О внесении изменений в решение Алматинского областного маслихата от 7 декабря 2012 года № 12-69 "Об областном бюджете Алматинской области на 2013-2015 годы"
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- О внесении изменений в решение Алматинского областного маслихата от 7 декабря 2012 года № 12-69 "Об областном бюджете Алматинской области на 2013-2015 годы"
- Наименование (каз.)
- Алматы облыстық мәслихатының 2012 жылғы 7 желтоқсандағы "Алматы облысының 2013-2015 жылдарға арналған облыстық бюджеті туралы" № 12-69 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Вид акта
- Иной акт
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- 24-145
- Дата принятия
- 30.10.2013
- Дата введения в действие
- 01.01.2013
- Показанная редакция
- 30.10.2013 · действующая 75268_179025.rus
- Последнее изменение
- 30.10.2013
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V13D0002458
- Идентификатор ЭКБ
- 75268
- Идентификатор редакции
- 75268_179025
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 02.08.2026 22:00
О внесении изменений в решение Алматинского областного маслихата от 7 декабря 2012 года N 12-69 "Об областном бюджете Алматинской области на 2013-2015 годы"
в пункте 1 по строкам:
1) "доходы" цифры "240 869 580" заменить на цифры "241 262 246" в том числе по:
"налоговым поступлениям" цифры "21 873 081" заменить на цифры "22 249 331";
"поступлениям трансфертов" цифры "217 476 207" заменить на цифры "218 959 317";
"трансферты из районных (городских) бюджетов" цифры "27 235 846" заменить на цифры "27 269 247";
2) "затраты" цифры "235 725 308" заменить на цифры "236 117 974";
в пункте 5:
цифры "9 510 124" заменить на цифры "9 454 894";
цифры " 3 758 460" заменить на цифры "3 707 479";
цифры "2 853 537" заменить на цифры "2 772 925";
цифры " 904 923" заменить на цифры "934 554";
в пункте 9:
цифры "756 246" заменить на цифры "678 610";
цифры "472 088" заменить на цифры "400 140";
цифры "129 807" заменить на цифры "125 444";
цифры "94 855" заменить на цифры "93 530";
в пункте 15-1:
цифры "302 159" заменить на цифры "288 759";
в пункте 18:
цифры "11 444 160" заменить на цифры "11 100 582";
в пункте 19:
цифры " 3 251 377" заменить на цифры "3 158 881";
цифры "3 596 735" заменить на цифры "3 534 199";
в пункте 20:
цифры "6 546 989" заменить на цифры "6 707 439";
в пункте 21:
цифры "6 058 391" заменить на цифры "6 129 340";
в пункте 22:
цифры "252 805" заменить на цифры "300 805";
в пункте 26:
цифры "242 972" заменить на цифры "229 222";
в пункте 28:
цифры "394 814" заменить на цифры "395 939";
в пункте 29:
цифры "12 132 623" заменить на цифры "12 130 734".
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Приложение 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Приложение 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Приложение 7 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
6. Приложение 8 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
7. Приложение 9-1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
8. Приложение 12 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.
9. Приложение 13 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.
10. Приложение 14 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему решению.
11. Приложение 15 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему решению.
12. Приложение 16 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему решению.
13. Приложение 17 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему решению.
14. Приложение 20 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему решению.
15. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию областного маслихата "По вопросам бюджета, финансов и тарифной политики".
16. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель государственного
учреждения "Управление
экономики и бюджетного
планирования
Алматинской области"
Сатыбалдина Нафиса Тулековна
30 октября 2013 года
Приложение 1 к решению Маслихата
Алматинской области от 30 октября
2013 года N 24-145 "О внесении
изменений в решение Маслихата
Алматинской области от 7 декабря
2012 года N 12-69 "Об областном
бюджете Алматинской области
на 2013-2015 годы"
Приложение 1 к решению Маслихата
Алматинской области от 7 декабря
2012 года N 12-69 "Об областном
бюджете Алматинской области
на 2013-2015 годы"
Областной бюджет Алматинской области на 2013 год
Категория | Сумма (тыс.тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. Доходы | 241 262 246 | |||
1 | Налоговые поступления | 22 249 331 | ||
01 | Подоходный налог | 12 084 985 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12 084 985 | ||
03 | Социальный налог | 9 048 008 | ||
1 | Социальный налог | 9 048 008 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 116 338 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 116 338 | ||
2 | Неналоговые поступления | 38 598 | ||
1 | Доходы от государственной собственности | 17 000 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 2 000 | ||
7 | Вознаграждения (интересы) по кредитам, выданным из государственного бюджета | 15 000 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 21 598 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 21 598 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 15 000 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 15 000 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 15 000 | ||
4 | Поступления трансфертов | 218 959 317 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 27 269 247 | ||
2 | Трансферты из районных (городских) бюджетов | 27 269 247 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 191 690 070 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 191 690 070 | ||
Функциональная группа | Сумма тыс.тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 236 117 974 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 2 791 445 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 2 427 747 | |||
110 | Аппарат маслихата области | 57 402 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 52 640 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 762 | |||
120 | Аппарат акима области | 2 175 819 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 268 498 | |||
002 | Создание информационных систем | 183 800 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 374 619 | |||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 262 465 | |||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 36 437 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 50 000 | |||
282 | Ревизионная комиссия области | 194 526 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 192 276 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 250 | |||
2 | Финансовая деятельность | 167 804 | |||
257 | Управление финансов области | 167 804 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 117 843 | |||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 9 000 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 7 795 | |||
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 31 300 | |||
033 | Проведение мероприятий по ликвидации государственного учреждения, проводившего работу по выдаче разовых талонов и обеспечению полноты сбора сумм от реализации разовых талонов | 1 866 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 195 894 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 195 894 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления области | 195 737 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 157 | |||
02 | Оборона | 613 145 | |||
1 | Военные нужды | 32 831 | |||
120 | Аппарат акима области | 12 144 | |||
010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 12 144 | |||
250 | Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области | 20 687 | |||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 12 696 | |||
007 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 7 991 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 580 314 | |||
250 | Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области | 580 314 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки, гражданской обороны, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий | 34 180 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 181 509 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 162 352 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 202 273 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 8 176 770 | |||
1 | Правоохранительная деятельность | 8 034 366 | |||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 7 762 679 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 6 117 111 | |||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 3 000 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 461 298 | |||
008 | Обеспечение безопасности дорожного движения | 94 553 | |||
013 | Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов | 86 717 | |||
271 | Управление строительства области | 271 687 | |||
003 | Развитие объектов органов внутренних дел | 271 687 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 142 404 | |||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 142 404 | |||
022 | Создание регионального процессингового центра в Алматинской области | 142 404 | |||
04 | Образование | 41 625 384 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 4 640 235 | |||
261 | Управление образования области | 4 640 235 | |||
027 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 3 391 406 | |||
045 | Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования | 1 248 829 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 3 682 208 | |||
261 | Управление образования области | 2 102 836 | |||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 941 854 | |||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 707 883 | |||
048 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования | 245 820 | |||
061 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе | 207 279 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 1 579 372 | |||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 1 290 689 | |||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 288 683 | |||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 5 342 301 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 251 749 | |||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 251 749 | |||
261 | Управление образования области | 5 090 552 | |||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 5 090 552 | |||
5 | Переподготовка и повышения квалификации специалистов | 37 042 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 37 042 | |||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 37 042 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 27 923 598 | |||
261 | Управление образования области | 15 438 323 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 70 580 | |||
004 | Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования | 35 492 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования | 12 240 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 116 560 | |||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 148 656 | |||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 248 671 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 4 060 | |||
019 | Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы | 14 928 | |||
029 | Методическая работа | 52 810 | |||
033 | Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 458 355 | |||
042 | Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому | 192 678 | |||
049 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) Алматинской области в связи с передачей штатной численности педагогических работников общеобразовательных школ государственных учреждений уголовно-исполнительной системы | 3 048 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 293 964 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 12 786 281 | |||
271 | Управление строительства области | 12 474 937 | |||
007 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования | 11 100 582 | |||
025 | Сейсмоусиление объектов образования | 490 027 | |||
037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 884 328 | |||
276 | Управление по защите прав детей области | 10 338 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области защиты прав детей на местном уровне | 10 338 | |||
05 | Здравоохранение | 53 054 947 | |||
2 | Охрана здоровья населения | 1 151 962 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 151 962 | |||
005 | Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения | 573 557 | |||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 356 257 | |||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 221 270 | |||
017 | Приобретение тест систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора | 878 | |||
3 | Специализированная медицинская помощь | 36 413 841 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 36 413 841 | |||
009 | Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ | 4 935 747 | |||
019 | Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами | 366 975 | |||
020 | Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами | 328 484 | |||
021 | Обеспечение онкогемотологических больных химиопрепаратами | 103 068 | |||
026 | Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией | 718 907 | |||
027 | Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 877 605 | |||
036 | Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда | 75 861 | |||
046 | Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 2 338 334 | |||
048 | Оказание медицинской помощи населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи субъектами здравоохранения районного значения и села | 26 668 860 | |||
4 | Поликлиники | 4 609 897 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 4 609 897 | |||
010 | Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению за исключением медицинской помощи, оказываемой из средств республиканского бюджета, в медицинских организациях, за исключением субъектов здравоохранения районного значения и села | 2 830 133 | |||
014 | Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне | 1 029 350 | |||
045 | Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения | 750 414 | |||
5 | Другие виды медицинской помощи | 405 747 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 405 747 | |||
011 | Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета и субъектами здравоохранения районного значения и села | 344 443 | |||
029 | Областные базы спецмедснабжения | 61 304 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 10 473 500 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 4 218 887 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 64 559 | |||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 217 832 | |||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 5 040 | |||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 58 165 | |||
030 | Капитальные расходы государственных органов здравоохранения | 318 | |||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 3 872 973 | |||
271 | Управление строительства области | 6 254 613 | |||
026 | Сейсмоусиление объектов здравоохранения | 174 976 | |||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 5 956 542 | |||
083 | Строительство врачебных амбулаторий и фельдшерского акушерских пунктов, расположенных в сельских населенных пунктах в рамках Программы занятости 2020 | 123 095 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 062 936 | |||
1 | Социальное обеспечение | 2 628 602 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 1 821 283 | |||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа | 413 174 | |||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) | 922 377 | |||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 106 391 | |||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими паталогиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) | 379 341 | |||
261 | Управление образования области | 633 032 | |||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 583 574 | |||
037 | Социальная реабилитация | 49 458 | |||
271 | Управление строительства области | 174 287 | |||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 174 287 | |||
2 | Социальная помощь | 310 924 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 310 924 | |||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 310 924 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 1 123 410 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 1 097 128 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 86 479 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 1 567 | |||
017 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на введение стандартов специальных социальных услуг | 59 496 | |||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе | 21 119 | |||
044 | Реализация миграционных мероприятий на местном уровне | 1 072 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 270 314 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 657 081 | |||
270 | Управление по инспекции труда области | 26 282 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 21 307 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 975 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 24 677 286 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 9 697 119 | |||
251 | Управление земельных отношений области | 2 800 000 | |||
011 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на изъятие земельных участков для государственных нужд | 2 800 000 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 11 567 | |||
047 | Ремонт объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Программе занятости 2020 | 11 567 | |||
261 | Управление образования области | 17 566 | |||
062 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на развитие сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020 | 17 566 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 54 866 | |||
021 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на развитие сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020 | 54 866 | |||
271 | Управление строительства области | 6 693 080 | |||
014 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда | 3 534 199 | |||
027 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 3 158 881 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 64 257 | |||
015 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на развитие городов и сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020 | 64 257 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 55 783 | |||
042 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на развитие сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020 | 49 450 | |||
043 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020 | 6 333 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 14 980 167 | |||
271 | Управление строительства области | 1 546 236 | |||
013 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства | 300 805 | |||
030 | Развитие объектов коммунального хозяйства | 1 245 431 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 13 433 931 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и коммунального хозяйства | 110 545 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 3 571 | |||
010 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения | 4 790 278 | |||
014 | Целевые трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства | 6 129 340 | |||
030 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах | 1 917 161 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 464 748 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов | 18 288 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 8 444 990 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 1 474 670 | |||
271 | Управление строительства области | 284 912 | |||
016 | Развитие объектов культуры | 284 912 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 1 189 758 | |||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 342 744 | |||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 485 081 | |||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 361 933 | |||
2 | Спорт | 4 294 100 | |||
271 | Управление строительства области | 972 580 | |||
017 | Развитие объектов спорта и туризма | 972 580 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 3 321 520 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 34 460 | |||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 108 011 | |||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 2 908 527 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 275 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 270 247 | |||
3 | Информационное пространство | 1 488 245 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 644 309 | |||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 644 309 | |||
264 | Управление по развитию языков области | 67 728 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков | 40 816 | |||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 26 017 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 895 | |||
271 | Управление строительства области | 585 209 | |||
018 | Развитие объектов архивов | 585 209 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 190 999 | |||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 53 219 | |||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 137 780 | |||
4 | Туризм | 165 892 | |||
284 | Управление туризма области | 165 892 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 16 925 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 8 131 | |||
004 | Регулирование туристской деятельности | 140 836 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 1 022 083 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 92 643 | |||
001 | Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне | 92 643 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 720 136 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом | 52 518 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 508 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 218 953 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 446 157 | |||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 209 304 | |||
001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 30 301 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 151 | |||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 171 669 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 183 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 4 186 330 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 4 186 330 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 4 186 330 | |||
071 | Развитие газотранспортной системы | 4 186 330 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 19 493 867 | |||
1 | Сельское хозяйство | 13 844 483 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 13 677 891 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 94 787 | |||
002 | Поддержка семеноводства | 564 041 | |||
003 | Капитальные расходы государственных органов | 300 | |||
010 | Государственная поддержка племенного животноводства | 2 000 236 | |||
011 | Государственная поддержка повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур | 180 245 | |||
013 | Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства | 8 483 500 | |||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 492 338 | |||
016 | Обеспечение закладки и выращивания многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда | 261 586 | |||
020 | Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ | 1 289 234 | |||
021 | Содержание и ремонт государственных пунктов искусственного осеменения животных, заготовки животноводческой продукции и сырья, площадок по убою сельскохозяйственных животных, специальных хранилищ (могильников) пестицидов, ядохимикатов и тары из-под них | 10 228 | |||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 35 581 | |||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 36 859 | |||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 51 247 | |||
036 | Повышение экономической доступности гербицидов | 22 000 | |||
039 | Повышение экономической доступности садовых работ | 82 000 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 73 709 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 166 592 | |||
099 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов | 166 592 | |||
2 | Водное хозяйство | 869 200 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 869 200 | |||
002 | Установление водоохранных зон и полос водных объектов | 78 141 | |||
004 | Восстановление особо аварийных водохозяйственных сооружений и гидромелиоративных систем | 791 059 | |||
3 | Лесное хозяйство | 801 678 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 801 678 | |||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 801 678 | |||
5 | Охрана окружающей среды | 465 284 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 434 031 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 68 929 | |||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 309 689 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 416 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 54 997 | |||
271 | Управление строительства области | 31 253 | |||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 31 253 | |||
6 | Земельные отношения | 306 963 | |||
251 | Управление земельных отношений области | 306 963 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 44 115 | |||
003 | Регулирование земельных отношений | 31 176 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 2 450 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 229 222 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 3 206 259 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 2 706 259 | |||
026 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на проведение противоэпизоотических мероприятий | 1 695 532 | |||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 28 365 | |||
040 | Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций | 982 362 | |||
275 | Управление предпринимательства области | 500 000 | |||
035 | Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров | 500 000 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 1 297 857 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 1 297 857 | |||
271 | Управление строительства области | 65 748 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 65 598 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 150 | |||
272 | Управление архитектуры и градостроительства области | 1 232 109 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 31 309 | |||
002 | Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов | 988 682 | |||
003 | Создание информационных систем | 207 704 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 4 414 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 12 594 812 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 12 130 734 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 12 130 734 | |||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1 893 363 | |||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 8 592 716 | |||
025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 1 644 655 | |||
4 | Воздушный транспорт | 406 064 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 406 064 | |||
004 | Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок по решению местных исполнительных органов | 406 064 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 58 014 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 58 014 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 48 324 | |||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 9 690 | |||
13 | Прочие | 8 166 723 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 48 585 | |||
275 | Управление предпринимательства области | 48 585 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 46 639 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 721 | |||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 1 225 | |||
9 | Прочие | 8 118 138 | |||
120 | Аппарат акима области | 77 692 | |||
008 | Обеспечение деятельности государственного учреждения "Центр информационных технологий" | 77 692 | |||
257 | Управление финансов области | 348 534 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 348 534 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 748 570 | |||
003 | Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов | 277 106 | |||
020 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | 1 169 294 | |||
047 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на увеличение штатной численности местных исполнительных органов | 302 170 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 122 696 | |||
084 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы | 122 696 | |||
269 | Управление по делам религий области | 7 309 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 6 044 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 265 | |||
271 | Управление строительства области | 274 590 | |||
077 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы "Развитие регионов" | 274 590 | |||
275 | Управление предпринимательства области | 2 136 775 | |||
005 | Поддержка частного предпринимательства в рамках программы "Дорожная карта бизнеса-2020" | 598 000 | |||
008 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы "Дорожная карта бизнеса-2020" | 1 417 021 | |||
015 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках программы "Дорожная карта бизнеса-2020" | 49 440 | |||
016 | Сервисная поддержка ведения бизнеса в рамках программы "Дорожная карта бизнеса-2020" | 33 139 | |||
038 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию текущих мероприятий в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы | 39 175 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 3 346 045 | |||
024 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы "Дорожная карта бизнеса-2020" | 585 000 | |||
035 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы "Развитие регионов" | 93 328 | |||
036 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на текущее обустройство моногородов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы | 98 580 | |||
037 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы "Развитие регионов" | 2 569 137 | |||
280 | Управление индустриально-инновационного развития области | 55 927 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности | 42 088 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 750 | |||
005 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 3 089 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 9 000 | |||
14 | Обслуживание долга | 321 | |||
1 | Обслуживание долга | 321 | |||
257 | Управление финансов области | 321 | |||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 321 | |||
15 | Трансферты | 46 931 161 | |||
1 | Трансферты | 46 931 161 | |||
257 | Управление финансов области | 46 931 161 | |||
007 | Субвенции | 45 550 601 | |||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 173 731 | |||
017 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 17 827 | |||
024 | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий | 1 189 002 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 3 485 978 | ||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 4 203 108 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 660 000 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 1 660 000 | |||
275 | Управление предпринимательства области | 1 660 000 | |||
013 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства на селе в рамках Дорожной карты занятости 2020 | 1 660 000 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 570 000 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 1 570 000 | |||
271 | Департамент (Управление) строительства | 1 570 000 | |||
009 | Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья | 1 570 000 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 958 108 | |||
1 | Сельское хозяйство | 958 108 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 958 108 | |||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов | 958 108 | |||
13 | Прочие | 15 000 | |||
9 | Прочие | 15 000 | |||
275 | Управление предпринимательства области | 15 000 | |||
020 | Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на содействие развитию предпринимательства в моногородах | 15 000 | |||
Категория | Сумма (тыс.тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 717130 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 717130 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 717130 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 715096 | ||
2 | Возврат сумм неиспользованных бюджетных кредитов | 2034 | ||
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 11 820 675 | ||||
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 11 820 675 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 663 600 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 10 663 600 | |||
271 | Управление строительства области | 10 663 600 | |||
043 | Формирование уставного капитала уполномоченной организации для строительства инженерно-коммуникационной инфраструктуры Алматинской области | 10 663 600 | |||
13 | Прочие | 1 157 075 | |||
9 | Прочие | 1 157 075 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 100 000 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 100 000 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 52 075 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 52 075 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 256 500 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 256 500 | |||
271 | Управление строительства области | 71 500 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 71 500 | |||
279 | Управление энергетики и коммунального хозяйства области | 17 000 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 17 000 | |||
280 | Управление индустриально-инновационного развития области | 660 000 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 660 000 | |||
Категория | Сумма (тыс.тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0 | ||||
Категория | Сумма (тыс.тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 10 162 381 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 10 162 381 | |||
7 | Поступления займов | 4 203 108 | ||
1 | Внутренние государственные займы | 4 203 108 | ||
2 | Договоры займа | 4 203 108 | ||
8 | Движение остатков бюджетных средств | 6 646 403 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 6 646 403 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 6 646 403 | ||
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 687 130 | ||||
16 | Погашение займов | 687 130 | |||
1 | Погашение займов | 687 130 | |||
257 | Управление финансов области | 687 130 | |||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 685 096 | |||
018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 2 034 | |||
Приложение 2 к решению Маслихата
Алматинской области от 30 октября
2013 года N 24-145 "О внесении
изменений в решение Маслихата
Алматинской области от 7 декабря
2012 года N 12-69 "Об областном
бюджете Алматинской области
на 2013-2015 годы"
Приложение 4 к решению Маслихата
Алматинской области от 7 декабря
2012 года N 12-69 "Об областном
бюджете Алматинской области
на 2013-2015 годы"
Распределение целевых текущих трансфертов бюджетам районов и
городов на развитие образования
(тыс тенге)
N | Наименование | Всего | за счет средств республиканского бюджета | |||
На реализацию государ- ственного образова- тельного заказа в дошкольных организа- циях образова- ния | Обеспече- ние оборудо- ванием, программ- ным обеспече- нием детей- инвали- дов, обучаю- щихся на дому | Оснащение учебным оборудо- ванием кабинетов химии государ- ственных органи- заций образо- вания | На ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечи- телям) на содержание ребенка сироты (детей- сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | |||
1 | Аксуский | 322 643 | 140 625 | 6 200 | 16 388 | 15 023 |
2 | Алакольский | 396 333 | 223 335 | 11 610 | 20 485 | 25 059 |
3 | Балхашский | 235 093 | 104 079 | 2 300 | 8 194 | 14 052 |
4 | Енбекши- казахский | 1 190 171 | 418 276 | 13 530 | 32 776 | 46 185 |
5 | Ескельдинский | 428 497 | 71 235 | 13 660 | 12 291 | 24 456 |
6 | Жамбылский | 922 707 | 298 994 | 7 680 | 20 485 | 23 685 |
7 | Илийский | 684 224 | 316 652 | 6 200 | 20 485 | 41 974 |
8 | Каратальский | 389 319 | 55 879 | 5 900 | 8 194 | 13 054 |
9 | Карасайский | 693 183 | 191 867 | 18 500 | 20 485 | 40 252 |
10 | Кербулакский | 222 017 | 110 749 | 5 320 | 12 291 | 15 151 |
11 | Коксуский | 471 838 | 197 534 | 9 540 | 8 194 | 5 532 |
12 | Панфиловский | 593 968 | 238 332 | 25 330 | 8 194 | 29 378 |
13 | Райымбекский | 391 319 | 107 817 | 7 340 | 20 485 | 14 004 |
14 | Сарканский | 281 595 | 60 343 | 14 780 | 8 194 | 14 399 |
15 | Талгарский | 453 234 | 203 000 | 13 430 | 16 388 | 35 252 |
16 | Уйгурский | 520 095 | 52 145 | 15 580 | 12 291 | 13 409 |
17 | г.Капшагай | 226 056 | 152 112 | 2 490 | 23 178 | |
18 | г.Талдыкорган | 869 883 | 383 164 | 10 128 | 47 551 | |
19 | г.Текели | 162 719 | 65 268 | 3 160 | 16 761 | |
Итого по районам | 9 454 894 | 3 391 406 | 192 678 | 245 820 | 458 355 | |
продолжение таблицы
за счет областного бюджета | ||||
На увеличение размера доплаты за квалифика- ционную категорию учителям | На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе | в связи с передачей штатной численности педагогических работников общеобразователь- ных школ ГУ УИС | капиталь- ный ремонт школ | на реализацию программы "Балапан" |
30 962 | 7 845 | 44 558 | 61 042 | |
51 437 | 9 636 | 51 500 | 3 271 | |
24 996 | 6 010 | 75 462 | ||
143 664 | 22 928 | 409 930 | 102 882 | |
52 110 | 8 213 | 235 932 | 10 600 | |
84 387 | 13 386 | 360 987 | 113 103 | |
119 168 | 12 880 | 3 048 | 22 595 | 141 222 |
32 193 | 6 417 | 267 682 | ||
129 191 | 17 287 | 262 601 | 13 000 | |
45 259 | 10 697 | 1 750 | 20 800 | |
22 358 | 6 700 | 221 980 | ||
87 811 | 14 358 | 190 565 | - | |
55 382 | 12 258 | 117 470 | 56 563 | |
33 649 | 7 479 | 142 751 | ||
119 151 | 12 481 | 30 532 | 23 000 | |
53 897 | 14 745 | 198 837 | 159 191 | |
37 720 | 7 156 | 3 400 | ||
105 861 | 12 036 | 311 143 | ||
19 633 | 4 767 | 48 630 | 4 500 | |
1 248 829 | 207 279 | 3 048 | 2 772 925 | 934 554 |
Приложение 3 к решению Маслихата
Алматинской области от 30 октября
2013 года N 24-145 "О внесении
изменений в решение Маслихата
Алматинской области от 7 декабря
2012 года N 12-69 "Об областном
бюджете Алматинской области
на 2013-2015 годы"
Приложение 5 к решению Маслихата
Алматинской области от 7 декабря
2012 года N 12-69 "Об областном
бюджете Алматинской области
на 2013-2015 годы"
Распределение целевых текущих трансфертов бюджетам районов и
городов на оказание социальной помощи населению
(тыс тенге)
N | Наименование | Всего | в том числе за счет средств: | |||
областного бюджета | республикан- ского бюджета | |||||
жилищная помощь населению | гранты Акима области | единовре- менная помощь к памятным датам | введение стандартов специальных социальных услуг | |||
Всего | 678 610 | 400 140 | 125 444 | 93 530 | 59 496 | |
1 | Аксуский | 3 761 | 524 | 1 797 | 1 440 | |
2 | Алакольский | 23 261 | 5 980 | 12 826 | 4 455 | |
3 | Балхашский | 8 294 | 6 142 | 1 267 | 885 | |
4 | Енбекшиказах- ский | 117 162 | 105 997 | 1 270 | 9 895 | |
5 | Ескельдинский | 10 579 | 3 832 | 4 347 | 2 400 | |
6 | Жамбылский | 25 381 | 13 642 | 6 234 | 5 505 | |
7 | Илийский | 32 574 | 18 316 | 4 488 | 9 770 | |
8 | Каратальский | 35 412 | 27 292 | 5 365 | 2 755 | |
9 | Карасайский | 20 067 | 5 170 | 2 042 | 12 855 | |
10 | Кербулакский | 32 990 | 20 456 | 9 874 | 2 660 | |
11 | Коксуский | 18 603 | 8 391 | 8 612 | 1 600 | |
12 | Панфиловский | 14 775 | 6 900 | 4 035 | 3 840 | |
13 | Райымбекский | 36 901 | 32 101 | 3 550 | 1 250 | |
14 | Сарканский | 38 007 | 25 498 | 10 129 | 2 380 | |
15 | Талгарский | 25 941 | 14 215 | 3 411 | 8 315 | |
16 | Уйгурский | 54 235 | 50 497 | 1 488 | 2 250 | |
17 | г.Капшагай | 18 842 | 11 992 | 2 500 | 4 350 | |
18 | г.Талдыкорган | 146 772 | 34 700 | 37 511 | 15 065 | 59 496 |
19 | г.Текели | 15 053 | 8 495 | 4 698 | 1 860 | |
Приложение 4 к решению Маслихата
Алматинской области от 30 октября
2013 года N 24-145 "О внесении
изменений в решение Маслихата
Алматинской области от 7 декабря
2012 года N 12-69 "Об областном
бюджете Алматинской области
на 2013-2015 годы"
Приложение 7 к решению Маслихата
Алматинской области от 7 декабря
2012 года N 12-69 "Об областном
бюджете Алматинской области
на 2013-2015 годы"
Распределение целевых текущих трансфертов бюджетам районов и
городов для реализации мер социальной поддержки специалистов
социальной сферы сельских населенных пунктов за счет средств
республиканского бюджета
N пп | Наименование района (города областного значения) | Сумма- всего (тыс. тенге) | в том числе по сфере | |||||
образо- вание | здраво- охра- нение | соц- обес- пече- ние | куль- тура | спорт | сельское хозяйство (ветери- нары) | |||
Всего | 166592 | 129248 | 18918 | 849 | 2789 | 1212 | 13576 | |
1 | Аксуский | 8304 | 5032 | 1818 | 0 | 242 | 0 | 1212 |
2 | Алакольский | 7550 | 4384 | 1223 | 0 | 121 | 121 | 1701 |
3 | Балхашский | 12732 | 10914 | 364 | 0 | 121 | 121 | 1212 |
4 | Енбекшиказахский | 15459 | 13278 | 1212 | 0 | 242 | 0 | 727 |
5 | Ескельдинский | 13025 | 10359 | 1454 | 243 | 242 | 0 | 727 |
6 | Жамбылский | 12861 | 9474 | 1575 | 242 | 242 | 122 | 1206 |
7 | Илийский | 13008 | 10463 | 2060 | 0 | 0 | 0 | 485 |
8 | Каратальский | 6862 | 6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Карасайский | 9639 | 7458 | 1454 | 0 | 122 | 0 | 605 |
10 | Кербулакский | 7954 | 6015 | 848 | 122 | 121 | 121 | 727 |
11 | Коксуский | 12790 | 10120 | 1333 | 0 | 971 | 0 | 366 |
12 | Панфиловский | 6399 | 5423 | 488 | 0 | 0 | 0 | 488 |
13 | Райымбекский | 15982 | 12832 | 2423 | 0 | 0 | 0 | 727 |
14 | Сарканский | 6764 | 4946 | 727 | 0 | 0 | 485 | 606 |
15 | Талгарский | 5807 | 3989 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 606 |
16 | Уйгурский | 8071 | 4678 | 606 | 242 | 243 | 242 | 2060 |
17 | г.Капчагай | 2115 | 1751 | 121 | 0 | 122 | 0 | 121 |
18 | г.Талдыкорган | 1270 | 1270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приложение 5 к решению Маслихата
Алматинской области от 30 октября
2013 года N 24-145 "О внесении
изменений в решение Маслихата
Алматинской области от 7 декабря
2012 года N 12-69 "Об областном
бюджете Алматинской области
на 2013-2015 годы"
Приложение 8 к решению Маслихата
Алматинской области от 7 декабря
2012 года N 12-69 "Об областном
бюджете Алматинской области
на 2013-2015 годы"
Распределение бюджетных кредитов для реализации мер социальной
поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных
пунктов
(тыс.тенге)
N пп | Наименование района (города областного значения) | Всего |
Всего | 958108 | |
1 | Аксуский | 28424 |
2 | Алакольский | 30053 |
3 | Балхашский | 57123 |
4 | Енбекшиказахский | 90089 |
5 | Ескельдинский | 72501 |
6 | Жамбылский | 95535 |
7 | Илийский | 77656 |
8 | Каратальский | 33779 |
9 | Карасайский | 46737 |
10 | Кербулакский | 62316 |
11 | Коксуский | 100745 |
12 | Панфиловский | 38084 |
13 | Райымбекский | 86759 |
14 | Сарканский | 28561 |
15 | Талгарский | 25965 |
16 | Уйгурский | 60773 |
17 | г.Капшагай | 15218 |
18 | г.Талдыкорган | 7790 |
Приложение 6 к решению Маслихата
Алматинской области от 30 октября
2013 года N 24-145 "О внесении
изменений в решение Маслихата
Алматинской области от 7 декабря
2012 года N 12-69 "Об областном
бюджете Алматинской области
на 2013-2015 годы"
Приложение 9-1 к решению Маслихата
Алматинской области от 7 декабря
2012 года N 12-69 "Об областном
бюджете Алматинской области
на 2013-2015 годы"
Распределение целевых текущих трансфертов бюджетам районов и
городов на увеличение штатной численности местных
исполнительных органов
(тыс. тенге)
N пп | Наименование района (города областного значения) | Всего | в том числе: | |
республиканский бюджет | областной бюджет | |||
Всего | 302 170 | 288 759 | 13 411 | |
1 | Аксуский | 12 444 | 12 444 | |
2 | Алакольский | 19 506 | 19 506 | |
3 | Балхашский | 11 550 | 11 550 | |
4 | Енбекшиказахский | 32 814 | 32 814 | |
5 | Ескельдинский | 11 332 | 11 332 | |
6 | Жамбылский | 30 024 | 30 024 | |
7 | Илийский | 25 002 | 25 002 | |
8 | Каратальский | 8 740 | 8 740 | |
9 | Карасайский | 36 050 | 24 087 | 11963 |
10 | Кербулакский | 13 897 | 13 897 | |
11 | Коксуский | 10 846 | 10 846 | |
12 | Панфиловский | 13 590 | 13 590 | |
13 | Райымбекский | 18 454 | 18 454 | |
14 | Сарканский | 10 646 | 10 646 | |
15 | Талгарский | 17 444 | 17 444 | |
16 | Уйгурский | 16 096 | 16 096 | |
17 | г.Капшагай | 4 771 | 3 805 | 966 |
18 | г.Талдыкорган | 6 495 | 6 495 | |
19 | г.Текели | 2 469 | 1 987 | 482 |
Приложение 7 к решению Маслихата
Алматинской области от 30 октября
2013 года N 24-145 "О внесении
изменений в решение Маслихата
Алматинской области от 7 декабря
2012 года N 12-69 "Об областном
бюджете Алматинской области
на 2013-2015 годы"
Приложение 12 к решению Маслихата
Алматинской области от 7 декабря
2012 года N 12-69 "Об областном
бюджете Алматинской области
на 2013-2015 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов и городов на
строительство объектов образования
(тыс. тенге)
N пп | Наименование района (города областного значения) | Всего | в том числе: | |
республиканский бюджет | областной бюджет | |||
Всего | 11 100 582 | 3 650 173 | 7 450 409 | |
1 | Аксуский | 281 460 | 281 460 | |
2 | Алакольский | 233 893 | 233 893 | |
3 | Енбекшиказахский | 760 985 | 760 985 | |
4 | Ескельдинский | 327 000 | 327 000 | |
5 | Жамбылский | 340 449 | 340 449 | |
6 | Илийский | 1 984 899 | 585 614 | 1 399 285 |
7 | Каратальский | 658 178 | 658 178 | |
8 | Карасайский | 2 321 139 | 1 889 207 | 431 932 |
9 | Кербулакский | 790 916 | 790 916 | |
10 | Коксуский | 105 506 | 105 506 | |
11 | Панфиловский | 174 290 | 174 290 | |
12 | Райымбекский | 263 792 | 196 513 | 67 279 |
13 | Сарканский | 283 997 | 283 997 | |
14 | Талгарский | 1 041 801 | 593 629 | 448 172 |
15 | Уйгурский | 386 605 | 342 000 | 44 605 |
16 | г.Капшагай | 121 777 | 43 210 | 78 567 |
17 | г.Талдыкорган | 776 082 | 776 082 | |
18 | г.Текели | 247 813 | 247 813 | |
Приложение 8 к решению Маслихата
Алматинской области от 30 октября
2013 года N 24-145 "О внесении
изменений в решение Маслихата
Алматинской области от 7 декабря
2012 года N 12-69 "Об областном
бюджете Алматинской области
на 2013-2015 годы"
Приложение 13 к решению Маслихата
Алматинской области от 7 декабря
2012 года N 12-69 "Об областном
бюджете Алматинской области
на 2013-2015 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов и городов на
развитие и обустройство инженерно-коммуникационной
инфраструктуры
(тыс. тенге)
N пп | Наименование района (города областного значения) | Всего | в том числе: | |
республиканский бюджет | областной бюджет | |||
Всего | 3 158 881 | 2 020 000 | 1 138 881 | |
1 | Аксуский | 6 631 | 6 631 | |
2 | Алакольский | 17 000 | 15 000 | 2 000 |
3 | Балхашский | 105 887 | 64 432 | 41 455 |
4 | Енбекшиказахский | 154 149 | 81 382 | 72 767 |
5 | Илийский | 134 133 | 60 000 | 74 133 |
6 | Карасайский | 393 364 | 255 563 | 137 801 |
7 | Коксуский | 24 823 | 15 000 | 9 823 |
8 | Панфиловский | 43 312 | 41 812 | 1 500 |
9 | Райымбекский | 625 | 625 | |
10 | Сарканский | 3 145 | 3 145 | |
11 | Талгарский | 67 402 | 15 000 | 52 402 |
12 | Уйгурский | 120 312 | 35 070 | 85 242 |
13 | г.Капшагай | 868 929 | 844 353 | 24 576 |
14 | г.Талдыкорган | 1 219 169 | 592 388 | 626 781 |
Приложение 9 к решению Маслихата
Алматинской области от 30 октября
2013 года N 24-145 "О внесении
изменений в решение Маслихата
Алматинской области от 7 декабря
2012 года N 12-69 "Об областном
бюджете Алматинской области
на 2013-2015 годы"
Приложение 14 к решению Маслихата
Алматинской области от 7 декабря
2012 года N 12-69 "Об областном
бюджете Алматинской области
на 2013-2015 годы"
Распределение целевых трансфертов на развитие бюджетам районов
(городов областного значения) на строительство жилья
государственного коммунального жилищного фонда
(тыс. тенге)
N пп | Наименование района (города областного значения) | Всего | в том числе: | |
республиканский бюджет | областной бюджет | |||
Всего | 3 534 199 | 2 360 000 | 1 174 199 | |
1 | Аксуский | 15 230 | 15 230 | |
2 | Алакольский | 163 786 | 163 786 | |
3 | Балхашский | 66 180 | 60 000 | 6 180 |
4 | Енбекшиказахский | 276 529 | 219 460 | 57 069 |
5 | Ескельдинский | 3 000 | 3 000 | |
6 | Илийский | 391 776 | 349 616 | 42 160 |
7 | Карасайский | 246 648 | 149 183 | 97 465 |
8 | Коксуский | 57 290 | 57 290 | |
9 | Райымбекский | 4 047 | 4 047 | |
10 | Сарканский | 5 450 | 5 450 | |
11 | Талгарский | 276 213 | 75 908 | 200 305 |
12 | Уйгурский | 187 242 | 59 712 | 127 530 |
13 | г.Капшагай | 161 029 | 154 370 | 6 659 |
14 | г.Талдыкорган | 1 676 779 | 1 291 751 | 385 028 |
Приложение 10 к решению Маслихата
Алматинской области от 30 октября
2013 года N 24-145 "О внесении
изменений в решение Маслихата
Алматинской области от 7 декабря
2012 года N 12-69 "Об областном
бюджете Алматинской области
на 2013-2015 годы"
Приложение 15 к решению Маслихата
Алматинской области от 7 декабря
2012 года N 12-69 "Об областном
бюджете Алматинской области
на 2013-2015 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов и городов на
развитие систем водоснабжения
(тыс. тенге)
N пп | Наименование района (города областного значения) | Всего | в том числе: | ||
республиканский бюджет | областной бюджет | ||||
развитие системы водоснабжения и водоотведения | развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах | ||||
Всего | 6 707 439 | 1 247 168 | 1 917 161 | 3 543 110 | |
1 | Аксуский | 682 940 | 381 141 | 301 799 | |
2 | Алакольский | 184 262 | 56 352 | 127 910 | |
3 | Балхашский | 154 430 | 154 430 | ||
4 | Енбекшиказахский | 248 291 | 248 291 | ||
5 | Ескельдинский | 77 389 | 77 389 | ||
6 | Жамбылский | 358 417 | 358 417 | ||
7 | Илийский | 292 140 | 183 346 | 108 794 | |
8 | Каратальский | 268 400 | 268 400 | ||
9 | Карасайский | 386 767 | 386 767 | ||
10 | Кербулакский | 130 071 | 130 071 | ||
11 | Коксуский | 698 491 | 450 000 | 248 491 | |
12 | Панфиловский | 793 138 | 247 167 | 208 485 | 337 486 |
13 | Райымбекский | 222 903 | 120 500 | 102 403 | |
14 | Сарканский | 636 873 | 250 000 | 134 975 | 251 898 |
15 | Талгарский | 908 209 | 300 000 | 382 362 | 225 847 |
16 | Уйгурский | 101 954 | 101 954 | ||
17 | г.Капшагай | 250 654 | 200 001 | 50 653 | |
18 | г.Талдыкорган | 303 369 | 250 000 | 53 369 | |
19 | г.Текели | 8 741 | 8 741 | ||
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов и городов на развитие объектов коммунального хозяйства за счет средств областного бюджета
Приложение 11 к решению Маслихата
Алматинской области от 30 октября
2013 года N 24-145 "О внесении
изменений в решение Маслихата
Алматинской области от 7 декабря
2012 года N 12-69 "Об областном
бюджете Алматинской области
на 2013-2015 годы"
Приложение 16 к решению Маслихата
Алматинской области от 7 декабря
2012 года N 12-69 "Об областном
бюджете Алматинской области
на 2013-2015 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов и городов на
развитие коммунального хозяйства
(тыс. тенге)
N пп | Наименование района (города областного значения) | Всего | в том числе: | |
республиканский бюджет | областной бюджет | |||
Всего | 6 129 340 | 4 353 936 | 1 775 404 | |
1 | Алакольский | 1 174 382 | 1 067 620 | 106 762 |
2 | Балхашский | 3 000 | 3 000 | |
3 | Енбекшиказахский | 98 635 | 98 635 | |
4 | Ескельдинский | 7 228 | 7 228 | |
5 | Жамбылский | 14 003 | 14 003 | |
6 | Илийский | 334 871 | 235 513 | 99 358 |
7 | Каратальский | 993 921 | 798 661 | 195 260 |
8 | Кербулакский | 76 951 | 76 951 | |
9 | Коксуский | 681 680 | 315 328 | 366 352 |
10 | Сарканский | 243 520 | 200 000 | 43 520 |
11 | Талгарский | 593 549 | 482 107 | 111 442 |
12 | г.Капшагай | 343 776 | 152 096 | 191 680 |
13 | г.Талдыкорган | 1 495 979 | 1 102 611 | 393 368 |
14 | г.Текели | 67 845 | 67 845 | |
Приложение 12
к решению Маслихата Алматинской области
от 30 октября 2013 года N 24-145 "О внесении
изменений в решение Маслихата Алматинской
области от 7 декабря 2012 года
N 12-69 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2013-2015 годы"
Приложение 17
к решению Маслихата Алматинской области
от 7 декабря 2012 года N 12-69 "Об областном
бюджете Алматинской области на 2013-2015 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов и городов на
развитие объектов коммунального хозяйства за счет средств
областного бюджета
N пп | Наименование района (города областного значения) | Сумма (тыс.тенге) |
Всего | 300 805 | |
1 | Алакольский | 105 790 |
2 | Карасайский | 4 000 |
3 | Панфиловский | 155 500 |
4 | г.Талдыкорган | 35 515 |
Приложение 13 к решению Маслихата
Алматинской области от 30 октября
2013 года N 24-145 "О внесении
изменений в решение Маслихата
Алматинской области от 7 декабря
2012 года N 12-69 "Об областном
бюджете Алматинской области
на 2013-2015 годы"
Приложение 20 к решению Маслихата
Алматинской области от 7 декабря
2012 года N 12-69 "Об областном
бюджете Алматинской области
на 2013-2015 годы"
Распределение целевых трансфертов бюджетам районов и городов на
землеустроительные работы
(тыс. тенге)
N пп | Наименование района (города областного значения) | Всего |
Всего | 229222 | |
1 | Аксуский | 10312 |
2 | Балхашский | 5500 |
3 | Енбекшиказахский | 25369 |
4 | Ескельдинский | 2942 |
5 | Жамбылский | 1652 |
6 | Илийский | 12210 |
7 | Карасайский | 17860 |
8 | Кербулакский | 18849 |
9 | Коксуский | 4400 |
10 | Панфиловский | 26989 |
11 | Райымбекский | 80450 |
12 | Талгарский | 7794 |
13 | Уйгурский | 11768 |
14 | г.Капшагай | 3108 |
15 | г.Талдыкорган | 19 |