О внесении изменений в решение Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2013 года № 172/24-5 "О районном бюджете на 2014-2016 годы"
Действует
Иной акт
№ 224/31-5
по состоянию на 22.09.2026
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- О внесении изменений в решение Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2013 года № 172/24-5 "О районном бюджете на 2014-2016 годы"
- Наименование (каз.)
- Целиноград аудандық мәслихатының 2013 жылғы 25 желтоқсандағы № 172/24-5 "2014-2016 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Вид акта
- Иной акт
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- 224/31-5
- Дата принятия
- 08.07.2014
- Дата введения в действие
- 01.01.2014
- Показанная редакция
- 08.07.2014 · действующая 81338_183593.rus
- Последнее изменение
- 08.07.2014
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V14BQ004273
- Идентификатор ЭКБ
- 81338
- Идентификатор редакции
- 81338_183593
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 02.08.2026 19:09
Редакция, действовавшая на 22.09.2026: от 08.07.2014. Это последняя редакция в корпусе.
О внесении изменений в решение Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2013 года № 172/24-5 "О районном бюджете на 2014-2016 годы"
В соответствии с подпунктом 4) пункта 2 статьи 106, пунктом 1 статьи 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Целиноградского районного маслихата «О районном бюджете на 2014-2016 годы» от 25 декабря 2013 года № 172/24-5 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3942, опубликовано 17 января 2014 года в районных газетах «Вести Акмола», «Ақмол ақпараты») следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2014-2016 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2014 год в следующих объемах:
1) доходы – 14 950 755,1 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 816 688 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 14 791 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 223 664 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 13 895 612,1 тысяч тенге;
2) затраты – 15 386 353,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 50 891 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 55 560 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 4 669 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -486 489,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 486 489,6 тысяч тенге:
поступления займов – 55 560 тысяч тенге;
погашение займов – 4 669 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 435 598,6 тысяч тенге.»;
в подпункте 2) пункта 5:
абзац седьмой изложить в новой редакции:
«10 000 тысяч тенге – на благоустройство населенных пунктов;»;
подпункт 2) пункта 6 изложить в новой редакции:
«2) из областного бюджета:
502 669,6 тысяч тенге – на строительство и реконструкцию объектов образования;
143 253,3 тысяч тенге – на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах;
445 396,5 тысяч тенге – на развитие теплоэнергетической системы в сельских населенных пунктах;
828 068 тысяч тенге – на развитие коммунального хозяйства;
131 204 тысяч тенге – на развитие транспортной инфраструктуры;
7 702,9 тысяч тенге – на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2014-2016 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2014 год в следующих объемах:
1) доходы – 14 950 755,1 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 816 688 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 14 791 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 223 664 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 13 895 612,1 тысяч тенге;
2) затраты – 15 386 353,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 50 891 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 55 560 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 4 669 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -486 489,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 486 489,6 тысяч тенге:
поступления займов – 55 560 тысяч тенге;
погашение займов – 4 669 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 435 598,6 тысяч тенге.»;
в подпункте 2) пункта 5:
абзац седьмой изложить в новой редакции:
«10 000 тысяч тенге – на благоустройство населенных пунктов;»;
подпункт 2) пункта 6 изложить в новой редакции:
«2) из областного бюджета:
502 669,6 тысяч тенге – на строительство и реконструкцию объектов образования;
143 253,3 тысяч тенге – на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах;
445 396,5 тысяч тенге – на развитие теплоэнергетической системы в сельских населенных пунктах;
828 068 тысяч тенге – на развитие коммунального хозяйства;
131 204 тысяч тенге – на развитие транспортной инфраструктуры;
7 702,9 тысяч тенге – на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2014 года.
«СОГЛАСОВАНО»
Аким Целиноградского района Б.Мауленов
Руководитель
государственного учреждения
«Отдел экономики и финансов
Целиноградского района» А.Ибраева
Приложение к решению
Целиноградского районного маслихата
от 8 июля 2014 года № 224/31-5
Приложение 1 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 25 декабря 2013 года № 172/24-5
Районный бюджет на 2014 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 14 950 755,1 | ||||
1 | Налоговые поступления | 816 688,0 | |||
01 | Подоходный налог | 52 428,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 52 428,0 | |||
03 | Социальный налог | 364 184,0 | |||
1 | Социальный налог | 364 184,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 352 464,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 249 365,0 | |||
3 | Земельный налог | 42 663,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 57 800,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 2 636,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 39 145,0 | |||
2 | Акцизы | 4 133,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 8 875,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 26 137,0 | |||
5 | Фиксированный налог | 20,0 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 8 467,0 | |||
1 | Государственная пошлина | 8 467,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 14 791,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 4 243,0 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 2 036,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 2 200,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 7,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 62,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 62,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 10 486,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 10 486,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 223 664,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 215 902, | |||
1 | Продажа земли | 215 902,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 13 895 612,1 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 13 895 612,1 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 13 895 612,1 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 13 895 612,1 | |||
Функциональная группа | СУММА | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 15 386 353,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 304 038,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 281 501,0 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 16 106,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 16 106,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 72 830,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 72 830,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 192 565,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 192 565,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 1 133,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 133,0 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 733,0 | |||
011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 400,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 21 404,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 21 404,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 18 264,0 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 3 140,0 | |||
02 | Оборона | 1 607,0 | |||
1 | Военные нужды | 1 607,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1 607,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 1 607,0 | |||
04 | Образование | 5 359 580,6 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 877 969,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 877 969,0 | |||
009 | Обеспечение дошкольного воспитания и обучения | 156 690,0 | |||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 721 279,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 513 511,8 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 4 344,0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 4 344,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 2 509 167,8 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 2 509 167,8 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 1 968 099,8 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 117 231,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 11 663,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 10 920,0 | |||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 21 845,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 72 803,2 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 850 868,6 | |||
037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 1 850 868,6 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 133 105,0 | |||
2 | Социальная помощь | 90 980,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 90 980,0 | |||
002 | Программа занятости | 18 044,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 1 440,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 2 500,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 14 268,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 889,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 27 440,0 | |||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 11 686,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 14 024,0 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 689,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 42 125,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 42 041,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 18 978,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 366,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственных органов | 6 400,0 | |||
025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу | 16 297,0 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 84,0 | |||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | 84,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 688 875,7 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 1 868 581,9 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 860 221,9 | |||
003 | Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда | 10 000,0 | |||
004 | Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 850 221,9 | |||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 8 360,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда | 8 360,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 2 765 707,8 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 549 834,3 | |||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 990 056,0 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1 559 778,3 | |||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 215 873,5 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 215 873,5 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 54 586,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 14 586,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 14 586,0 | |||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 40 000,0 | |||
018 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 40 000,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 163 914,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 76 736,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 76 736,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 76 736,0 | |||
2 | Спорт | 10 940,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 10 940,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 6 247,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 2 267,0 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 2 426,0 | |||
3 | Информационное пространство | 44 950,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 28 962,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 20 170,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 8 792,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 15 988,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 10 988,0 | |||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание | 5 000,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 31 288,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 19 987,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 7 292,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 12 695,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 11 301,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 6 201,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 5 100,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 3 439 424,5 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 3 439 424,5 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 3 439 424,5 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 3 439 424,5 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 165 845,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 33 123,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 9 436,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 9 436,0 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 10 753,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 10 753,0 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 12 934,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 7 333,0 | |||
006 | Организация санитарного убоя больных животных | 907,0 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 200,0 | |||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 3 594,0 | |||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 900,0 | |||
6 | Земельные отношения | 89 824,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 89 824,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 11 025,0 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 6 477,0 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 2 700,0 | |||
039 | Возмещение убытков землепользователей или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания зеленой зоны города Астаны | 69 622,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 42 898,0 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 42 898,0 | |||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 42 898,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 58 736,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 58 736,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 13 124,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 13 124,0 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 45 612,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 11 612,0 | |||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 34000,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 644 591,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 635 704,0 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 635 704,0 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 631 204,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 2 000,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 2 500,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 8 887,0 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 8 887,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 8 887,0 | |||
13 | Прочие | 74 875,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 8 792,0 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 8 792,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 6 092,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 2 700,0 | |||
9 | Прочие | 66 083,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 083,0 | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» | 56 083,0 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 10 000,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 10 000,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 7,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 7,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 7,0 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 7,0 | |||
15 | Трансферты | 351 754,9 | |||
1 | Трансферты | 351 754,9 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 351 754,9 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 351 754,9 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 50 891,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 55 560,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 55 560,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 55 560,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 55 560,0 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 55 560,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 4 669,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 4 669,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 4 669,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -486 489,6 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 486 489,6 | ||||
7 | Поступления займов | 55 560,0 | |||
1 | Внутренние государственные займы | 55 560,0 | |||
2 | Договоры займа | 55 560,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 435 598,6 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 435 598,6 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 435 598,6 | |||
Свободные остатки бюджетных средств | 435 598,6 | ||||
16 | Погашение займов | 4 669,0 | |||
1 | Погашение займов | 4 669,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 4 669,0 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 4 669,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 435 598,6 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 435 598,6 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 435 598,6 | |||