Перейти к тексту документа

О внесении изменения в решение маслихата района Мақаншы от 26 июля 2024 года № 8-47/VIII «О бюджете Кабанбайского сельского округа района Мақаншы на 2024-2026 годы»

Иной акт · № 12-69/VIII · принят 08.10.2024
Юридическая сила: Утратил силу · редакция от 30.12.2024
https://adilet.kz/ru/laws/26-2024-no-8-47viii-2024-2026/?version=201526_742855.rus
Напечатано 2026-08-16 · adilet.kz
О внесении изменения в решение маслихата района Мақаншы от 26 июля 2024 года № 8-47/VIII «О бюджете Кабанбайского сельского округа района Мақаншы на 2024-2026 годы» Утратил силу Иной акт ·№ 12-69/VIII ·08.10.2024
Акт утратил силу. Текст приведён для справки и не является действующим правом.

О внесении изменения в решение маслихата района Мақаншы от 26 июля 2024 года № 8-47/VIII «О бюджете Кабанбайского сельского округа района Мақаншы на 2024-2026 годы»

ҚАЗМақаншы ауданы мәслихатының 2024 жылғы 26 шілдедегі № 8-47/VIII «Мақаншы ауданы Қабанбай ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешіміне өзгеріс енгізу туралы

Утратил силу Иной акт ·№ 12-69/VIII · принят 08.10.2024

Данные из ЭКБ обновлены 31.07.2026

Реквизиты и источник
Полное наименование
О внесении изменения в решение маслихата района Мақаншы от 26 июля 2024 года № 8-47/VIII «О бюджете Кабанбайского сельского округа района Мақаншы на 2024-2026 годы»
Наименование (каз.)
Мақаншы ауданы мәслихатының 2024 жылғы 26 шілдедегі № 8-47/VIII «Мақаншы ауданы Қабанбай ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешіміне өзгеріс енгізу туралы
Вид акта
Иной акт
Юридическая сила
Утратил силу
Код статуса в реестре
yts
Номер
12-69/VIII
Дата принятия
08.10.2024
Показанная редакция
30.12.2024 · действующая 201526_742855.rus
Всего редакций в базе
1
Последнее изменение
30.12.2024
Язык текста
русский
НГР (номер госрегистрации)
G24FK01269M
Идентификатор ЭКБ
201526
Идентификатор редакции
201526_742855
Первоисточник
ЭКБ zan.gov.kz (API)
Данные обновлены
31.07.2026 09:19

0 О внесении изменения в решение маслихата района Мақаншы

от 26 июля 2024 года № 8-47/VIII «О бюджете Кабанбайского сельского округа района Мақаншы на 2024-2026 годы»
Маслихат района Мақаншы РЕШИЛ:

1 1. Внести в решение маслихата района Мақаншы от 26 июля 2024 года № 8-47/VІII «О бюджете Кабанбайского сельского округа района Мақаншы на 2024-2026 годы» следующие изменения:

пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Кабанбайского сельского округа района Мақаншы на 2024-2026 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 268 755,7 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 50 394,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 218 361,7 тысяч тенге;
2) затраты – 276 208,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -7 453,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 453,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 7 453,0 тысяч тенге.»
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

3 Бюджет Кабанбайского сельского округа района Мақаншы на 2024 год

Приложение к решению
маслихата района Мақаншы
от 8 октября 2024 года
№ 12-69/VIII
Приложение 1 к решению
маслихата района Мақаншы
от 26 июля 2024 года
№ 8-47/VIII
Бюджет Кабанбайского сельского округа района Мақаншы на 2024 год
Категория
Всего доходы (тысяч тенге)
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. Доходы
268 755,7
1
Налоговые поступления
50 394,0
01
Подоходный налог
31 373,0
2
Индивидуальный подоходный налог
31 373,0
04
Hалоги на собственность
18 558,0
1
Hалоги на имущество
3 675,0
3
Земельный налог
1 088,0
4
Hалог на транспортные средства
13 795,0
05
Внутренние налоги на товары,работы и услуги
463,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
463,0
2
Неналоговые поступления
0,0
06
Прочие неналоговые поступления
0,0
1
Прочие неналоговые поступления
0,0
3
Поступления от продажи основного капитала
0,0
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
0,0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
0,0
4
Поступления трансфертов
218 361,7
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
218 361,7
Функциональная группа
Всего затраты (тысяч тенге)
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
6
II.Затраты
276 208,7
01
Государственные услуги общего характера
51 363,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
51 363,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
51 363,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
51 363,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
0,0
9
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
0,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,0
026
Обеспечение занятости населения на местном уровне
0,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
25 988,8
3
Благоустройство населенных пунктов
25 988,8
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
25 988,8
008
Освещение улиц в населенных пунктах
8 897,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
4 325,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
12 766,8
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
53,0
1
Деятельность в области культуры
53,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
53,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
53,0
12
Транспорт и коммуникации
3 000,0
1
Автомобильный транспорт
3 000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3 000,0
013
Обеспечение функционирование автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
3 000,0
13
Прочие
195 802,9
9
Прочие
195 802,9
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
195 802,9
057
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта
195 802,9
14
Обслуживание долга
0,0
1
Обслуживание долга
0,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,0
042
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
0,0
15
Трансферты
1,0
1
Трансферты
1,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1,0
043
Бюджетные изьятия
0,0
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
1,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
5
Погашение бюджетных кредитов
0,0
01
Погашение бюджетных кредитов
0,0
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V.Дефицит ( профицит) бюджета
-7 453,0
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
7 453,0
Поступления займов
0,0
7
Поступления займов
0,0
01
Внутренние государственные займы
0,0
2
Договоры займа
0,0
16
Погашение займов
0,0
1
Погашение займов
0,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,0
054
Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
0,0
055
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
0,0
056
Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом
0,0
8
Используемые остатки бюджетных средств
7 453,0
01
Остатки бюджетных средств
7 453,0
1
Свободные остатки бюджетных средств
7 453,0