О внесении изменений в решение городского маслихата от 12 декабря 2011 года № 50/440 "О городском бюджете на 2012- 2014 годы"
В соответствии с подпунктом 4) пункта 2 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением Мангистауского областного маслихата от 4 апреля 2012 года № 3/26 «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 6 декабря 2012 года № 39/448 «Об областном бюджете на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2121 от 11 апреля 2012 года), городской маслихат РЕШИЛ:
О внесении изменений в решение городского маслихата от 12 декабря 2011 года № 50/440 "О городском бюджете на 2012- 2014 годы" от 12.04.2012 г. № 2/14 (Қалалық мәслихаттың 2011 жылғы 12 желтоқсандағы № 50/440 "2012 - 2014 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы)
1. Внести в решение городского маслихата от 12 декабря 2011 года № 50/440 «О городском бюджете на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-169 от 28 декабря 2011 года, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 29 декабря 2011 года № 220-222) следующие изменения:
«Утвердить Актауский городской бюджет на 2012-2014 годы, согласно приложению 1, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 14 832 215 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 10 826 829 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 279 517 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 593 186 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 3 132 683 тысяч тенге;
2) затраты – 15 124 397 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 500 000 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 500 000 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 30 650 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 30 650 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 822 832 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 822 832 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 500 000 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 322 832 тысяч тенге.
В пункте 2:
в абзаце 2 цифру «18,8» заменить цифрой «22,1»;
в абзаце 3 цифру «18,7» заменить цифрой «22,1».
В пункте 7 цифру «926 711» заменить цифрой «2 517 790».
В пункте 8 цифру «5 492» заменить цифрой «10 210».
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
«СОГЛАСОВАНО»
Начальник государственного
учреждения «Актауский
городской отдел экономики и
бюджетного планирования»
А. Ким
12 апреля 2012 года
Приложение 1
к решению городского маслихата
от 12 апреля 2012 года № 2/14
Бюджет города Актау на 2012 год
категория
Сумма тыс. тенге
класс
подкласс
Наименование
1. ДОХОДЫ
14 832 215
1
Налоговые поступления
10 826 829
01
Подоходный налог
3 427 510
2
Индивидуальный подоходный налог
3 427 510
03
Социальный налог
3 390 724
1
Социальный налог
3 390 724
04
Hалоги на собственность
2 909 515
1
Hалоги на имущество
1 858 393
3
Земельный налог
349 594
4
Hалог на транспортные средства
701 463
5
Единый земельный налог
65
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
724 525
2
Акцизы
55 642
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
362 952
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
236 024
5
Налог на игорный бизнес
69 907
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
374 555
1
Государственная пошлина
374 555
2
Неналоговые поступления
279 517
01
Доходы от государственной собственности
19 286
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
2 286
5
Доходы от аренды имущества,находящегося в государственной собственности
17 000
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
1 573
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
1 573
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
1 459
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
1 459
04
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
251 736
1
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора
251 736
06
Прочие неналоговые поступления
5 463
1
Прочие неналоговые поступления
5 463
3
Поступления от продажи основного капитала
593 186
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
132 469
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
132 469
03
Продажа земли и нематериальных активов
460 717
1
Продажа земли
416 145
2
Продажа нематериальных активов
44 572
4
Поступления трансфертов
3 132 683
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
3 132 683
2
Трансферты из областного бюджета
3 132 683
Функциональная группа
Сумма тыс. тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
2. ЗАТРАТЫ
15 124 397
01
Государственные услуги общего характера
164 807
112
Аппарат маслихата города
15 705
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
15 705
122
Аппарат акима города
74 974
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
74 974
123
Аппарат акима села Умирзак
12 348
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
11 508
024
Создание информационных систем
840
452
Отдел финансов
49 819
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собстенностью района (города областного значения)
19 494
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
7 000
004
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов
17 315
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
5 710
018
Капитальные расходы государственного органа
300
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
11 961
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)
11 661
004
Капитальные расходы государственного органа
300
02
Оборона
15 303
122
Аппарат акима города
15 303
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
15 303
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
73 142
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
73 142
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
73 142
04
Образование
8 293 555
464
Отдел образования
8 205 927
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
24 429
003
Общеобразовательное обучение
5 017 599
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
97 021
006
Дополнительное образование для детей
299 059
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
15 193
009
Обеспечение дошкольного воспитания и обучения
2 547 367
015
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечитялям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета
38 832
020
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета
46 497
021
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям дошкольных организаций образования за счет трансфертов из республиканского бюджета
20 610
063
Повышение оплаты труда,прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" за счет трансфертов из республиканского бюджета
3 655
064
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ за счет трансфертов из республиканского бюджета
95 665
467
Отдел строительства
87 628
037
Строительство и реконструкция объектов образования
87 628
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
665 461
123
Аппарат акима села Умирзак
573
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
573
451
Отдел занятости и социальных программ
650 678
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения
54 846
002
Программа занятости
110 855
005
Государственная адресная социальная помощь
22 592
006
Жилищная помощь
31 990
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
247 511
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
5 727
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
2 351
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства
28 466
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
84 753
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
7 483
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
38 354
021
Капитальные расходы государственного органа
400
023
Обеспечение деятельности центров занятости населения
15 350
464
Отдел образования
14 210
008
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
14 210
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
4 102 676
123
Аппарат акима села Умирзак
25 689
008
Освещение улиц населенных пунктов
5 229
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
11 532
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
8 928
467
Отдел строительства
2 764 223
003
Проектирование, строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда
867 562
004
Проектирование,развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
605 674
005
Развитие коммунального хозяйства
110 781
006
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
1 070 076
007
Развития благоустройства городов и населенных пунктов
110 130
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
1 305 228
015
Освещение улиц в населенных пунктах
139 867
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
366 858
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
10 683
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
750 820
026
Организация эксплуатации тепловых сетей? Находящихся в коммунальной собственности города
37 000
479
Отдел жилищной инспекции
7 536
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
6 336
005
Капитальные расходы государственного органа
1 200
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
308 572
455
Отдел культуры и развития языков
246 106
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
8 759
003
Поддержка культурно-досуговой работы
204 398
006
Функционирование районных (городских) библиотек
32 949
456
Отдел внутренней политики
42 960
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
12 692
002
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
20 000
003
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики
2 268
005
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание
8 000
465
Отдел физической культуры и спорта
19 506
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
6 917
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
8 104
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
4 485
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
775 589
467
Отдел строительства
775 589
009
Развитие теплоэнергетической системы
775 589
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
26 586
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
227
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
227
474
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии
8 585
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии
7 969
012
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйтвенных животных
86
013
Проведение противоэпизоотических мероприятий
530
463
Отдел земельных отношений
17 774
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
17 774
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
35 848
467
Отдел строительства
15 164
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
15 164
468
Отдел архитектуры и градостроительства
20 684
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
12 684
003
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных плановнаселенных пунктов
8 000
12
Транспорт и коммуникации
352 495
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
352 495
022
Развитие транспортной инфраструктуры
119 073
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
233 422
13
Прочие
85 218
469
Отдел предпринимательства
47 436
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
9 356
003
Поддержка предпринимательской деятельности
38 080
452
Отдел финансов
10 210
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
10 210
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
5 000
003
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы
5 000
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
22 572
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
22 572
15
Трансферты
225 145
452
Отдел финансов
225 145
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
225 145
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
500 000
Бюджетные кредиты
500 000
039
Проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиум
500 000
Погашение бюджетных кредитов
0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
30 650
Приобретение финансовых активов
30 650
13
Прочие
30 650
452
Отдел финансов
9 650
014
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
9 650
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
21 000
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
21 000
Поступления от продажи финансовых активов государства
0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-822 832
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
822 832
7
Поступление займов
500 000
01
Внутренние государственные займы
500 000
2
Договоры займа
500 000
16
Погашение займов
0
Используемые остатки бюджетных средств
322 832