Қолданыстағы ред. 29.09.2005 (Редакция 23876_352316.kaz)

Облыстық Әділет департаментінде 2005 жылғы 14 қантарда 1827-нөмірімен тіркелген қалалық Мәслихаттың 2004 жылғы 14 желтоқсандағы "2005 жылға арналған қалалық бюджет туралы" № 12/71 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу турал от 29.09.2005 г. № 21/131 (Облыстық Әділет департаментінде 2005 жылғы 14 қантарда 1827-нөмірімен тіркелген қалалық Мәслихаттың 2004 жылғы 14 желтоқсандағы "2005 жылға арналған қалалық бюджет туралы" № 12/71 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы)

0

Облыстық Әділет департаментінде 2005 жылғы 14 қантарда
1827-нөмірімен тіркелген қалалық Мәслихаттың 2004 жылғы
14 желтоқсандағы "2005 жылға арналған қалалық бюджет
туралы" № 12/71 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы
“Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік баскару туралы” Қазақстан Республикасының заңына, Қазақстан Республнкасының Бюджеттік Кодексіне, “2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазакстан Республнкасының занына және Маңгыстау облыстық Мәслихатының шешіміне сәйкес, калалык Мәслнхат ШЕШІМ ЕТТ1:

1

1. Қалалык Мәслихаттың 2004 жылғы 14 желтоқсандағы “2005 жылға арналған қалалық бюджет туралы” (облыстық Әділет департаментінде 2005 жылғы 14 қаңтарда 1827-нөмірмен тіркелген, “Жаңаөзен” газетінде 2005 жылғы 14 ақпандагы 7-нөмірінде жарняланған, өзгертулері мен толықтырулары облыстық Әділет басқармасында 2005 жылғы 11 наурызда 1867-нөмірмен, Жаңаөзен қалалық әділет басқармасында 2005 жылғы 22 сәуірде 11-2-1 -нөмірмен. Жаңаөзен қалалық әділет басқармасында 2005 жылғы 17 маусымда 11-2-5-нөмірмен тіркелген, “Жанаезен" газетінде 2005 жылғы 24 наурыздағы 12-нөмірінде, “Жаңаөзен" газетінде 2005 жылғы 19 мамырдағы 21-нөмірінде, “Жаңаезен” газетінде 2005 жылғы 30 маусымдағы 27 нөмірінде жарияланған) № 12/71 шешіміне мына өзгерістер мен толықтырулар енгізідсін:

1

1)1 тармақ мынадай мазмұнда жазылсын:
2005 жылға арналған қалалық бюджет 1-қосымшаға сәйкес, мынадай көлемде бектілсін:

1

1) кірістер - 1 789 906 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша — 1 466 697 мын тенге;
салықтық емес түсімдер бойынша — 20 351 мың тенге,
ресми трансферттер түсімдері бойынша — 297 946 мын тенге,

2

2) шыгындар - 1 936 074 мың теңге;

3

3) операциялық сальдо - 146 168 мын теңге,

4

4) бюджет тапшылығы — 146 168 мын тенге;

5

5) бюджет тапшылығын қаржыландыру — 146 168 мың тенге

2

2. 2-тармақтағы 1)-тармақшаның «4,9» саны «5,3» санымен және 4)-тармақшаның «5,6» саны «6,4» санымен ауыстырылсын.

3

3. 6-тармақтагы «6 500» саны «18 000» санымен және 1 азат жолыңдагы «6 000» саны
«18 000»
санымен ауыстырылсын.

4

4. Осы шешім жарияланған күнінен бастап күшіне енеді.

11

қалалық мәслихаттың 2005 жылғы 29 қырқүйектегі
№ 25/131 шешіміне 1 қосымша
қалалық мәслихаттың 2004 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 12/71 шешеіміне 1 қосымша
2005 жылға арналған қалалық бюджет
Санаттар
Сыныбтар
Ішкі сыныбтар
Атауы
2005 жылға
бекітілген бюджет
2005 жылға
нақтылған
бюджет
Ауытқу
І. Кірістер
1 699 906
1 789 906
90 000
1
Салыктык түсірілімдер
1 376 697
1 466 697
90 000
1
Кірістерге салынатын табыс салығы
160 857
160 857
-
2
Жеке тұлғалардан алынатын табыс салығы
160 857
160 857
-
3
Әлеуметтік салық
422 165
445 133
22 968
1
Әлеуметтік салық
422 165
445 133
22 968
4
Меншікке салынатын салық
665 106
727 960
62 854
1
Мүлікке салынатын салық
303 326
350 829
47 503
3
Жер салығы
316 366
316 366
-
4
Көлік құралдарына салынатын салық
45 414
60 765
15 351
5
Тауарға, атқарылатын жұмысқа және көрсетілетін қызметке салынатын ішкі салықтар
110 553
114 731
4 178
2
Акциздер
3 977
3 977
-
3
Табиғат және басқа даресурстарды пайдаланғаны үшін түсірілімдер
94 825
99 003
4 178
4
Кәсіпкерлік және кәсіби қызметтерін жүргізген үшін алымдар
11 751
11 751
-
8
Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасаған үшін және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдаржың немесе лаузымды тұлғалардың құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
18 016
18 016
-
1
Мемелекеттік баж
18 016
18 016
-
2
Салыққа жатпайтын түсімдер
20 351
20 351
-
1
Мемелекет меншігінен түсетін түсімдер
9 350
9 350
-
1
Мемелекеттік кәсіпорынның таза кірісі бөлігіндегі түсімдер
7 650
7 650
-
5
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
1 700
1 700
-
3
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақшаның түсімі
8
8
-
1
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақшаның түсімі
8
8
-
4
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар мен санкциялар
10 944
10 944
-
1
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар мен санкциялар
10 944
10 944
-
6
Басқа да салық емес түсірілімдері
49
49
-
1
Басқа да салық емес түсірілімдері
49
49
-
3
Негізгі мүлікті сатудан түсімдер
4 912
4 912
-
1
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген, мемлекеттік мүлікті сатудан түсетін түсімдер
189
189
-
1
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген, мемлекеттік мүлікті сатудан түсетін түсімдер
189
189
-
3
Жер учаскелерін және сатудан түсетін түсімдер
4 723
4 723
-
1
Жер учаскелерін сату
4 723
4 723
-
4
Ресми трансферттерден түсетін түсімдер
297 946
297 946
-
2
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған орғандарынан түсетін трансферттер
297 946
297 946
-
2
Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер
297 946
297 946
-
Фун.топ
Әкімші
Бағдар.
Атауы
2005 жылға
бекітілген бюджет
2005 жылға
нақтылған
бюджет
Ауытқу
2. Шығыстар
1 846 074
1 936 074
90 000
1
Жалпы сипаттығы мемлекеттік қызметтер көрсету
82 218
85 151
2 933
112
Маслихат аппарты
7 452
7852
400
001
Маслихат қызметін қамтамасыз ету
7 452
7852
400
122
Әкім аппараты
46 442
46 422
-
001
Әкім қызметін қамтамасыз ету
46 442
46 422
-
123
Теңге кентінің әкім аппараты
5 837
5 837
-
001
Аудандық әкім аппараты, кент ауыл округінің қызметін қамтамасыз ету
5 837
5 837
-
123
Қылсай ауылының әкім аппараты
5 268
5 268
-
001
Аудандық әкімаппараты, кент, ауыл округінің қызметін қамтамасыз ету
5 268
5 268
-
452
Қаржы бөлімі
9 333
11 016
1 683
001
Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
5 164
6 847
1 683
004
Қызметін біржолғы талон бойынша жүзеге және бір талондарды беру жөніндегі жұмысты қамтамасыз ету
4 169
4 169
-
453
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
7 886
8 736
850
001
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
7 886
8 736
850
2
Қорғаныс
3 743
3 743
-
122
Әкім аппараты
3 743
3 743
-
005
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
3 743
3 743
-
3
Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік
3 000
4 900
1 900
458
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
3 000
4 900
1 900
021
Елді мекендерде жол жүру қозғалысын реттеу бойынша жабдықтар мен құралдарды пайдалану
3 000
4 900
1 900
4
Білім беру
1 118 218
1 129 485
11 267
454
Білім беру және спорт бөлімі
1 112 268
1 117 535
5 267
007
Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу және оқыту
116 135
120 335
4 200
008
Жалпы білім беру
904 769
903 836
933
010
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемелекеттік білім беру ұйымдары үшін оқулықтар сатып алу және жеткізу
25 100
25 100
-
011
Балалар мен жас өспірімдер үшін қосымша білім беру
66 264
68 264
2 000
457
Қала құрылысы және құрылыс бөлімі
5 950
11 950
6 000
003
Білім беру объектілерін дамыту
5 950
11 950
6 000
6
Әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік көмек
130 921
143 921
13 000
451
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
130 921
143 921
13 000
002
Еңбекпен қамту бағдарламасы
27 677
40 677
13 00
005
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмк
53 500
53 500
-
006
Тұрғын үй көмегі
12 035
12 035
-
007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
16 225
16 225
-
014
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету
2 784
2 784
-
015
Ұлы Отан соғысының мүгендектері мен қатысушыларына біржолға көмекті төлеу
6 051
6 051
-
001
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар қызметін қамтамасыз ету
12 119
12 119
-
011
Жәрдемақылар мен басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу және жеткізу жөніндегі қызметтерге ақы төлеу
530
530
-
7
Тұрғын үй - комуналдық шаруашылығы
319 984
358 097
38 113
123
Тенге кентінің әкім аппараты
2 300
5 400
3 100
008
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
300
900
600
009
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
2 000
3 800
1 800
011
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
-
700
700
123
Қызылсай ауылының әкім аппараты
1 406
2 406
1 000
008
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
466
466
-
009
Елді мекендерді санитариясын қамтамасыз ету
500
1 500
1 000
011
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
440
440
-
457
Қала құрылыс және құрылыс бөлімі
198 017
190 630
7 387
004
Үй құрылыс
165 000
165 000
-
005
Комуналдық шаруашылықты дамыту
32 487
25 100
7 387
006
Сумен жабдықтау жүйесін дамыту
530
530
-
458
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылыр көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
118 261
159 661
41 400
004
Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету
590
590
-
Фун.топ
Әкімші
Бағдар
Атауы
2005 жылға
бекітілген бюджет
2005 жылға
нақтылған
бюджет
Ауытқу
015
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
15 634
19 634
4 000
016
Елді мекендердің жағдайын қамтамасыз
73 153
98 753
25 600
017
Жерлеу орындарын күтіп -ұстау және жоқтарды жерлеу
257
257
-
018
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
28 627
40 427
11 800
8
Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік
68 380
69 599
1 219
455
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
38 877
39 211
334
003
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
36 532
36 832
300
001
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
2 345
2 379
34
454
Білім беру және спорт бөлімі
4 910
4 910
-
004
Аудандық (облыстық маңызы быр қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу
3 045
3 045
-
005
Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы быр қалалық) құрама командалардың мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
1 865
1 865
-
455
Мәдениет және тілдері дамыту бөлім
7 098
7 098
-
006
Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі
7 098
7 098
-
456
Ішкі саясат бөлімі
17 495
18 380
885
002
Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттік ақпарат саясвтын жүргізу
6 004
6 004
-
001
Ішкі саясат бөлімінің қамтамасыз ету
2 610
3 495
885
003
Жастар саяат саласындағы өңірлік бағдарламаларды іске асыру
8 881
8 881
-
9
Отын-энергетика кешені және қойнауын пайдалану
63 600
71 400
7 800
457
Қала құрылысы және құрылыс бөлімі
63 600
71 400
7 800
009
Отын-энергетика жүйесін дамыту
63 600
71 400
7 800
10
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, өзге қоршаған ортаны қорғау, мал дуниесі, жер қатынастары
2 044
2 078
34
450
Ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімі
2 044
2 078
34
001
Ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
2 044
2 078
34
11
Өнеркәсіп, сәулет, қалақұрылысы және құрылыс қызметі
2 009
2 043
34
457
Қала құрылысы және құрылыс бөлімі
2 009
2 043
34
001
Қала құрылысы және құрылыс бөлімінің қамтамасыз ету
2 009
2 043
34
12
Көлік және қатынас
12 300
14 000
1 700
458
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
12 300
14 000
1 700
022
Көлік инфрақұрылымын дамыту
3 900
5 600
1 700
023
Автомобиль жолдарының қызмет етуін қамтамасыз ету
8 400
8 400
-
13
Басқалар
39 657
51 657
12 000
122
Әкім аппарты
21 000
21 000
-
003
Заңды тұлғалардың жарғы капиталын қалыптастыру және өсіру
21 000
21 000
-
452
Қаржы бөлімі
6 000
18 000
12 000
012
Шұғыл шығындарға арналған ауданның (обыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві
-
-
-
013
Табиғи және техногендік сипаттағы төтенеше жағдайларды жою үшін ауданның (обыстық маңызы бар қаланың) жергіліктк атқарушы органының төтенше резеві
6 000
18 000
12 000
454
Білім беру және спорт бөлімі
9 549
9 549
-
001
Білім беру және спорт бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
9 549
9 549
-
458
Тұрғын үй-комуналдық шаруашылық жолуаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
3 108
3 108
-
001
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
3 108
3 108
-
Тапшылық
146 168
146 168
-
Бюджет қаржаты қалдығының қаржыландырылуы
146 168
146 168
-
Бюджет қаржаты қалдығының қозғалысы
146 168
146 168
-