О внесении изменений в решение Хромтауского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 289 «Об утверждении бюджета Тасоткельского сельского округа на 2025-2027 годы»
ҚАЗХромтау аудандық мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 289 «2025-2027 жылдарға арналған Tасөткел ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Данные из ЭКБ обновлены 31.07.2026
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- О внесении изменений в решение Хромтауского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 289 «Об утверждении бюджета Тасоткельского сельского округа на 2025-2027 годы»
- Наименование (каз.)
- Хромтау аудандық мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 289 «2025-2027 жылдарға арналған Tасөткел ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Вид акта
- Иной акт
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- 346
- Дата принятия
- 09.07.2025
- Дата введения в действие
- 01.01.2025
- Показанная редакция
- 09.07.2025 · действующая 212469_766071.rus
- Всего редакций в базе
- 1
- Последнее изменение
- 09.07.2025
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- G25CL00346M
- Идентификатор ЭКБ
- 212469
- Идентификатор редакции
- 212469_766071
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 31.07.2026 03:26
0 О внесении изменений в решение Хромтауского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 289 «Об утверждении бюджета Тасоткельского сельского округа на 2025-2027 годы»
Хромтауский районный маслихат РЕШИЛ:
1 1. Внести в решение Хромтауского районного маслихата «Об утверждении бюджета Тасоткельского сельского округа на 2025-2027 годы» от 27 декабря 2024 года №289 следующие изменения:
1) преамбулу указанного решения изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Хромтауский районный маслихат РЕШИЛ:»;
2) пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Тасоткельского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 170 269,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 750,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 166 519,0 тысяч тенге;
2) затраты – 171 515,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 246,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 246,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 246,0 тысяч тенге.».
3) приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему решению.
2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
3 Приложение к решению
Хромтауского районного маслихата
от 09 июля 2025 года № 346
Приложение 1 к решению
Хромтауского районного маслихата
№ 289 от 27 декабря 2024 года
Бюджет Тасоткельского сельского округа на 2025 год
Категория
Класс
Подкласс
Специфика
наименование
сумма
(тысяч тенге)
1
2
3
4
5
I. Доходы
170 269
1
Налоговые поступления
3 750
01
Подоходный налог
1 600
2
Индивидуальный подоходный налог
1 600
04
Налоги на собственность
1 350
1
Налоги на имущество
50
02
налог на имущество физических лиц
50
3
Земельный налог
0
02
Земельный налог
0
4
Налог на транспортные средства
1 300
02
Налог на транспортные средства физических лиц
1300
5
Единый земельный налог
0
01
Единый земельный налог
0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
800
3
Плата за пользование земельными участками
800
15
Плата за пользование земельными участками
800
4
Поступления трансфертов
166 519
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
166 519
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
166 519
01
Целевые текущие трансферты
166 519
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Подпрограмма
наименование
сумма (тысяч тенге)
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
171 515
01
Государственные услуги общего характера
139 797
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
139 797
124
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
139 797
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
54 797
015
За счет средств местного бюджета
37 687
029
За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)
17 110
022
Капитальные расходы государственного органа
85 000
029
За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)
85 000
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
16 318
3
Благоустройство населенных пунктов
16 318
124
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
16 318
008
Освещение улиц населенных пунктов
5 818
015
За счет средств местного бюджета
1 818
029
За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)
4000
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
4 500
015
За счет средств местного бюджета
1 500
029
За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)
3 000
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
6000
029
За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)
6 000
12
Транспорт и коммуникации
15 400
1
Автомобильный транспорт
15 400
124
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
15 400
13
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
15 400
029
За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)
15 400
V. Дефицит (профицит) бюджета
-1 246
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
1 246
8
Используемые остатки бюджетных средств
1 246
01
Остатки средств бюджета
1 246
1
Свободные остатки бюджетных средств
1 246
01
Свободные остатки бюджетных средств
1 246