 " декабря 2014 года № 40-225 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2015-2017 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов и городов на строительство объектов образования
тысяч тенге | ||||
№ | Наименование района (города областного значения) | Всего | в том числе: | |
республиканский бюджет | областной бюджет | |||
Всего | 14 214 843 | 4 825 297 | 9 389 546 | |
1 | Аксуский | 643 961 | 643 961 | |
2 | Алакольский | 6 000 | 6 000 | |
3 | Енбекшиказахский | 980 474 | 398 536 | 581 938 |
4 | Ескельдинский | 50 700 | 50 700 | |
5 | Жамбылский | 612 413 | 612 413 | |
6 | Илийский | 2 808 011 | 2 096 534 | 711 477 |
7 | Карасайский | 1 869 932 | 1 869 932 | |
8 | Кербулакский | 976 678 | 434 785 | 541 893 |
9 | Коксуский | 457 725 | 457 725 | |
10 | Панфиловский | 115 713 | 115 713 | |
11 | Райымбекский | 6 744 | 6 744 | |
12 | Сарканский | 24 547 | 24 547 | |
13 | Талгарский | 1 775 640 | 957 465 | 818 175 |
14 | Уйгурский | 9 023 | 9 023 | |
15 | город Капшагай | 123 738 | 123 738 | |
16 | город Талдыкорган | 3 753 544 | 937 977 | 2 815 567 |
Приложение 5
к решению Маслихата Алматинской области
от "29" января 2015 года № 42-244 "О внесении
изменений в решение Маслихата
Алматинской области от 12 декабря 2014 года
№ 40-225 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2015-2017 годы"
Приложение 12
к решению маслихата Алматинской области
от " 12 " декабря 2014 года № 40-225 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2015-2017 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов и городов на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
тысяч тенге | ||||
№ | Наименование района (города областного значения) | Всего | в том числе: | |
республиканский бюджет | областной бюджет | |||
Всего | 3 498 344 | 1 510 941 | 1 987 403 | |
1 | Аксуский | 48 450 | 48 450 | |
2 | Балхашский | 1 030 | 1 030 | |
3 | Енбекшиказахский | 53 248 | 15 722 | 37 526 |
4 | Ескельдинский | 14 533 | 14 533 | |
5 | Жамбылский | 321 143 | 292 867 | 28 276 |
6 | Илийский | 300 097 | 220 146 | 79 951 |
7 | Карасайский | 1 016 371 | 552 801 | 463 570 |
8 | Кербулакский | 7 438 | 7 438 | |
9 | Коксуский | 51 492 | 51 492 | |
10 | Панфиловский | 75 045 | 75 045 | |
11 | Райымбекский | 12 698 | 12 698 | |
12 | Сарканский | 14 223 | 14 223 | |
13 | Талгарский | 269 293 | 269 293 | |
14 | Уйгурский | 159 019 | 16 499 | 142 520 |
15 | город Капшагай | 27 161 | 27 161 | |
16 | город Талдыкорган | 1 127 103 | 412 906 | 714 197 |
Приложение 6
к решению Маслихата Алматинской области
от "29" января 2015 года № 42-244 "О внесении
изменений в решение Маслихата
Алматинской области от 12 декабря 2014 года
№ 40-225 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2015-2017 годы"
Приложение 13
к решению маслихата Алматинской области
от " 12 " декабря 2014 года № 40-225 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2015-2017 годы"
Распределение целевых трансфертов на развитие бюджетам районов
(городов областного значения) на строительство жилья
государственного коммунального жилищного фонда
тысяч тенге | ||||
№ | Наименование района (города областного значения) | Всего | в том числе: | |
республиканский бюджет | областной бюджет | |||
Всего | 5 756 786 | 2 969 899 | 2 786 887 | |
1 | Аксуский | 91 149 | 60 023 | 31 126 |
2 | Алакольский | 75 276 | 64 876 | 10 400 |
3 | Балхашский | 4 105 | 4 105 | |
4 | Енбекшиказахский | 165 215 | 165 215 | |
5 | Ескельдинский | 42 966 | 42 966 | |
6 | Жамбылский | 49 275 | 49 275 | |
7 | Илийский | 195 120 | 189 120 | 6 000 |
8 | Каратальский | 176 095 | 165 095 | 11 000 |
9 | Карасайский | 196 142 | 196 142 | |
10 | Кербулакский | 14 565 | 14 565 | |
11 | Коксуский | 537 165 | 92 498 | 444 667 |
12 | Панфиловский | 712 887 | 712 887 | |
13 | Райымбекский | 76 350 | 76 350 | |
14 | Сарканский | 56 358 | 56 358 | |
15 | Талгарский | 87 717 | 87 717 | |
16 | Уйгурский | 144 181 | 144 181 | |
17 | город Капшагай | 287 863 | 269 990 | 17 873 |
18 | город Талдыкорган | 2 844 357 | 1 710 582 | 1 133 775 |
Приложение 7
к решению Маслихата Алматинской области
от "29" января 2015 года № 42-244 "О внесении
изменений в решение Маслихата
Алматинской области от 12 декабря 2014 года
№ 40-225 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2015-2017 годы"
Приложение 14
к решению маслихата Алматинской области
от " 12 " декабря 2014 года № 40-225 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2015-2017 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов и городов на развитие систем водоснабжения
тысяч тенге | |||||
№ | Наименование района (города областного значения) | Всего | в том числе: | ||
республиканский бюджет | областной бюджет | ||||
развитие системы водоснабжения и водоотведения | развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах | ||||
Всего | 9 802 291 | 150 979 | 2 259 279 | 7 392 033 | |
1 | Аксуский | 1 001 143 | 121 774 | 879 369 | |
2 | Алакольский | 674 755 | 674 755 | ||
3 | Балхашский | 156 703 | 97 003 | 59 700 | |
4 | Енбекшиказахский | 683 662 | 444 002 | 239 660 | |
5 | Ескельдинский | 185 741 | 185 741 | ||
6 | Жамбылский | 1 450 076 | 671 921 | 778 155 | |
7 | Илийский | 474 657 | 451 327 | 23 330 | |
8 | Каратальский | 197 330 | 197 330 | ||
9 | Карасайский | 18 000 | 18 000 | ||
10 | Кербулакский | 597 446 | 597 446 | ||
11 | Коксуский | 116 676 | 116 676 | ||
12 | Панфиловский | 451 895 | 451 895 | ||
13 | Райымбекский | 481 769 | 481 769 | ||
14 | Сарканский | 1 208 038 | 1 208 038 | ||
15 | Талгарский | 831 179 | 473 252 | 357 927 | |
16 | Уйгурский | 408 117 | 408 117 | ||
17 | город Капшагай | 649 821 | 150 979 | 498 842 | |
18 | город Талдыкорган | 215 283 | 215 283 | ||
Приложение 8
к решению Маслихата Алматинской области
от "29" января 2015 года № 42-244 "О внесении
изменений в решение Маслихата
Алматинской области от 12 декабря 2014 года
№ 40-225 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2015-2017 годы"
Приложение 15
к решению маслихата Алматинской области
от " 12 " декабря 2014 года № 40-225 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2015-2017 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов и городов на развитие коммунального хозяйства
тысяч тенге | ||||
№ | Наименование района (города областного значения) | Всего | в том числе: | |
республиканский бюджет | областной бюджет | |||
Всего | 5 293 133 | 2 670 718 | 2 622 415 | |
1 | Алакольский | 12 116 | 12 116 | |
2 | Енбекшиказахский | 1 075 010 | 300 000 | 775 010 |
3 | Ескельдинский | 516 882 | 244 839 | 272 043 |
4 | Жамбылский | 76 561 | 76 561 | |
5 | Илийский | 631 458 | 305 480 | 325 978 |
6 | Каратальский | 155 367 | 155 367 | |
7 | Карасайский | 369 852 | 189 857 | 179 995 |
8 | Кербулакский | 28 558 | 28 558 | |
9 | Коксуский | 3 000 | 3 000 | |
10 | Панфиловский | 568 736 | 517 033 | 51 703 |
11 | Сарканский | 501 126 | 451 126 | 50 000 |
12 | Талгарский | 38 660 | 38 660 | |
13 | город Капшагай | 141 410 | 141 410 | |
14 | город Талдыкорган | 1 169 397 | 662 383 | 507 014 |
15 | город Текели | 5 000 | 5 000 |
Приложение 9
к решению Маслихата Алматинской области
от "29" января 2015 года № 42-244 "О внесении
изменений в решение Маслихата
Алматинской области от 12 декабря 2014 года
№ 40-225 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2015-2017 годы"
Приложение 16
к решению маслихата Алматинской области
от " 12 " декабря 2014 года № 40-225 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2015-2017 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов и городов на развитие объектов коммунального хозяйства за счет средств областного бюджета
№ | Наименование района (города областного значения) | Сумма, тысяч тенге |
Всего | 9 069 747 | |
1 | Алакольский | 1 889 |
2 | Карасайский | 110 000 |
3 | Уйгурский | 4 414 |
4 | город Талдыкорган | 8 953 444 |
Приложение 10
к решению Маслихата Алматинской области
от "29" января 2015 года № 42-244 "О внесении
изменений в решение Маслихата
Алматинской области от 12 декабря 2014 года
№ 40-225 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2015-2017 годы"
Приложение 18
к решению маслихата Алматинской области
от " 12 " декабря 2014 года № 40-225 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2015-2017 годы"
Распределение целевых текущих трансфертов бюджетов районов и городов на выкуп земельных участков для государственных нужд за счет средств из республиканского бюджета
№ | Наименование района (города областного значения) | Сумма, тысяч тенге |
Всего | 1 956 231 | |
1 | Енбекшиказахский | 646 541 |
2 | Илийский | 19 936 |
3 | Карасайский | 1 270 661 |
4 | Кербулакский | 455 |
5 | Талгарский | 18 638 |
Приложение 11
к решению Маслихата Алматинской области
от "29" января 2015 года № 42-244 "О внесении
изменений в решение Маслихата
Алматинской области от 12 декабря 2014 года
№ 40-225 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2015-2017 годы"
Приложение 20
к решению маслихата Алматинской области
от " 12 " декабря 2014 года № 40-225 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2015-2017 годы"
Распределение целевых текущих трансфертов бюджетам районов и городов на оплату труда в связи с внедрением новой модели системы оплаты труда и выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов за счет средств из республиканского бюджета
№ | Наименование района (города областного значения) | Сумма , тысяч тенге |
Всего | 13 690 706 | |
1 | Аксуский | 482 967 |
2 | Алакольский | 676 623 |
3 | Балхашский | 349 530 |
4 | Енбекшиказахский | 1 687 709 |
5 | Ескельдинский | 477 778 |
6 | Жамбылский | 1 072 013 |
7 | Илийский | 1 176 267 |
8 | Каратальский | 377 791 |
9 | Карасайский | 1 248 435 |
10 | Кербулакский | 572 412 |
11 | Коксуский | 390 270 |
12 | Панфиловский | 953 098 |
13 | Райымбекский | 736 972 |
14 | Сарканский | 440 535 |
15 | Талгарский | 1 060 062 |
16 | Уйгурский | 648 707 |
17 | город Капшагай | 346 913 |
18 | город Талдыкорган | 836 953 |
19 | город Текели | 155 671 |