О внесении изменений и дополнений в решение от 25 декабря 2008 года № 147 "О районном бюджете на 2009 год"
Действует
Иной акт
№ 149
по состоянию на 21.09.2026
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- О внесении изменений и дополнений в решение от 25 декабря 2008 года № 147 "О районном бюджете на 2009 год"
- Наименование (каз.)
- "2009 жылға арналған аудандық бюджеті туралы" 2008 жылдың 25 желтоқсандағы № 147 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
- Вид акта
- Иной акт
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- 149
- Дата принятия
- 19.01.2009
- Дата введения в действие
- 01.01.2009
- Показанная редакция
- 19.01.2009 · действующая 43591_240039.rus
- Последнее изменение
- 19.01.2009
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V09NR000076
- Идентификатор ЭКБ
- 43591
- Идентификатор редакции
- 43591_240039
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 03.08.2026 11:59
Редакция, действовавшая на 21.09.2026: от 19.01.2009. Это последняя редакция в корпусе.
О внесении изменений и дополнений в решение от 25 декабря 2008 года № 147 "О районном бюджете на 2009 год"
Рассмотрев постановление акимата, в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан" районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в решение "О районном бюджете на 2009 год" от 25 декабря 2008 года № 147 (номер в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 9-18-75, 8 января 2009 года, "Маяк" № 1):
Пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
Утвердить районный бюджет на 2009 год согласно приложения 1 в следующих объемах:
1) доходы – 1 383 131,0 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 659 157,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 1 080,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступлениям трансфертов – 722 894,0 тысячи тенге;
2) затраты – 1 383 844,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета - -713,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 713,7 тысяч тенге.
Дополнить указанное решение пунктами 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 следующего содержания:
2-1. Учесть в районном бюджете на 2009 год поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на выплату государственной адресной социальной помощи и ежемесячного государственного пособия на детей до 18 лет в связи с ростом размера прожиточного минимума в сумме 11 589,0 тысяч тенге, в том числе:
на выплату государственной адресной социальной помощи – 624,0 тысячи тенге;
на выплату государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей – 10 965,0 тысяч тенге.
2-2. Учесть в районном бюджете на 2009 год поступление сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2005-2010 годы в сумме 38 348,0 тысяч тенге, в том числе:
на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования – 8 194,0 тысячи тенге;
на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования – 11 082,0 тысячи тенге;
на внедрение системы новых технологий обучения в государственной системе образования - 19 072,0 тысячи тенге.
2-3. Учесть в районном бюджете на 2009 год поступление сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов в сумме 5302,0 тысячи тенге.
2-4. Учесть в районном бюджете на 2009 год поступление сумм целевых трансфертов из республиканского бюджета на развитие системы водоснабжения в сумме 90 382,0 тысячи тенге.
Утвердить районный бюджет на 2009 год согласно приложения 1 в следующих объемах:
1) доходы – 1 383 131,0 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 659 157,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 1 080,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0;
поступлениям трансфертов – 722 894,0 тысячи тенге;
2) затраты – 1 383 844,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета - -713,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 713,7 тысяч тенге.
Дополнить указанное решение пунктами 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 следующего содержания:
2-1. Учесть в районном бюджете на 2009 год поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на выплату государственной адресной социальной помощи и ежемесячного государственного пособия на детей до 18 лет в связи с ростом размера прожиточного минимума в сумме 11 589,0 тысяч тенге, в том числе:
на выплату государственной адресной социальной помощи – 624,0 тысячи тенге;
на выплату государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей – 10 965,0 тысяч тенге.
2-2. Учесть в районном бюджете на 2009 год поступление сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2005-2010 годы в сумме 38 348,0 тысяч тенге, в том числе:
на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования – 8 194,0 тысячи тенге;
на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования – 11 082,0 тысячи тенге;
на внедрение системы новых технологий обучения в государственной системе образования - 19 072,0 тысячи тенге.
2-3. Учесть в районном бюджете на 2009 год поступление сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов в сумме 5302,0 тысячи тенге.
2-4. Учесть в районном бюджете на 2009 год поступление сумм целевых трансфертов из республиканского бюджета на развитие системы водоснабжения в сумме 90 382,0 тысячи тенге.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января соответствующего финансового года.
Районный бюджет на 2009 год
Приложение 1
к решению маслихата
от 19 января 2009 года № 149
"О внесении изменений и дополнений
в решение от 25 декабря 2008 года
№ 147 "О районном бюджете на 2009 год"
Районный бюджет на 2009 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
I. | Доходы | 1383131,0 | |||
1 | 00 | 0 | 00 | Налоговые поступления | 659157,0 |
1 | 01 | 0 | 00 | Подоходный налог | 197412,0 |
1 | 01 | 2 | 00 | Индивидуальный подоходный налог | 197412,0 |
1 | 03 | 0 | 00 | Социальный налог | 203900,0 |
1 | 03 | 1 | 00 | Социальный налог | 203900,0 |
1 | 04 | 0 | 00 | Hалоги на собственность | 239888,0 |
1 | 04 | 1 | 00 | Hалоги на имущество | 209180,0 |
1 | 04 | 3 | 00 | Земельный налог | 14148,0 |
1 | 04 | 4 | 00 | Hалог на транспортные средства | 14910,0 |
1 | 04 | 5 | 00 | Единый земельный налог | 1650,0 |
1 | 05 | 0 | 00 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 15592,0 |
1 | 05 | 3 | 00 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 12470,0 |
1 | 05 | 4 | 00 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3122,0 |
1 | 08 | 0 | 00 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 2365,0 |
1 | 08 | 1 | 00 | Государственная пошлина | 2365,0 |
2 | 00 | 0 | 00 | Неналоговые поступления | 1080,0 |
2 | 01 | 0 | 00 | Доходы от государственной собственности | 1080,0 |
2 | 01 | 5 | 00 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1080,0 |
4 | 00 | 0 | 00 | Поступления трансфертов | 722894,0 |
4 | 02 | 0 | 00 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 722894,0 |
4 | 02 | 2 | 00 | Трансферты из областного бюджета | 722894,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II | Затраты | 1383844,7 | |||
1 | Государственные услуги общего характера | 148191,0 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 125475,0 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 9475,0 | |||
001 | Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения) | 9475,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 33119,0 | |||
001 | Обеспечение деятельности акима района (города областного значения) | 33119,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 82881,0 | |||
001 | Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 82881,0 | |||
02 | Финансовая деятельность | 14686,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 14686,0 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела финансов | 14266,0 | |||
004 | Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов | 220,0 | |||
011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 200,0 | |||
05 | Планирование и статистическая деятельность | 8030,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 8030,0 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования | 8030,0 | |||
2 | Оборона | 2872,0 | |||
01 | Военные нужды | 2872,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 2872,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 2872,0 | |||
4 | Образование | 805456,0 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 24270,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 24270,0 | |||
004 | Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения | 24270,0 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 767005,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 746,0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности | 746,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 766259,0 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 737066,0 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 10121,0 | |||
010 | Внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета | 19072,0 | |||
09 | Прочие услуги в области образования | 14181,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 13681,0 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела образования | 5138,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 6716,0 | |||
099 | Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета | 1827,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 500,0 | |||
037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 500,0 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 87004,0 | |||
02 | Социальная помощь | 72197,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 72197,0 | |||
002 | Программа занятости | 13358,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 3624,0 | |||
006 | Жилищная помощь | 6902,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 12532,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 611,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 8658,0 | |||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 24461,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 2051,0 | |||
09 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 14807,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 14807,0 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ | 13783,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 578,0 | |||
099 | Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета | 446,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 39636,0 | |||
01 | Жилищное хозяйство | 360,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 360,0 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 360,0 | |||
02 | Коммунальное хозяйство | 13600,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 8700,0 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 8700,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 4900,0 | |||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 4900,0 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 25676,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 25676,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 7906,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 8700,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 42,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9028,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 68842,0 | |||
01 | Деятельность в области культуры | 22787,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 22787,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 22787,0 | |||
02 | Спорт | 2738,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 2738,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 1252,0 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 1486,0 | |||
03 | Информационное пространство | 25524,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 23572,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 21498,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 2074,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 1952,0 | |||
002 | Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации | 1952,0 | |||
09 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 17793,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 8038,0 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков | 5187,0 | |||
099 | Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета | 2851,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 5463,0 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела внутренней политики | 4283,0 | |||
003 | Реализация региональных программ в сфере молодежной политики | 1180,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 4292,0 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта | 4114,0 | |||
099 | Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета | 178,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 121838,9 | |||
01 | Сельское хозяйство | 8972,0 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 8972,0 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства | 8972,0 | |||
02 | Водное хозяйство | 108966,9 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 108966,9 | |||
012 | Развитие системы водоснабжения | 108966,9 | |||
06 | Земельные отношения | 3900,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 3900,0 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела земельных отношений | 3900,0 | |||
11 | Промышленность,архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 7387,0 | |||
02 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 7387,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 3989,0 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела строительства | 3989,0 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 3398,0 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства | 3398,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 87860,0 | |||
01 | Автомобильный транспорт | 87860,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 18000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах(селах), аульных (сельских) округах | 18000,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 69860,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 69860,0 | |||
13 | Прочие | 14629,0 | |||
03 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 3945,0 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 3945,0 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела предпринимательства | 3580,0 | |||
003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 365,0 | |||
09 | Прочие | 10684,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 6902,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 6902,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3782,0 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 3782,0 | |||
15 | Трансферты | 128,8 | |||
01 | Трансферты | 128,8 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 128,8 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 128,8 | |||
III | Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
IV | Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
V | Дефицит (-), (профицит (+) бюджета | -713,7 | |||
VI | Финансирование дефицита (использование профицита)бюджета | 713,7 | |||
8 | 00 | 0 | 00 | Используемые остатки бюджетных средств | 713,7 |
8 | 01 | 0 | 00 | Остатки бюджетных средств | 713,7 |
8 | 01 | 1 | 00 | Свободные остатки бюджетных средств | 713,7 |