Қолданыстағы ред. 20.12.2000 (Редакция 9296_230594.rus)

Об утверждении индикативного плана социально-экономического развития Акмолинской области на 2001-2005 г.г. от 20.12.2000 г. № С-6/5 (2001-2005 жылдарға арналған Ақмола облысының әлеуметтік экономикалық дамуының индикативтік жоспарын бекіту туралы)

0

Об утверждении индикативного плана социально-экономического развития Акмолинской области на 2001-2005 г.г.
📌 Сноска. Утратило силу решением Акмолинского областного маслихата от 10.12.2004 № 3С-9-19.
В соответствии с Конституцией Республики Казахстан (раздела VIII статьи 86 пункта 4) и статьей 40 Закона «О местных представительных и исполнительных органах Республики Казахстан» областной маслихат РЕШИЛ:

1

1. Индикативный план социально-экономического развития Акмолинской области на 2001-2005 годы утвердить (прилагается).

2

2. Контроль за реализацией индикативного плана возложить на постоянную комиссию по вопросам бюджета, финансов, экономики, социального развития и социальной защиты населения.

3. ОГЛАВЛЕНИЕ

Утверждено
Решением Акмолинского областного маслихата
от 20.12.2000 г. № С-6/5
СОГЛАСОВАНО
Министерство экономики
Министерство финансов
Министерство сельского хозяйства
Министерство образования и науки
Министерство энергетики, индустрии и торговли
Министерство труда и социальной защиты населения
Агентство Республики Казахстан по делам здравоохранения
Индикативный план социально-экономического развития Акмолинской области на 2001-2005 годы
г. Кокшетау
2000 г.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
Приоритеты развития области
Глава I Развитие экономики региона
Развитие промышленности
I.Анализ 1995-2000
II.Перспективы 2001-2005 годы
Развитие сельского хозяйства
I.Анализ 1995-2000
II.Перспективы 2001-2005 годы
Развитие инфраструктуры
I.Анализ 1995-2000
II.Перспективы 2001-2005 годы
Внешнеторговая деятельность
I.Анализ 1995-2000
II.Перспективы 2001-2005 годы
Инвестиции
I.Анализ 1995-2000
II.Перспективы 2001-2005 годы
Развитие малого бизнеса
I.Анализ 1995-2000
II.Перспективы 2001-2005 годы
Глава 2. Социальное развитие
Население, занятость и развитие трудовых ресурсов
I.Анализ 1995-2000
II.Перспективы 2094-2005 годы
Образование
I.Анализ 1995-2000
II.Перспективы 2001-2005 годы
Здравоохранение
I.Анализ 1995-2000
II.Перспективы 2001-2005 годы
Другие социальные услуги
І. Анализ 1995-2000
ІІ. Перспективы 2001-2005 годы
Борьба с бедностью
І. Анализ 1995-2000
ІІ. Перспективы 2001-2005 годы
Охрана окружающей среды
I.Анализ 1995-2000
II.Перспективы 2001-2005 годы Перспективы налогово-бюджетной политики

4. Индикативный план социально-экономического развития Акмолинской области на 2001 - 2005 г.г.

Индикативный план социально-экономического развития Акмолинской области на 2001 - 2005 г.г.
Введение
Индикативные планы социально-экономического развития Акмолинской области на 2001 год и на 2001-2005 годы разработаны во исполнение Постановлений Правительства Республики Казахстан от 21 марта 2000 года № 432 «Об утверждении Правил разработки индикативных планов социально-экономического развития Республики Казахстан» и от 23 марта 2000 года № 433 «О разработке проекта республиканского бюджета на 2001 год», а также в соответствии с целями и приоритетами Программы Действий Правительства Республики Казахстан на 2000-2002 годы.
Разработка индикативных планов осуществлялась с учетом намерений и предложений областных управлений и ведомств, районных и городских акиматов.
Индикативные планы направлены на решение задач и достижение целей по улучшению социально-экономического положения области.
Прогнозные показатели определены исходя из фактических результатов 1999 года и тенденций; сложившихся в предыдущие годы, макроэкономических показателей социально-экономического развития Республики Казахстан, методологических рекомендаций и концепции социально-экономического развития Республики Казахстан на 2001-2005 годы.
Приоритеты развития области
Экономика Акмолинской области имеет выраженную аграрную направленность, в связи с этим основными приоритетным направлением являлось развитие Агропромышленного комплекса, производство зерна и развитие животноводства.
Основной целью развития сельского хозяйства являлось не только обеспечение внутренних потребностей, но и снабжение сырьевыми ресурсами предприятий промышленной переработки сельхозпродукции, обеспечение населения городов Астана и Кокшетау, Щучинско - Боровской курортной зоны и других крупных пунктов качественными и конкурентоспособными продуктами питания.
В промышленности основной упор будет сделан на развитие обрабатывающей отрасли, в том числе на переработку сельскохозяйственной продукции, металлургическую промышленность, производство машин и оборудования. Область располагает не плохой сырьевой базой и развитой производственной мощностью по переработке зерна, мяса и молока. Имеется достаточный потенциал для развития предприятий машиностроительной и металлообрабатывающей отрасли.

I. Глава I. Развитие экономики региона

Глава I. Развитие экономики региона
Развитие промышленности
В качестве приоритетных и перспективных направлений в развитии промышленности на 2001 - 2005 годы выбраны - стабилизация и развитие горнодобывающей отрасли, предприятий по переработке сельхозпродукции, металлургическое производство, производство машин и оборудования, химическая промышленность и развитие импортозамещающих производств.
Принимаются меры по реанимации простаивающих предприятий, дальнейшему восстановлению рабочих мест.
Для достижения и реализации намеченных планов в области имеются достаточные трудовые и сырьевые ресурсы, уникальные по своему содержанию и запасам месторождения наличие устойчивого спроса на продукцию горнорудной промышленности, развитая производственная инфраструктура.
В качестве основных мер, направленных на обеспечение развития промышленности следует считать поиски расширение рынков сбыта производимой продукции, привлечение состоятельных инвесторов, участие предприятий в Республиканской Программе импортозамещения, развитие межведомственной кооперации, обновление основных фондов, внедрение новых технологий, развитие служб менеджмента и маркетинга на предприятиях. В качестве источников финансовых ресурсов служат иностранные инвестиции, кредиты банков и собственные средства предприятий.
В 2001 году намечается объем производства промышленной продукции 23,1 млрд, тенге с ростом к уровню 2000 года на 3,2%, в том числе по нефинансовому сектору 20,6 млрд, тенге, в горнодобывающей на 7,2%, в обрабатывающей на 4%, в отрасли производства и распределения электроэнергии, газа и воды на 0,1%.
Добыча железной руды увеличится на 25%, аффинированного золота в 2,2 раза, молибдена на 15,4%. Резко возрастает объем производства продукции на ЗАО «Казахалтын ГОК», Васильковском ГОКе, руднике Атансор, ЗАО «КазСабтон», АО «Биопрепарат» и других предприятиях.
Индикативным планом развития промышленности на 2001-2005 г.г. предусмотрено рост объемов продукции за 5 лет на 11,7%, в том числе нефинансовый сектор на 13,1%, из них горнодобывающая на 20,6%, обрабатывающая на 15,9%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды остается на уровне 2000 года (рост 0,1%).
В горнодобывающей отрасли рост будет достигнут за счет Увеличения добычи железной руды на Атансорском месторождении, до 650 - 700 тыс. тонн в 2005 году, ожидается рост добычи доломита до 260 тыс. тонн, золотосодержащей руды с 570 тыс. тонн в 2000 году до 1200 тыс. тонн, производство щебня прогнозируется на уровне 2000 года.
В обрабатывающей промышленности наибольший рост предусмотрен в металлургической отрасли, где темп роста производства цветных металлов ожидается на уровне 153% в 2005 году к оценке текущего года. Более чем в 2 раза возрастет производство золота на золотодобывающих предприятиях области. Выйдут на запланированную мощность рудники ЗАО «Казахалтын ГОК», возрастет производство золота на АО «Васильковский ГОК», в общей сумме производству золота в 2005 году планируется на уровне 2370 кг. Ожидается рост производства в химической промышленности: производство минеральных удобрений возрастет в 4-5 раз, серной кислоты и ее производных в 2-3 раза. Переработка сельскохозяйственных продуктов за 5 лет возрастет на 15,4 %, переработка жидкого молока - не менее, чем на 15-20 %, а мяса на 15 %. Приоритетным направлением в перерабатывающей промышленности следует считать развитие и восстановление малых перерабатывающих производств, расположенных в непосредственной близости от производителей сырья.
Индикативным планом предусмотрено снижение производства и переработки ядерных материалов до 77 % к уровню текущего года. Это обусловлено сокращением работ по переработке урана на ЗАО «КазСабтон» и, в первую очередь, связано с сокращением добычи собственного сырья ввиду его нерентабельности.
Развитие сельского хозяйства
При составлении раздела «сельское хозяйство» проектов индикативного плана на 2001 и 2001-2005 годы использованы мероприятия Программ сельскохозяйственного производства на 2000-2002 года по Акмолинской области и социально-экономического развития села на этот же период, ряд других документов по развитию сельского хозяйства.
В 2005 году валовая продукция сельского хозяйства вырастет на 14,2% по сравнению с 2000 годом.
Приоритетным по-прежнему остаётся производство зерна. В 2001 году намечается дальнейшее увеличение посевных площадей под зерновыми на 13,6% больше, чем в 2000 году и получить валовой сбор зерна на 3,3% выше уровня 2000 года.
Валовой сбор картофеля в 2001 году планируется увеличить на 0,6% к уровню 2000 года, овощей на 1%.
За 2001-2005 годы производство зерна достигнет свыше 2,5 млн.тонн. В 2005 году рост по сравнению с 2000 годом составит 13,3%. Посевные площади под зерновыми составит 3,5 млн. га с ростом к уровню 2000 года на 10,0%. Опережающий рост валового сбора зерна по сравнению с увеличением посевов будет свидетельствовать об интенсификации за 2001-2005 годы этой отрасли растениеводства.
В основном за счет расширения посевных площадей намечается увеличить производство картофеля на 3,0%, овощей на 3,6%. Для удовлетворения внутренних потребностей в растительных маслах за 2001-2005 годы посевы под масличными культурами увеличатся на 66%.
В 2001 году предусматривается увеличение продукции животноводства: мяса скота и птицы в убойном весе 49,6 тыс.тонн, молока 384 тыс. тонн, яиц 148 млн. штук с ростом соответственно на 2%, 2% и 5%.
За 2001-2005 годы намечается увеличить объем производства скота и птицы в убойном весе до 54 тыс.тонн, что составит рост на 11,0% к уровню 2000 года, молока - 454 тыс.тонн с ростом на 22,0%; яиц - 180 млн.штук и 28,0%, шерсти - 500 тонн с ростом соответственно на 14,0%.
За пятилетие возрастет поголовье скота всех видов. Численность КРС составит на конец 2005 года 360,8 тыс.голов с ростом по сравнению с 2000 годом на 7,1%, овец и коз - 230 тыс.голов и 352%, свиней - 189,4 тыс.голов и 21,2%, птиц - 2,35 млн.голов и соответственно 28%, поголовье лошадей останется на уровне 2000 года - 71 тыс.голов.
В настоящее время область принимает меры по рациональному использованию имеющихся резервов в племенном животноводстве, развитие существующих птицефабрик и восстановлению в перспективе свинотоварных ферм вокруг городов Астаны Кокшетау.
В ближайшие три года в связи с большим износом сельскохозяйственной техники предполагается восстановить работу машинотракторных мастерских, открыть консигнационные склады по реализации запасных частей и техники, создать дилерские пункты, конторы, службы от заводов изготовителей, всего 17 единиц. Принимаются меры по созданию дополнительно не менее 4 машинотехнологических станции. За учет собственных средств хозяйствующих субъектов, инвесторов будет проводиться обновление техники, а также приобретение ее на основе лизинга.
В целях улучшения обеспечения населения продуктами питания намечается увеличить сеть цехов по производству растительного масла, макарон, круп, консервированной сельскохозяйственной продукции, копчения рыбы и мясопродуктов.
Развитие инфраструктуры
В предстоящее пятилетие объемы перевозок грузов всеми видами транспорта увеличатся на 27,7%, по сравнению с 2000 годом, в том числе по 2001 году на 6,1%.
Объемы перевозок пассажиров возрастут к 2005 году на 10,3%, по 2001 году на 0,9%. Увеличиваются объемы грузооборота и пассажирооборота.
В 2001 году предусматривается завершить соединение прямым бесперебойным автобусным сообщением города Кокшетау с райцентрами южных районов области. К концу пятилетия охватить автобусным сообщением не менее 90% населенных пунктов области, открыть автобусные маршруты, соединяющие усадьбы сельских округов с райцентрами. В период больших пассажирских потоков увеличить количество вагонов в поездах местного значения.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования твердым покрытием, в связи с отсутствием средств возрастает незначительно (на 0,7%). Основное внимание будет уделяться реабилитации дорог. Объемы среднего и капитального ремонта дорог увеличатся за пятилетие почти в 2 раза, в том числе в 2001 году на 16%. Такие темпы объясняются большой изношенностью дорог, увеличится выделение средств из республиканского и местных бюджетов на текущий ремонт и содержание дорог.
Объемы реализации услуг связи населению в 2005 году увеличатся по сравнению с 2000 годом на 10,4%, в 2001 году на 2%. В 2001-2002 годах за счет средств «Казахтелекома» намечается модернизация сетей телекоммуникаций в 5 районах.
Помимо традиционных видов почтовых услуг (прием, пересылка и вручение письменной корреспонденции; прием, пересылка и выдача посылок; прием и оплата денежных почтовых переводов; прием и подписки на периодические издания и их доставка, филателистские услуги; прием платежей за коммунальные услуги и др.), в планируемом периоде появятся и расширятся новые Направления, а именно: валютообменные операции, прием депозитов населения, кассовые обслуживание, инкассация, перевозка денег и ценностей, брокерские услуги для пенсионных фондов по привлечению клиентов и заключению договоров, международная ускоренная почта электронная почта, а также ряд других услуг.
За счет республиканского бюджета намечается компьютеризация областного и районных узлов почтовой связи, значительное обновление транспортного парка, будут приняты меры к развитию сети сельских отделений связи за счет безвозмездного выделения помещений коммунальной собственности, реконструкции существующих.
Предполагается улучшить обеспечение хозяйствующих субъектов и населения водой. Увеличатся средства на реконструкцию действующих водопроводов и их содержание. Намечаются мероприятия по улучшению локального водоснабжения. Не позже 2001 года намечается ввод Кокшетауского промводопровода до г.Щучинска в целях сохранения уникальных озер курортной зоны и улучшения обеспечения прилегающих поселков водой. Предусматриваются мероприятия по обеспечению надежности электроснабжения, реконструкции сетей электропередачи и подстанций, их оптимизации.
Внешнеторговая деятельность
В 2001 году ожидается увеличение внешнеторгового оборота области до 255 млн. долларов США, в том числе экспорт - 160 млн. долларов США (или 62,7 %), импорт - 95 млн. долларов США (или 37,2 %). По-прежнему большая доля экспорта будет приходиться на зерно – 110 млн. долларов ГИТА (или 68,8 %). Положительное сальдо внешнеторгового баланса ожидается 65 млн. долларов США.
Проектом плана на 2005 год предусматривается увеличение внешнеторгового оборота области до 325 млн. долларов США, в том числе экспорт - 205 млн. долларов США (или 63,1 %), импорт - 120/млн. долларов США (или 36,9 %). Положительное сальдо внешнеторгового баланса - 85 млн. долларов США. Снизится удельный вес поставки зерна по сравнению с 2001 годом и составит 66,8 %.
Экспортный потенциал промышленной продукции области достаточно большой, однако используется далеко не полностью. Основная статья экспорта - зерно, подшипники, продукция химической промышленности. Практически не используются возможности перерабатывающей и горнорудной промышленности. Продовольственные товары, зачастую высокого качества, не отвечают требованиям в части сроков хранения, внешнего вида, упаковки. Обладая уникальными месторождениями полезных ископаемых, область не использует пока внешние рынки для экспорта продукции горнорудной промышленности, это в первую очередь - доломит, железная руда, каолин, щебень.
Инвестиции
В 2005 году инвестиции в основной капитал составят 4,5 млрд, тенге и возрастут по сравнению с 2000 годом в 4,4 раза. Предполагается организация совместного Российско-Казахстанского предприятия по строительству и последующей эксплуатации газопровода Ишим - Петропавловск - Кокшетау - Астана с долей участия сторон 50% на 50% - ОАО «Росказтрансгаз».
На 2001-2005 год предусматривается инвестирование капитального строительства некоторых крупных объектов коммунального хозяйства города Кокшетау.
Намечается строительство водопроводных и канализационных сетей областного центра.
Предусматривается продолжение строительства Кокшетауского водопровода, с вводом участка до города Щучинска в 2001 году. В целях сохранения уникальных пресных озер, а также природной среды Боровской курортной зоны планируется возвести резервуар для чистой воды, линию электропередачи, предусмотренную проектом, реконструкцию трансформаторной подстанции. Дальнейшее строительство водопровода до Макинска, возведение ряда объектов инфраструктуры, жилья для работников по обслуживанию объекта по всей трассе из - за отсутствия средств переносится на более поздние сроки.
В 2004 году предусматривается завершение строительства напорного коллектора с очистными сооружениями в Боровом, за счет государственного бюджета, так как на объектах Боровской курортной зоны отсутствует полноценная очистка сточных вод, что может привести к экологической катастрофе.
Предполагается осуществление проекта «Производство ферментных препаратов» за счет кредита банка, что позволит увеличить выпуск этого, вида продукции на АО «Биопрепарат» в городе Степногорске. Предусматривается дальнейшая реконструкция Вячеславского водохранилища, Преображенского гидроузла. В 2005 году намечается начать завершение строительства 1 очереди Васильковского ГОКа.
В городе Кокшетау в целях ликвидации мелких котельных, более устойчивого теплоснабжения предусматривается строительство третьего водогрейного котла КВТК-100/150 на РК-2 на твердом топливе, возведение химводоочистки, дополнительное водоснабжение из Кокшетауского промводопровода, окончание строительства тепломагистрали М-2 для закольцовки с Боровским микрорайоном, установка контрольноизмерительных приборов на объектах теплоснабжения.
Намечается осуществление проекта по восстановлению системы горячего водоснабжения. Для снятия дефицита электроэнергии предполагается строительство энергетического котла мощностью 2x10,5 мегаватт.
Развитие малого бизнеса
Целью государственной политики в области развития малого предпринимательства являются оцепенение устойчивого роста предпринимательства, увеличение доли малого бизнеса в приоритетных отраслях экономики, создание новых рабочих мест, реальной конкурентной среды, формирование массового слоя собственников как основы среднего класса общества.
Малое предпринимательство представляет собой особый сектор экономики области, который способен решить вопросы политического, социального и экономического характера.
Мероприятия по развитию и поддержке малого предпринимательства в области разработаны и осуществляются в соответствии с Законом Республики Казахстан от 19 июня 1997 года «О государственной поддержке малого предпринимательства» и «Программой развития и поддержки малого предпринимательства Акмолинской области на 1999- 2000 годы».
Индикативный план социально-экономического развития в сфере малого бизнеса на 2001-2005 годы разработан в соответствии с целями и приоритетами Стратегического плана развития республики Казахстан. Прогнозные показатели определены по итогам развития малого предпринимательства в предыдущие годы и с учетом приоритетов и перспективы развития малого бизнеса на 2001-2005 годы.
На 2001-2005 годы предусматривается рост объемов промышленной продукции на 589 млн. тенге или 128% (2005 г. к 2000 г.).
Приоритетным направлением для развития экономики области будет являться производство и переработка сельхозпродукции; в связи с этим в 2005 году ожидается рост объема продукции на 1781 млн. тенге, рост к 2000 году составит 174%.
Одним из условий эффективного развития малого предпринимательства является финансово-кредитная и инвестиционная поддержка.
Основными источниками финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства являются:
- собственные средства банков 2 уровня;
- средства Международных банков и Фондов;
- средства местных бюджетов;
- привлечение иностранных и отечественных инвестиций;
- получение субъектами малого предпринимательства натурных грантов.
В местных бюджетах прогнозируется выделение средств на финансовую поддержку субъектов малого предпринимательства:
в 2001 году - 50 млн. тенге, что в 2,5 раза больше, чем, 2000 году:
в 2002 году - 80 млн. тенге;
в 2003 году - 100 млн. тенге.

II. Глава II. Социальное развитие

Глава II. Социальное развитие
Население, занятость и развитие трудовых ресурсов
Демография. Миграция
Демографическая ситуация в последние годы оценивается как неблагоприятная, из-за снижения Рождаемости, повышения смертности и сохранения миграционного оттока населения.
На ухудшение демографических показателей оказало воздействие нестабильность социально- экономической ситуации;
-высокий уровень безработицы,
-неуверенности людей, особенно у молодежи, в завтрашнем дне;
-отсутствие программы стимулирования рождаемости и поддержки молодых семей на Правительственном уровне;
-выезд населения за пределы страны.
Проведенный анализ позволяет прогнозировать уменьшение среднегодовой Численности населения области в 2000 г. по сравнению с 1999 г. на 1,5% (816,4 тыс. человек), в 2005 году оно будет составлять 802,0 тыс. человек, т. е. снизится по сравнению с 2000 годом на 1,8%. Выше среднеоборотного уровня ожидается снижение среднегодовой численности в Коргалжинском районе на 3,9%, в Енбекшильдерском, Жаркаинском, Сандктауском районах на 2,9%.
Естественный прирост населения в 2005 году будет ниже на 6,5% в сравнении с 2000 годом, отрицательное сальдо миграции сократится по сравнению с 2000 годом в 5,6 раза и составит (-) 1,0 тыс. человек. Превышение численности приезжающих над выезжающими будет Аршалынском, Есильском, Целиноградском районах.
Из миграционных процессов преобладает миграция в дальнее и ближнее зарубежье. Основные страны выезда Российская Федерация, Германия соответственно 80,1% и 66,5 % к численности, выехавших в страны дальнего и ближнего зарубежья.
Падение объемов промышленного производства, строительных работ, транспортных и бытовых услуг привело к увеличению оттока населения из таких районов области как Аккольский, Буландынский, Ерейментауский, г. Степногорска. В составе выезжающих преобладают квалифицированные специалисты и рабочие. В тоже время в малые и средние города активно переселяются семьи сельских жителей, которых привлекает наличие коммуникаций и возможность заниматься подсобным хозяйством в условиях относительно развитой социально- обслуживающей инфраструктуры.
Наряду с выбытием населения ежегодно происходит его возврат из стран ближнего зарубежья. В 1999 г. прибыло 2,8 тыс. человек или на 7,12% больше, чем 1998 г. Прибывают люди в основном из России (86,2%), Украины (4%), Белоруссии (2%).
Разработана и реализуется Региональная программа миграции населения на 1999-2000 годы и Программа по борьбе с бедностью и безработицей среди репатриантов (оралманов) на 2000-2002 годы.
Демографическая политика будет направлена на рост численности населения путем совершенствования законодательной и нормативной правовой базы, внесения изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О миграции населения», разработки проекта Концепции демографической политики и мероприятий по её реализации.
Предполагается провести комплексный анализ миграционных процессов и факторов, подталкивающих людей к эмиграции, содействовать созданию и вводу единой информационной сети миграции населения.
Будут приняты меры по возвращению репатриантов на основе обоснованной квоты, их расселения и адаптации к местным условиям и обеспечению жильем.
Трудовые ресурсы
Перевод отраслей народного хозяйства на рыночные взаимоотношения повлек за собой значительные изменения в численности и качественном составе трудовых ресурсов.
В 1999 году было 474,3 тыс. трудовых ресурсов, из них в сельской местностей - 241,9 тыс. человек (51% от общего количества).
В 2000 году их количество составит 459,8 тыс. человек, т. е. снизится на 3,1%, к 2005 году ожидается незначительное снижение по сравнению 2000 годом (на 2,4%) и их количество составит - 449,1 тыс. человек.
Отмечаются определенные структурные изменения в составе трудовых ресурсов. В 2000 году экономически активное население области составит 84,8% в общей численности трудовых ресурсов, а экономически неактивное население (учащиеся трудоспособного возраста, домохозяйки и др. лица, не работающие по различным причинам) - 15,2 %, к 2005 году их соотношение будет соответственно 86,6% и 13,4%.
Наблюдаются некоторые изменения в распределении занятого населения по видам экономической деятельности.
Увеличится в 2005 году по сравнению с 2000 годом на 20,7% экономически активное население, занятое операциями с ценными бумагами, на 10,7% в сфере обслуживания (гостиницы, рестораны, кафе, столовые) и малом бизнесе, на 5,6% в промышленности, на 4,8% в сельском хозяйстве и строительстве и т. д.
В 2000 году фонд заработной платы, начисленный всем работникам, занятым в экономике области составит 15,3 млрд, тенге, в 2005 году увеличится на 63,9% или составит около 25,1 млрд, тенге. Соответственно среднемесячная заработная плата (номинальная) 8571 тенге, на 55,5% или 13329 тенге.
Сохранится дифференциация в оплате труда. Наиболее высокая среднемесячная заработная плата будет в сфере финансовой деятельности (23148 тенге), в промышленности (18382 тенге), транспорте и связи (17647 тенге).
В связи с сокращением численности, ликвидацией предприятий и организаций, а также проведением финансового оздоровления предприятий через процедуру банкротства, наиболее пострадали женщины и молодежь.
Эта проблема в основном решается за счет развития малого бизнеса, как одного из самых перспективных способов занятости.
Безработная молодежь - это, как правило, школьники, которые не имеют профессии и возможности продолжить свое обучение из-за отсутствия средств на обучение.
Разработана информация для акимов и заведующих районных и городских отделов образования о квотах и приеме учащихся по специальностям учебных заведений начального и среднего профессионального образования.
Данная информация позволит создать схему действующего в регионе профессионального образования молодежи и обучения незанятого населения с целью выявления его соответствия потребностям работодателей. Владение такой информацией позволит прогнозировать изменения в спросе на рабочую силу на краткосрочную и среднесрочную перспективу, разработать потребность в кадрах нашего региона.
Образование
Главными задачами в сфере образования является обеспечение прав граждан на бесплатное среднее образование в государственных организациях образования, полный охват обучением детей школьного возраста, обеспечение качества образовательного процесса.
Для обеспечения равных стартовых возможностей всех детей перед поступлением в школы будет осуществляться обязательная предшкольная подготовка 5-6 летних детей в организациях образования. В 2005 году количество предшкольных организаций достигнет 80 (в т.ч. 6 негосударственных) или увеличится по сравнению с 2000 годом на 14,3 %, а численность их воспитанников с 5,2 тысяч до 5,7 тысяч человек (в том числе с охватом 0,2 тысяч воспитанников негосударственных дошкольных организаций). Будет обеспечен 100% охват детей 5-6 лет предшкольной подготовкой по действующим в области программам.
В области среднего общего образования планируется направить усилия на достижение всеобщей грамотности, обеспечение полного охвата детей школьного возраста обязательным средним образованием, улучшение качества образования, внедрение новой модели содержания среднего образования на основе учебников и учебно-методических комплексов нового поколения, обеспечение преемственности между ступенями образования, четкое распределение ответственности между республиканским и региональными уровнями в области образования, создание условий для улучшения здоровья детей, привитие им навыков здорового образа жизни, сокращение экономического и территориального неравенства доступности образования, информатизацию системы среднего образования, полную компьютеризацию школ.
Количество общеобразовательных школ возрастет в 2005 году до 727 единиц (в т.ч. негосударственных школ 9), т.е. увеличится на 3 единицы, которые будут открыты в Щучинском районе.
Контингент учащихся общеобразовательных школ возрастет до 172,5 тысяч человек (102,2 %), в т.ч. в негосударственных до 0,7 тыс. человек (103,3%).
В сфере начального и среднего профессионального образования политика будет направлена на опережение начального и среднего профессионального образования по отношению к складывающейся ситуации на рынке труда с учетом структурных изменений в экономике. Важно обеспечение подготовки квалифицированных рабочих и специалистов в соответствии с государственными стандартами профессионального образования, создание для молодежи и взрослого населения, высвобожденного в результате структурных изменений в экономике, условий для их профессиональной подготовки, переобучения и повышения квалификации, разработку и реализацию программных мероприятий по Начальному и среднему профессиональному образованию.
Количество учебных заведений начального профессионального образования увеличится на одну единицу по сравнению с 2000 годом и их в 2005 году убудет - 20. Контингент обучающихся в них увеличится с 6,9 тысяч до 7,6 тысяч. Расширится перечень профессий, имеющих спрос на рынке труда.
Количество учебных заведений среднего профессионального образования (колледжей) и выпуск учащихся останется на уровне 2000 года, соответственно составит 10 и 5,7 тыс. учащихся (в т.ч. за счет средств бюджета - 3,8 тыс. человек). Будет завершен перевод всех колледжей на финансирование из областного бюджета.
Количество негосударственных заведений среднего профессионального образования возрастет к 2005 г. до 4 колледжей, т.е. увеличится на 1 единицу, в них учащихся до 1,1 тыс. человек или возрастет на 0,2 тыс. человек.
Здравоохранение
Целью государственной политики в сфере охраны здоровья народа является обеспечение гарантий прав граждан по охране здоровья, в профилактической деятельности и формировании здорового образа жизни.
Медико-демографическая ситуация характеризуется падением рождаемости, ростом общей смертности, резким замедлением естественного воспроизводства населения.
По оценке 2000 г. мощность амбулаторно-поликлинических учреждений составляет 16,6 тыс. посещений в смену, больничных учреждений - 6,5 тыс. коек. За последние 5 лет наблюдается снижение обеспеченности населения больничными койками на 26 %, численности врачей, работающих в государственных медицинских организациях на 29 %, и средних медицинских работников на 17 9/о.
Общая сеть представлена 42 больничными и 138 самостоятельными амбулаторно-поликлиническими учреждениями, 37 прочими государственными учреждениями и предприятиями. Также имеются 172 негосударственных организаций здравоохранения, из которых 3 частных поликлиники (г.Кокшетау и две в Щучинском районе), 2 частные больницы (г.Кокшетау, Целиноградский район), 146 аптек и 21 частное медицинское предприятие. Скорая и неотложная помощь оказываются пятью отделениями экстренной помощи областной больницы, 5 самостоятельными станциями и 15 отделениями скорой медицинской помощи при центральных районных больницах. Данную сеть планируется сохранить до 2005 года.
В зависимости от числа жителей действует разное количество самостоятельных клиник, в составе которых функционируют семейные врачебные амбулатории. В крупных районах (Зерендинском, Аккольском, Щучинском) их по 9-12 единиц, в небольших районах (Егиндыкольском, Енбекшильдерском) по 1-2. Средние по численности населения 12 районов и г.Степногорск имеют по 4-8 семейных врачебных амбулаторий. До 2005 года число их по районам и городам планируется оставить без изменения, кроме уменьшения на 1 единицу в 2001 г. за счет их укрупнения в г. Степногорске.
Во всех районных центрах имеются больничные стационары: в Ереймейтауском, Щучинском районах и г. Степногорске их по 3, в г. Кокшетау, Есильском, Жаксынском - по 2 больницы, в остальных по одной. Действуют санитарно-эпидемиологические станции. Самостоятельные станции скорой медицинской помощи имеются в г.г. Кокшетау, Степногорске, Атбасарском, Ерейментауском, Щучинском районах, в остальных - скорую помощь населению оказывают соответствующие отделения, созданные при центральных районных больницах. Центры крови функционируют в городах Кокшетау, Степногорске и Атбасарском районе. Также имеется Дом ребенка в Щучинском районе и Боровской детский тубсанаторий. Подготовкой кадров среднего медицинского звена занимается медицинский колледж в г.Кокшетау. На перспективу до 2005 г. число вышеуказанных медицинских учреждений планируется оставить без изменения.
В сфере здравоохранения будет продолжена работа по укреплению и оснащению материально-технической базы.
В медицинских организациях г. Кокшетау и большинстве сельских районов на 2002 г. запланирован прирост врачей на 100 штатных единиц, медицинских сестер в 2005 г. на 100 единиц.
Увеличение объема гарантированной медицинской помощи по оценке 2000 г. к отчету 1999 г. составит 22 %, а в 2005 г. возрастет почти в 2 раза к оценке объема 2000 г.
На республиканском бюджете содержатся Кокшетауские бюро судебно-медицинской экспертизы, Военно-врачебная амбулатория (КНБ), тубсанатории для взрослых и детско - подростковый «Боровое», объем выполняемый ими гарантированной медицинский помощи составит к 2005 году 257,0 млн. тенге, т.е. возрастет на 57,0% по сравнению с 2000 годом.
Другие социальные услуги
Культура
По состоянию на 1 ноября текущего года функционирует 137 клубных учреждений, 354 библиотеки, 12 музеев, 2 драматических театра, филармония, областной центр народного творчества и культурного досуга, 56 киноустановок.
Кроме этого, работают 129 негосударственных организаций.
В текущем году открыт краеведческий музей в Есильском районе.
Сеть учреждений культуры увеличилась на 71 объект (32 библиотеки, 38 клубов, 1 музей).
В перспективе развития на 2001-2005 годы намечено остановить негативный процесс ликвидации и закрытия массовых библиотек и клубов.
Ожидается что количество библиотек увеличится на 37 по сравнению с 2000 годом, в том числе в Зерендинском районе -14, Буландинском - 9, Енбекшильдерском - 4.
Намечаются также положительные тенденции по количеству функционирующих домов культуры, клубов и клубных учреждений, их количество планируется увеличить на 20, из них в Енбекшильдерском районе на 6, Астраханском на 3, Сандыктауском и Шортандинском по 2. Количество музеев не изменится и составит в 2005 году - 12 единиц. Количество негосударственных организаций культуры планируется сократить до 184 единиц, т.е. на 8%.
Наряду с финансированием из местного бюджета, учреждения культуры самостоятельно зарабатывают средства. Так, в 1999 году государственными учреждениями заработано 12 млн. тенге. На 2005 год планируется оказание платных услуг населению на 18 млн. тенге или увеличение против 2000 года на 20%.
За счет сельхозформирований содержатся 24 сельских клуба. Остальные негосударственные клубные учреждения содержатся за счет акционерных обществ и частных лиц.
Все государственные киноустановки находятся на хозрасчете и содержатся за счет собственных средств.
Спорт и туризм
Для занятия спортом по оценке 2000 года будет около 1600 спортивных сооружений, в том числе 35 негосударственных (2,2%), 116 физкультурно-спортивных объединений и обществ, 21 любительский клуб, 24 детско-юношеских спортивных школ.
Второй год не работают в полную мощность спортивный комплекс Щучинской птицефабрики, культурно-оздоровительный комплекс в г. Степняке (Енбекшильдерского района), лыжная база в с. Алексеевка (Аккольского района). Разрушены и пришли в негодность стадион в с. Балкашино.
В области зарегистрировано 29 туристических фирм и тур операторов. Основной вид услуг турфирм - оформление туристических поездок в Германию, ОАЭ, Турцию. Внутренним туризмом занимаются 2 турфирмы.
Основными направлениями в области развития физической культуры и спорта на 2001-2005 гг. являются:
-пропаганда и внедрение принципов здорового образа жизни;
-развитие и укрепление материально-технической базы организаций физической культуры и спорта;
-привлечение детей и подростков к занятиям в спортивных секциях;
-подготовка спортивного резерва и спортсменов международного класса;
-участие спортсменов области в зимних Олимпийских играх 2002 г. и летних Олимпийских играх 2004 г., Азиатских 2002 г., Восточно-Азиатских и Центрально-Азиатских играх.
Ожидается рост спортивных сооружений в 2005 году по сравнению с 2000 годом на 234 (14,7%), в т. ч. негосударственных на 7 (20,0%). Выше средне областного уровня увеличится количество спортивных сооружений в Аршалынском (на 23,0%), Целиноградском (на 25,0%), Шортандинском (на 24,0%) и других районах, физкультурно-спортивных объединений и обществ на 8 (7,0%), любительских клубов на 6 (29,0%), детско-юношеских спортивных школ на 2 (8,0%).
Для развития экологического туризма и придания статуса особо охраняемой территории Щучинско - Боровской курортной зоны разработана программа развития Щучинско - Боровской курортной зоны.
Разработан план мероприятий по реализации Государственной программы Республики Казахстан «Возрождение исторических центров Великого Шелкового Пути, сохранение и преемственное развитие культурного наследия тюрко-язычных государств, создание инфраструктуры туризма».
Предпринимаются меры по снижению бюджетной нагрузки. В детско-юношеских спортивных школах, имеющих собственную спортивную базу, организованы группы на платной основе. Объем платных услуг составил в 1999 году 7,6 млн. тенге и планируется постепенный его рост в ближайшие пять лет до 8,8 млн. тенге.
Борьба с бедностью
Процесс перехода к рыночной экономике вызвал много негативных перемен в системе социальной защиты населения.
Механизм социальной помощи населению в регионах будет основан на дифференцированном определении размера социальной помощи каждой конкретной семье. Размер помощи будет зависть от состава семьи, величины дохода, приходящегося на каждого ее члена, и определяется Акимами в пределах средств, выделенных на эти цели. На них также возлагается контроль за реализацией порядка оказания государственной адресной социальной помощи. Усилится контроль за исполнением социальных программ.
В республиканском бюджете на соответствующие годы предполагаются трансферты регионам на адресную социальную помощь в пределах недостающих средств, направляемых из местных бюджетов на эти цели.
Предоставляется адресная социальная помощь одиноким неработающим гражданам, многодетным и неполным семьям, пенсионерам, получающим пенсию ниже прожиточного минимума, репатриантам и прочим незащищенным слоям населения.
Размер черты бедности по области составляет в среднем 40 % от прожиточного минимума, и по оценке 2000 г. равен 1503 тенге. По прогнозу, в каждом из последующих лет по отношению к предыдущему году, увеличение составляет в среднем 20 % и к 2005 году величина черты бедности составит 3536 тенге.
В результате проводимых реформ, направленных на повышение уровня и качества жизни, с ростом среднедушевого дохода, количество лиц, проживающих ниже черты бедности, в 2005 году снизится до 94 тыс. человек, это на 38% меньше, чем в 2000 г. В 7 районах и г. Степногорске этот процент снижения будет меньше, чем в среднем по области (в Зерендинском районе 5%, Сандыктауском 6%, Буландынском и Енбекшильдерском по 12%, г. Степногорске и Шортандинском районе по 16,6% и т.д.). В двух районах количество лиц, проживающих ниже черты бедности возрастет, так в Жаркаинском - в 2,4 раза, в Ерейментауском - в 1,1 раз.
Средний размер государственной адресной социальной помощи увеличится в 2005 г. по сравнению с 2000 г. в 4,4 раза и составит около 1800 тенге. Ниже среднеобластного уровня ожидается размер помощи в Ерейментауском (1141 тенге), Жаркаинском (1292 тенге), Астраханском (1356 тенге), Коргалжинском (1384 тенге), Аршалынском (1460 тенге), Зерендинском (1540 тенге) районах.
На оказание государственной социальной помощи нуждающимся из бюджета в 2000 году будет направлено около 350 млн. тенге, что на 22 % больше отчета 1999 г.
Ожидается незначительное увеличение количества получателей жилищной помощи: с 7,3 тыс. человек в 2000 г. до 8,7 тыс. человек в 2005 г. или на 19,2 %. Средний размер жилищной помощи на этот же период увеличивается от 1320 тенге в 2000 г. до 1652 тенге в 2005 г. т.е. на 25 %.
Как отметил Президент Республики Казахстан в Своем Послании народу, в системе социальных и трудовых отношений необходима целостная концепция социальной политики.
Планируется внести изменения в Закон «О специальном государственном пособии в Республике Казахстан» в части уточнения категорий лиц, которым взамен выплаты специальных государственных пособий будет оказываться социальная помощь в установленном законодательстве порядке за счет средств местных бюджетов.
Усовершенствуется законодательная база по социальной и коррекционно-педагогической поддержке детей с ограниченными возможностями, получат государственную поддержку дети-сироты и дети инвалиды, дети с ослабленным здоровьем из малоимущих и малообеспеченных семей. Для них будут предоставляться квоты при поступлении в вузы, организованы специальные условия для их обучения. Предполагается создание центров социальной адаптации лиц, не имеющих определенного места жительства.
Будет усовершенствована система медицинской, профессиональной и социальной реабилитации инвалидов.
С целью преодоления бедности, сокращения её масштабов и снижения уровня безработицы за счет осуществления активной политики занятости и проведения адресной социальной помощи бедным гражданам и категориям населения, которые более уязвимы на рынке труда реализуются Программы «Занятости» и «Борьбе с бедностью и безработицей».
Кроме этого, разработаны Программы «Социально-экономического развития села», «Развитие Щучинско-Боровской курортной зоны», составлены график восстановления и создания рабочих мест на крупных и средних предприятиях промышленности и перечень простаивающих промышленных предприятий, подлежащих восстановлению, социальная карта области, проводятся ярмарки свободных рабочих мест и вакансий, создаются Клубы Поиска работы.
Предполагается оказывать содействие развитию малого бизнеса и частного предпринимательства, обеспечить временную занятость безработных путем организации общественных работ, переподготовки.
Охрана окружающей среды
В перспективе на период 2000-2005 гг. планируется незначительное увеличение выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников. Основное увеличение выбросов ожидается от автотранспорта, за счет ежегодного увеличения его количества и плохого качества бензина.
Прогнозируется ежегодное увеличение посевных площадей за счет сокращения залежных земель, а также уменьшение площадей, занятых под свалки и полигоны отходов. Объемы рекультивации нарушенных земель будут составлять ежегодно 300 га.
Предполагается небольшое увеличение забора воды из природных водных источников. С 77 млн. куб. метров - в 1999 году до 78 млн. куб. метров - в 2000 г. и до 80 млн. куб. метров - в 2005 году.
В предстоящем пятилетии намечается сохранить площади особо охраняемых природных территорий в объеме 1100 га.
С 2000 года намечается ежегодная авиационная охрана лесов 358 тыс. га. Защита лесов от вредителей и болезней в 2001 году составит 50 тыс. га и увеличится по сравнению с 2000 годом на 11,1%. Этот объем предполагается сохранить без изменения до конца пятилетки.
Перспективы налогово-бюджетной политики
Целью налогово-бюджетной политики является финансовое обеспечение реализации государством возложенных на него функций и поставленных задач.
В области формирования доходной части государственного бюджета главными приоритетами являются:
-создание равных условий для налогоплательщиков, посредством оптимизации налоговых льгот;
-повышения уровня налогового и таможенного администрирования с целью обеспечения роста уровня бюджетных доходов.
В области государственного финансирования бюджетных программ приоритетными направлениями являются:
-переход на среднесрочный период планирования основных параметров бюджета;
-совершенствование методов бюджетного программирования на основе сопоставления финансовых затрат бюджетных программ и результатов их выполнения;
-внедрение нормативного метода планирования расходов по основным бюджетным программам путем поэтапного установления норм для обеспечения нормального функционирования государственных органов и учреждений;
-сокращение накопленной кредиторской задолженности и совершенствование механизма недопущения новых задолженностей бюджета;
-продолжение политики децентрализации государственных функций и дальнейшее совершенствование процесса разделения ответственности центра и регионов за финансирование республиканских и местных бюджетных программ;
-совершенствование системы взаимоотношений с бюджетами регионов на основе среднесрочных и долгосрочных стабильных нормативов с целью создания их бюджетной самодостаточности;
-разработка налогового законодательства с максимальным обеспечением доступности его понимания;
- увеличение поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет путем расширения налогооблагаемой базы, упорядочения действующих в настоящее время налоговых льгот, систематизации множества действующих сборов и платежей неналогового характера, улучшения налогового администрирования.
Для реализации указанных целей налоговом органам предстоит принять Налоговой кодекс, усовершенствовать электронную систему мониторинга крупных налогоплательщиков на республиканском и региональном уровне, обеспечить полноту налоговых поступлений по подакцизной продукции, эффективности сбора налоговых и неналоговых платежей.
В рамках таможенной политики будет осуществлено:
-дальнейшее совершенствование таможенного законодательства с целью обеспечения его доступности и повышения эффективности таможенных процедур;
-установление таможенных тарифов и мер нетарифного регулирования в интересах отечественных товаропроизводителей и потребителей;
-создание экономических стимулов, исключающих условия нелегального ввоза товаров.
Стабильные и справедливые взаимоотношения регионов и центра, области, района и города должны содействовать обеспечению основных приоритетов социально-экономического развития страны и ее регионов.
Будут приниматься меры по не накоплению новой кредиторской задолженности государственного бюджета. Одним из методов решения этой проблемы является достижение реалистичности в планировании бюджета и чёткой регистрации обязательств бюджета. Обратить внимание на поручение Главы государства о том, что бюджет 2000 года должен быть нацелен не на выживание, а на развитие и созидание страны.
Поступление доходов в бюджет области в 2005 г. составит 17 млрд. тенге и увеличится по сравнению 2000 г. на 62 %, в том числе в 2 раза возрастут налоговые поступления и составят около 12 млрд, тенге.
Производство промышленной продукции в стоимостном выражении
Показатели
1999 год отчет
2000 год оценка
2000г. в % к 1999 г.
2001г.в % к 2000 г.
2002 г. в % к 2001 г.
2003 г. в % к 2002 г.
2004 г. в % к 2003 г.
2005 г. в % к 2004 г.
2005 г. в % к 2000 г.
Объем товарной продукции, всего
21812
22385
102,6
103,2
102,0
102,0
102,0
102
111,7
Объем промышленной продукции (работ, услуг) по нефинансовому сектору в том числе:
18 323,0
19 216,6
104,6
106,8
102
102
102
103
113,1
Горнодобывающая промышленность
в том числе:
439
754
155,8
107,2
103
103
103
103
121
добыча материалов для энергетики
из нее:
29,1
30
100
100
100
100
100
100
100
добыча угля и лигнита, разработка торфа
29,1
30
100
100
100
100
100
100
100
добыча сырой нефти и попутного газа
услуги, связанные с добычей нефти и газа
добыча природного горючего газа
Горнодобывающая промышленность, кроме материалов для энергетики
в том числе:
409,9
724
212,8
114,4
105
105
105
105
139
добыча металлических руд
из нее:
108,9
389
324,4
125
110
110
110
110
183
железной руды
108,9
389
324,4
125
110
110
110
110
183
руд цветных металлов
-
-
-
-
Прочие отрасли горнодобывающей промышленности
301,0
335
101,3
103,8
100
100,0
100,0
100,0
103,8
Обрабатывающая промышленность
в том числе:
9 962,0
10 455,6
110,5
104
103
102,5
102,5
103
115,9
переработка сельскохозяйственных продуктов
из нее:
4 236
4 310
96
102,5
103
103
103
103
115,4
производство пищевых продуктов
4 236
4 310
96
102,5
103
103
103
103
115,4
производство табачных изделий
Текстильная и швейная промышленность
90,8
100
110
100
100
100
100
100
100
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
0,8
0,8
100,5
100
100
100
100
100
100
Производство древесины и деревянных изделий
103,3
106,6
93,8
101
100
100
100
100
101
Производство бумаги и картона, издательское дело
97,5
98,0
100,6
100,4
100
100
100
100
100,4
Производство кокса, перегонка нефти, производство и переработка ядерных материалов
из нее:
производство кокса
перегонка нефти
567,5
300,0
52,9
108,8
103
90,6
85,3
88,7
76,8
Химическая промышленность
808,2
836
94
107
105
100
100
100
112,3
Производство резиновых и пластмассовых изделий
7,0
-
-
-
-
-
-
-
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
281,6
400
130
100,8
100
100
100
100
100,8
Металлургическая промышленность и обработка металлов
из нее:
1129
1610
118
106
105
105
105
110
129
черная металлургия
производство цветных металлов
955
1315
123
117
106
106
106
110
153
Производство машин и оборудования
1621
1658,2
102
102,2
100,5
100,5
100,5
100,5
104,2
Производство электрического и электронного оборудования
74
90
106,6
104
101
101
101
101
108
Производство транспортного оборудования
714,3
805
102,4
101
100,5
100,5
100
100
102
Прочие отрасли промышленности
230,2
241
103
102,5
100
100
100
100
102,5
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
в том числе:
7922
8007
100,1
100,1
100
100
100
100
100,1
производство и распределение электроэнергии
5275
5327
101,0
102,0
101
101
101
101
106,1
снабжение паром и горячей водой
2023
2050
100,1
100,1
100
100
100
100
100,1
сбор, очистка и распределение воды
485,4
490
100,1
100,1
100
100
100
100
100,1
Объем промышленной продукции с учетом сектора домашних хозяйств
21816
22385
100,0
10,0
102,0
101,7
101,8
102,5
111,7
Производство промышленной продукции в натуральном выражении по Акмолинской области
Показатели
Единица измерения
1999 г. оценка
2000 г. оценка
2000 г. в % к 1999 г.
2001 г. в % к 2000 г.
2002 г. в % к 2001 г.
2003 г. в % к 2002 г.
2004 г. в % к 2003 г.
2005 г. в % к 2004 г.
2005 г. в % к 2000 г.
Горнодобывающая промышленность
в том числе:
добыча сырой нефти и природного газа
млн.тонн
добыча угля и лигнита
тыс.тн
58,7
58
100
100
100
100
100
100
100
добыча хромитовой руды
тыс.тн
добыча железной руды

123,3
400
125
110
110
110
110
110
161
Обрабатывающая промышленность
в том числе:
медь рафинированная
тыс.тн
свинец рафинированный

цинк металлический

прокат черных металлов

ферросплавы

окатыши

масло сливочное
тн
288
317
110
105
105
102
102
102
117
мука
тыс.тн
158,8
162,8
І02,5
102
102
100
100
100
104
мясо и мясопродукты

б
2
35
102
103
103
103
103
115,0
кондитерские изделия

0,3
0,3
100
100
100
100
100
100
100
масло растительное
тонна
27
31
115,0
102,6
100
100
100
100
102,6
водка
млн.литр
4,8
4,8
100
100
100
100
100
100
100
пиво

-
-
безалкогольные напитки
0,9
1
114
109
101
101
101
101
113
табачные изделия
млрд.шт
хлопковое волокно
тыс.тн
ковры и ковровые изделия
млн.кв.м.
производство кожи
млн.кв.дм.
производство нефтепродуктов
млн.тн
кокс
тыс.тн
фосфорные удобрения
тонн
11,6
-
-
-
400
100
100
100
-
желтый фосфор

тракторы
штук
жатки

косилки

горношахтное оборудование

нефтегазодобывающее оборудование
млн.тенге
Производство электро-энергии
млрд. кВт.ч.
0,51
0,515
101
102
101
101
101
101
106
ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Ед. из­ме­ре­ния
1999 г. от­чет
2000 г. оцен­ка
2001 г. про­гноз
в це­нах и усло­ви­ях
2000 г. в % к 1999 г.
2005 г. в % к 2000 г.
в це­нах и усло­ви­ях 1999 г.
в це­нах и усло­ви­ях 2000 г.
в це­нах и усло­ви­ях 2000 г.
в це­нах и усло­ви­ях 2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
Валовая продукция селского хозяйства
млн.тенге
43992
32984
36280
37311
37311
38345
39594
40839
41428
75,0
114,2
в том числе:
продукция растениеводства
млн.тенге
30449
19210
21132
21751
21751
22370
22982
23598
23635
63,1
111,8
продукция животноводства
млн.теңге
13543
13771
15148
15560
15560
15975
16612
17241
17793
101,7
117,5
Структура валовой продукции сельского хозяйства
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
в т.ч. растениеводства
%
70,6
58,2
58,2
58,3
58,3
58,3
58,0
57,8
55,5
82,5
95,3
животноводства
%
29,4
41,8
41,8
41,7
41,7
41,7
42,0
42,2
44,5
142,0
106,6
Производство важнейших видов сельскохозяйственной продукции
Еди­ни­ца из­ме­ре­ния
1999 г. от­чет
2000 г. оцен­ка
2001 г. про­гноз
2002 г. про­гноз
2003 г. про­гноз
2004 г. про­гноз
2005 г. про­гноз
2000 г. в % к 1999 г.
2005 г. в % к 2000 г.
Зерно (в весе после доработки)
тыс.тонн
3577,5
2280
2356
2341,4
2506,8
2582
2584
в том числе пшеница
3013,4
2250
2325
2399,7
2473,8
2548
2550
74,7
113,3
рис

Хлопок-сырец

Сахарная свекла (фабричная)

Семена масличных культур

2,3
1,02
1,33
1,5
1,5
1,6
1,7
44,3
166,7
Картофель

137,8
107,8
108,4
109,1
109,7
110,4
111,1
78,2
103
Овощи

47,5
38,8
39,2
39,6
39,9
40,2
40,2
81,7
103,6
Скот и птица (в убойном весе)

47,7
48,6
49,6
50,5
52
53,4
54
102
111
Молоко

361,2
373
384
396
415
434
454
103
122
Яйца
млн. шт.
132,9
141
148
156
163
171
180
106
128
Шерсть (в физическом весе)
тыс.тонн
0,44
0,44
0,44
0,45
0,46
0,48
0,5
100
114
Кожевенное сырье
крупное

103
104
105
106
108
109
110
101
106
мелкое

49,3
48
49
50
50
50
50
98
104
свиное

1,9
1,9
1,9
1,9
2
2
2,1
100
110,5
Размеры посевных площадей сельскохозяйственных культур
№ п/п
По­сев­ные пло­ща­ди
Еди­ни­ца из­ме­ре­ния
1999 г. от­чет
2000 г. оцен­ка
про­гноз
2000 г. в % к 1999 г.
2005 г. в % к 2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
1
Вся посевная площадь
тыс.га
3309,1
3578,6
3681,1
3782,5
3860
3950
4000
108,1
111,7
в том числе:
тыс.га
2
Зерновые
тыс.га
2728,2
3100,0
3200,0
3250,0
3300,0
3400,0
3500,0
117,0
110,0
3
Пшеница
тыс.га
2358,6
2775,8
2800,0
2850,0
2900,0
3100,0
3150,0
117,6
113,4
4
Всего масличных
тыс.га
9,0
15,2
15,0
15,5
15,5
15,7
16,0
168,8
105,2
5
в том числе подсолнечник
тыс.га
8,6
11,3
11,5
11,5
11,5
11,8
12,0
131,3
106,2
6
Картофель
тыс.га
16,4
16,8
17,1
17,2
17,5
17,7
18,0
102,4
107,1
7
Овощи
тыс.га
5,1

5,3
5,4
5,4
5,5
6,0
100,0
117,6
Транспорт и связь
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей
1999 г. от­чет
2000 г. оцен­ка
2000 г. в % к 1999 г.
2001 г. в % к 2000 г.
2002 г. в % к 2001 г.
2003 г. в % к 2002 г.
2004 г. в % к 2003 г.
2005 г. в % к 2004 г.
2005 г. в % к 2000 г.
1. Объем перевозок грузов, млн.тонн
6,55
9,28
9,85
106,1
107,9
105,0
103,0
103,1
127,7
в том числе:
железнодорожный транспорт, млн.тонн
5,18
5,85
5,85
100,0
101,0
105,0
105,0
105,0
116,9
автомобильный транспорт, млн.тонн
1,37
3,43
4,0
116,6
105,0
105,0
100,0
100,0
128,6
воздушный транспорт, млн.тонн
0,007
0,008
0,009
112,5
110,0
105,0
105,0
105,0
143,3
2. Перевозка пассажиров, млн.чел
9,81
10,01
10,16
101,5
101,0
101,2
102,0
101,0
106,9
в том числе:
железнодорожный транспорт, млн.чел.
0,53
0,54
0,545
100,9
102,0
103,0
102,0
102,0
110,3
автомобильный транспорт, млн.чел.
9,28
9,45
9,6
101,6
101,0
101,0
102,0
101,0
106,8
воздушный транспорт, млн.чел.
0,012
0,018
0,02
111,1
105,0
105,0
105,0
105,0
135,1
3. Грузооборот, млрд. ткм
24,24
25,26
26,0
102,9
108,7
101,25
101,0
101,0
115,6
в том числе:
железнодорожный транспорт, млрд.ткм
23,72
23,95
24,43
102,0
101,0
101,0
101,0
101,0
106,1
автомобильный транспорт, млрд.ткм
0,52
1,3
1,56
120,0
105,0
105,0
105,0
105,0
145,9
воздушный транспорт, млрд.ткм
0,0014
0,0021
0,0022
104,8
101,0
101,0
101,0
101,0
109,0
4. Пассажирооборот, млрд.пкм
1,09
1,12
1,13
100,9
101,4
101,4
101,4
101,4
106,7
в том числе:
железнодорожный транспорт, млрд.пкм
0,99
1,0
1,01
101,0
101,0
101,0
101,0
101,0
105,1
автомобильный транспорт, млрд.пкм
0,09
0,11
0,115
104,5
105,0
105,0
105,0
105,0
127,1
воздушный транспорт, млрд.пкм
0,0015
0,0022
0,0023
104,5
105,0
105,0
105,0
105,0
127,1
5. Протяженность реабилитированных дорог, км
4483
4483
4483
100,0
100,0
100,4
100,1
100,2
100,7
соның ішінде:
протяженность реабилитированных дорог, км
111
116
105,4
110,3.
114,8
119,7
123,9
196,4
6. Объем реализации услуг связи населению, млн. тенге
669,13
682,51
696,16
102
102
102
102
102
110,4
7. Основные телефонные аппараты, установленные у населения, тыс.шт.
74,4
75
76,5
102
102
102
102
102
110,4
Инвестиционная сфера
(млн.тенге)
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей
1999 г. от­чет
2000 г. оцен­ка
2001 г.
в том чис­ле по квар­та­лам
Про­гноз
2001 г. в % к 2000 г.
2005 г. в % к 2000 г.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
Всего инвестиций в основной капитал барлығы
909,2
1014,6
8318,5
2021,1
2150,7
2113,7
2033,0
8166,0
4200,0
4350,0
4500,0
819,9
443,5
в том числе финансируемых за счет:
I. Средств Республиканского бюджета
206,8
380,7
3438,4
845,3
870,5
870,4
852,2
3042,1
3109,8
3174,0
2454,4
903,2
644,7
II. Средств местного бюджета
80,6
150,2
254,8
54,8
70
70
60
287,9
325,4
367,6
415,4
169,6
276,5
III. Средств государственных предприятий и организаций
91,1
80,8
49,5
10,5
19
12
8
61,0
70,5
80,5
490,0
61,3
606,4
IV. Средств предприятий и организаций негосударственного сектора
407,1
324,1
4405,5
1072,8
1146,2
1116,3
1070,2
4482,0
402
436,5
846,2
1359,3
261,1
в том числе средства ОАО «Росказтрансгаз»
-
-
3972,9
970,2
1016,2
1016,3
970,2
4046,2
-
-
-
-
-
V. Средств населения
97,0
61,2
152,7
32,7
40
40
40
164,0
166,2
168,3
170,9
249,4
279,2
VI. Средств иностранных инвесторов
26,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VII. Кредиты банков (резидентов)
17,6
17,6
5,0
5,0
5,0
2,6
15,7
Ввод в действие объектов социальной сферы и важнейших производственных мощностей
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­ля
Еди­ни­ца из­ме­ре­ния
1999 г. от­чет
2000 г. оцен­ка
2001 г. про­гноз
в том чис­ле по квар­та­лам
Про­гноз
2001 г. в % к 2000 г.
2005 г. в % к 2000 г.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
Важнейшие производственные мощности
Линии электропередач
км
1/0,5
2,7/1,35
-
Газопроводы
км
338/
3972,9
38/
970,2
100/
1016,2
100/ 1016,3
100/
970,2
293/
4046,2
Групповые водопроводы сельскохозяйственного назначения
км
4,7/
12,5
34/124
12/124
-
6/50
6/50
/24
10/71
8/62
Сооружения для очистки сточных вод
тыс.куб.м / сутки млн. тенге
61,06
1500
241,4
1500 1022,4
200
275
322,4
225
15
1020
823,6
1604,6
66.5
3861
423
159
Торговые предприятия
ед./торг. площади кв.м. млн.тенге
1/117
0,3
1/1100
25
Прочие
тыс.кв.м.произв. площади/млн.тенге
85,5/
8818,9
Примечание: Графы заполняются в дробном виде: натуральный показатель / объем финансирования (млн.тенге).
Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования
(тыс.кв.м/млн.тенге)
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­ля
1999 г.
2000 г. оцен­ка
2001 г.
в том чис­ле по квар­та­лам
Про­гноз
2001 г. в % к 2000 г.
2005 г. в % к 2000 г.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
Общая жилая площадь,
27,4/
177,7
31,58/
91,22
41,29/
208,3
7,2/
40,4
7,5/
46,4
14,1/
79,2
12,4/
42,3
42,7/ 220,2
44,5/
222,4
46,2/
224,8
48,9/
227,5
115,3/
228.4
154,8/
242.8
в том числе за счет:
I. средств республиканского бюджета
II. средств местного бюджета
1,4/
26,0
1,6/
29,9
0,2/
4
0,5/
10
0,5/
10
0,4/
5,9
1,8/
30,1
1,8/
30,1
1,8/
30,1
1,8/
30,1
114,3/
115,0
128,6/
115,8
III. средств государственных предприятий и организаций
4,9/
9,6
0,1/
4,0
IV. средств предприятий и организаций негосударственного сектора
4,0/
77,4
-
8,0/
25,7
2,0/
6,4
2,0/
6,4
2,0/
6,45
2,0/
6,4
8,5/
26,1
8,5/
26,1
8,5/
26,4
8,5/
26,5
-
-
V. средств населения
18,5/
90,7
30,08/
61,22
31,69/
152,7
5/
30
5/
30
11,6/
62,7
10/
30
32,4/
164,0
34,2/
166.2
35,9/
168,3
38,6/
170,9
105,4/
249,4
128,3/
279,2
VI. средств иностранных инвесторов
Примечание:
Графы заполняются в дробном виде: натуральный показатель (тыс.кв.м) / объем финансирования (млн.тенге).
Малое предпринимательство
Еди­ни­ца из­ме­ре­ния
1999 г. от­чет
2000 г. оцен­ка
2001 г.
2002 г. про­гноз
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2000 г. в % к 1999 г.
2005 г. в % к 2000 г.
Общий объем произведенной продукции (работ, услуг) субъектами
млн. тенге
11214,1
11800
12580
13590
14200
15000
15800
105
134
из них:
продукция промышленности
млн. тенге
1585,0
2085
2090
2100
2306
2497
2674
131
128
продукция сельского хозяйства
млн. тенге
2372,6
2415
3190
3841
3909
4038
4196
102
174,0
оказанных услуг
млн. тенге
7556,5
7300
7300
7649
7985
8465
8930
101
122
Количество субъектов МП
единиц
14153
14000
14150
14540
14880
14900
15500
99
111
в том числе:
юридические лица
единиц
4070
3483
3410
3540
3620
3687
3738
86
107
индивидуальные предприниматели
единиц
10083
10517
10740
11000
11260
11213
11762
104
112
Численность занятых в сфере МП
человек
54462
57171
57800
61200
62000
62600
63300
105
111
в том числе:
Сельское хозяйство, охота и лесоводство
человек
17085
20201
20312
20817
20778
20800
21000
118
104
Промышленность
человек
4200
4428
5082
5706
6062
6333
6598
105
149
Строительство
человек
2263
2414
2578
2752
2851
2998
3071
107
127
Торговля; ремонт автомобилей и изделий домашнего пользования
человек
20492
20558
20600
20715
20823
21128
21559
100
105
Гостиницы и рестораны
человек
784
1004
1103
1228
1372
1533
1645
128
164
Транспорт и связь
человек
1397
1489
1665
1726
1785
1917
2000
107
134
Прочие коммунальные, социальные и бытовые услуги
человек
8241
7077
6460
8256
8329
7891
7427
86
105
Демография
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­ля
Еди­ни­ца из­ме­ре­ния
1999 г. от­чет
2000 г. оцен­ка
2001 г. про­гноз
2002 г. про­гноз
2003 г. про­гноз
2004 г. про­гноз
2005 г. про­гноз
2000 г. в % к 1999 г.
2005 г. в % к 2000 г.
Среднегодовалая численность постоянного населения
тыс.чел
828,7
816,4
811,7
806,2
804,0
803
802
98,5
98,2
Естественный прирост (убыль) населения
(+,-) на тыс. населения
0,32
0,31
0,30
0,29
0,28
0,28
0,29
96,9
93,5
в процентах к предыдущему периоду
%
20,7
96,9
96,8
96,7
96,6
100,0
103,6
Рождаемость
на тыс. населения
11,74
11,70
11,69
11,68
11,68
11,67
99,9
99,5
в процентах к предыдущему периоду
%
87,2
99,9
99,7
99,9
99,9
100,0
99,9
Общая смертность
на тыс. населения
11,42
11,42
11,41
11,41
11,4
11,4
11,38
100,0
99,6
в процентах к предыдущему периоду
%
95,8
100,0
99,9
100,00
99,9
100,0
99,8
Сальдо миграции
(+,-) тыс.чел
-17,8
-5,6
-5
-3,2
-2
-1
-1
31,5
17,9
в процентах к предыдущему периоду
%
97,2
31,5
89,3
64,0
62,5
50,0
100,0
Сводный баланс трудовых ресурсов (в среднегодовом исчислении)
Еди­ни­ца из­ме­ре­ния
1999 г. от­чет
2000 г. оцен­ка
2001 г. про­гноз
2002 г. про­гноз
2003 г. про­гноз
2004 г. про­гноз
2005 г. про­гноз
2000 г. в % к 1999 г.
2005 г. в % к 2000 г.
Общая численность населения
тыс.чел
828,7
816,4
811,7
806,2
804,0
803,0
802,0
98,5
98,2
Всего трудовых ресурсов (стр.А+стр.Б)
474,3
459,8
451,1
450,6
449,6
449,2
449,1
96,9
97,7
А. Экономически активное население
тыс.чел
394,6
390,0
386,2
386,7
386,7
387,5
388,9
98,8
99,7
из него: занято в экономике
тыс.чел
336,4
332,3
338,1
348,4
349,7
352,7
357,7
98,8
107,6
Занято в экономике – всего (с учетом занятых на малых предприятиях), в т.ч.:
тыс.чел
181,0
179,9
180,5
182,9
184,3
186,9
189,8
99,4
105,5
Сельское хозяйство, охота, лесоводство
тыс.чел
37,0
35,4
35,4
36,20
36,0
36,6
37,1
95,7
104,8
Рыболовство
тыс.чел
Промышленность
тыс.чел
37,6
39,4
40,1
40,7
41,4
41,9
42,8
104,8
108,6
Строительство
тыс.чел
5,4
5,1
5,0
5,1
5,2
5,3
5,5
94,4
107,8
Торговля, ремонт автомобилей и изделий домашнего пользования
тыс.чел
5,7
5,4
5,6
5,7
6,1
6,4
6,8
94,7
125,9
Гостиницы и рестораны
тыс.чел
1,1
1,2
1,1
1,1
1,2
1,3
1,3
109,1
108,3
Транспорт и связь
тыс.чел
19,3
19,8
19,8
19,9
20,2
20,4
20,6
102,6
104,0
Финансовая деятельность
тыс.чел
1,0
0,9
0,9
0,9
0,9
1,0
1,0
90,0
122,2
Операции с недвижимым имуществом
тыс.чел
7,7
7,7
7,7
7,8
7,9
8,0
8,2
100,0
106,5
Государственное управление
тыс.чел
17,3
17,3
17,3
17,4
17,4
17,4
17,5
100,0
101,2
Образование
тыс.чел
27,9
27,7
27,9
28,2
28,2
28,6
28,8
99,3
104,0
Здравоохранение и соц.услуги
тыс.чел
15,3
15,1
15,2
15,2
15,5
15,7
15,9
98,7
105,3
Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги
тыс.чел
5,7
4,9
4,5
4,7
4,3
4,3
4,2
86,0
85,7
Услуги по ведению домашнего хозяйства
тыс.чел
самостоятельно занятое население, из него:
тыс.чел
145,3
142,2
146,5
153,9
153,4
153,8
155,7
97,9
109,5
занятые в крестьянских (фермерских) хозяйствах
тыс.чел
10,1
10,2
11,1
11,6
12,0
12,0
12,2
101,0
119,6
Безработные – всего:
тыс.чел
58,2
57,7
48,1
38,3
37,0
34,8
31,2
99,1
54,1
Б. Экономически неактивное начеление – всего:
тыс.чел
79,7
69,8
64,9
63,9
62,9
61,7
60,2
87,6
86.2
Социальная защита населения
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­ля
Еди­ни­ца из­ме­ре­ния
1999 г. от­чет
2000 г. оцен­ка
про­гноз
2000 г. в % к 1999 г.
2005 г. в % к 2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
Размер черты бедности
тенге
1503
1607
2001
2422
2917
3536
235,3
в процентах к предыдущему периоду
%
106,9
124,5
121
120,4
121,2
Количество лиц, проживающих ниже черты бедности (на конец периода)
тыс.чел
160,5
150,6
125,8
117,0
108,0
103,0
94,0
93,8
62,4
в процентах к предыдущему периоду
%
83,5
93,0
92,3
95,4
91,3
Средний размер государственной адресной социальной помощи на региональном уровне*
тенге
439
401
754
817
1072
1240
1797
91,3
448,1
в процентах к предыдущему периоду
%
91,3
188
108,3
131,2
115,7
144,9
Количество получателей жилищной помощи**
тыс.чел
9,8
7,3
7,4
7,9
8,2
8,5
8,7
74,5
119,2
Средний размер жилищной помощи
тенге
1262
1320
1424
1474
1525
1580
1652
104,6
125,2
в процентах к предыдущему периоду
%
104,6
107,9
103,7
103,5
103,6
104,6
Сумма денежных средств, направляемых на оказание социальной помощи малообеспеченным гражданам на
млн. тенге
а) предусмотрено
млн. тенге
287,2
349,7
919,9
929,9
943
974,6
1099,9
121,8
314,5
б) освоено
млн. тенге
287,2
349,7
Образование
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей
Еди­ни­ца из­ме­ре­ния
1999 г. от­чет
2000 г. оцен­ка
2001 г. про­гноз
2002 г. про­гноз
2003 г. про­гноз
2004 г. про­гноз
2005 г. про­гноз
2000 г. в % к 1999 г.
2005 г. в % к 2000 г.
1. Детские дошкольные организации
Количество детских дошкольных организации - всего
единиц
46
92
95
96
98
100
101
200,0
109,8
Численность детей в них
тыс.чел
3,8
3,1
3,3
5,4
3,6
3,7
3,7
81,0
118,8
Количество негосударственных детских дошкольных организации
единиц
3
3
4
4
5
5
6
100,0
200,0
Численность детей в них
тыс.чел
0,08
0,08
0,11
0,11
0,13
0,13
0,16
100,0
198,7
2. Среднее общее образование
Государственные организации среднего общего образования - всего
единиц
722
724
725
727
727
727
727
100,3
100,4
Количество учащихся государственных организаций среднего общего образования
тыс.чел
166,8
169,1
170,3
170,1
170,8
172,2
172,5
101,4
102,0
Количество негосударственных организаций среднего общего образования
единиц
15
11
9
9
9
9
9
73,3
81,8
в них учащихся
тыс.чел
1,0
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,7
60,6
103,3
3. Начальное профессиональное образование
Количество государственных профессионально-технических школ
единиц
19
19
19
19
20
20
20
100,0
105,3
Количество учащихся в них
тыс.чел
6,7
6,9
7,0
7,2
7,3
7,5
7,6
103,0
110,1
Выпуск квалифицированных рабочих
-“-
2,2
2,7
2,8
2,8
2,9
2,9
3,0
122,7
111,1
Количество негосударственных профессионально-технических школ
единиц
0
0
0
0
0
0
0
в них учащихся
тыс.чел
0
0
0
0
0
0
0
4. Среднее профессиональное образование
Количество государственных учебных заведений среднего профессионального образования
единиц
9
10
10
10
10
10
10
111,1
100,0
Количество учащихся государственных колледжей - всего
тыс.чел
4,5
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
126,7
100,0
в том числе за счет средств бюджета
-“-
2,6
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
146,2
100,0
Количество негосударственных учебных заведений среднего профессионального образования
единиц
2
3
4
4
4
4
4
150,0
133,3
в них учащихся
тыс.чел
0,6
0,9
0,9
1,0
1,0
1,0
1,1
150,0
122,2
Здравоохранение (местное финансирование)
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей
Еди­ни­ца из­ме­ре­ния
1999 г. от­чет
2000 г. оцен­ка
про­гноз
2000 г. в % к 1999 г.
2005 г. в % к 2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
Количество самостоятельных поликлиник - всего
единиц
146
142
141
141
141
141
141
97,3
99,3
в том числе:
государственные учреждения
единиц
1
4
4
4
4
4
4
400,0
100,0
государственные казенные предприятия
единиц
145
138
137
137
137
137
137
95,2
99,3
из них:
семейные врачебные амбулатории
единиц
129
125
123
123
123
123
123
96,9
98,4
Количество больниц - всего
единиц
42
43
43
43
43
43
43
102,4
100,0
в том числе:
государственные учреждения
единиц
5
11
11
11
11
11
11
220,0
100,0
государственные казенные предприятия
единиц
37
32
32
32
32
32
32
86,5
100,0
Прочие государственные учреждения - всего
единиц
24
31
31
31
31
31
31
129,2
100,0
Прочие государственные казенные предприятия - всего
единиц
10
2
2
2
2
2
2
20,0
100,0
Количество негосударственных организаций здравоохранения - всего
единиц
145
152
152
152
152
152
152
104,8
100,0
из них:
поликлиники
единиц
8
4
4
4
4
4
4
50,0
100,0
в том числе:
семейные врачебные амбулатории
единиц
2
2
2
2
2
2
2
100,0
100,0
Больницы
единиц
2
2
2
2
2
2
2
100,0
100,0
Аптеки
единиц
135
146
146
146
146
146
146
108,1
100,0
Кадры
тыс.чел.
13,6
13,7
13,9
13,9
13,9
13,9
14,0
100,7
102,2
с том числе:
врачи
тыс.чел.
2,1
2,2
2,2
2,3
2,3
2,3
2,3
104,8
104,5
медсестры
тыс.чел.
5,8
5,9
5,9
5,9
5,9
6,0
6,0
101,7
101,7
Объем гарантированной медицинской помощи
млн.тенге
2274
2278
4455,5
4687,2
4907,5
5120,4
5323,2
122,0
191,6
Объем платной медицинской помощи
млн.тенге
104,9
104,0
101,0
101,0
101,0
102,0
102,0
99,1
98,1
Спорт
Еди­ни­ца из­ме­ре­ния
1999 г. от­чет
2000 г. оцен­ка
про­гноз
2000 г. в % к 1999 г.
2005 г. в % к 2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
количество спортивных сооружений - всего
бірлік
1414
1591
1655
1721
1755
1790
1825
112,5
114,7
из него:
негосударственные
"
35
35
36
38
39
41
42
100,0
120,0
государственные
"
1379
1556
1619
1683
1716
1749
1783
112,8
114,6
в том числе содержащиеся на республиканском бюджете
4
4
4
4
4
4
4
100,0
100,0
Количество физкультурно-спортивных:
любительских клубов
"
18
21
22
24
25
26
27
116,7
128,6
объединений и обществ
"
113
116
118
120
121
122
124
102,7
106,9
профессиональных союзов и федераций по различным видам спорта
"
1
1
2
2
2
2
2
100,0
200,0
Количество детско-юнешеских спортивных школ - всего
"
21
24
25
25
25
25
26
114,3
108,3
из него:
негосударственные
"
1
-
-
-
-
-
-
государственные
20
24
25
25
25
25
26
120,0
108,3
в том числе содержащиеся на республиканском бюджете
-
-
-
-
-
-
-
Объем оказываемых платных услуг организациями спорта - всего
млн.
тенге
7,6
7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
102,6
112,8
в том числе:
государственнными
млн.
тенге
6,6
6,8
6,9
7,1
7,2
7,4
7,6
103,0
111,8
негосударственными
млн.
тенге
1,0
1,1
2,1
1,1
1,1
1,2
1,2
110,0
109,1
Культура
Еди­ни­ца из­ме­ре­ния
1999 г. от­чет
2000 г. оцен­ка
про­гноз
2000 г. в % к 1999 г.
2005 г. в % к 2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
Количество государственных организаций культуры
бірлік
492
609
660
665
670
675
680
124,0
112,0
в том числе:
музеи – всего, из него:
"
11
12
12
12
12
12
12
109,0
100,0
содержащиеся на республиканском бюджете
"
Театры-всего, из него:
"
2
2
2
2
2
2
2
100,0
100,0
содержащиеся на республиканском бюджете
"
Филармонии и концертныеорганизации-всего, из него:
"
1
1
1
1
1
1
1
100,0
100,0
содержащиеся на республиканском бюджете
"
библиотеки-всего, из него:
"
322
370
397
397
397
397
397
115,0
107,0
содержащиеся на республиканском бюджете
"
дома культуры, клубы и клубные учреждения
"
100
168
188
188
188
188
188
168,0
112,0
киноустановки
"
56
56
60
65
70
75
80
100,0
143,0
Количество негосударственных организации культуры
"
129
95
78
78
78
78
78
74,0
82,0
в том числе:
"
библиотеки
"
26
20
17
17
17
17
17
77,0
85,0
клубные учреждения
"
103
75
61
61
61
61
61
73,0
81,0
Объем оказываемых платных услуг организациями культуры
млн.
теңге
12,3
15,4
16,3
16,3
17,3
17,3
18,3
125,0
119,0
в том числе:
государственными
"
12
15
16
16
17
17
18
125,0
120,0
негосударственными
"
0,3
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
133,0
75,0
Охрана окружающей среды
1999 г. от­чет
2000 г. оцен­ка
2000 г. в % к 1999 г.
2001 г. в % к 2000 г.
2002 г. в % к 2001 г.
2003 г. в % к 2002 г.
2004 г. в % к 2003 г.
2005 г. в % к 2004 г.
2005 г. в % к 2000 г.
Объем забора воды из природных водных объектов, млн.куб.м
77
78
78
100
100
102
100
100
102
Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водоемы, млн.куб.м
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Рекультивация нарушенных земель, га
10
300
300
100
100
100
100
100
100
Потребность в средствах, млн.тенге
0,7
21,0
21,0
100
100
100
100
100
100
Организация особо охраняемых природных территорий, га
1100
1100
1100
100
100
100
100
100
100
Авиационная охрана лесов, тыс.га
-
358
358
100
100
100
100
100
100
Потребность в средствах, млн.тенге
-
4,1
4,5
109,7
100
104,4
102,1
100
116,9
Защита лесов от вредителей и болезней, тыс.га
40
45
50
111,1
100
100
100
100
111,1
Потребность в средствах, млн.тенге
44,7
44,7
50
111,9
112
100
100
100
125,3