О внесении изменений в решение маслихата от 8 декабря 2011 года № 450 "Об областном бюджете Костанайской области на 2012-2014 годы"
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- О внесении изменений в решение маслихата от 8 декабря 2011 года № 450 "Об областном бюджете Костанайской области на 2012-2014 годы"
- Наименование (каз.)
- Мәслихаттың 2011 жылғы 8 желтоқсандағы № 450 "Қостанай облысының 2012 - 2014 жылдарға арналған облыстық бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Вид акта
- Иной акт
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- 42
- Дата принятия
- 02.05.2012
- Дата введения в действие
- 01.01.2012
- Показанная редакция
- 02.05.2012 · действующая 65283_132546.rus
- Последнее изменение
- 02.05.2012
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V12N0003802
- Идентификатор ЭКБ
- 65283
- Идентификатор редакции
- 65283_132546
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 03.08.2026 02:19
О внесении изменений в решение маслихата от 8 декабря 2011 года № 450 "Об областном бюджете Костанайской области на 2012-2014 годы"
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Костанайской области на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 99444584,9 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 5860471,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 328169,4 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 4003,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 93251941,5 тысяча тенге;
2) затраты – 99715892,7 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 1855524,0 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 2406929,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 551405,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 611451,0 тысяча тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 611451,0 тысяча тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2738282,8 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2738282,8 тысячи тенге.";
пункт 4-1 указанного решения изложить в новой редакции:
"4-1. Учесть, что в областном бюджете на 2012 год предусмотрен возврат целевых трансфертов в следующих размерах:
в республиканский бюджет в сумме 679638,6 тысяч тенге, в том числе из областного бюджета в сумме 427159,9 тысяч тенге и из бюджетов районов и городов в сумме 252478,7 тысяч тенге;
в областной бюджет из бюджетов районов и городов в сумме 41298,8 тысяч тенге.
Поступление в областной бюджет указанных сумм возврата целевых трансфертов из бюджетов районов и городов определяется на основании постановления акимата Костанайской области.";
пункт 8-1 указанного решения изложить в новой редакции:
"8-1. Учесть, что в областном бюджете на 2012 год предусмотрено поступление средств на реализацию Программы занятости 2020 на ремонт объектов коммунально-инженерной, инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры и благоустройство сельских населенных пунктов.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области.";
приложения 1, 2, 3 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
СОГЛАСОВАНО:
Начальник
государственного учреждения
"Управление экономики и
бюджетного планирования
акимата Костанайской области"
_______________ Г. Кисленкова
Приложение 1
к решению маслихата
от 2 мая 2012 года
№ 42
Приложение 1
к решению маслихата
от 8 декабря 2011 года
№ 450
Областной бюджет Костанайской
области на 2012 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. Доходы | 99444584,9 | |||
1 | Налоговые поступления | 5860471,0 | ||
1 | 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5860471,0 | |
1 | 05 | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 5860471,0 |
2 | 0 | 0 | Неналоговые поступления | 328169,4 |
2 | 01 | 0 | Доходы от государственной собственности | 97310,0 |
2 | 01 | 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 7031,0 |
2 | 01 | 3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 65000,0 |
2 | 01 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 20169,0 |
2 | 01 | 6 | Вознаграждения (интересы) за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 0,0 |
2 | 01 | 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 5110,0 |
2 | 02 | 0 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 4657,0 |
2 | 02 | 1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 4657,0 |
2 | 03 | 0 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 19,0 |
2 | 03 | 1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 19,0 |
2 | 04 | 0 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 64828,0 |
2 | 04 | 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 64828,0 |
06 | Прочие неналоговые поступления | 161355,4 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 161355,4 | ||
3 | 0 | 0 | Поступления от продажи основного капитала | 4003,0 |
3 | 01 | 0 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4003,0 |
3 | 01 | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4003,0 |
4 | 0 | 0 | Поступления трансфертов | 93251941,5 |
4 | 01 | 0 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 8575042,5 |
4 | 01 | 2 | Трансферты из районных (городских) бюджетов | 8575042,5 |
4 | 02 | 0 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 84676899,0 |
4 | 02 | 1 | Трансферты из республиканского бюджета | 84676899,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 99715892,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 972525,0 | |||
01 | 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 576498,0 | ||
01 | 1 | 110 | 0 | Аппарат маслихата области | 48581,0 |
01 | 1 | 110 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 47581,0 |
01 | 1 | 110 | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 1000,0 |
01 | 1 | 120 | 0 | Аппарат акима области | 369710,0 |
01 | 1 | 120 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 363710,0 |
01 | 1 | 120 | 004 | Капитальные расходы государственного органа | 6000,0 |
282 | Ревизионная комиссия области | 158207,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 147330,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 10877,0 | |||
01 | 2 | 0 | 0 | Финансовая деятельность | 234272,0 |
01 | 2 | 257 | 0 | Управление финансов области | 234272,0 |
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 148219,0 | |||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 3744,0 | |||
010 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 1309,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 6000,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 75000,0 | |||
01 | 5 | 0 | 0 | Планирование и статистическая деятельность | 161755,0 |
01 | 5 | 258 | 0 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 161755,0 |
01 | 5 | 258 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления области | 158719,0 |
01 | 5 | 258 | 005 | Капитальные расходы государственного органа | 3036,0 |
02 | 0 | 0 | 0 | Оборона | 75693,0 |
02 | 1 | 0 | 0 | Военные нужды | 17191,0 |
02 | 1 | 250 | 0 | Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области | 17191,0 |
02 | 1 | 250 | 003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 10623,0 |
02 | 1 | 250 | 007 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 6568,0 |
02 | 2 | 0 | 0 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 58502,0 |
02 | 2 | 250 | 0 | Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области | 58502,0 |
02 | 2 | 250 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки, гражданской обороны, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий | 29976,0 |
02 | 2 | 250 | 004 | Мероприятия гражданской обороны областного масштаба | 16634,0 |
02 | 2 | 250 | 006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 11392,0 |
009 | Капитальные расходы государственного органа | 500,0 | |||
03 | 0 | 0 | 0 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 5482254,0 |
03 | 1 | 0 | 0 | Правоохранительная деятельность | 5482254,0 |
03 | 1 | 252 | 0 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 5265517,0 |
3 | 1 | 252 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 4537813,0 |
03 | 1 | 252 | 003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 3534,0 |
006 | Капитальные расходы государственного органа | 459775,0 | |||
008 | Обеспечение безопасности дорожного движения за счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета | 6360,0 | |||
013 | Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов | 40524,0 | |||
014 | Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке | 36571,0 | |||
015 | Организация содержания служебных животных | 29670,0 | |||
019 | Содержание, материально-техническое оснащение дополнительной штатной численности миграционной полиции за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета | 149152,0 | |||
020 | Содержание и материально-техническое оснащение центра временного размещения оралманов и центра адаптации и интеграции оралманов за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета | 2118,0 | |||
271 | Управление строительства области | 216737,0 | |||
003 | Развитие объектов органов внутренних дел | 216737,0 | |||
04 | 0 | 0 | Образование | 12904268,6 | |
04 | 1 | 0 | 0 | Дошкольное воспитание и обучение | 882143,0 |
04 | 2 | 261 | 0 | Управление образования области | 882143,0 |
027 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 463166,0 | |||
045 | Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного | ||||
значения) на увеличение размера
доплаты за квалификационную
категорию учителям школ и
воспитателям дошкольных
организаций образования
значения) на повышение оплаты
труда учителям, прошедшим
повышение квалификации по учебным
программам АОО "Назарбаев
Интеллектуальные школы"
значения) на ежемесячные выплаты
денежных средств опекунам
(попечителям) на содержание
ребенка-сироты (детей-сирот), и
ребенка (детей), оставшегося без
попечения родителей
значения) на обеспечение
оборудованием, программным
обеспечением детей-инвалидов,
обучающихся на дому
значения) на строительство и
реконструкцию объектов образования
значения) на строительство и
реконструкцию объектов образования
значения) на реализацию
мероприятий Программы занятости
2020
значения) на оказание жилищной
помощи
значения) на проектирование,
строительство и (или) приобретение
жилья государственного
коммунального жилищного фонда
значения) на проектирование,
строительство и (или) приобретение
жилья государственного
коммунального жилищного фонда
значения) на проектирование,
развитие, обустройство и (или)
приобретение
инженерно-коммуникационной
инфраструктуры
значения) на развитие системы
водоснабжения и водоотведения
значения) на развитие системы
водоснабжения в сельских
населенных пунктах
значения) на развитие системы
водоснабжения в сельских
населенных пунктах
значения) на развитие системы
водоснабжения и водоотведения
значения) на развитие системы
водоснабжения и водоотведения
значения)
значения) на решение вопросов
обустройства аульных (сельских)
округов в реализацию мер по
содействию экономическому развитию
регионов в рамках Программы
"Развитие регионов"
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 551405,0 | ||||
5 | 0 | 0 | Погашение бюджетных кредитов | 551405,0 | |
5 | 01 | 0 | Погашение бюджетных кредитов | 551405,0 | |
5 | 01 | 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 551053,0 | |
5 | 01 | 1 | 03 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного | |
значения)
Приложение 2
к решению маслихата
от 2 мая 2012 года
№ 42
Приложение 2
к решению маслихата
от 8 декабря 2011 года
№ 450
Областной бюджет Костанайской
области на 2013 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. Доходы | 76952633,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 6265910,0 | ||
1 | 05 | 0 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 6265910,0 |
1 | 05 | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 6265910,0 |
2 | 0 | 0 | Неналоговые поступления | 72284,0 |
2 | 01 | 0 | Доходы от государственной собственности | 61224,0 |
2 | 01 | 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 7523,0 |
2 | 01 | 3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 247,0 |
2 | 01 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 51563,0 |
2 | 01 | 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1891,0 |
2 | 02 | 0 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 4983,0 |
2 | 02 | 1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 4983,0 |
2 | 03 | 0 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 20,0 |
2 | 03 | 1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 20,0 |
2 | 04 | 0 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1686,0 |
2 | 04 | 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 1686,0 |
06 | Прочие неналоговые поступления | 4371,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 4371,0 | ||
3 | 0 | 0 | Поступления от продажи основного капитала | 4283,0 |
3 | 01 | 0 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4283,0 |
3 | 01 | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4283,0 |
4 | 0 | 0 | Поступления трансфертов | 70610156,0 |
4 | 01 | 0 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 9266078,0 |
4 | 01 | 2 | Трансферты из районных (городских) бюджетов | 9266078,0 |
4 | 02 | 0 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 61344078,0 |
4 | 02 | 1 | Трансферты из республиканского бюджета | 61344078,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 76709203,0 | ||||
01 | 0 | 0 | 0 | Государственные услуги общего характера | 933147,0 |
01 | 1 | 0 | 0 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 585910,0 |
01 | 1 | 110 | 0 | Аппарат маслихата области | 50050,0 |
01 | 1 | 110 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 49050,0 |
01 | 1 | 110 | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 1000,0 |
01 | 1 | 120 | 0 | Аппарат акима области | 382952,0 |
01 | 1 | 120 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 376952,0 |
01 | 1 | 120 | 004 | Капитальные расходы государственного органа | 6000,0 |
282 | Ревизионная комиссия области | 152908,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 151191,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1717,0 | |||
01 | 2 | 0 | 0 | Финансовая деятельность | 163409,0 |
01 | 2 | 257 | 0 | Управление финансов области | 163409,0 |
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 152002,0 | |||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 4006,0 | |||
010 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 1401,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 6000,0 | |||
01 | 5 | 0 | 0 | Планирование и статистическая деятельность | 183828,0 |
01 | 5 | 258 | 0 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 183828,0 |
01 | 5 | 258 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления области | 176828,0 |
01 | 5 | 258 | 005 | Капитальные расходы государственного органа | 7000,0 |
02 | 0 | 0 | 0 | Оборона | 77452,0 |
02 | 1 | 0 | 0 | Военные нужды | 18395,0 |
02 | 1 | 250 | 0 | Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области | 18395,0 |
02 | 1 | 250 | 003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 11367,0 |
02 | 1 | 250 | 007 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 7028,0 |
02 | 2 | 0 | 0 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 59057,0 |
02 | 2 | 250 | 0 | Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области | 59057,0 |
02 | 2 | 250 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки, гражданской обороны, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий | 28570,0 |
02 | 2 | 250 | 004 | Мероприятия гражданской обороны областного масштаба | 17798,0 |
02 | 2 | 250 | 006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 12189,0 |
009 | Капитальные расходы государственного органа | 500,0 | |||
03 | 0 | 0 | 0 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 5028682,0 |
03 | 1 | 0 | 0 | Правоохранительная деятельность | 5028682,0 |
03 | 1 | 252 | 0 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 5018883,0 |
3 | 1 | 252 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 4529248,0 |
03 | 1 | 252 | 003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 3781,0 |
006 | Капитальные расходы государственного органа | 377000,0 | |||
013 | Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов | 41011,0 | |||
014 | Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке | 37410,0 | |||
015 | Организация содержания служебных животных | 30433,0 | |||
271 | Управление строительства области | 9799,0 | |||
003 | Развитие объектов органов внутренних дел | 9799,0 | |||
04 | 0 | 0 | 0 | Образование | 9094575,0 |
04 | 2 | 0 | 0 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2868746,0 |
04 | 2 | 260 | 0 | Управление туризма, физической культуры и спорта области | 1030330,0 |
04 | 2 | 260 | 006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 1030330,0 |
04 | 2 | 261 | 0 | Управление образования области | 1838416,0 |
04 | 2 | 261 | 003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 1432416,0 |
04 | 2 | 261 | 006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 406000,0 |
04 | 4 | 0 | 0 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 4862267,0 |
04 | 4 | 253 | 0 | Управление здравоохранения области | 194702,0 |
04 | 4 | 253 | 043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 194702,0 |
04 | 4 | 261 | 0 | Управление образования области | 4667565,0 |
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 4185576,0 | |||
04 | 4 | 261 | 025 | Подготовка специалистов в организациях послесреднего образования | 481989,0 |
04 | 5 | 0 | 0 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 94180,0 |
04 | 5 | 252 | 0 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 86198,0 |
04 | 5 | 252 | 007 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 86198,0 |
04 | 5 | 253 | 0 | Управление здравоохранения области | 7982,0 |
04 | 5 | 253 | 003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 7982,0 |
04 | 9 | 0 | 0 | Прочие услуги в области образования | 1269382,0 |
04 | 9 | 261 | 0 | Управление образования области | 657260,0 |
04 | 9 | 261 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 93256,0 |
04 | 2 | 261 | 004 | Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования | 69587,0 |
04 | 2 | 261 | 005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования | 21867,0 |
04 | 2 | 261 | 007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 238207,0 |
04 | 9 | 261 | 011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 113263,0 |
04 | 9 | 261 | 013 | Капитальные расходы государственного органа | 6880,0 |
4 | 9 | 261 | 113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 114200,0 |
04 | 9 | 271 | 0 | Управление строительства области | 612122,0 |
007 | Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного | ||||
значения) на строительство и
реконструкцию объектов образования
значения) на проектирование,
строительство и (или) приобретение
жилья государственного
коммунального жилищного фонда
значения) на проектирование,
развитие, обустройство и (или)
приобретение
инженерно-коммуникационной
инфраструктуры
значения) на развитие системы
водоснабжения в сельских населенных
пунктах
значения) на развитие системы
водоснабжения и водоотведения
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 525083,0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | Погашение бюджетных кредитов | 525083,0 |
5 | 01 | 0 | 0 | Погашение бюджетных кредитов | 525083,0 |
5 | 01 | 1 | 0 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 525083,0 |
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 290653,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 290653,0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 290653,0 |
13 | 9 | 0 | 0 | Прочие | 290653,0 |
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 254659,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 254659,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 35994,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 35994,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -609639,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 609639,0 | ||||
Приложение 3
к решению маслихата
от 2 мая 2012 года
№ 42
Приложение 3
к решению маслихата
от 8 декабря 2011 года
№ 450
Областной бюджет Костанайской
области на 2014 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. Доходы | 82559778,0 | |||
1 | 0 | 0 | Налоговые поступления | 5489885,0 |
1 | 05 | 0 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5489885,0 |
1 | 05 | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 5489885,0 |
2 | 0 | 0 | Неналоговые поступления | 75630,0 |
2 | 01 | 0 | Доходы от государственной собственности | 63841,0 |
2 | 01 | 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 8050,0 |
2 | 01 | 3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 264,0 |
2 | 01 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 55172,0 |
2 | 01 | 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 355,0 |
2 | 02 | 0 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 5332,0 |
2 | 02 | 1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 5332,0 |
2 | 03 | 0 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 21,0 |
2 | 03 | 1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 21,0 |
2 | 04 | 0 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1804,0 |
2 | 04 | 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 1804,0 |
06 | Прочие неналоговые поступления | 4632,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 4632,0 | ||
3 | 0 | 0 | Поступления от продажи основного капитала | 4583,0 |
3 | 01 | 0 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4583,0 |
3 | 01 | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4583,0 |
4 | 0 | 0 | Поступления трансфертов | 76989680,0 |
4 | 01 | 0 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 11009623,0 |
4 | 01 | 2 | Трансферты из районных (городских) бюджетов | 11009623,0 |
4 | 02 | 0 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 65980057,0 |
4 | 02 | 1 | Трансферты из республиканского бюджета | 65980057,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 82287452,0 | ||||
01 | 0 | 0 | 0 | Государственные услуги общего характера | 972589,0 |
01 | 1 | 0 | 0 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 614515,0 |
01 | 1 | 110 | 0 | Аппарат маслихата области | 58279,0 |
01 | 1 | 110 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 57279,0 |
01 | 1 | 110 | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 1000,0 |
01 | 1 | 120 | 0 | Аппарат акима области | 398642,0 |
01 | 1 | 120 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 392222,0 |
01 | 1 | 120 | 004 | Капитальные расходы государственного органа | 6420,0 |
282 | Ревизионная комиссия области | 157594,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 155015,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2579,0 | |||
01 | 2 | 0 | 0 | Финансовая деятельность | 168080,0 |
01 | 2 | 257 | 0 | Управление финансов области | 168080,0 |
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 156050,0 | |||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 4286,0 | |||
010 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 1499,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 6245,0 | |||
01 | 5 | 0 | 0 | Планирование и статистическая деятельность | 189994,0 |
01 | 5 | 258 | 0 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 189994,0 |
01 | 5 | 258 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления области | 186494,0 |
01 | 5 | 258 | 005 | Капитальные расходы государственного органа | 3500,0 |
02 | 0 | 0 | 0 | Оборона | 81218,0 |
02 | 1 | 0 | 0 | Военные нужды | 19683,0 |
02 | 1 | 250 | 0 | Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области | 19683,0 |
02 | 1 | 250 | 003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 12163,0 |
02 | 1 | 250 | 007 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 7520,0 |
02 | 2 | 0 | 0 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 61535,0 |
02 | 2 | 250 | 0 | Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области | 61535,0 |
02 | 2 | 250 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки, гражданской обороны, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий | 28914,0 |
02 | 2 | 250 | 004 | Мероприятия гражданской обороны областного масштаба | 19044,0 |
02 | 2 | 250 | 006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 13042,0 |
009 | Капитальные расходы государственного органа | 535,0 | |||
03 | 0 | 0 | 0 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 5243985,0 |
03 | 1 | 0 | 0 | Правоохранительная деятельность | 5243985,0 |
03 | 1 | 252 | 0 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 5064003,0 |
3 | 1 | 252 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 4648902,0 |
03 | 1 | 252 | 003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 4046,0 |
006 | Капитальные расходы государственного органа | 300000,0 | |||
013 | Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов | 41531,0 | |||
014 | Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке | 38307,0 | |||
015 | Организация содержания служебных животных | 31217,0 | |||
271 | Управление строительства области | 179982,0 | |||
003 | Развитие объектов органов внутренних дел | 179982,0 | |||
04 | 0 | 0 | 0 | Образование | 11772401,0 |
04 | 2 | 0 | 0 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2556937,0 |
04 | 2 | 260 | 0 | Управление туризма, физической культуры и спорта области | 1057795,0 |
04 | 2 | 260 | 006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 1057795,0 |
04 | 2 | 261 | 0 | Управление образования области | 1499142,0 |
04 | 2 | 261 | 003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 1079723,0 |
04 | 2 | 261 | 006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 419419,0 |
04 | 4 | 0 | 0 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 5489997,0 |
04 | 4 | 253 | 0 | Управление здравоохранения области | 200664,0 |
04 | 4 | 253 | 043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 200664,0 |
04 | 4 | 261 | 0 | Управление образования области | 5289333,0 |
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 4791370,0 | |||
04 | 4 | 261 | 025 | Подготовка специалистов в организациях послесреднего образования | 497963,0 |
04 | 5 | 0 | 0 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 97062,0 |
04 | 5 | 252 | 0 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 88521,0 |
04 | 5 | 252 | 007 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 88521,0 |
04 | 5 | 253 | 0 | Управление здравоохранения области | 8541,0 |
04 | 5 | 253 | 003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 8541,0 |
04 | 9 | 0 | 0 | Прочие услуги в области образования | 3628405,0 |
04 | 9 | 261 | 0 | Управление образования области | 678710,0 |
04 | 9 | 261 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 95810,0 |
04 | 2 | 261 | 004 | Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования | 71887,0 |
04 | 2 | 261 | 005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования | 22590,0 |
04 | 2 | 261 | 007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 246081,0 |
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 117006,0 | |||
04 | 9 | 261 | 013 | Капитальные расходы государственного органа | 7361,0 |
4 | 9 | 261 | 113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 117975,0 |
04 | 9 | 271 | 0 | Управление строительства области | 2949695,0 |
007 | Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного | ||||
значения) на строительство и
реконструкцию объектов образования
значения) на строительство и
реконструкцию объектов образования
значения) на проектирование,
строительство и (или) приобретение
жилья государственного
коммунального жилищного фонда
значения) на строительство и (или)
приобретение жилья
государственного коммунального
жилищного фонда
значения) на проектирование,
развитие, обустройство и (или)
приобретение
инженерно-коммуникационной
инфраструктуры
значения) на развитие системы
водоснабжения в сельских
населенных пунктах
значения) на развитие системы
водоснабжения в сельских
населенных пунктах
значения) на развитие системы
водоснабжения и водоотведения
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 1230860,0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | Погашение бюджетных кредитов | 1230860,0 |
5 | 01 | 0 | 0 | Погашение бюджетных кредитов | 1230860,0 |
5 | 01 | 1 | 0 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 1230860,0 |
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 297326,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 297326,0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 297326,0 |
13 | 9 | 0 | 0 | Прочие | 297326,0 |
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 265026,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 265026,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 32300,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 32300,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 982361,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -982361,0 | ||||