Перейти к тексту документа

О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2024 года №237-33/9 «Об утверждении бюджета сельского округа Талсуат на 2025-2027 годы»

Иной акт · № 283-39/9 · принят 04.06.2025
Юридическая сила: Действует · по состоянию на 24.08.2026
https://adilet.kz/ru/laws/24-2024-no237-339-2025-2027-ekb-211208/on/2026-08-24/
Напечатано 2026-08-24 · adilet.kz
О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2024 года №237-33/9 «Об утверждении бюджета сельского округа Талсуат на 2025-2027 годы» Действует Иной акт ·№ 283-39/9 ·04.06.2025
Редакция от 04.06.2025
Редакция, действовавшая на 24.08.2026: от 04.06.2025. Это последняя редакция в корпусе.

О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2024 года №237-33/9 «Об утверждении бюджета сельского округа Талсуат на 2025-2027 годы»

Действует Иной акт ·№ 283-39/9 · по состоянию на 24.08.2026
Реквизиты и источник
Полное наименование
О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2024 года №237-33/9 «Об утверждении бюджета сельского округа Талсуат на 2025-2027 годы»
Наименование (каз.)
«2025-2027 жылдарға арналған Талсуат ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы» Қызылорда қалалық мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы №237-33/9 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Вид акта
Иной акт
Юридическая сила
Действует
Код статуса в реестре
new
Номер
283-39/9
Дата принятия
04.06.2025
Дата введения в действие
01.01.2025
Показанная редакция
04.06.2025 · действующая 211208_761221.rus
Последнее изменение
04.06.2025
Язык текста
русский
НГР (номер госрегистрации)
G25LA28339M
Идентификатор ЭКБ
211208
Идентификатор редакции
211208_761221
Первоисточник
ЭКБ zan.gov.kz (API)
Данные обновлены
31.07.2026 04:03

0 О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2024 года №237-33/9 «Об утверждении бюджета сельского округа Талсуат на 2025-2027 годы»

Маслихат города Кызылорда РЕШИЛ:

1 1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 24 декабря 2024 года №237-33/9 «Об утверждении бюджета сельского округа Талсуат на 2025-2027 годы» следующие изменения:

пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
« 1. Утвердить бюджет сельского округа Талсуат на 2025-2027 годы согласно приложениям 1,2,3, в том числе на 2025 год в следующем объеме:
1) доходы – 157 991,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8 890,0 тысяч тенге;
не налоговые поступления – 0;
поступления трансфертов – 149 101,6 тысяч тенге;
2) расходы – 160 539,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 547,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 547,6 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2 547,6 тысяч тенге.».
Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

3 Приложение к решению

Кызылординского городского
маслихата
от 4 июня 2025 года
№ 283-39/9
Приложение 1 к решению
Кызылординского городского
маслихата
от 24 декабря 2024 года
№ 237-33/9
Бюджет сельского округа Талсуат на 2025 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
1. Доходы
157 991,6
1
Налоговые поступления
8 890,0
01
Подоходный налог
1 900,0
2
Индивидуальный подоходный налог
1 900,0
04
Hалоги на собственность
6990,0
1
Hалоги на имущество
400,0
3
Земельный налог
90,0
4
Hалог на транспортные средства
6 500,0
4
Поступления трансфертов
149 101,6
03
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
149 101,6
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
149 101,6
02
целевые трансферты на цели развития
13 270,6
03
Субвенции
135 831,0
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
2. Расходы
160 539,2
01
Государственные услуги общего характера
45 406,6
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
45 406,6
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
45 406,6
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
43 993,7
015
За счет средств местного бюджета
43 993,7
022
Капитальные расходы государственного органа
1 412,9
015
За счет средств местного бюджета
1 412,9
05
Здравоохранение
71,0
9
Прочие услуги в области здравоохранения
71,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
71,0
002
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
71,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
21 173,0
3
Благоустройство населенных пунктов
21 173,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
21 173,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
12 883,0
015
За счет средств местного бюджета
12 883,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 245,0
015
За счет средств местного бюджета
1245,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
7 045,0
015
За счет средств местного бюджета
7 045,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
77 857,0
1
Деятельность в области культуры
77 651,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
77 651,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
77 651,0
015
За счет средств местного бюджета
77 651,0
2
Спорт
206,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
206,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
206,0
015
За счет средств местного бюджета
206,0
12
Транспорт и коммуникации
13 690,6
1
Автомобильный транспорт
13 690,6
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
13 690,6
012
строительство и реконструкция автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах областного значения
13 270,6
029
За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)
13 270,6
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
420,0
015
За счет средств местного бюджета
420,0
13
Прочие
2 341,0
9
Прочие
2 341,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 341,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года
2 341,0
3. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
5
Погашение бюджетных кредитов
0,0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
6
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
5. Дефицит (профицит) бюджета
-2 547,6
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
2 547,6

Действующая