Перейти к тексту документа

О бюджете Маныракского сельского округа Тарбагатайского района на 2023 -2025 годы

Иной акт · № 31/9-VII · принят 30.12.2022
Юридическая сила: Действует · по состоянию на 30.08.2026
https://adilet.kz/ru/laws/2023-2025-ekb-178246/on/2026-08-30/
Напечатано 2026-08-30 · adilet.kz
О бюджете Маныракского сельского округа Тарбагатайского района на 2023 -2025 годы Действует Иной акт ·№ 31/9-VII ·30.12.2022
Редакция от 06.11.2023
Редакция, действовавшая на 30.08.2026: от 06.11.2023. Это последняя редакция в корпусе.

О бюджете Маныракского сельского округа Тарбагатайского района на 2023 -2025 годы

Действует Иной акт ·№ 31/9-VII · по состоянию на 30.08.2026
Реквизиты и источник
Полное наименование
О бюджете Маныракского сельского округа Тарбагатайского района на 2023 -2025 годы
Наименование (каз.)
2023-2025 жылдарға арналған Тарбағатай ауданы Маңырақ ауылдық округінің бюджеті туралы
Вид акта
Иной акт
Юридическая сила
Действует
Код статуса в реестре
new
Номер
31/9-VII
Дата принятия
30.12.2022
Показанная редакция
06.11.2023 · действующая 178246_663911.rus
Последнее изменение
06.11.2023
Язык текста
русский
НГР (номер госрегистрации)
G22VP00319M
Идентификатор ЭКБ
178246
Идентификатор редакции
178246_663911
Первоисточник
ЭКБ zan.gov.kz (API)
Данные обновлены
31.07.2026 20:49

0 О бюджете Маныракского сельского округа Тарбагатайского района

на 2023 -2025 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Тарбагатайский районный маслихат РЕШИЛ:

1 1. Утвердить бюджет Маныракского сельского округа Тарбагатайского района на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

1 1) доходы – 41 120,0 тысяч тенге, в том числе:

налоговые поступления – 3 843,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 37 277,0 тысяч тенге;

2 2) затраты – 41 243,2 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – -123,2 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 123,2 тысяч тенге;

поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 123,2 тысяч тенге.

2 2. Учесть, что в бюджете Маныракского сельского округа Тарбагатайского района на 2023 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 35 979,0 тысяч тенге.

3 3. Учесть, что в бюджете Маныракского сельского округа Тарбагатайского района на 2023 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 1 298,0 тысяч тенге.

3-1 3-1. Используемые свободные остатки бюджетных средств 123,2 тысяч тенге распределить согласно приложению 4 к настоящему решению.

4 4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

12 Бюджет Маныракского сельского округа на 2023 год

Приложение 1 к решению
Тарбагатайского районного маслихата
от 30 декабря 2022 года № 31/9-VII
Бюджет Маныракского сельского округа на 2023 год
Категория
Сумма (тысяч тенге)
Класс
Подкласс
Наименование
I. ДОХОДЫ
41 120,0
1
Налоговые поступления
3 843,0
01
Подоходный налог
500,0
2
Индивидуальный подоходный налог
500,0
04
Hалоги на собственность
3 343,0
1
Hалоги на имущество
325,0
3
Земельный налог
195,0
4
Hалог на транспортные средства
2 823,0
2
Неналоговые поступления
0,0
3
Поступления от продажи основного капитала
0,0
4
Поступления трансфертов
37 277,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
37 277,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
37 277,0
Функциональная группа
Сумма (тысяч тенге)
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. ЗАТРАТЫ
41 243,2
01
Государственные услуги общего характера
37 492,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
37 492,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
37 492,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
35 473,0
022
Капитальные расходы государственного органа
2 019,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
3 053,2
3
Благоустройство населенных пунктов
3 053,2
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3 053,2
008
Освещение улиц в населенных пунктах
400,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
600,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
2 053,2
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
150,0
1
Деятельность в области культуры
150,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
150,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
150,0
12
Транспорт и коммуникации
500,0
1
Автомобильный транспорт
500,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
500,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
500,0
15
Трансферты
48,0
1
Трансферты
48,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
48,0
044
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
3,0
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
45,0
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
5
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
6
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-123,2
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
123,2
7
Поступления займов
0,0
16
Погашение займов
0,0
8
Используемые остатки бюджетных средств
123,2
01
Остатки бюджетных средств
123,2
1
Свободные остатки бюджетных средств
123,2

13 Бюджет Маныракского сельского округа на 2024 год

Приложение 2 к решению
Тарбагатайского районного маслихата
от 30 декабря 2022 года
№ 31/9-VII
Бюджет Маныракского сельского округа на 2024 год
Категория
Сумма (тысяч тенге)
Класс
Подкласс
Наименование
I. ДОХОДЫ
40 412,0
1
Налоговые поступления
2 437,0
04
Hалоги на собственность
2 437,0
1
Hалоги на имущество
338,0
3
Земельный налог
203,0
4
Hалог на транспортные средства
1 896,0
2
Неналоговые поступления
0,0
3
Поступления от продажи основного капитала
0,0
4
Поступления трансфертов
37 975,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
37 975,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
37 975,0
Функциональная группа
Сумма (тысяч тенге)
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. ЗАТРАТЫ
40 412,0
01
Государственные услуги общего характера
38 242,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
38 242,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
38 242,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
36 712,0
022
Капитальные расходы государственного органа
1 530,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 508,0
3
Благоустройство населенных пунктов
1 508,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 508,0
008
Освещение улиц населенных пунктов
0,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
906,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1108,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
153,0
1
Деятельность в области культуры
153,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
153,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
153,0
12
Транспорт и коммуникации
510,0
1
Автомобильный транспорт
510,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
510,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
510,0
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
5
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
6
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0,0
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0,0
7
Поступления займов
0,0
16
Погашение займов
0,0
8
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
01
Остатки бюджетных средств
0,0
1
Свободные остатки бюджетных средств
0,0

14 Бюджет Маныракского сельского округа на 2025 год

Приложение 3 к решению
Тарбагатайского районного маслихата
от 30 декабря 2022 года
№ 31/9-VII
Бюджет Маныракского сельского округа на 2025 год
Категория
Сумма (тысяч тенге)
Класс
Подкласс
Наименование
I. ДОХОДЫ
41 221,0
1
Налоговые поступления
2 534,0
04
Hалоги на собственность
2 534,0
1
Hалоги на имущество
352,0
3
Земельный налог
211,0
4
Hалог на транспортные средства
1 972,0
2
Неналоговые поступления
0,0
3
Поступления от продажи основного капитала
0,0
4
Поступления трансфертов
38 687,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
38 687,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
38 687,0
Функциональная группа
Сумма (тысяч тенге)
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. ЗАТРАТЫ
41 221,0
01
Государственные услуги общего характера
39 007,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
39 007,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
39 007,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
37 446,0
022
Капитальные расходы государственного органа
1 561,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 538,0
3
Благоустройство населенных пунктов
1 538,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 538,0
008
Освещение улиц населенных пунктов
0,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1112,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1318,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
156,0
1
Деятельность в области культуры
156,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
156,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
156,0
12
Транспорт и коммуникации
520,0
1
Автомобильный транспорт
520,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
520,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
520,0
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
5
Погашение бюджетных кредитов
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
6
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0,0
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0,0
7
Поступления займов
0,0
16
Погашение займов
0,0
8
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
01
Остатки бюджетных средств
0,0
1
Свободные остатки бюджетных средств
0,0
Приложение 4 к решению
Тарбагатайского районного маслихата
от 30 декабря 2022 года
№ 31/9-VII
Использование свободных остатков бюджетных средств
Функциональная группа
Сумма (тысяч тенге)
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. ЗАТРАТЫ
123,2
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
75,2
3
Благоустройство населенных пунктов
75,2
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
75,2
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
75,2
15
Трансферты
48,0
1
Трансферты
48,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
48,0
044
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
3,0
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
45,0
16
Погашение займов
0,0
8
Используемые остатки бюджетных средств
123,2
01
Остатки бюджетных средств
123,2
1
Свободные остатки бюджетных средств
123,2

Действующая