Қолданыстағы ред. 13.12.2007 (Редакция 36152_222491.rus)

О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 15 декабря 2006 года № 32/284 «О городском бюджете на 2007 год» от 13.12.2007 г. № 5/33 (Қалалық мәслихаттың 2006 жылғы 15 желтоқсандағы «2007 жылға арналған қалалық бюджет туралы» № 32/284 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы)

0

О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 15 декабря 2006 года № 32/284 «О городском бюджете на 2007 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «О местном государственном управлении в Республике Казахстан», «О республиканском бюджете на 2007 год», городской маслихат РЕШИЛ:

1

1. Внести в решение городского маслихата от 15 декабря 2006 года №32/284 «О городском бюджете на 2007 год» (зарегистрировано №11-1-46, опубликовано в газетах «Мангистау» от 9 января 2007 года №5 и «Огни Мангистау» от 9 января 2007 года №6), от 31 января 2007 года №33/289 «О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 15 декабря 2006 года № 32/284 «О городском бюджете на 2007 год» (зарегистрировано №11-1-51), от 13 апреля 2007 года № 35/309 ««О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 15 декабря 2006 года № 32/284 «О городском бюджете на 2007 год» (зарегистрировано № 11-1- 55), от 26 июня 2007 года № 38/334 ««О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 15 декабря 2006 года № 32/284 «О городском бюджете на 2007 год» (зарегистрировано № 11-1-62), от 27 июля 2007 года № 40/350 ««О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 15 декабря 2006 года № 32/284 «О городском бюджете на 2007 год» (зарегистрировано № 11-1-65), от 17 октября 2007 года № 3/21 ««О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 15 декабря 2006 года № 32/284 «О городском бюджете на 2007 год» (зарегистрировано № 11-1-69), от 7 ноября 2007 года № 4/27 ««О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 15 декабря 2006 года № 32/284 «О городском бюджете на 2007 год» (зарегистрировано № 11-1- 70) следующие изменения:
Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить городской бюджет на 2007 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы - 8 820 886 тысяч тенге, в том числе по: налоговым поступлениям - 4 621 148 тысяч тенге; неналоговым поступлениям - 233 629 тысяч тенге; поступлениям от продажи основного капитала - 2 434 460 тысяч тенге; поступлениям трансфертов - 1 531 649 тысяч тенге;
2) затраты - 8312413 тысяч тенге;
3) операционное сальдо - 508 473 тысяч тенге;
4) чистое бюджетное кредитование - 0 тенге;
5) сальдо по операциям с финансовыми активами - 220 550 тысяч тенге, в том числе на приобретение финансовых активов - 220 550 тысяч тенге;
6) дефицит бюджета - 287 923 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита бюджета - 287 923 тысяч тенге».
В пункте 2-1:
в абзаце 1 цифру «3,0» заменить цифрой «6,1»; в абзаце 2 цифру «4,5» заменить цифрой «8,9».
В пункте 3 подпункт 6 исключить.
В пункте 5 цифру «508 064» заменить цифрой «509 113».
В пункте 5-7 цифру «8 471» заменить «4 271».

2

2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2007 года.
Согласовано:
Начальник отдела экономики
и бюджетного планирования
А.Н.Ким
13 декабря 2007 года

3

Приложение 1
к решению городского маслихата
от 13 декабря 2007 года № 5/33
Городской бюджет на 2007 год
категория
класс
подкласс
Наименование
Сумма
(тыс.тенге)
1 . ДОХОДЫ
8 820 886
1
Налоговые поступления
4 621 148
01
Подоходный налог
462 386
2
Индивидуальный подоходный налог
462 386
03
Социальный налог
1 191 525
1
Социальный налог
1 191 525
04
Налоги на собственность
2 494 639
1
Налоги на имущество
1 803 076
3
Земельный налог
400 633
4
Налог на транспортные средства
290 907
5
Единый земельный налог
23
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
349 232
2
Акцизы
65 837
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
164 076
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
119319
07
Прочие налоги
2816
1
Прочие налоги
2816
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
120 550
1
Государственная пошлина
120 550
2
Неналоговые поступления
233 629
01
Доходы от государственной собственности
14 854
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
4 654
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
10 200
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
520
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
520
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
1 353
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
1 353
04
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
201 116
1
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
201 116
06
Прочие неналоговые поступления
15 786
1
Прочие неналоговые поступления
15 786
категория
класс
подкласс
Наименование
Сумма
(тыс.тенге)
3
Поступления от продажи основного капитала
2 434 460
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
737 429
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
737 429
03
Продажа земли и нематериальных активов
1 697 031
1
Продажа земли
1 671 619
2
Продажа нематериальных активов
25 412
4
Поступления трансфертов
1 531 649
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
1 531 649
2
Трансферты из областного бюджета
1 531 649
Функциональная
группа
Администратор
бюджетных
программ
Программа
Наименование
Сумма
(тыс.тенге)
2. ЗАТРАТЫ
8 312 413
01
Государственные услуги общего характера
119 677
112
Г ородской маслихат
9 667
001
Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)
9 667
122
Аппарат акима города
68 376
001
Обеспечение деятельности акима района (города областного значения)
68 376
123
Аппарат акима села Умирзак
7 109
001
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
7 109
452
Отдел финансов
23 683
001
Обеспечение деятельности отдела финансов
11 050
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
1 000
004.
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов
9 177
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
2 456
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
10 842
001
Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования
10 842
02
Оборона
6 526
122
Аппарат акима города
6 526
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
6 526
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовноисполнительная деятельность
34 070
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
34 070
021
Эксплуатация оборудования и средств по регулированию дорожного движения в населенных пунктах
34 070
04
Образование
3 054 860
464
Отдел образования
2 991 909
001
Обеспечение деятельности отдела образования
13 921
002
Создание информационных систем
850
003
Общеобразовательное обучение
2 169 307
005
Приобретение и доставка учебников для государственных организаций образования района (города областного значения)
30 331
006
Дополнительное образование для детей и юношества
84 292
007
Проведение школьных олимпиад и внешкольных мероприятий районного (городского) масштаба
10 175
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
665 953
010
Внедрение новых технологий в государственной системе в сфере образования
12 809
116
Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства
4 271
467
Отдел строительства
62 951
002
Развитие объектов образования
62 951
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
226 539
.123
Аппарат акима села Умирзак
301
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
301
Функциональная
группа
Администратор
бюджетных
программ
Программа
Наименование
Сумма
(тыс.тенге)
451
Отдел занятости и социальных программ
226 238
001
Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ
41 253
002
Программа занятости
27 399
005
Государственная адресная социальная помощь
18 125
006
Жилищная помощь
10 064
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
61 503
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
1 921
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
541
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
16 798
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
36 302
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
7 139
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
5 193
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
2 713 245
123
Аппарат акима села Умирзак
13 033
008
Освещение улиц населенных пунктов
2514
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
5 289
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
5 230
467
Отдел строительства
1 755 372
003
Строительство жилья
339 002
004
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
1 182 470
005
Развитие объектов коммунального хозяйства
62 931
006
Развитие системы водоснабжения
170 969
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
944 840
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
2 200
015
Освещение улиц в населенных пунктах
74 685
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
253 225
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
8 600
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
606 130
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
139 976
455
Отдел культуры и развития языков
128 090
001
Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков
5 216
003
Поддержка культурно-досуговой работы
105 376
006
Функционирование районных (городских) библиотек
17 498
•456
Отдел внутренней политики
6 441
001
Обеспечение деятельности отдела внутренней политики
6 441
465
Отдел физической культуры и спорта
5 445
001
Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта
2 074
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
2 247
Функциональная
группа
Администратор
бюджетных
программ
Программа
Наименование
Сумма
(тыс.тенге)
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
1 124
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
282 356
467
Отдел строительства
282 356
009
Развитие теплоэнергетической системы
282 356
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
18 648
462
Отдел сельского хозяйства
1 855
001
Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства
1 855
463
Отдел земельных отношений
16 793
001
Обеспечение деятельности отдела земельных отношений
8 898
006
Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских) округов
7 895
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
16 482
467
Отдел строительства
6 283
001
Обеспечение деятельности отдела строительства
6 283
468
Отдел архитектуры и градостроительства
10 199
001
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства
10 199
12
Транспорт и коммуникации
761 721
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
761 721
022
Развитие транспортной инфраструктуры
69 896
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
691 825
13
Прочие
64 068
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
10 880
003
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы
10 880
469
Отдел предпринимательства
32 728
001
Обеспечение деятельности отдела предпринимательства
4 469
003
Поддержка предпринимательской деятельности
28 259
452
Отдел финансов
7 810
015
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на исполнение обязательств по решениям судов
7810
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
12 650
001
Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
12 650
15
Официальные трансферты
874 245
452
Отдел финансов
874 245
006
Возврат целевых трансфертов
20 794
007
Бюджетные изъятия
853 451
3. ОПЕРАЦИОННОЕ САЛЬДО
508 473
4. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0
Функциональная
группа
Администратор
бюджетных
программ
Программа
Наименование
Сумма
(тыс.тенге)
5. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
220 550
Приобретение финансовых активов
220 550
13
Прочие
220 550
452
Отдел финансов
220 550
014
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
220 550
6. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
287 923
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
-287 923